Sumar aprilie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 340.574,83 lei |
Cheltuieli de personal | 792.008,00 lei |
Alte cheltuieli | 109.632,27 lei |
Total cheltuieli | 1.242.215,10 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
18.04.2024 | IMPOZIT CHIRII | 1.920,00 |
IMPOZIT CHIRII | ||
04.04.2024 | UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR C/V 2024UCM nr 00934din data 19 03 2024 - achitat factura seria 2024UCM nr 00934 din 2024-03-19 | 952,00 |
UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR C/V 2024UCM nr 00934din data 19 03 2024 - achitat factura seria 2024UCM nr 00934 din 2024-03-19 | ||
19.04.2024 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA C/V nr 206972din data 12 04 2024 - achitat factura seria nr 206972 din 2024-04-12 | 177,47 |
CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA C/V nr 206972din data 12 04 2024 - achitat factura seria nr 206972 din 2024-04-12 | ||
19.04.2024 | IMPOZIT 1273 K. J. | 56,00 |
IMPOZIT 1273 K. J. | ||
29.04.2024 | COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24110136din data 10 04 2024 - achitat factura seria CXA nr 24110136 din 2024-04-10 | 260,00 |
COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24110136din data 10 04 2024 - achitat factura seria CXA nr 24110136 din 2024-04-10 | ||
29.04.2024 | COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24110146din data 19 04 2024 - achitat factura seria CXA nr 24110146 din 2024-04-19 | 99,50 |
COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24110146din data 19 04 2024 - achitat factura seria CXA nr 24110146 din 2024-04-19 | ||
29.04.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57007105155 1din data 04 04 2024 - achitat factura seria DED nr 57007105155.1 din 2024-04-04 | 47,34 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57007105155 1din data 04 04 2024 - achitat factura seria DED nr 57007105155.1 din 2024-04-04 | ||
29.04.2024 | DEDEMAN SRL Obiecte de inventarC/V DED nr 57007105155din data 04 04 2024 - achitat factura seria DED nr 57007105155 din 2024-04-04 | 318,00 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57007105155din data 04 04 2024 - achitat factura seria DED nr 57007105155 din 2024-04-04 | ||
16.04.2024 | ASOCIATIA UNITER Achitat factura seria nr 107 din 2024-04-04 | 1.273,25 |
ASOCIATIA UNITER Achitat factura seria nr 107 din 2024-04-04 | ||
22.04.2024 | PLATA FACTURA EXPERTS ZONE DIGITAL NR 356 | 1.785,00 |
PLATA FACTURA EXPERTS ZONE DIGITAL NR 356 | ||
01.04.2024 | TIM CICLOP SRL C/V CIC nr 3013453din data 29 02 2024 - achitat factura seria CIC nr 3013453 din 2024-02-29 | 186,01 |
TIM CICLOP SRL C/V CIC nr 3013453din data 29 02 2024 - achitat factura seria CIC nr 3013453 din 2024-02-29 | ||
01.04.2024 | DIRECTIA DE PRESTARI SERVICII C/V DPS nr 00148din data 05 03 2024 - achitat factura seria DPS nr 00148 din 2024-03-05 | 14.400,00 |
DIRECTIA DE PRESTARI SERVICII C/V DPS nr 00148din data 05 03 2024 - achitat factura seria DPS nr 00148 din 2024-03-05 | ||
01.04.2024 | Ejobs Group SRL C/V EJGR nr 305377din data 18 03 2024 - achitat factura seria EJGR nr 305377 din 2024-03-18 | 2.470,94 |
Ejobs Group SRL C/V EJGR nr 305377din data 18 03 2024 - achitat factura seria EJGR nr 305377 din 2024-03-18 | ||
01.04.2024 | FAN COURIER C/V F FAN nr 9271133din data 18 03 2024 - achitat factura seria F FAN nr 9271133 din 2024-03-18 | 33,74 |
FAN COURIER C/V F FAN nr 9271133din data 18 03 2024 - achitat factura seria F FAN nr 9271133 din 2024-03-18 | ||
01.04.2024 | HANGAR HOSTING SRL C/V HH nr 1215din data 18 03 2024 - achitat factura seria HH nr 1215 din 2024-03-18 | 479,57 |
HANGAR HOSTING SRL C/V HH nr 1215din data 18 03 2024 - achitat factura seria HH nr 1215 din 2024-03-18 | ||
01.04.2024 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 418403din data 07 03 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 418403 din 2024-03-07 | 773,50 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 418403din data 07 03 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 418403 din 2024-03-07 | ||
01.04.2024 | ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA C/V TKR nr 240301731253din data 05 03 2024 - achitat factura seria TKR nr 240301731253 din 2024-03-05 | 854,44 |
ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA C/V TKR nr 240301731253din data 05 03 2024 - achitat factura seria TKR nr 240301731253 din 2024-03-05 | ||
01.04.2024 | TOTAL PROTECT SRL C/V TPS nr 20244497din data 05 03 2024 - achitat factura seria TPS nr 20244497 din 2024-03-05 | 5.771,00 |
TOTAL PROTECT SRL C/V TPS nr 20244497din data 05 03 2024 - achitat factura seria TPS nr 20244497 din 2024-03-05 | ||
01.04.2024 | TOTAL PROTECT SRL C/V TPS nr 20244497din data 05 03 2024 - achitat factura seria TPS nr 20244497 din 2024-03-05 | 595,00 |
TOTAL PROTECT SRL C/V TPS nr 20244497din data 05 03 2024 - achitat factura seria TPS nr 20244497 din 2024-03-05 | ||
01.04.2024 | ORANGE ROMANIA SA C/V nr 007930269din data 18 03 2024 - achitat factura seria nr 007930269 din 2024-03-18 | 646,82 |
ORANGE ROMANIA SA C/V nr 007930269din data 18 03 2024 - achitat factura seria nr 007930269 din 2024-03-18 | ||
01.04.2024 | TIMPRESS SA C/V nr 2016577din data 20 03 2024 - achitat factura seria nr 2016577 din 2024-03-20 | 446,25 |
TIMPRESS SA C/V nr 2016577din data 20 03 2024 - achitat factura seria nr 2016577 din 2024-03-20 | ||
01.04.2024 | AZERO SRL C/V nr 41238din data 11 03 2024 - achitat factura seria nr 41238 din 2024-03-11 | 560,00 |
AZERO SRL C/V nr 41238din data 11 03 2024 - achitat factura seria nr 41238 din 2024-03-11 | ||
01.04.2024 | PLATA AVANS B. R-S | 8.155,00 |
PLATA AVANS B. R-S | ||
01.04.2024 | PLATA AVANS H. M.-M. | 8.155,00 |
PLATA AVANS H. M.-M. | ||
02.04.2024 | ASOCIATIA COPYRO C/V ASOCA nr 734din data 22 03 2024 - achitat factura seria ASOCA nr 734 din 2024-03-22 | 1.785,00 |
ASOCIATIA COPYRO C/V ASOCA nr 734din data 22 03 2024 - achitat factura seria ASOCA nr 734 din 2024-03-22 | ||
02.04.2024 | COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24120097din data 21 03 2024 - achitat factura seria CXA nr 24120097 din 2024-03-21 | 12,50 |
COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24120097din data 21 03 2024 - achitat factura seria CXA nr 24120097 din 2024-03-21 | ||
02.04.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57004161056din data 06 03 2024 - achitat factura seria DED nr 57004161056 din 2024-03-06 | 151,03 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57004161056din data 06 03 2024 - achitat factura seria DED nr 57004161056 din 2024-03-06 | ||
02.04.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700866156din data 07 03 2024 - achitat factura seria DED nr 5700866156 din 2024-03-07 | 158,59 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700866156din data 07 03 2024 - achitat factura seria DED nr 5700866156 din 2024-03-07 | ||
02.04.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR 784 nr 11057146din data 06 03 2024 - achitat factura seria HR 784 nr 11057146 din 2024-03-06 | 1.508,91 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR 784 nr 11057146din data 06 03 2024 - achitat factura seria HR 784 nr 11057146 din 2024-03-06 | ||
02.04.2024 | BEGA TURISM SA C/V OTR nr 8102775din data 25 03 2024 - achitat factura seria OTR nr 8102775 din 2024-03-25 | 1.400,00 |
BEGA TURISM SA C/V OTR nr 8102775din data 25 03 2024 - achitat factura seria OTR nr 8102775 din 2024-03-25 | ||
02.04.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484067003751din data 07 03 2024 - achitat factura seria SLG nr 484067003751 din 2024-03-07 | 93,96 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484067003751din data 07 03 2024 - achitat factura seria SLG nr 484067003751 din 2024-03-07 | ||
02.04.2024 | TEXTIL POINT SRL C/V TPFG2 nr 6363din data 21 03 2024 - achitat factura seria TPFG2 nr 6363 din 2024-03-21 | 268,00 |
TEXTIL POINT SRL C/V TPFG2 nr 6363din data 21 03 2024 - achitat factura seria TPFG2 nr 6363 din 2024-03-21 | ||
02.04.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V hr784 nr 11066231din data 06 03 2024 - achitat factura seria hr784 nr 11066231 din 2024-03-06 | 65,10 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V hr784 nr 11066231din data 06 03 2024 - achitat factura seria hr784 nr 11066231 din 2024-03-06 | ||
02.04.2024 | BUECHERCAFE SRL Obiecte de inventarC/V nr 45601642din data 21 03 2024 - achitat factura seria nr 45601642 din 2024-03-21 | 670,00 |
BUECHERCAFE SRL C/V nr 45601642din data 21 03 2024 - achitat factura seria nr 45601642 din 2024-03-21 | ||
03.04.2024 | EMAILIDA MENARO SRL C/V ROE nr 109din data 19 03 2024 - achitat factura seria ROE nr 109 din 2024-03-19 | 456,60 |
EMAILIDA MENARO SRL C/V ROE nr 109din data 19 03 2024 - achitat factura seria ROE nr 109 din 2024-03-19 | ||
03.04.2024 | EMAILIDA MENARO SRL C/V ROE nr 111din data 22 03 2024 - achitat factura seria ROE nr 111 din 2024-03-22 | 143,00 |
EMAILIDA MENARO SRL C/V ROE nr 111din data 22 03 2024 - achitat factura seria ROE nr 111 din 2024-03-22 | ||
04.04.2024 | THALIAFOOD SRL C/V TH SALA nr 3133din data 23 03 2024 - achitat factura seria TH SALA nr 3133 din 2024-03-23 | 2.200,00 |
THALIAFOOD SRL C/V TH SALA nr 3133din data 23 03 2024 - achitat factura seria TH SALA nr 3133 din 2024-03-23 | ||
05.04.2024 | ALDO DETAIL DIRECT SRL Obiecte de inventarC/V ALDO nr 9424din data 22 03 2024 - achitat factura seria ALDO nr 9424 din 2024-03-22 | 505,00 |
ALDO DETAIL DIRECT SRL C/V ALDO nr 9424din data 22 03 2024 - achitat factura seria ALDO nr 9424 din 2024-03-22 | ||
05.04.2024 | ALDO DETAIL DIRECT SRL Obiecte de inventarC/V ALDO nr 9437din data 28 03 2024 - achitat factura seria ALDO nr 9437 din 2024-03-28 | 298,00 |
ALDO DETAIL DIRECT SRL C/V ALDO nr 9437din data 28 03 2024 - achitat factura seria ALDO nr 9437 din 2024-03-28 | ||
05.04.2024 | COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24110105din data 26 03 2024 - achitat factura seria CXA nr 24110105 din 2024-03-26 | 129,00 |
COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24110105din data 26 03 2024 - achitat factura seria CXA nr 24110105 din 2024-03-26 | ||
05.04.2024 | DACOVEST SRL C/V DCV nr 14818din data 28 03 2024 - achitat factura seria DCV nr 14818 din 2024-03-28 | 2.558,50 |
DACOVEST SRL C/V DCV nr 14818din data 28 03 2024 - achitat factura seria DCV nr 14818 din 2024-03-28 | ||
05.04.2024 | PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 15201din data 22 03 2024 - achitat factura seria PRT nr 15201 din 2024-03-22 | 198,14 |
PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 15201din data 22 03 2024 - achitat factura seria PRT nr 15201 din 2024-03-22 | ||
05.04.2024 | PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 15202din data 22 03 2024 - achitat factura seria PRT nr 15202 din 2024-03-22 | 642,60 |
PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 15202din data 22 03 2024 - achitat factura seria PRT nr 15202 din 2024-03-22 | ||
05.04.2024 | PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 15203din data 22 03 2024 - achitat factura seria PRT nr 15203 din 2024-03-22 | 4.188,00 |
PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 15203din data 22 03 2024 - achitat factura seria PRT nr 15203 din 2024-03-22 | ||
05.04.2024 | DDD NORD C/V nr 15010din data 02 04 2024 - achitat factura seria nr 15010 din 2024-04-02 | 714,00 |
DDD NORD C/V nr 15010din data 02 04 2024 - achitat factura seria nr 15010 din 2024-04-02 | ||
05.04.2024 | Hotel Development S.A. C/V nr 49414din data 03 04 2024 - achitat factura seria nr 49414 din 2024-04-03 | 278,52 |
Hotel Development S.A. C/V nr 49414din data 03 04 2024 - achitat factura seria nr 49414 din 2024-04-03 | ||
11.04.2024 | CIPROMAN ARTS SRL D C/V CA nr 430din data 05 04 2024 - achitat factura seria CA nr 430 din 2024-04-05 | 600,00 |
CIPROMAN ARTS SRL D C/V CA nr 430din data 05 04 2024 - achitat factura seria CA nr 430 din 2024-04-05 | ||
11.04.2024 | COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24120111din data 03 04 2024 - achitat factura seria CXA nr 24120111 din 2024-04-03 | 52,00 |
COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24120111din data 03 04 2024 - achitat factura seria CXA nr 24120111 din 2024-04-03 | ||
11.04.2024 | COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24120112din data 03 04 2024 - achitat factura seria CXA nr 24120112 din 2024-04-03 | 22,50 |
COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24120112din data 03 04 2024 - achitat factura seria CXA nr 24120112 din 2024-04-03 | ||
11.04.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57001190781din data 15 03 2024 - achitat factura seria DED nr 57001190781 din 2024-03-15 | 993,84 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57001190781din data 15 03 2024 - achitat factura seria DED nr 57001190781 din 2024-03-15 | ||
11.04.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57002169733din data 26 03 2024 - achitat factura seria DED nr 57002169733 din 2024-03-26 | 499,34 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57002169733din data 26 03 2024 - achitat factura seria DED nr 57002169733 din 2024-03-26 | ||
11.04.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700866364din data 26 03 2024 - achitat factura seria DED nr 5700866364 din 2024-03-26 | 215,70 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700866364din data 26 03 2024 - achitat factura seria DED nr 5700866364 din 2024-03-26 | ||
11.04.2024 | MEDIA CRUSHER SRL C/V MCC2020 nr 115827din data 12 03 2024 - achitat factura seria MCC2020 nr 115827 din 2024-03-12 | 779,69 |
MEDIA CRUSHER SRL C/V MCC2020 nr 115827din data 12 03 2024 - achitat factura seria MCC2020 nr 115827 din 2024-03-12 | ||
11.04.2024 | PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 15268din data 03 04 2024 - achitat factura seria PRT nr 15268 din 2024-04-03 | 1.015,31 |
PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 15268din data 03 04 2024 - achitat factura seria PRT nr 15268 din 2024-04-03 | ||
11.04.2024 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 421920din data 05 04 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 421920 din 2024-04-05 | 773,50 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 421920din data 05 04 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 421920 din 2024-04-05 | ||
11.04.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL Obiecte de inventarC/V SLG nr 484073002991din data 15 03 2024 - achitat factura seria SLG nr 484073002991 din 2024-03-15 | 353,14 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484073002991din data 15 03 2024 - achitat factura seria SLG nr 484073002991 din 2024-03-15 | ||
11.04.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484086003551din data 26 03 2024 - achitat factura seria SLG nr 484086003551 din 2024-03-26 | 298,86 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484086003551din data 26 03 2024 - achitat factura seria SLG nr 484086003551 din 2024-03-26 | ||
11.04.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484095003551din data 04 04 2024 - achitat factura seria SLG nr 484095003551 din 2024-04-04 | 310,26 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484095003551din data 04 04 2024 - achitat factura seria SLG nr 484095003551 din 2024-04-04 | ||
11.04.2024 | SOLID SERVICE LIFT SRL C/V SSL nr 0844din data 28 03 2024 - achitat factura seria SSL nr 0844 din 2024-03-28 | 481,95 |
SOLID SERVICE LIFT SRL C/V SSL nr 0844din data 28 03 2024 - achitat factura seria SSL nr 0844 din 2024-03-28 | ||
11.04.2024 | Ticketing Nation SRL C/V TN nr 20240167din data 05 04 2024 - achitat factura seria TN nr 20240167 din 2024-04-05 | 2.005,00 |
Ticketing Nation SRL C/V TN nr 20240167din data 05 04 2024 - achitat factura seria TN nr 20240167 din 2024-04-05 | ||
11.04.2024 | TONER PLUS SRL C/V TPL nr 20240116din data 15 03 2024 - achitat factura seria TPL nr 20240116 din 2024-03-15 | 6.275,60 |
TONER PLUS SRL C/V TPL nr 20240116din data 15 03 2024 - achitat factura seria TPL nr 20240116 din 2024-03-15 | ||
11.04.2024 | WELDE ROMANIA C/V WLD nr 102285din data 05 04 2024 - achitat factura seria WLD nr 102285 din 2024-04-05 | 576,85 |
WELDE ROMANIA C/V WLD nr 102285din data 05 04 2024 - achitat factura seria WLD nr 102285 din 2024-04-05 | ||
11.04.2024 | TRAVEL EMBASSY C/V nr 11din data 28 03 2024 - achitat factura seria nr 11 din 2024-03-28 | 23.850,00 |
TRAVEL EMBASSY C/V nr 11din data 28 03 2024 - achitat factura seria nr 11 din 2024-03-28 | ||
11.04.2024 | AZERO SRL C/V nr 41304din data 15 03 2024 - achitat factura seria nr 41304 din 2024-03-15 | 2.064,00 |
AZERO SRL C/V nr 41304din data 15 03 2024 - achitat factura seria nr 41304 din 2024-03-15 | ||
11.04.2024 | ASOCIATIA COPYRO C/V nr 744din data 02 04 2024 - achitat factura seria nr 744 din 2024-04-02 | 127,45 |
ASOCIATIA COPYRO C/V nr 744din data 02 04 2024 - achitat factura seria nr 744 din 2024-04-02 | ||
11.04.2024 | ENEL | 19,48 |
ENEL | ||
11.04.2024 | Plata factura Solid Service | 481,95 |
Plata factura Solid Service | ||
15.04.2024 | IMPOZIT 1037 | 192,00 |
IMPOZIT 1037 | ||
15.04.2024 | IMPOZIT 1089 | 3.394,00 |
IMPOZIT 1089 | ||
15.04.2024 | IMPOZIT 1092 | 944,00 |
IMPOZIT 1092 | ||
15.04.2024 | IMPOZIT 1095 | 3.787,00 |
IMPOZIT 1095 | ||
15.04.2024 | IMPOZIT 1098 | 7.573,00 |
IMPOZIT 1098 | ||
15.04.2024 | IMPOZIT 1101 | 8.993,00 |
IMPOZIT 1101 | ||
15.04.2024 | IMPOZIT 1181 | 222,00 |
IMPOZIT 1181 | ||
15.04.2024 | PLATA COLABORATORI 1089 | 53.230,00 |
PLATA COLABORATORI 1089 | ||
15.04.2024 | PLATA COLABORATORI 1092 | 8.500,00 |
PLATA COLABORATORI 1092 | ||
15.04.2024 | PLATA COLABORATORI 1181 | 2.000,00 |
PLATA COLABORATORI 1181 | ||
16.04.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57005138275din data 19 03 2024 - achitat factura seria DED nr 57005138275 din 2024-03-19 | 227,19 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57005138275din data 19 03 2024 - achitat factura seria DED nr 57005138275 din 2024-03-19 | ||
16.04.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57006125629din data 21 03 2024 - achitat factura seria DED nr 57006125629 din 2024-03-21 | 202,19 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57006125629din data 21 03 2024 - achitat factura seria DED nr 57006125629 din 2024-03-21 | ||
16.04.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57006125811din data 09 04 2024 - achitat factura seria DED nr 57006125811 din 2024-04-09 | 540,37 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57006125811din data 09 04 2024 - achitat factura seria DED nr 57006125811 din 2024-04-09 | ||
16.04.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR 784 nr 11102109din data 21 03 2024 - achitat factura seria HR 784 nr 11102109 din 2024-03-21 | 151,70 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR 784 nr 11102109din data 21 03 2024 - achitat factura seria HR 784 nr 11102109 din 2024-03-21 | ||
16.04.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL Obiecte de inventarC/V HR784 nr 11122927 1din data 21 03 2024 - achitat factura seria HR784 nr 11122927.1 din 2024-03-21 | 188,80 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 11122927 1din data 21 03 2024 - achitat factura seria HR784 nr 11122927.1 din 2024-03-21 | ||
16.04.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 11206858din data 09 04 2024 - achitat factura seria HR784 nr 11206858 din 2024-04-09 | 119,20 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 11206858din data 09 04 2024 - achitat factura seria HR784 nr 11206858 din 2024-04-09 | ||
16.04.2024 | Hotel Development S.A. C/V ITCC nr 49962din data 09 04 2024 - achitat factura seria ITCC nr 49962 din 2024-04-09 | 835,08 |
Hotel Development S.A. C/V ITCC nr 49962din data 09 04 2024 - achitat factura seria ITCC nr 49962 din 2024-04-09 | ||
16.04.2024 | Hotel Development S.A. C/V ITCC nr 49983din data 09 04 2024 - achitat factura seria ITCC nr 49983 din 2024-04-09 | 1.113,42 |
Hotel Development S.A. C/V ITCC nr 49983din data 09 04 2024 - achitat factura seria ITCC nr 49983 din 2024-04-09 | ||
16.04.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL Obiecte de inventarC/V SLG nr 484074006451 1din data 19 03 2024 - achitat factura seria SLG nr 484074006451.1 din 2024-03-19 | 111,90 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484074006451 1din data 19 03 2024 - achitat factura seria SLG nr 484074006451.1 din 2024-03-19 | ||
16.04.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484074006451din data 19 03 2024 - achitat factura seria SLG nr 484074006451 din 2024-03-19 | 55,51 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484074006451din data 19 03 2024 - achitat factura seria SLG nr 484074006451 din 2024-03-19 | ||
16.04.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL Obiecte de inventarC/V SLG nr 484079004441 1din data 21 03 2024 - achitat factura seria SLG nr 484079004441.1 din 2024-03-21 | 17,99 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484079004441 1din data 21 03 2024 - achitat factura seria SLG nr 484079004441.1 din 2024-03-21 | ||
16.04.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484079004441din data 21 03 2024 - achitat factura seria SLG nr 484079004441 din 2024-03-21 | 33,38 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484079004441din data 21 03 2024 - achitat factura seria SLG nr 484079004441 din 2024-03-21 | ||
16.04.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484081003761din data 22 03 2024 - achitat factura seria SLG nr 484081003761 din 2024-03-22 | 162,12 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484081003761din data 22 03 2024 - achitat factura seria SLG nr 484081003761 din 2024-03-22 | ||
16.04.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484094003011din data 08 04 2024 - achitat factura seria SLG nr 484094003011 din 2024-04-08 | 102,23 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484094003011din data 08 04 2024 - achitat factura seria SLG nr 484094003011 din 2024-04-08 | ||
16.04.2024 | STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL Obiecte de inventarC/V SSM nr 3535din data 18 03 2024 - achitat factura seria SSM nr 3535 din 2024-03-18 | 20.055,45 |
STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL C/V SSM nr 3535din data 18 03 2024 - achitat factura seria SSM nr 3535 din 2024-03-18 | ||
16.04.2024 | UNICO S SRL C/V TEX nr 043944 1din data 05 04 2024 - achitat factura seria TEX nr 043944.1 din 2024-04-05 | 226,23 |
UNICO S SRL C/V TEX nr 043944 1din data 05 04 2024 - achitat factura seria TEX nr 043944.1 din 2024-04-05 | ||
16.04.2024 | UNICO S SRL Obiecte de inventarC/V TEX nr 043944din data 05 04 2024 - achitat factura seria TEX nr 043944 din 2024-04-05 | 8.070,63 |
UNICO S SRL C/V TEX nr 043944din data 05 04 2024 - achitat factura seria TEX nr 043944 din 2024-04-05 | ||
16.04.2024 | IMPRIMERIA MIRTON SRL C/V TM IM nr 27351din data 20 03 2024 - achitat factura seria TM IM nr 27351 din 2024-03-20 | 41,65 |
IMPRIMERIA MIRTON SRL C/V TM IM nr 27351din data 20 03 2024 - achitat factura seria TM IM nr 27351 din 2024-03-20 | ||
16.04.2024 | T&S SOFT CODE SRL C/V TSC nr 1411din data 27 03 2024 - achitat factura seria TSC nr 1411 din 2024-03-27 | 800,00 |
T&S SOFT CODE SRL C/V TSC nr 1411din data 27 03 2024 - achitat factura seria TSC nr 1411 din 2024-03-27 | ||
16.04.2024 | TEXMANIA SRL C/V TTM nr 12043din data 08 04 2024 - achitat factura seria TTM nr 12043 din 2024-04-08 | 880,00 |
TEXMANIA SRL C/V TTM nr 12043din data 08 04 2024 - achitat factura seria TTM nr 12043 din 2024-04-08 | ||
16.04.2024 | INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 589396din data 21 03 2024 - achitat factura seria YNC nr 589396 din 2024-03-21 | 484,28 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 589396din data 21 03 2024 - achitat factura seria YNC nr 589396 din 2024-03-21 | ||
16.04.2024 | INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 589411din data 25 03 2024 - achitat factura seria YNC nr 589411 din 2024-03-25 | 298,59 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 589411din data 25 03 2024 - achitat factura seria YNC nr 589411 din 2024-03-25 | ||
16.04.2024 | LABOUR SECURITY SRL Protectia munciiC/V nr 10806din data 02 04 2024 - achitat factura seria nr 10806 din 2024-04-02 | 1.368,50 |
LABOUR SECURITY SRL C/V nr 10806din data 02 04 2024 - achitat factura seria nr 10806 din 2024-04-02 | ||
16.04.2024 | LABOUR SECURITY SRL C/V nr 10807din data 28 03 2024 - achitat factura seria nr 10807 din 2024-03-28 | 654,50 |
LABOUR SECURITY SRL C/V nr 10807din data 28 03 2024 - achitat factura seria nr 10807 din 2024-03-28 | ||
16.04.2024 | ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE SRL C/V nr 1154608din data 02 04 2024 - achitat factura seria nr 1154608 din 2024-04-02 | 292,72 |
ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE SRL C/V nr 1154608din data 02 04 2024 - achitat factura seria nr 1154608 din 2024-04-02 | ||
16.04.2024 | AZERO SRL C/V nr 41523din data 25 03 2024 - achitat factura seria nr 41523 din 2024-03-25 | 2.602,00 |
AZERO SRL C/V nr 41523din data 25 03 2024 - achitat factura seria nr 41523 din 2024-03-25 | ||
16.04.2024 | PLATA TVA | 946,00 |
PLATA TVA | ||
17.04.2024 | PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4685din data 10 04 2024 - achitat factura seria PAS nr 4685 din 2024-04-10 | 1.348,07 |
PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4685din data 10 04 2024 - achitat factura seria PAS nr 4685 din 2024-04-10 | ||
17.04.2024 | PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4686din data 10 04 2024 - achitat factura seria PAS nr 4686 din 2024-04-10 | 620,28 |
PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4686din data 10 04 2024 - achitat factura seria PAS nr 4686 din 2024-04-10 | ||
19.04.2024 | CONS AUTO AMIC SRL Pregătire profesionalăC/V CAA nr 4593din data 11 04 2024 - achitat factura seria CAA nr 4593 din 2024-04-11 | 1.400,00 |
CONS AUTO AMIC SRL C/V CAA nr 4593din data 11 04 2024 - achitat factura seria CAA nr 4593 din 2024-04-11 | ||
19.04.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57007105157 1din data 04 04 2024 - achitat factura seria DED nr 57007105157.1 din 2024-04-04 | 46,00 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57007105157 1din data 04 04 2024 - achitat factura seria DED nr 57007105157.1 din 2024-04-04 | ||
19.04.2024 | DEDEMAN SRL Obiecte de inventarC/V DED nr 57007105157 1din data 04 04 2024 - achitat factura seria DED nr 57007105157.1 din 2024-04-04 | 313,27 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57007105157 1din data 04 04 2024 - achitat factura seria DED nr 57007105157.1 din 2024-04-04 | ||
19.04.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57007105157din data 04 04 2024 - achitat factura seria DED nr 57007105157 din 2024-04-04 | 619,89 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57007105157din data 04 04 2024 - achitat factura seria DED nr 57007105157 din 2024-04-04 | ||
19.04.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700866438din data 03 04 2024 - achitat factura seria DED nr 5700866438 din 2024-04-03 | 1.157,85 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700866438din data 03 04 2024 - achitat factura seria DED nr 5700866438 din 2024-04-03 | ||
19.04.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700866439din data 02 04 2024 - achitat factura seria DED nr 5700866439 din 2024-04-02 | 117,00 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700866439din data 02 04 2024 - achitat factura seria DED nr 5700866439 din 2024-04-02 | ||
19.04.2024 | DEDEMAN SRL Reparatii curenteC/V DED nr 5700866439din data 02 04 2024 - achitat factura seria DED nr 5700866439 din 2024-04-02 | 254,71 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700866439din data 02 04 2024 - achitat factura seria DED nr 5700866439 din 2024-04-02 | ||
19.04.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 8200951231din data 05 04 2024 - achitat factura seria DED nr 8200951231 din 2024-04-05 | 269,99 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 8200951231din data 05 04 2024 - achitat factura seria DED nr 8200951231 din 2024-04-05 | ||
19.04.2024 | FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR C/V FSGR nr 0131din data 10 04 2024 - achitat factura seria FSGR nr 0131 din 2024-04-10 | 141,89 |
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR C/V FSGR nr 0131din data 10 04 2024 - achitat factura seria FSGR nr 0131 din 2024-04-10 | ||
19.04.2024 | HANGAR HOSTING SRL C/V HH2024 nr 1215din data 12 04 2024 - achitat factura seria HH2024 nr 1215 din 2024-04-12 | 479,57 |
HANGAR HOSTING SRL C/V HH2024 nr 1215din data 12 04 2024 - achitat factura seria HH2024 nr 1215 din 2024-04-12 | ||
19.04.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 11179798din data 03 04 2024 - achitat factura seria HR784 nr 11179798 din 2024-04-03 | 675,90 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 11179798din data 03 04 2024 - achitat factura seria HR784 nr 11179798 din 2024-04-03 | ||
19.04.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 11184065din data 03 04 2024 - achitat factura seria HR784 nr 11184065 din 2024-04-03 | 160,44 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 11184065din data 03 04 2024 - achitat factura seria HR784 nr 11184065 din 2024-04-03 | ||
19.04.2024 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 01130din data 26 03 2024 - achitat factura seria ONRT nr 01130 din 2024-03-26 | 274,00 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 01130din data 26 03 2024 - achitat factura seria ONRT nr 01130 din 2024-03-26 | ||
19.04.2024 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA Reparatii curenteC/V ONRT nr 01133din data 10 04 2024 - achitat factura seria ONRT nr 01133 din 2024-04-10 | 669,74 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 01133din data 10 04 2024 - achitat factura seria ONRT nr 01133 din 2024-04-10 | ||
19.04.2024 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 1129din data 26 03 2024 - achitat factura seria ONRT nr 1129 din 2024-03-26 | 3.688,31 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 1129din data 26 03 2024 - achitat factura seria ONRT nr 1129 din 2024-03-26 | ||
19.04.2024 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 1131din data 26 03 2024 - achitat factura seria ONRT nr 1131 din 2024-03-26 | 21.225,12 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 1131din data 26 03 2024 - achitat factura seria ONRT nr 1131 din 2024-03-26 | ||
19.04.2024 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 1132din data 26 03 2024 - achitat factura seria ONRT nr 1132 din 2024-03-26 | 463,89 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 1132din data 26 03 2024 - achitat factura seria ONRT nr 1132 din 2024-03-26 | ||
19.04.2024 | ZEEDO MEDIA SRL Obiecte de inventarC/V SEAP0118 nr 0118din data 09 04 2024 - achitat factura seria SEAP0118 nr 0118 din 2024-04-09 | 426,00 |
ZEEDO MEDIA SRL C/V SEAP0118 nr 0118din data 09 04 2024 - achitat factura seria SEAP0118 nr 0118 din 2024-04-09 | ||
19.04.2024 | SHIRAL IMPORT EXPORT SRL C/V SHI nr 1218din data 11 04 2024 - achitat factura seria SHI nr 1218 din 2024-04-11 | 210,00 |
SHIRAL IMPORT EXPORT SRL C/V SHI nr 1218din data 11 04 2024 - achitat factura seria SHI nr 1218 din 2024-04-11 | ||
19.04.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484087003851din data 27 03 2024 - achitat factura seria SLG nr 484087003851 din 2024-03-27 | 32,06 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484087003851din data 27 03 2024 - achitat factura seria SLG nr 484087003851 din 2024-03-27 | ||
19.04.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484093006131din data 03 04 2024 - achitat factura seria SLG nr 484093006131 din 2024-04-03 | 318,98 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484093006131din data 03 04 2024 - achitat factura seria SLG nr 484093006131 din 2024-04-03 | ||
19.04.2024 | SHIRAL IMPORT EXPORT SRL C/V SNI nr 1217din data 11 04 2024 - achitat factura seria SNI nr 1217 din 2024-04-11 | 308,00 |
SHIRAL IMPORT EXPORT SRL C/V SNI nr 1217din data 11 04 2024 - achitat factura seria SNI nr 1217 din 2024-04-11 | ||
19.04.2024 | SOLID SERVICE LIFT SRL Reparatii curenteC/V SSL nr 0882din data 10 04 2024 - achitat factura seria SSL nr 0882 din 2024-04-10 | 6.116,60 |
SOLID SERVICE LIFT SRL C/V SSL nr 0882din data 10 04 2024 - achitat factura seria SSL nr 0882 din 2024-04-10 | ||
19.04.2024 | TOTAL PROTECT SRL C/V TPS nr 20245613din data 05 04 2024 - achitat factura seria TPS nr 20245613 din 2024-04-05 | 595,00 |
TOTAL PROTECT SRL C/V TPS nr 20245613din data 05 04 2024 - achitat factura seria TPS nr 20245613 din 2024-04-05 | ||
19.04.2024 | TOTAL PROTECT SRL C/V TPS nr 20245613din data 05 04 2024 - achitat factura seria TPS nr 20245613 din 2024-04-05 | 5.771,50 |
TOTAL PROTECT SRL C/V TPS nr 20245613din data 05 04 2024 - achitat factura seria TPS nr 20245613 din 2024-04-05 | ||
19.04.2024 | WELDE ROMANIA C/V WLD nr 102359 1din data 10 04 2024 - achitat factura seria WLD nr 102359.1 din 2024-04-10 | 432,35 |
WELDE ROMANIA C/V WLD nr 102359 1din data 10 04 2024 - achitat factura seria WLD nr 102359.1 din 2024-04-10 | ||
19.04.2024 | WELDE ROMANIA Obiecte de inventarC/V WLD nr 102359din data 10 04 2024 - achitat factura seria WLD nr 102359 din 2024-04-10 | 556,20 |
WELDE ROMANIA C/V WLD nr 102359din data 10 04 2024 - achitat factura seria WLD nr 102359 din 2024-04-10 | ||
19.04.2024 | REPLICA TM SRL C/V nr 138din data 28 03 2024 - achitat factura seria nr 138 din 2024-03-28 | 580,00 |
REPLICA TM SRL C/V nr 138din data 28 03 2024 - achitat factura seria nr 138 din 2024-03-28 | ||
19.04.2024 | ALTEX ROMANIA SRL Obiecte de inventarFact nr 100785253 seria ATX din 10/04/24 - achitat factura seria ATX nr 100785253 din 2024-04-10 | 1.679,89 |
ALTEX ROMANIA SRL Fact nr 100785253 seria ATX din 10/04/24 - achitat factura seria ATX nr 100785253 din 2024-04-10 | ||
19.04.2024 | IMPOZIT 1276 | 408,00 |
IMPOZIT 1276 | ||
19.04.2024 | IMPOZIT 370 B. C. | 1.007,00 |
IMPOZIT 370 B. C. | ||
19.04.2024 | IMPOZIT 370.G. T. | 807,00 |
IMPOZIT 370.G. T. | ||
19.04.2024 | PLATA COLABORATORI 1273 | 500,00 |
PLATA COLABORATORI 1273 | ||
19.04.2024 | PLATA COLABORATORI 1276 | 5.480,00 |
PLATA COLABORATORI 1276 | ||
23.04.2024 | FAN COURIER C/V F FAN nr 9310821din data 02 04 2024 - achitat factura seria F FAN nr 9310821 din 2024-04-02 | 27,61 |
FAN COURIER C/V F FAN nr 9310821din data 02 04 2024 - achitat factura seria F FAN nr 9310821 din 2024-04-02 | ||
23.04.2024 | MARAD CONCEPT Obiecte de inventarC/V MRD nr 140224din data 12 04 2024 - achitat factura seria MRD nr 140224 din 2024-04-12 | 120,00 |
MARAD CONCEPT C/V MRD nr 140224din data 12 04 2024 - achitat factura seria MRD nr 140224 din 2024-04-12 | ||
23.04.2024 | TEXTIL POINT SRL C/V TPFS nr 6951din data 12 04 2024 - achitat factura seria TPFS nr 6951 din 2024-04-12 | 238,50 |
TEXTIL POINT SRL C/V TPFS nr 6951din data 12 04 2024 - achitat factura seria TPFS nr 6951 din 2024-04-12 | ||
23.04.2024 | PROSEP SRL C/V nr 01722din data 11 04 2024 - achitat factura seria nr 01722 din 2024-04-11 | 4.944,47 |
PROSEP SRL C/V nr 01722din data 11 04 2024 - achitat factura seria nr 01722 din 2024-04-11 | ||
24.04.2024 | DIERENTA G.I. STAT NR1276 | 900,00 |
DIERENTA G.I. STAT NR1276 | ||
25.04.2024 | DDD NORD C/V D nr 15369din data 19 04 2024 - achitat factura seria D nr 15369 din 2024-04-19 | 714,00 |
DDD NORD C/V D nr 15369din data 19 04 2024 - achitat factura seria D nr 15369 din 2024-04-19 | ||
25.04.2024 | FAN COURIER C/V F FAN nr 8875043din data 19 04 2024 - achitat factura seria F FAN nr 8875043 din 2024-04-19 | 27,73 |
FAN COURIER C/V F FAN nr 8875043din data 19 04 2024 - achitat factura seria F FAN nr 8875043 din 2024-04-19 | ||
25.04.2024 | ITSC ASRO 2017 SRL C/V GDPRIT nr 189din data 11 04 2024 - achitat factura seria GDPRIT nr 189 din 2024-04-11 | 700,00 |
ITSC ASRO 2017 SRL C/V GDPRIT nr 189din data 11 04 2024 - achitat factura seria GDPRIT nr 189 din 2024-04-11 | ||
25.04.2024 | ITSC ASRO 2017 SRL C/V GDPRIT nr 190din data 11 04 2024 - achitat factura seria GDPRIT nr 190 din 2024-04-11 | 700,00 |
ITSC ASRO 2017 SRL C/V GDPRIT nr 190din data 11 04 2024 - achitat factura seria GDPRIT nr 190 din 2024-04-11 | ||
25.04.2024 | SAS BERTON SRL C/V SAS 07F nr 20934din data 11 04 2024 - achitat factura seria SAS 07F nr 20934 din 2024-04-11 | 1.838,55 |
SAS BERTON SRL C/V SAS 07F nr 20934din data 11 04 2024 - achitat factura seria SAS 07F nr 20934 din 2024-04-11 | ||
25.04.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484102004861din data 17 04 2024 - achitat factura seria SLG nr 484102004861 din 2024-04-17 | 72,41 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484102004861din data 17 04 2024 - achitat factura seria SLG nr 484102004861 din 2024-04-17 | ||
25.04.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484103002131din data 12 04 2024 - achitat factura seria SLG nr 484103002131 din 2024-04-12 | 12,91 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484103002131din data 12 04 2024 - achitat factura seria SLG nr 484103002131 din 2024-04-12 | ||
25.04.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484107008081din data 16 04 2024 - achitat factura seria SLG nr 484107008081 din 2024-04-16 | 209,51 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484107008081din data 16 04 2024 - achitat factura seria SLG nr 484107008081 din 2024-04-16 | ||
25.04.2024 | AQUATIM SA C/V TMA10 nr 1014720695din data 18 04 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014720695 din 2024-04-18 | 143,55 |
AQUATIM SA C/V TMA10 nr 1014720695din data 18 04 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014720695 din 2024-04-18 | ||
29.04.2024 | HANGAR HOSTING SRL C/V HH2024 nr 1280din data 17 04 2024 - achitat factura seria HH2024 nr 1280 din 2024-04-17 | 479,57 |
HANGAR HOSTING SRL C/V HH2024 nr 1280din data 17 04 2024 - achitat factura seria HH2024 nr 1280 din 2024-04-17 | ||
29.04.2024 | HABITATION REAL ESTATE C/V HRE nr 14din data 19 04 2024 - achitat factura seria HRE nr 14 din 2024-04-19 | 1.791,46 |
HABITATION REAL ESTATE C/V HRE nr 14din data 19 04 2024 - achitat factura seria HRE nr 14 din 2024-04-19 | ||
29.04.2024 | ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA C/V TKR nr 240302536967din data 18 04 2024 - achitat factura seria TKR nr 240302536967 din 2024-04-18 | 852,74 |
ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA C/V TKR nr 240302536967din data 18 04 2024 - achitat factura seria TKR nr 240302536967 din 2024-04-18 | ||
29.04.2024 | ALMAS OFFICE SRL C/V TMFA nr 1130942din data 10 04 2024 - achitat factura seria TMFA nr 1130942 din 2024-04-10 | 1.196,13 |
ALMAS OFFICE SRL C/V TMFA nr 1130942din data 10 04 2024 - achitat factura seria TMFA nr 1130942 din 2024-04-10 | ||
29.04.2024 | OMV PETROM MARKETING C/V nr 6424438406din data 02 04 2024 - achitat factura seria nr 6424438406 din 2024-04-02 | 49,63 |
OMV PETROM MARKETING C/V nr 6424438406din data 02 04 2024 - achitat factura seria nr 6424438406 din 2024-04-02 | ||
29.04.2024 | OMV PETROM MARKETING C/V nr 6424438406din data 02 04 2024 - achitat factura seria nr 6424438406 din 2024-04-02 | 3.155,83 |
OMV PETROM MARKETING C/V nr 6424438406din data 02 04 2024 - achitat factura seria nr 6424438406 din 2024-04-02 | ||
05.04.2024 | C/V RM nr 2484din data 02 04 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2484 din 2024-04-02 | 2.380,00 |
C/V RM nr 2484din data 02 04 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2484 din 2024-04-02 | ||
19.04.2024 | C/V nr 159din data 10 04 2024 - CAB. IND.AV. *** *** - achitat factura seria nr 159 din 2024-04-10 | 7.162,00 |
C/V nr 159din data 10 04 2024 - CAB. IND.AV. *** *** - achitat factura seria nr 159 din 2024-04-10 | ||
29.04.2024 | ORANGE ROMANIA SA C/V *** nr 011086431din data 18 04 2024 - achitat factura seria *** nr 011086431 din 2024-04-18 | 650,40 |
ORANGE ROMANIA SA C/V *** nr 011086431din data 18 04 2024 - achitat factura seria *** nr 011086431 din 2024-04-18 | ||
04.04.2024 | C/V nr 03din data 26 03 2024 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 03 din 2024-03-26 | 8.000,00 |
C/V nr 03din data 26 03 2024 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 03 din 2024-03-26 | ||
23.04.2024 | C/V PV nr 0005din data 12 04 2024 - *** *** PFA - achitat factura seria PV nr 0005 din 2024-04-12 | 5.000,00 |
C/V PV nr 0005din data 12 04 2024 - *** *** PFA - achitat factura seria PV nr 0005 din 2024-04-12 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
09.04.2024 | POPRIRI +PENSII PRIVATE MARTIE 2024 | 589,00 |
POPRIRI +PENSII PRIVATE MARTIE 2024 | ||
09.04.2024 | SALARII MARTIE 2024 | 355.023,00 |
SALARII MARTIE 2024 | ||
09.04.2024 | SALARII MARTIE 2024 | 25,00 |
SALARII MARTIE 2024 | ||
09.04.2024 | SALARII MARTIE 2024 | 2.912,00 |
SALARII MARTIE 2024 | ||
09.04.2024 | SALARII MARTIE 2024 | 38.122,00 |
SALARII MARTIE 2024 | ||
09.04.2024 | SALARII MARTIE 2024 | 14.941,00 |
SALARII MARTIE 2024 | ||
09.04.2024 | SALARII MARTIE 2024 | 19.277,00 |
SALARII MARTIE 2024 | ||
09.04.2024 | SALARII MARTIE 2024 | 38.071,00 |
SALARII MARTIE 2024 | ||
09.04.2024 | ALOCATII LOCUINTE 4 .2024 | 19.500,00 |
ALOCATII LOCUINTE 4 .2024 | ||
09.04.2024 | Contributii CAM 03.2024 | 16.212,00 |
CAM 03.2024 | ||
09.04.2024 | CAS 03.2024 | 8.400,00 |
CAS 03.2024 | ||
09.04.2024 | CAS DIFERENTE | 47,00 |
CAS DIFERENTE | ||
09.04.2024 | CAS MARTIE 2024 | 305,00 |
CAS MARTIE 2024 | ||
09.04.2024 | CAS MARTIE 2024 | 97,00 |
CAS MARTIE 2024 | ||
09.04.2024 | CAS MARTIE 2024 | 555,00 |
CAS MARTIE 2024 | ||
09.04.2024 | CAS MARTIE 2024 | 152.420,00 |
CAS MARTIE 2024 | ||
09.04.2024 | CAS MARTIE 2024 | 15.686,00 |
CAS MARTIE 2024 | ||
09.04.2024 | CAS MARTIE 2024 | 6.384,00 |
CAS MARTIE 2024 | ||
09.04.2024 | CASS MARTIE 2024 | 6.274,00 |
CASS MARTIE 2024 | ||
09.04.2024 | CASS MARTIE 2024 | 2.553,00 |
CASS MARTIE 2024 | ||
09.04.2024 | CASS MARTIE 2024 | 39,00 |
CASS MARTIE 2024 | ||
09.04.2024 | CASS MARTIE 2024 | 122,00 |
CASS MARTIE 2024 | ||
09.04.2024 | CASS MARTIE 2024 | 63.586,00 |
CASS MARTIE 2024 | ||
09.04.2024 | CASS MARTIE 2024 | 236,00 |
CASS MARTIE 2024 | ||
09.04.2024 | CASS MARTIE 2024 | 744,00 |
CASS MARTIE 2024 | ||
09.04.2024 | CASS MDIFERENTE | 18,00 |
CASS MDIFERENTE | ||
09.04.2024 | Contributii CASS SAL MINIM 03.2024 | 424,00 |
CASS SAL MINIM 03.2024 | ||
09.04.2024 | IMPOZIT 12.2023 | 1.650,00 |
IMPOZIT 12.2023 | ||
09.04.2024 | IMPOZIT DIFERENTE | 12,00 |
IMPOZIT DIFERENTE | ||
09.04.2024 | IMPOZIT MARTIE 2024 | 4.033,00 |
IMPOZIT MARTIE 2024 | ||
09.04.2024 | IMPOZIT MARTIE 2024 | 149,00 |
IMPOZIT MARTIE 2024 | ||
09.04.2024 | IMPOZIT MARTIE 2024 | 1.660,00 |
IMPOZIT MARTIE 2024 | ||
09.04.2024 | IMPOZIT MARTIE 2024 | 1.637,00 |
IMPOZIT MARTIE 2024 | ||
23.04.2024 | CONTRIBUTII | 5.966,00 |
CONTRIBUTII | ||
26.04.2024 | Dobanda T. V. | 4.619,00 |
Dobanda T. V. | ||
26.04.2024 | Inflatie 03.2024 T. V. | 8.474,00 |
Inflatie 03.2024 T. V. | ||
26.04.2024 | diferenta salariu *** T. V. 5% | 1.246,00 |
diferenta salariu *** T. V. 5% |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
17.04.2024 | RIDICARE NUMERAR | 77,99 |
RIDICARE NUMERAR | ||
09.04.2024 | RIDICARE NUMERAR | 257,91 |
RIDICARE NUMERAR | ||
09.04.2024 | RIDICARE NUMERARE | 2.747,67 |
RIDICARE NUMERARE | ||
05.04.2024 | RIDICARE NUMERAR | 3.400,00 |
RIDICARE NUMERAR | ||
29.04.2024 | RIDICARE NUMERAR | 73,00 |
RIDICARE NUMERAR | ||
17.04.2024 | RIDICARE NUMERARE | 3.000,00 |
RIDICARE NUMERARE | ||
18.04.2024 | PLATA CHIRIE DECOR PARTA | 4.080,00 |
PLATA CHIRIE DECOR PARTA | ||
19.04.2024 | Persoane cu handicap neîncadratePLATA PERS HANDICAP | 63,00 |
PLATA PERS HANDICAP | ||
19.04.2024 | chirie apartament | 2.250,00 |
chirie apartament | ||
19.04.2024 | garantie inchiriere apartament | 2.250,00 |
garantie inchiriere apartament | ||
09.04.2024 | POSTA | 150,00 |
POSTA | ||
09.04.2024 | RETRAGERE NUMERAR | 7,00 |
RETRAGERE NUMERAR | ||
09.04.2024 | RIDICARE NUMERAR | 302,00 |
RIDICARE NUMERAR | ||
09.04.2024 | RIDICARE NUMERAR | 20,00 |
RIDICARE NUMERAR | ||
22.04.2024 | RIDICARE NUMERAR | 1.000,00 |
RIDICARE NUMERAR | ||
15.04.2024 | RIDICARE NUMERAR | 33.031,00 |
RIDICARE NUMERAR | ||
15.04.2024 | RIDICARE NUMERAR | 13.913,00 |
RIDICARE NUMERAR | ||
02.04.2024 | PLATA DECONT L. B. | 527,68 |
PLATA DECONT L. B. | ||
02.04.2024 | RIDICARE NUMERAR | 1.200,00 |
RIDICARE NUMERAR | ||
09.04.2024 | Persoane cu handicap neîncadratePLATA PERS HANDICAP | 11.814,00 |
PLATA PERS HANDICAP | ||
12.04.2024 | RIDICARE NUMERAR | 108,08 |
RIDICARE NUMERAR | ||
12.04.2024 | RIDICARE NUMERAR | 212,26 |
RIDICARE NUMERAR | ||
12.04.2024 | TRANSFER BCR | 400,00 |
TRANSFER BCR | ||
15.04.2024 | COMISION BCR | 521,00 |
COMISION BCR | ||
15.04.2024 | DECONT TRANSPORT I. K. | 24,00 |
DECONT TRANSPORT I. K. | ||
15.04.2024 | RIDICARE NUMERAR | 27.835,00 |
RIDICARE NUMERAR | ||
23.04.2024 | INCASARE sume CAS aferente IUNIE 2023 | -5.950,00 |
INCASARE sume CAS aferente IUNIE 2023 | ||
23.04.2024 | Persoane cu handicap neîncadratePLATA PERS HANDICAP | 1.387,00 |
PLATA PERS HANDICAP | ||
23.04.2024 | RIDICARE NUMERARE | 3.000,00 |
RIDICARE NUMERARE | ||
25.04.2024 | DEPUS BANI DIN CASA | -200,04 |
DEPUS BANI DIN CASA | ||
25.04.2024 | PLATA DC 1940 R.L. | 1.197,66 |
PLATA DC 1940 R.L. | ||
25.04.2024 | RIDICARE NUMERAR | 89,86 |
RIDICARE NUMERAR | ||
29.04.2024 | RIDICARE NUMERAR | 250,00 |
RIDICARE NUMERAR | ||
30.04.2024 | RIDICARE NUMERARE | 593,20 |
RIDICARE NUMERARE |