Sumar decembrie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 207.220,10 lei |
Cheltuieli cu investiții | 42.340,50 lei |
Cheltuieli de personal | 855.160,00 lei |
Alte cheltuieli | 19.861,49 lei |
Total cheltuieli | 1.124.582,09 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
06.12.2024 | IT FAST OQS C/V ITFAST nr 0216din data 12 11 2024 - achitat factura seria ITFAST nr 0216 din 2024-11-12 | 120,00 |
IT FAST OQS C/V ITFAST nr 0216din data 12 11 2024 - achitat factura seria ITFAST nr 0216 din 2024-11-12 | ||
17.12.2024 | C/V HBP nr 2729din data 18 11 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria HBP nr 2729 din 2024-11-18 | 600,00 |
C/V HBP nr 2729din data 18 11 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria HBP nr 2729 din 2024-11-18 | ||
02.12.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED, nr. 57002177836din data: 28.11.2024 - achitat factura seria DED nr 57002177836 din 2024-11-28 | 60,00 |
DEDEMAN SRL C/V DED, nr. 57002177836din data: 28.11.2024 - achitat factura seria DED nr 57002177836 din 2024-11-28 | ||
03.12.2024 | ADI COM SOFT SRL C/V ACS nr 446704din data 06 11 2024 - achitat factura seria ACS nr 446704 din 2024-11-06 | 773,50 |
ADI COM SOFT SRL C/V ACS nr 446704din data 06 11 2024 - achitat factura seria ACS nr 446704 din 2024-11-06 | ||
03.12.2024 | ENEL ENERGIE SA C/V EI nr 19511913din data 18 11 2024 - achitat factura seria EI nr 19511913 din 2024-11-18 | 126,37 |
ENEL ENERGIE SA C/V EI nr 19511913din data 18 11 2024 - achitat factura seria EI nr 19511913 din 2024-11-18 | ||
03.12.2024 | KATYA IMPEX SRL Obiecte de inventarC/V FAC nr 69din data 25 11 2024 - achitat factura seria FAC nr 69 din 2024-11-25 | 3.200,00 |
KATYA IMPEX SRL C/V FAC nr 69din data 25 11 2024 - achitat factura seria FAC nr 69 din 2024-11-25 | ||
03.12.2024 | FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR C/V FDGR nr 0347din data 20 11 2024 - achitat factura seria FDGR nr 0347 din 2024-11-20 | 74,62 |
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR C/V FDGR nr 0347din data 20 11 2024 - achitat factura seria FDGR nr 0347 din 2024-11-20 | ||
03.12.2024 | ITSC ASRO 2017 SRL C/V GDPRIT nr 526din data 01 11 2024 - achitat factura seria GDPRIT nr 526 din 2024-11-01 | 700,00 |
ITSC ASRO 2017 SRL C/V GDPRIT nr 526din data 01 11 2024 - achitat factura seria GDPRIT nr 526 din 2024-11-01 | ||
03.12.2024 | HANGAR HOSTING SRL C/V HH nr 1760din data 18 11 2024 - achitat factura seria HH nr 1760 din 2024-11-18 | 479,57 |
HANGAR HOSTING SRL C/V HH nr 1760din data 18 11 2024 - achitat factura seria HH nr 1760 din 2024-11-18 | ||
03.12.2024 | Hotel Development S.A. C/V ITCC nr 66147din data 25 11 2024 - achitat factura seria ITCC nr 66147 din 2024-11-25 | 936,22 |
Hotel Development S.A. C/V ITCC nr 66147din data 25 11 2024 - achitat factura seria ITCC nr 66147 din 2024-11-25 | ||
03.12.2024 | Hotel Development S.A. C/V ITCC nr 66148din data 25 11 2024 - achitat factura seria ITCC nr 66148 din 2024-11-25 | 936,22 |
Hotel Development S.A. C/V ITCC nr 66148din data 25 11 2024 - achitat factura seria ITCC nr 66148 din 2024-11-25 | ||
03.12.2024 | Hotel Development S.A. C/V ITCC nr 66149din data 25 11 2024 - achitat factura seria ITCC nr 66149 din 2024-11-25 | 278,74 |
Hotel Development S.A. C/V ITCC nr 66149din data 25 11 2024 - achitat factura seria ITCC nr 66149 din 2024-11-25 | ||
03.12.2024 | PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 16265din data 22 11 2024 - achitat factura seria PRT nr 16265 din 2024-11-22 | 111,95 |
PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 16265din data 22 11 2024 - achitat factura seria PRT nr 16265 din 2024-11-22 | ||
03.12.2024 | PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 16265din data 22 11 2024 - achitat factura seria PRT nr 16265 din 2024-11-22 | 370,00 |
PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 16265din data 22 11 2024 - achitat factura seria PRT nr 16265 din 2024-11-22 | ||
03.12.2024 | ORANGE ROMANIA SA C/V TKR nr 240307784048din data 05 11 2024 - achitat factura seria TKR nr 240307784048 din 2024-11-05 | 1.078,27 |
ORANGE ROMANIA SA C/V TKR nr 240307784048din data 05 11 2024 - achitat factura seria TKR nr 240307784048 din 2024-11-05 | ||
03.12.2024 | AZERO SRL C/V nr 46498din data 04 11 2024 - achitat factura seria nr 46498 din 2024-11-04 | 2.297,75 |
AZERO SRL C/V nr 46498din data 04 11 2024 - achitat factura seria nr 46498 din 2024-11-04 | ||
04.12.2024 | Hotel Development S.A. C/V ITCC nr 25 11 2024din data 25 11 2024 - achitat factura seria ITCC nr 25.11.2024 din 2024-11-25 | 836,22 |
Hotel Development S.A. C/V ITCC nr 25 11 2024din data 25 11 2024 - achitat factura seria ITCC nr 25.11.2024 din 2024-11-25 | ||
04.12.2024 | Paul Trans SRL Reparatii curenteC/V PAUT nr 28914din data 02 12 2024 - achitat factura seria PAUT nr 28914 din 2024-12-02 | 2.856,00 |
Paul Trans SRL C/V PAUT nr 28914din data 02 12 2024 - achitat factura seria PAUT nr 28914 din 2024-12-02 | ||
04.12.2024 | IMPOZIT 4315 | 115,00 |
IMPOZIT 4315 | ||
04.12.2024 | PLATA STAT 4315 | 1.800,00 |
PLATA STAT 4315 | ||
06.12.2024 | ANDONET TOTAL C/V ADT nr 1138098din data 28 11 2024 - achitat factura seria ADT nr 1138098 din 2024-11-28 | 276,08 |
ANDONET TOTAL C/V ADT nr 1138098din data 28 11 2024 - achitat factura seria ADT nr 1138098 din 2024-11-28 | ||
06.12.2024 | J&J GROUP SRL Obiecte de inventarC/V BJNJF nr 0066449din data 14 11 2024 - achitat factura seria BJNJF nr 0066449 din 2024-11-14 | 377,10 |
J&J GROUP SRL C/V BJNJF nr 0066449din data 14 11 2024 - achitat factura seria BJNJF nr 0066449 din 2024-11-14 | ||
06.12.2024 | TIM CICLOP SRL Reparatii curenteC/V CIC nr 3005847din data 15 11 2024 - achitat factura seria CIC nr 3005847 din 2024-11-15 | 2.441,00 |
TIM CICLOP SRL C/V CIC nr 3005847din data 15 11 2024 - achitat factura seria CIC nr 3005847 din 2024-11-15 | ||
06.12.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57002177028 1din data 18 11 2024 - achitat factura seria DED nr 57002177028.1 din 2024-11-18 | 1.228,88 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57002177028 1din data 18 11 2024 - achitat factura seria DED nr 57002177028.1 din 2024-11-18 | ||
06.12.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700923316din data 29 11 2024 - achitat factura seria DED nr 5700923316 din 2024-11-29 | 10,43 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700923316din data 29 11 2024 - achitat factura seria DED nr 5700923316 din 2024-11-29 | ||
06.12.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57012164579din data 13 11 2024 - achitat factura seria DED nr 57012164579 din 2024-11-13 | 1.351,20 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57012164579din data 13 11 2024 - achitat factura seria DED nr 57012164579 din 2024-11-13 | ||
06.12.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 5701391188 1din data 18 11 2024 - achitat factura seria DED nr 5701391188.1 din 2024-11-18 | 2.820,15 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 5701391188 1din data 18 11 2024 - achitat factura seria DED nr 5701391188.1 din 2024-11-18 | ||
06.12.2024 | EGERIA TM C/V EGEV nr 3024463din data 12 11 2024 - achitat factura seria EGEV nr 3024463 din 2024-11-12 | 349,19 |
EGERIA TM C/V EGEV nr 3024463din data 12 11 2024 - achitat factura seria EGEV nr 3024463 din 2024-11-12 | ||
06.12.2024 | FABRICA DE EXTINCTOARE C/V FAC nr 06242din data 29 11 2024 - achitat factura seria FAC nr 06242 din 2024-11-29 | 864,00 |
FABRICA DE EXTINCTOARE C/V FAC nr 06242din data 29 11 2024 - achitat factura seria FAC nr 06242 din 2024-11-29 | ||
06.12.2024 | FLY MUSIC Obiecte de inventarC/V FLY DEP E nr 20596din data 08 11 2024 - achitat factura seria FLY DEP E nr 20596 din 2024-11-08 | 2.576,02 |
FLY MUSIC C/V FLY DEP E nr 20596din data 08 11 2024 - achitat factura seria FLY DEP E nr 20596 din 2024-11-08 | ||
06.12.2024 | MONS MEDIUS SOLUTIONS C/V FPT24 nr 1124330813din data 15 11 2024 - achitat factura seria FPT24 nr 1124330813 din 2024-11-15 | 1.167,35 |
MONS MEDIUS SOLUTIONS C/V FPT24 nr 1124330813din data 15 11 2024 - achitat factura seria FPT24 nr 1124330813 din 2024-11-15 | ||
06.12.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR 784 nr 12108489din data 13 11 2024 - achitat factura seria HR 784 nr 12108489 din 2024-11-13 | 347,80 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR 784 nr 12108489din data 13 11 2024 - achitat factura seria HR 784 nr 12108489 din 2024-11-13 | ||
06.12.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 12077379din data 05 11 2024 - achitat factura seria HR784 nr 12077379 din 2024-11-05 | 501,00 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 12077379din data 05 11 2024 - achitat factura seria HR784 nr 12077379 din 2024-11-05 | ||
06.12.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 12102527din data 11 11 2024 - achitat factura seria HR784 nr 12102527 din 2024-11-11 | 82,50 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 12102527din data 11 11 2024 - achitat factura seria HR784 nr 12102527 din 2024-11-11 | ||
06.12.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 12112411din data 15 11 2024 - achitat factura seria HR784 nr 12112411 din 2024-11-15 | 2.128,04 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 12112411din data 15 11 2024 - achitat factura seria HR784 nr 12112411 din 2024-11-15 | ||
06.12.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL Obiecte de inventarC/V HR784 nr 12121526 1din data 18 11 2024 - achitat factura seria HR784 nr 12121526.1 din 2024-11-18 | 446,87 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 12121526 1din data 18 11 2024 - achitat factura seria HR784 nr 12121526.1 din 2024-11-18 | ||
06.12.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 12121526din data 18 11 2024 - achitat factura seria HR784 nr 12121526 din 2024-11-18 | 426,94 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 12121526din data 18 11 2024 - achitat factura seria HR784 nr 12121526 din 2024-11-18 | ||
06.12.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 12181265din data 28 11 2024 - achitat factura seria HR784 nr 12181265 din 2024-11-28 | 101,40 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 12181265din data 28 11 2024 - achitat factura seria HR784 nr 12181265 din 2024-11-28 | ||
06.12.2024 | Paul Trans SRL C/V PAUT nr 28940din data 04 12 2024 - achitat factura seria PAUT nr 28940 din 2024-12-04 | 654,50 |
Paul Trans SRL C/V PAUT nr 28940din data 04 12 2024 - achitat factura seria PAUT nr 28940 din 2024-12-04 | ||
06.12.2024 | PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 16289din data 27 11 2024 - achitat factura seria PRT nr 16289 din 2024-11-27 | 193,73 |
PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 16289din data 27 11 2024 - achitat factura seria PRT nr 16289 din 2024-11-27 | ||
06.12.2024 | PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 16292din data 27 11 2024 - achitat factura seria PRT nr 16292 din 2024-11-27 | 492,66 |
PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 16292din data 27 11 2024 - achitat factura seria PRT nr 16292 din 2024-11-27 | ||
06.12.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484316003191din data 11 11 2024 - achitat factura seria SLG nr 484316003191 din 2024-11-11 | 89,99 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484316003191din data 11 11 2024 - achitat factura seria SLG nr 484316003191 din 2024-11-11 | ||
06.12.2024 | STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL C/V SSM nr 3889din data 26 11 2024 - achitat factura seria SSM nr 3889 din 2024-11-26 | 1.844,50 |
STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL C/V SSM nr 3889din data 26 11 2024 - achitat factura seria SSM nr 3889 din 2024-11-26 | ||
06.12.2024 | ORANGE ROMANIA SA C/V TKR nr 240308454337din data 03 12 2024 - achitat factura seria TKR nr 240308454337 din 2024-12-03 | 991,65 |
ORANGE ROMANIA SA C/V TKR nr 240308454337din data 03 12 2024 - achitat factura seria TKR nr 240308454337 din 2024-12-03 | ||
06.12.2024 | Ticketing Nation SRL C/V TNOR nr 2024644din data 03 12 2024 - achitat factura seria TNOR nr 2024644 din 2024-12-03 | 1.960,50 |
Ticketing Nation SRL C/V TNOR nr 2024644din data 03 12 2024 - achitat factura seria TNOR nr 2024644 din 2024-12-03 | ||
06.12.2024 | ENEL ENERGIE SA C/V nr 19746507din data 27 11 2024 - achitat factura seria nr 19746507 din 2024-11-27 | 99,47 |
ENEL ENERGIE SA C/V nr 19746507din data 27 11 2024 - achitat factura seria nr 19746507 din 2024-11-27 | ||
06.12.2024 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA C/V nr 227147din data 28 11 2024 - achitat factura seria nr 227147 din 2024-11-28 | 177,67 |
CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA C/V nr 227147din data 28 11 2024 - achitat factura seria nr 227147 din 2024-11-28 | ||
06.12.2024 | AIR LIQUIDE C/V nr 3372204478din data 03 12 2024 - achitat factura seria nr 3372204478 din 2024-12-03 | 148,06 |
AIR LIQUIDE C/V nr 3372204478din data 03 12 2024 - achitat factura seria nr 3372204478 din 2024-12-03 | ||
06.12.2024 | AZERO SRL C/V nr 46573din data 07 11 2024 - achitat factura seria nr 46573 din 2024-11-07 | 2.228,00 |
AZERO SRL C/V nr 46573din data 07 11 2024 - achitat factura seria nr 46573 din 2024-11-07 | ||
09.12.2024 | DEDEMAN SRL Obiecte de inventarC/V DED nr 57002177028din data 18 11 2024 - achitat factura seria DED nr 57002177028 din 2024-11-18 | 422,56 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57002177028din data 18 11 2024 - achitat factura seria DED nr 57002177028 din 2024-11-18 | ||
09.12.2024 | DEDEMAN SRL Obiecte de inventarC/V DED nr 5701391188din data 18 11 2024 - achitat factura seria DED nr 5701391188 din 2024-11-18 | 539,03 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 5701391188din data 18 11 2024 - achitat factura seria DED nr 5701391188 din 2024-11-18 | ||
09.12.2024 | LA FANTANA SRL C/V ELLFTBU nr 16798259din data 03 12 2024 - achitat factura seria ELLFTBU nr 16798259 din 2024-12-03 | 334,65 |
LA FANTANA SRL C/V ELLFTBU nr 16798259din data 03 12 2024 - achitat factura seria ELLFTBU nr 16798259 din 2024-12-03 | ||
09.12.2024 | BANCA TRANSILVANIA C/V nr 6060013298din data 27 11 2024 - achitat factura seria nr 6060013298 din 2024-11-27 | 57,25 |
BANCA TRANSILVANIA C/V nr 6060013298din data 27 11 2024 - achitat factura seria nr 6060013298 din 2024-11-27 | ||
09.12.2024 | BANCA TRANSILVANIA C/V nr 6060014181din data 27 11 2024 - achitat factura seria nr 6060014181 din 2024-11-27 | 47,60 |
BANCA TRANSILVANIA C/V nr 6060014181din data 27 11 2024 - achitat factura seria nr 6060014181 din 2024-11-27 | ||
09.12.2024 | BANCA TRANSILVANIA C/V nr 6060018532din data 27 11 2024 - achitat factura seria nr 6060018532 din 2024-11-27 | 48,60 |
BANCA TRANSILVANIA C/V nr 6060018532din data 27 11 2024 - achitat factura seria nr 6060018532 din 2024-11-27 | ||
09.12.2024 | BANCA TRANSILVANIA C/V nr 6060020956din data 27 11 2024 - achitat factura seria nr 6060020956 din 2024-11-27 | 42,90 |
BANCA TRANSILVANIA C/V nr 6060020956din data 27 11 2024 - achitat factura seria nr 6060020956 din 2024-11-27 | ||
09.12.2024 | BANCA TRANSILVANIA C/V nr 6060024019din data 27 11 2024 - achitat factura seria nr 6060024019 din 2024-11-27 | 40,00 |
BANCA TRANSILVANIA C/V nr 6060024019din data 27 11 2024 - achitat factura seria nr 6060024019 din 2024-11-27 | ||
09.12.2024 | BANCA TRANSILVANIA C/V nr 6060028441din data 27 11 2024 - achitat factura seria nr 6060028441 din 2024-11-27 | 57,65 |
BANCA TRANSILVANIA C/V nr 6060028441din data 27 11 2024 - achitat factura seria nr 6060028441 din 2024-11-27 | ||
09.12.2024 | BANCA TRANSILVANIA C/V nr 6060030422din data 27 11 2024 - achitat factura seria nr 6060030422 din 2024-11-27 | 70,30 |
BANCA TRANSILVANIA C/V nr 6060030422din data 27 11 2024 - achitat factura seria nr 6060030422 din 2024-11-27 | ||
10.12.2024 | IMPOZIT 4595 | 22,00 |
IMPOZIT 4595 | ||
10.12.2024 | PLATA STAT 4595 | 200,00 |
PLATA STAT 4595 | ||
11.12.2024 | ANDONET TOTAL C/V ADT nr 1138674din data 04 12 2024 - achitat factura seria ADT nr 1138674 din 2024-12-04 | 76,31 |
ANDONET TOTAL C/V ADT nr 1138674din data 04 12 2024 - achitat factura seria ADT nr 1138674 din 2024-12-04 | ||
11.12.2024 | COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24120482din data 04 12 2024 - achitat factura seria CXA nr 24120482 din 2024-12-04 | 1.093,00 |
COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24120482din data 04 12 2024 - achitat factura seria CXA nr 24120482 din 2024-12-04 | ||
11.12.2024 | PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4767din data 04 12 2024 - achitat factura seria PAS nr 4767 din 2024-12-04 | 1.627,62 |
PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4767din data 04 12 2024 - achitat factura seria PAS nr 4767 din 2024-12-04 | ||
11.12.2024 | PROFORM OFFICE SRL Pregătire profesionalăC/V PRO nr 101680din data 06 11 2024 - achitat factura seria PRO nr 101680 din 2024-11-06 | 600,00 |
PROFORM OFFICE SRL C/V PRO nr 101680din data 06 11 2024 - achitat factura seria PRO nr 101680 din 2024-11-06 | ||
11.12.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484313002461din data 11 11 2024 - achitat factura seria SLG nr 484313002461 din 2024-11-11 | 48,51 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484313002461din data 11 11 2024 - achitat factura seria SLG nr 484313002461 din 2024-11-11 | ||
11.12.2024 | TEXTIL POINT SRL C/V TPFG2 nr 7016din data 04 12 2024 - achitat factura seria TPFG2 nr 7016 din 2024-12-04 | 1.981,20 |
TEXTIL POINT SRL C/V TPFG2 nr 7016din data 04 12 2024 - achitat factura seria TPFG2 nr 7016 din 2024-12-04 | ||
11.12.2024 | IMPOZIT 4619 | 222,00 |
IMPOZIT 4619 | ||
11.12.2024 | IMPOZIT 4622 | 1.112,00 |
IMPOZIT 4622 | ||
11.12.2024 | IMPOZIT 4625 | 83,00 |
IMPOZIT 4625 | ||
11.12.2024 | IMPOZIT 4628 | 303,00 |
IMPOZIT 4628 | ||
11.12.2024 | PLATA STAT 4619 | 2.000,00 |
PLATA STAT 4619 | ||
11.12.2024 | PLATA STAT 4622 | 10.000,00 |
PLATA STAT 4622 | ||
11.12.2024 | PLATA STAT 4625 | 750,00 |
PLATA STAT 4625 | ||
11.12.2024 | PLATA STAT 4628 | 4.750,00 |
PLATA STAT 4628 | ||
12.12.2024 | BANCA TRANSILVANIA | -364,30 |
BANCA TRANSILVANIA | ||
13.12.2024 | IMPOZIT CHIRII | 480,00 |
IMPOZIT CHIRII | ||
13.12.2024 | IMPOZIT CHIRII | 180,00 |
IMPOZIT CHIRII | ||
16.12.2024 | BANCA TRANSILVANIA | 364,30 |
BANCA TRANSILVANIA | ||
16.12.2024 | COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24120481din data 04 12 2024 - achitat factura seria CXA nr 24120481 din 2024-12-04 | 20,00 |
COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24120481din data 04 12 2024 - achitat factura seria CXA nr 24120481 din 2024-12-04 | ||
16.12.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 8201070584din data 21 11 2024 - achitat factura seria DED nr 8201070584 din 2024-11-21 | 705,00 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 8201070584din data 21 11 2024 - achitat factura seria DED nr 8201070584 din 2024-11-21 | ||
16.12.2024 | LABOUR SECURITY SRL Protectia munciiC/V LS nr 11581din data 26 11 2024 - achitat factura seria LS nr 11581 din 2024-11-26 | 1.368,50 |
LABOUR SECURITY SRL C/V LS nr 11581din data 26 11 2024 - achitat factura seria LS nr 11581 din 2024-11-26 | ||
16.12.2024 | LABOUR SECURITY SRL C/V LS nr 11582din data 26 11 2024 - achitat factura seria LS nr 11582 din 2024-11-26 | 654,50 |
LABOUR SECURITY SRL C/V LS nr 11582din data 26 11 2024 - achitat factura seria LS nr 11582 din 2024-11-26 | ||
16.12.2024 | Paul Trans SRL C/V PAUT nr 28994din data 11 12 2024 - achitat factura seria PAUT nr 28994 din 2024-12-11 | 440,30 |
Paul Trans SRL C/V PAUT nr 28994din data 11 12 2024 - achitat factura seria PAUT nr 28994 din 2024-12-11 | ||
16.12.2024 | PEJ COMPANY C/V PCJ nr 7088din data 19 11 2024 - achitat factura seria PCJ nr 7088 din 2024-11-19 | 7.140,00 |
PEJ COMPANY C/V PCJ nr 7088din data 19 11 2024 - achitat factura seria PCJ nr 7088 din 2024-11-19 | ||
16.12.2024 | SAS BERTON SRL C/V SAS nr 21364din data 05 12 2024 - achitat factura seria SAS nr 21364 din 2024-12-05 | 1.963,50 |
SAS BERTON SRL C/V SAS nr 21364din data 05 12 2024 - achitat factura seria SAS nr 21364 din 2024-12-05 | ||
16.12.2024 | ELECTRONIC BDK SRL C/V TMBDK nr 2931din data 28 11 2024 - achitat factura seria TMBDK nr 2931 din 2024-11-28 | 150,00 |
ELECTRONIC BDK SRL C/V TMBDK nr 2931din data 28 11 2024 - achitat factura seria TMBDK nr 2931 din 2024-11-28 | ||
16.12.2024 | ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE SRL C/V nr 1175451din data 02 12 2024 - achitat factura seria nr 1175451 din 2024-12-02 | 292,72 |
ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE SRL C/V nr 1175451din data 02 12 2024 - achitat factura seria nr 1175451 din 2024-12-02 | ||
16.12.2024 | MEDICIS SRL C/V nr 41315381din data 06 12 2024 - achitat factura seria nr 41315381 din 2024-12-06 | 1.478,70 |
MEDICIS SRL C/V nr 41315381din data 06 12 2024 - achitat factura seria nr 41315381 din 2024-12-06 | ||
17.12.2024 | ADI COM SOFT SRL C/V ACS nr 450428din data 05 12 2024 - achitat factura seria ACS nr 450428 din 2024-12-05 | 773,50 |
ADI COM SOFT SRL C/V ACS nr 450428din data 05 12 2024 - achitat factura seria ACS nr 450428 din 2024-12-05 | ||
17.12.2024 | CIPROMAN ARTS SRL D C/V CA nr 457din data 09 12 2024 - achitat factura seria CA nr 457 din 2024-12-09 | 600,00 |
CIPROMAN ARTS SRL D C/V CA nr 457din data 09 12 2024 - achitat factura seria CA nr 457 din 2024-12-09 | ||
17.12.2024 | DEDEMAN SRL Reparatii curenteC/V DED nr 57005144553din data 26 11 2024 - achitat factura seria DED nr 57005144553 din 2024-11-26 | 168,23 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57005144553din data 26 11 2024 - achitat factura seria DED nr 57005144553 din 2024-11-26 | ||
17.12.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57006130838din data 20 11 2024 - achitat factura seria DED nr 57006130838 din 2024-11-20 | 322,00 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57006130838din data 20 11 2024 - achitat factura seria DED nr 57006130838 din 2024-11-20 | ||
17.12.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57007110398din data 21 11 2024 - achitat factura seria DED nr 57007110398 din 2024-11-21 | 775,94 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57007110398din data 21 11 2024 - achitat factura seria DED nr 57007110398 din 2024-11-21 | ||
17.12.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57011191991din data 26 11 2024 - achitat factura seria DED nr 57011191991 din 2024-11-26 | 405,36 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57011191991din data 26 11 2024 - achitat factura seria DED nr 57011191991 din 2024-11-26 | ||
17.12.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57011192419din data 04 12 2024 - achitat factura seria DED nr 57011192419 din 2024-12-04 | 592,92 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57011192419din data 04 12 2024 - achitat factura seria DED nr 57011192419 din 2024-12-04 | ||
17.12.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 5701391631din data 26 11 2024 - achitat factura seria DED nr 5701391631 din 2024-11-26 | 49,40 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 5701391631din data 26 11 2024 - achitat factura seria DED nr 5701391631 din 2024-11-26 | ||
17.12.2024 | TEONIC C/V FCB nr 2242383din data 02 12 2024 - achitat factura seria FCB nr 2242383 din 2024-12-02 | 24,99 |
TEONIC C/V FCB nr 2242383din data 02 12 2024 - achitat factura seria FCB nr 2242383 din 2024-12-02 | ||
17.12.2024 | TEONIC C/V FCB nr 2242383din data 02 12 2024 - achitat factura seria FCB nr 2242383 din 2024-12-02 | 172,90 |
TEONIC C/V FCB nr 2242383din data 02 12 2024 - achitat factura seria FCB nr 2242383 din 2024-12-02 | ||
17.12.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 12148077din data 21 11 2024 - achitat factura seria HR784 nr 12148077 din 2024-11-21 | 237,80 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 12148077din data 21 11 2024 - achitat factura seria HR784 nr 12148077 din 2024-11-21 | ||
17.12.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 12151028din data 26 11 2024 - achitat factura seria HR784 nr 12151028 din 2024-11-26 | 1.490,00 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 12151028din data 26 11 2024 - achitat factura seria HR784 nr 12151028 din 2024-11-26 | ||
17.12.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 12167759din data 27 11 2024 - achitat factura seria HR784 nr 12167759 din 2024-11-27 | 608,10 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 12167759din data 27 11 2024 - achitat factura seria HR784 nr 12167759 din 2024-11-27 | ||
17.12.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 12172971din data 28 11 2024 - achitat factura seria HR784 nr 12172971 din 2024-11-28 | 160,06 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 12172971din data 28 11 2024 - achitat factura seria HR784 nr 12172971 din 2024-11-28 | ||
17.12.2024 | MRC WELDING SRL Obiecte de inventarC/V MRC nr 26353din data 12 11 2024 - achitat factura seria MRC nr 26353 din 2024-11-12 | 247,67 |
MRC WELDING SRL C/V MRC nr 26353din data 12 11 2024 - achitat factura seria MRC nr 26353 din 2024-11-12 | ||
17.12.2024 | PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 16333din data 09 12 2024 - achitat factura seria PRT nr 16333 din 2024-12-09 | 148,75 |
PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 16333din data 09 12 2024 - achitat factura seria PRT nr 16333 din 2024-12-09 | ||
17.12.2024 | PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 16334din data 10 12 2024 - achitat factura seria PRT nr 16334 din 2024-12-10 | 352,60 |
PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 16334din data 10 12 2024 - achitat factura seria PRT nr 16334 din 2024-12-10 | ||
17.12.2024 | PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 16350din data 10 12 2024 - achitat factura seria PRT nr 16350 din 2024-12-10 | 93,77 |
PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 16350din data 10 12 2024 - achitat factura seria PRT nr 16350 din 2024-12-10 | ||
17.12.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484323000671din data 18 11 2024 - achitat factura seria SLG nr 484323000671 din 2024-11-18 | 27,18 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484323000671din data 18 11 2024 - achitat factura seria SLG nr 484323000671 din 2024-11-18 | ||
17.12.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484325006681din data 20 11 2024 - achitat factura seria SLG nr 484325006681 din 2024-11-20 | 76,14 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484325006681din data 20 11 2024 - achitat factura seria SLG nr 484325006681 din 2024-11-20 | ||
17.12.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484331004351din data 26 11 2024 - achitat factura seria SLG nr 484331004351 din 2024-11-26 | 88,36 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484331004351din data 26 11 2024 - achitat factura seria SLG nr 484331004351 din 2024-11-26 | ||
17.12.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484334003681din data 29 11 2024 - achitat factura seria SLG nr 484334003681 din 2024-11-29 | 129,77 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484334003681din data 29 11 2024 - achitat factura seria SLG nr 484334003681 din 2024-11-29 | ||
17.12.2024 | AQUATIM SA C/V TMA nr 1014968702din data 10 12 2024 - achitat factura seria TMA nr 1014968702 din 2024-12-10 | 64,44 |
AQUATIM SA C/V TMA nr 1014968702din data 10 12 2024 - achitat factura seria TMA nr 1014968702 din 2024-12-10 | ||
17.12.2024 | ALMAS OFFICE SRL C/V TMFA nr 1134502din data 25 11 2024 - achitat factura seria TMFA nr 1134502 din 2024-11-25 | 225,14 |
ALMAS OFFICE SRL C/V TMFA nr 1134502din data 25 11 2024 - achitat factura seria TMFA nr 1134502 din 2024-11-25 | ||
17.12.2024 | ALMAS OFFICE SRL C/V TMFA nr 1134503din data 25 11 2024 - achitat factura seria TMFA nr 1134503 din 2024-11-25 | 245,85 |
ALMAS OFFICE SRL C/V TMFA nr 1134503din data 25 11 2024 - achitat factura seria TMFA nr 1134503 din 2024-11-25 | ||
17.12.2024 | TOTAL PROTECT SRL C/V TPS nr 20254444din data 05 12 2024 - achitat factura seria TPS nr 20254444 din 2024-12-05 | 5.771,50 |
TOTAL PROTECT SRL C/V TPS nr 20254444din data 05 12 2024 - achitat factura seria TPS nr 20254444 din 2024-12-05 | ||
17.12.2024 | TOTAL PROTECT SRL C/V TPS nr 20254444din data 05 12 2024 - achitat factura seria TPS nr 20254444 din 2024-12-05 | 595,00 |
TOTAL PROTECT SRL C/V TPS nr 20254444din data 05 12 2024 - achitat factura seria TPS nr 20254444 din 2024-12-05 | ||
17.12.2024 | T&S SOFT CODE SRL C/V TSC nr 1521din data 03 12 2024 - achitat factura seria TSC nr 1521 din 2024-12-03 | 800,00 |
T&S SOFT CODE SRL C/V TSC nr 1521din data 03 12 2024 - achitat factura seria TSC nr 1521 din 2024-12-03 | ||
17.12.2024 | UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR C/V UCM nr 05331din data 10 12 2024 - achitat factura seria UCM nr 05331 din 2024-12-10 | 1.249,50 |
UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR C/V UCM nr 05331din data 10 12 2024 - achitat factura seria UCM nr 05331 din 2024-12-10 | ||
17.12.2024 | INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 604413din data 27 11 2024 - achitat factura seria YNC nr 604413 din 2024-11-27 | 1.713,60 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 604413din data 27 11 2024 - achitat factura seria YNC nr 604413 din 2024-11-27 | ||
17.12.2024 | INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 604414din data 27 11 2024 - achitat factura seria YNC nr 604414 din 2024-11-27 | 28,79 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 604414din data 27 11 2024 - achitat factura seria YNC nr 604414 din 2024-11-27 | ||
17.12.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V hr784 nr 12196468din data 04 12 2024 - achitat factura seria hr784 nr 12196468 din 2024-12-04 | 97,90 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V hr784 nr 12196468din data 04 12 2024 - achitat factura seria hr784 nr 12196468 din 2024-12-04 | ||
17.12.2024 | AZERO SRL C/V nr 46886din data 26 11 2024 - achitat factura seria nr 46886 din 2024-11-26 | 2.748,00 |
AZERO SRL C/V nr 46886din data 26 11 2024 - achitat factura seria nr 46886 din 2024-11-26 | ||
17.12.2024 | ASOCIATIA COPYRO C/V nr 868din data 10 12 2024 - achitat factura seria nr 868 din 2024-12-10 | 1.190,00 |
ASOCIATIA COPYRO C/V nr 868din data 10 12 2024 - achitat factura seria nr 868 din 2024-12-10 | ||
19.12.2024 | COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24110416din data 10 12 2024 - achitat factura seria CXA nr 24110416 din 2024-12-10 | 85,00 |
COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24110416din data 10 12 2024 - achitat factura seria CXA nr 24110416 din 2024-12-10 | ||
19.12.2024 | COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24120459din data 26 11 2024 - achitat factura seria CXA nr 24120459 din 2024-11-26 | 420,50 |
COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24120459din data 26 11 2024 - achitat factura seria CXA nr 24120459 din 2024-11-26 | ||
19.12.2024 | COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24120494din data 11 12 2024 - achitat factura seria CXA nr 24120494 din 2024-12-11 | 122,50 |
COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24120494din data 11 12 2024 - achitat factura seria CXA nr 24120494 din 2024-12-11 | ||
19.12.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57002178306din data 06 12 2024 - achitat factura seria DED nr 57002178306 din 2024-12-06 | 453,57 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57002178306din data 06 12 2024 - achitat factura seria DED nr 57002178306 din 2024-12-06 | ||
19.12.2024 | EMNICON SRL C/V EMI nr 0951din data 11 12 2024 - achitat factura seria EMI nr 0951 din 2024-12-11 | 1.547,00 |
EMNICON SRL C/V EMI nr 0951din data 11 12 2024 - achitat factura seria EMI nr 0951 din 2024-12-11 | ||
19.12.2024 | BRICOSTORE SA Obiecte de inventarC/V FAC nr 506240020829din data 02 12 2024 - achitat factura seria FAC nr 506240020829 din 2024-12-02 | 469,00 |
BRICOSTORE SA C/V FAC nr 506240020829din data 02 12 2024 - achitat factura seria FAC nr 506240020829 din 2024-12-02 | ||
19.12.2024 | ITSC ASRO 2017 SRL C/V GDRPIT nr 585din data 02 12 2024 - achitat factura seria GDRPIT nr 585 din 2024-12-02 | 700,00 |
ITSC ASRO 2017 SRL C/V GDRPIT nr 585din data 02 12 2024 - achitat factura seria GDRPIT nr 585 din 2024-12-02 | ||
19.12.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL Obiecte de inventarC/V HR784 nr 12177537 1din data 28 11 2024 - achitat factura seria HR784 nr 12177537.1 din 2024-11-28 | 119,97 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 12177537 1din data 28 11 2024 - achitat factura seria HR784 nr 12177537.1 din 2024-11-28 | ||
19.12.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 12177537din data 28 11 2024 - achitat factura seria HR784 nr 12177537 din 2024-11-28 | 889,50 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 12177537din data 28 11 2024 - achitat factura seria HR784 nr 12177537 din 2024-11-28 | ||
19.12.2024 | MEDIA CRUSHER SRL Obiecte de inventarC/V MCC nr 142244din data 29 11 2024 - achitat factura seria MCC nr 142244 din 2024-11-29 | 432,00 |
MEDIA CRUSHER SRL C/V MCC nr 142244din data 29 11 2024 - achitat factura seria MCC nr 142244 din 2024-11-29 | ||
19.12.2024 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 1157din data 26 11 2024 - achitat factura seria ONRT nr 1157 din 2024-11-26 | 1.978,70 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 1157din data 26 11 2024 - achitat factura seria ONRT nr 1157 din 2024-11-26 | ||
19.12.2024 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 1158din data 26 11 2024 - achitat factura seria ONRT nr 1158 din 2024-11-26 | 282,09 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 1158din data 26 11 2024 - achitat factura seria ONRT nr 1158 din 2024-11-26 | ||
19.12.2024 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 1159din data 26 11 2024 - achitat factura seria ONRT nr 1159 din 2024-11-26 | 2.078,84 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 1159din data 26 11 2024 - achitat factura seria ONRT nr 1159 din 2024-11-26 | ||
19.12.2024 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 1160din data 03 12 2024 - achitat factura seria ONRT nr 1160 din 2024-12-03 | 543,88 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 1160din data 03 12 2024 - achitat factura seria ONRT nr 1160 din 2024-12-03 | ||
19.12.2024 | EMAILIDA MENARO SRL C/V ROE nr 186din data 10 12 2024 - achitat factura seria ROE nr 186 din 2024-12-10 | 479,10 |
EMAILIDA MENARO SRL C/V ROE nr 186din data 10 12 2024 - achitat factura seria ROE nr 186 din 2024-12-10 | ||
19.12.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484339002321din data 05 12 2024 - achitat factura seria SLG nr 484339002321 din 2024-12-05 | 186,50 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484339002321din data 05 12 2024 - achitat factura seria SLG nr 484339002321 din 2024-12-05 | ||
19.12.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484344004541din data 09 12 2024 - achitat factura seria SLG nr 484344004541 din 2024-12-09 | 211,73 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484344004541din data 09 12 2024 - achitat factura seria SLG nr 484344004541 din 2024-12-09 | ||
19.12.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM nr 17128807din data 05 12 2024 - achitat factura seria TM nr 17128807 din 2024-12-05 | 945,15 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM nr 17128807din data 05 12 2024 - achitat factura seria TM nr 17128807 din 2024-12-05 | ||
19.12.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM nr 17128807din data 05 12 2024 - achitat factura seria TM nr 17128807 din 2024-12-05 | 16,07 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM nr 17128807din data 05 12 2024 - achitat factura seria TM nr 17128807 din 2024-12-05 | ||
19.12.2024 | ARABESQUE C/V TM10 nr 8055701din data 11 12 2024 - achitat factura seria TM10 nr 8055701 din 2024-12-11 | 618,36 |
ARABESQUE C/V TM10 nr 8055701din data 11 12 2024 - achitat factura seria TM10 nr 8055701 din 2024-12-11 | ||
19.12.2024 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA C/V nr 229554din data 16 12 2024 - achitat factura seria nr 229554 din 2024-12-16 | 177,55 |
CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA C/V nr 229554din data 16 12 2024 - achitat factura seria nr 229554 din 2024-12-16 | ||
19.12.2024 | OMV PETROM MARKETING C/V nr 6424626962din data 04 12 2024 - achitat factura seria nr 6424626962 din 2024-12-04 | 3.746,26 |
OMV PETROM MARKETING C/V nr 6424626962din data 04 12 2024 - achitat factura seria nr 6424626962 din 2024-12-04 | ||
19.12.2024 | OMV PETROM MARKETING C/V nr 6424626962din data 04 12 2024 - achitat factura seria nr 6424626962 din 2024-12-04 | 231,12 |
OMV PETROM MARKETING C/V nr 6424626962din data 04 12 2024 - achitat factura seria nr 6424626962 din 2024-12-04 | ||
19.12.2024 | TVA. | 183,00 |
TVA. | ||
20.12.2024 | ALTEX ROMANIA SRL Obiecte de inventarC/V ATX nr 009865255din data 13 12 2024 - achitat factura seria ATX nr 009865255 din 2024-12-13 | 548,49 |
ALTEX ROMANIA SRL C/V ATX nr 009865255din data 13 12 2024 - achitat factura seria ATX nr 009865255 din 2024-12-13 | ||
20.12.2024 | J&J GROUP SRL Obiecte de inventarC/V BJNJF nr 0066716din data 16 12 2024 - achitat factura seria BJNJF nr 0066716 din 2024-12-16 | 377,10 |
J&J GROUP SRL C/V BJNJF nr 0066716din data 16 12 2024 - achitat factura seria BJNJF nr 0066716 din 2024-12-16 | ||
20.12.2024 | TIM CICLOP SRL C/V CIC nr 3006031din data 11 12 2024 - achitat factura seria CIC nr 3006031 din 2024-12-11 | 765,00 |
TIM CICLOP SRL C/V CIC nr 3006031din data 11 12 2024 - achitat factura seria CIC nr 3006031 din 2024-12-11 | ||
20.12.2024 | TIM CICLOP SRL C/V CIC nr 3006041din data 11 12 2024 - achitat factura seria CIC nr 3006041 din 2024-12-11 | 170,00 |
TIM CICLOP SRL C/V CIC nr 3006041din data 11 12 2024 - achitat factura seria CIC nr 3006041 din 2024-12-11 | ||
20.12.2024 | TIM CICLOP SRL Obiecte de inventarC/V CIC nr 3006042din data 11 12 2024 - achitat factura seria CIC nr 3006042 din 2024-12-11 | 240,00 |
TIM CICLOP SRL C/V CIC nr 3006042din data 11 12 2024 - achitat factura seria CIC nr 3006042 din 2024-12-11 | ||
20.12.2024 | DEDEMAN SRL Obiecte de inventarC/V DED nr 57001199128 1din data 17 12 2024 - achitat factura seria DED nr 57001199128.1 din 2024-12-17 | 19,90 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57001199128 1din data 17 12 2024 - achitat factura seria DED nr 57001199128.1 din 2024-12-17 | ||
20.12.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57001199128din data 17 12 2024 - achitat factura seria DED nr 57001199128 din 2024-12-17 | 322,00 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57001199128din data 17 12 2024 - achitat factura seria DED nr 57001199128 din 2024-12-17 | ||
20.12.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57004169728din data 10 12 2024 - achitat factura seria DED nr 57004169728 din 2024-12-10 | 43,57 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57004169728din data 10 12 2024 - achitat factura seria DED nr 57004169728 din 2024-12-10 | ||
20.12.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57004169964din data 17 12 2024 - achitat factura seria DED nr 57004169964 din 2024-12-17 | 45,75 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57004169964din data 17 12 2024 - achitat factura seria DED nr 57004169964 din 2024-12-17 | ||
20.12.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57006131292din data 09 12 2024 - achitat factura seria DED nr 57006131292 din 2024-12-09 | 376,20 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57006131292din data 09 12 2024 - achitat factura seria DED nr 57006131292 din 2024-12-09 | ||
20.12.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57006131423din data 11 12 2024 - achitat factura seria DED nr 57006131423 din 2024-12-11 | 92,56 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57006131423din data 11 12 2024 - achitat factura seria DED nr 57006131423 din 2024-12-11 | ||
20.12.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57007111127din data 11 12 2024 - achitat factura seria DED nr 57007111127 din 2024-12-11 | 29,16 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57007111127din data 11 12 2024 - achitat factura seria DED nr 57007111127 din 2024-12-11 | ||
20.12.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 8200470455din data 17 12 2024 - achitat factura seria DED nr 8200470455 din 2024-12-17 | 138,00 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 8200470455din data 17 12 2024 - achitat factura seria DED nr 8200470455 din 2024-12-17 | ||
20.12.2024 | DROID TV GSM Reparatii curenteC/V DRO nr 0301din data 10 12 2024 - achitat factura seria DRO nr 0301 din 2024-12-10 | 960,00 |
DROID TV GSM C/V DRO nr 0301din data 10 12 2024 - achitat factura seria DRO nr 0301 din 2024-12-10 | ||
20.12.2024 | AZERO SRL C/V FAC nr 47304din data 12 12 2024 - achitat factura seria FAC nr 47304 din 2024-12-12 | 7.854,00 |
AZERO SRL C/V FAC nr 47304din data 12 12 2024 - achitat factura seria FAC nr 47304 din 2024-12-12 | ||
20.12.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V FC nr 484348005821din data 13 12 2024 - achitat factura seria FC nr 484348005821 din 2024-12-13 | 65,82 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V FC nr 484348005821din data 13 12 2024 - achitat factura seria FC nr 484348005821 din 2024-12-13 | ||
20.12.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR 784 nr 12209891din data 10 12 2024 - achitat factura seria HR 784 nr 12209891 din 2024-12-10 | 799,41 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR 784 nr 12209891din data 10 12 2024 - achitat factura seria HR 784 nr 12209891 din 2024-12-10 | ||
20.12.2024 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 01161din data 10 12 2024 - achitat factura seria ONRT nr 01161 din 2024-12-10 | 2.231,45 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 01161din data 10 12 2024 - achitat factura seria ONRT nr 01161 din 2024-12-10 | ||
20.12.2024 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 01163din data 10 12 2024 - achitat factura seria ONRT nr 01163 din 2024-12-10 | 8.037,64 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 01163din data 10 12 2024 - achitat factura seria ONRT nr 01163 din 2024-12-10 | ||
20.12.2024 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 01164din data 10 12 2024 - achitat factura seria ONRT nr 01164 din 2024-12-10 | 543,88 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 01164din data 10 12 2024 - achitat factura seria ONRT nr 01164 din 2024-12-10 | ||
20.12.2024 | POLITRAD SRL C/V PLTRD nr 12886din data 16 12 2024 - achitat factura seria PLTRD nr 12886 din 2024-12-16 | 71,40 |
POLITRAD SRL C/V PLTRD nr 12886din data 16 12 2024 - achitat factura seria PLTRD nr 12886 din 2024-12-16 | ||
20.12.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL Obiecte de inventarC/V SLG nr 48434009511din data 10 12 2024 - achitat factura seria SLG nr 48434009511 din 2024-12-10 | 573,26 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 48434009511din data 10 12 2024 - achitat factura seria SLG nr 48434009511 din 2024-12-10 | ||
20.12.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484341004801din data 06 12 2024 - achitat factura seria SLG nr 484341004801 din 2024-12-06 | 241,69 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484341004801din data 06 12 2024 - achitat factura seria SLG nr 484341004801 din 2024-12-06 | ||
20.12.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484344005131din data 10 12 2024 - achitat factura seria SLG nr 484344005131 din 2024-12-10 | 84,30 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484344005131din data 10 12 2024 - achitat factura seria SLG nr 484344005131 din 2024-12-10 | ||
20.12.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL Obiecte de inventarC/V SLG nr 484351003441 1din data 16 12 2024 - achitat factura seria SLG nr 484351003441.1 din 2024-12-16 | 191,92 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484351003441 1din data 16 12 2024 - achitat factura seria SLG nr 484351003441.1 din 2024-12-16 | ||
20.12.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484351003441din data 16 12 2024 - achitat factura seria SLG nr 484351003441 din 2024-12-16 | 101,95 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484351003441din data 16 12 2024 - achitat factura seria SLG nr 484351003441 din 2024-12-16 | ||
20.12.2024 | STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL C/V SSM nr 3915din data 09 12 2024 - achitat factura seria SSM nr 3915 din 2024-12-09 | 1.844,50 |
STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL C/V SSM nr 3915din data 09 12 2024 - achitat factura seria SSM nr 3915 din 2024-12-09 | ||
20.12.2024 | INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 604547din data 16 12 2024 - achitat factura seria YNC nr 604547 din 2024-12-16 | 1.070,65 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 604547din data 16 12 2024 - achitat factura seria YNC nr 604547 din 2024-12-16 | ||
20.12.2024 | BANCA TRANSILVANIA C/V nr 6060032802din data 17 12 2024 - achitat factura seria nr 6060032802 din 2024-12-17 | 68,70 |
BANCA TRANSILVANIA C/V nr 6060032802din data 17 12 2024 - achitat factura seria nr 6060032802 din 2024-12-17 | ||
23.12.2024 | BRITE CLEAN SRL C/V BRT nr 107883din data 19 12 2024 - achitat factura seria BRT nr 107883 din 2024-12-19 | 2.862,00 |
BRITE CLEAN SRL C/V BRT nr 107883din data 19 12 2024 - achitat factura seria BRT nr 107883 din 2024-12-19 | ||
23.12.2024 | TIM CICLOP SRL Obiecte de inventarC/V CIC nr 3014628 1din data 31 10 2024 - achitat factura seria CIC nr 3014628.1 din 2024-10-31 | 27,00 |
TIM CICLOP SRL C/V CIC nr 3014628 1din data 31 10 2024 - achitat factura seria CIC nr 3014628.1 din 2024-10-31 | ||
23.12.2024 | AZERO SRL C/V FAC nr 47368din data 18 12 2024 - achitat factura seria FAC nr 47368 din 2024-12-18 | 2.960,72 |
AZERO SRL C/V FAC nr 47368din data 18 12 2024 - achitat factura seria FAC nr 47368 din 2024-12-18 | ||
23.12.2024 | FLY MUSIC Obiecte de inventarC/V FLY DEP nr 89979din data 19 12 2024 - achitat factura seria FLY DEP nr 89979 din 2024-12-19 | 3.258,01 |
FLY MUSIC C/V FLY DEP nr 89979din data 19 12 2024 - achitat factura seria FLY DEP nr 89979 din 2024-12-19 | ||
23.12.2024 | HANGAR HOSTING SRL C/V HH2024 nr 1828din data 18 12 2024 - achitat factura seria HH2024 nr 1828 din 2024-12-18 | 567,63 |
HANGAR HOSTING SRL C/V HH2024 nr 1828din data 18 12 2024 - achitat factura seria HH2024 nr 1828 din 2024-12-18 | ||
23.12.2024 | LABOUR SECURITY SRL Protectia munciiC/V LS nr 11701din data 18 12 2024 - achitat factura seria LS nr 11701 din 2024-12-18 | 1.368,50 |
LABOUR SECURITY SRL C/V LS nr 11701din data 18 12 2024 - achitat factura seria LS nr 11701 din 2024-12-18 | ||
23.12.2024 | LABOUR SECURITY SRL C/V LS nr 11702din data 18 12 2024 - achitat factura seria LS nr 11702 din 2024-12-18 | 654,50 |
LABOUR SECURITY SRL C/V LS nr 11702din data 18 12 2024 - achitat factura seria LS nr 11702 din 2024-12-18 | ||
23.12.2024 | ROSERVOTECH Obiecte de inventarC/V RST nr 20348din data 19 12 2024 - achitat factura seria RST nr 20348 din 2024-12-19 | 2.605,31 |
ROSERVOTECH C/V RST nr 20348din data 19 12 2024 - achitat factura seria RST nr 20348 din 2024-12-19 | ||
23.12.2024 | ZEEDO MEDIA SRL Obiecte de inventarC/V SEAP nr 0552din data 19 12 2024 - achitat factura seria SEAP nr 0552 din 2024-12-19 | 3.984,00 |
ZEEDO MEDIA SRL C/V SEAP nr 0552din data 19 12 2024 - achitat factura seria SEAP nr 0552 din 2024-12-19 | ||
23.12.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484354004951din data 19 12 2024 - achitat factura seria SLG nr 484354004951 din 2024-12-19 | 49,40 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484354004951din data 19 12 2024 - achitat factura seria SLG nr 484354004951 din 2024-12-19 | ||
23.12.2024 | SERVSTING SRL Obiecte de inventarC/V SRV nr 10960din data 17 12 2024 - achitat factura seria SRV nr 10960 din 2024-12-17 | 8.115,80 |
SERVSTING SRL C/V SRV nr 10960din data 17 12 2024 - achitat factura seria SRV nr 10960 din 2024-12-17 | ||
23.12.2024 | SOLID SERVICE LIFT SRL C/V SSL nr 1342din data 19 12 2024 - achitat factura seria SSL nr 1342 din 2024-12-19 | 481,95 |
SOLID SERVICE LIFT SRL C/V SSL nr 1342din data 19 12 2024 - achitat factura seria SSL nr 1342 din 2024-12-19 | ||
23.12.2024 | ENEL ENERGIE SA C/V nr 21377277din data 20 12 2024 - achitat factura seria nr 21377277 din 2024-12-20 | 103,52 |
ENEL ENERGIE SA C/V nr 21377277din data 20 12 2024 - achitat factura seria nr 21377277 din 2024-12-20 | ||
23.12.2024 | DIRECTIA DE PRESTARI SERVICII C/V nr 272din data 20 12 2024 - achitat factura seria nr 272 din 2024-12-20 | 14.400,00 |
DIRECTIA DE PRESTARI SERVICII C/V nr 272din data 20 12 2024 - achitat factura seria nr 272 din 2024-12-20 | ||
23.12.2024 | ASOCIATIA COPYRO C/V nr 884din data 19 12 2024 - achitat factura seria nr 884 din 2024-12-19 | 1.509,85 |
ASOCIATIA COPYRO C/V nr 884din data 19 12 2024 - achitat factura seria nr 884 din 2024-12-19 | ||
23.12.2024 | IMPOZIT 4857 | 154,00 |
IMPOZIT 4857 | ||
23.12.2024 | IMPOZIT 4860 | 192,00 |
IMPOZIT 4860 | ||
23.12.2024 | IMPOZIT 4863 | 32,00 |
IMPOZIT 4863 | ||
23.12.2024 | PLATA STAT 4857 | 2.400,00 |
PLATA STAT 4857 | ||
23.12.2024 | PLATA STAT 4860 | 1.500,00 |
PLATA STAT 4860 | ||
23.12.2024 | PLATA STAT 4863 | 500,00 |
PLATA STAT 4863 | ||
23.12.2024 | Plata factura Solid Service | 481,95 |
Plata factura Solid Service | ||
03.12.2024 | Obiecte de inventarC/V RM nr 2616 1din data 21 11 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2616.1 din 2024-11-21 | 1.840,93 |
C/V RM nr 2616 1din data 21 11 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2616.1 din 2024-11-21 | ||
03.12.2024 | C/V RM nr 2616din data 21 11 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2616 din 2024-11-21 | 1.213,80 |
C/V RM nr 2616din data 21 11 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2616 din 2024-11-21 | ||
06.12.2024 | C/V RM nr 2618din data 25 11 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2618 din 2024-11-25 | 2.380,00 |
C/V RM nr 2618din data 25 11 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2618 din 2024-11-25 | ||
10.12.2024 | Obiecte de inventarC/V RM nr 2617din data 21 11 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2617 din 2024-11-21 | 299,88 |
C/V RM nr 2617din data 21 11 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2617 din 2024-11-21 | ||
20.12.2024 | ORANGE ROMANIA SA C/V *** nr 36934146din data 17 12 2024 - achitat factura seria *** nr 36934146 din 2024-12-17 | 646,99 |
ORANGE ROMANIA SA C/V *** nr 36934146din data 17 12 2024 - achitat factura seria *** nr 36934146 din 2024-12-17 |
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
09.12.2024 | Active fixe FACT 013072/08.11.2024 | 14.934,50 |
FACT 013072/08.11.2024 | ||
09.12.2024 | Active fixe FACT0430/06.11.2024 | 5.194,00 |
FACT0430/06.11.2024 | ||
13.12.2024 | Active fixe PLATA FAC MEDIA CRUSHER NR 141333 | 22.212,00 |
PLATA FAC MEDIA CRUSHER NR 141333 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
09.12.2024 | Contributii CAM . | 17.937,00 |
CAM . | ||
09.12.2024 | ALOCATII LOCUINTE PE LUNA DECEMBRIE.2024 | 25.500,00 |
ALOCATII LOCUINTE PE LUNA DECEMBRIE.2024 | ||
09.12.2024 | CAS 11.2024 | 16.571,00 |
CAS 11.2024 | ||
09.12.2024 | CAS 11. 2024 | 174.717,00 |
CAS 11. 2024 | ||
09.12.2024 | CAS 11.2024 | 245,00 |
CAS 11.2024 | ||
09.12.2024 | CAS 11.2024 | 5.060,00 |
CAS 11.2024 | ||
09.12.2024 | CAS 11.2024 | 6.229,00 |
CAS 11.2024 | ||
09.12.2024 | Contributii CAS+CASS SALARIU MINIM | 494,00 |
CAS+CASS SALARIU MINIM | ||
09.12.2024 | CASS 1102024 | 98,00 |
CASS 1102024 | ||
09.12.2024 | CASS 11. 2024 | 70.478,00 |
CASS 11. 2024 | ||
09.12.2024 | CASS 11.2024 | 6.528,00 |
CASS 11.2024 | ||
09.12.2024 | CASS 11.2024 | 308,00 |
CASS 11.2024 | ||
09.12.2024 | CASS11.2024 | 2.491,00 |
CASS11.2024 | ||
09.12.2024 | IMPOZIT 11.2024 | 42.795,00 |
IMPOZIT 11.2024 | ||
09.12.2024 | IMPOZIT 11.2024 | 1.246,00 |
IMPOZIT 11.2024 | ||
09.12.2024 | IMPOZIT 11.2024 | 4.171,00 |
IMPOZIT 11.2024 | ||
09.12.2024 | IMPOZIT 11.2024 | 1.223,00 |
IMPOZIT 11.2024 | ||
09.12.2024 | MPOZIT 11.2024 | 1.619,00 |
MPOZIT 11.2024 | ||
09.12.2024 | SALARII 11.2024 | 14.578,00 |
SALARII 11.2024 | ||
09.12.2024 | SALARII 11.2024 | 2.241,00 |
SALARII 11.2024 | ||
09.12.2024 | SALARII 11.2024 | 12.851,00 |
SALARII 11.2024 | ||
09.12.2024 | SALARII 11.2024 | 408.109,00 |
SALARII 11.2024 | ||
09.12.2024 | SALARII 11.2024 | 39.011,00 |
SALARII 11.2024 | ||
09.12.2024 | pensii private 11.2024 | 660,00 |
pensii private 11.2024 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
03.12.2024 | CHELTUIELI JUDICIARE | 7,00 |
CHELTUIELI JUDICIARE | ||
03.12.2024 | RIDICARE NUMERAR | 583,78 |
RIDICARE NUMERAR | ||
03.12.2024 | TRANSFER BCR | 1.700,00 |
TRANSFER BCR | ||
09.12.2024 | Persoane cu handicap neîncadratePLATA PERS HANDICAP | 13.394,00 |
PLATA PERS HANDICAP | ||
13.12.2024 | PLATA CHIRIE DECOR PARTA | 5.520,00 |
PLATA CHIRIE DECOR PARTA | ||
13.12.2024 | chirie apartament | 2.070,00 |
chirie apartament | ||
13.12.2024 | utilitati apartament | 397,15 |
utilitati apartament | ||
16.12.2024 | RIDICARE NUMERAR | 505,00 |
RIDICARE NUMERAR | ||
16.12.2024 | RIDICARE NUMERAR | 190,33 |
RIDICARE NUMERAR | ||
16.12.2024 | RIDICARE NUMERARE | 500,00 |
RIDICARE NUMERARE | ||
18.12.2024 | RIDICARE NUMERAR | 100,00 |
RIDICARE NUMERAR | ||
19.12.2024 | RIDICARE NUMERAR | 80,00 |
RIDICARE NUMERAR | ||
23.12.2024 | DEPUS BANI | -356,24 |
DEPUS BANI | ||
23.12.2024 | DEPUS BANI DIN CASA | -79,70 |
DEPUS BANI DIN CASA | ||
23.12.2024 | DEPUSI BANI DIN CASA | -2,50 |
DEPUSI BANI DIN CASA | ||
30.12.2024 | TRANSFER BCR | -462,75 |
TRANSFER BCR | ||
31.12.2024 | Incasare reparatii Opera Romana | -10.188,90 |
Incasare reparatii Opera Romana | ||
23.12.2024 | PLATA DC *** | 1.504,32 |
PLATA DC *** | ||
17.12.2024 | TRANSFER PLATA FAC *** MAHNKE | 4.400,00 |
TRANSFER PLATA FAC *** MAHNKE |