BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria

Sumar martie 2023

Asistență socială16.196,21 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii126.126,14 lei
Cheltuieli de personal2.904,34 lei
Alte cheltuieli107.754,88 lei
Total cheltuieli252.981,57 lei

Asistență socială

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
23.03.20231.600,00

AVANS COMPETITII HANDBAL

*** ***

24.03.20231.600,00

AVANS COMPETITII HANDBAL

*** ***

29.03.20233.789,21

AVANS COMPETITII HANDBAL

*** ***

15.03.20239.207,00

CES IANUARIE SI FEBRUARIE 2023

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
15.03.202310,80

*** *** - achitat factura seria nr 736 din 2023-02-13

15.03.202398,21

*** *** - achitat factura seria nr 666 din 2023-02-07

15.03.202315,99

*** *** - achitat factura seria nr 835 din 2023-02-20

15.03.202384,00

*** *** - achitat factura seria nr 851 din 2023-02-22

15.03.202336,74

*** *** - achitat factura seria nr 894 din 2023-03-07

15.03.2023161,53

*** *** - achitat factura seria nr 926 din 2023-03-02

16.03.20231.069,42

*** *** - achitat factura seria nr 964 din 2023-03-13

23.03.2023405,00

*** *** - achitat factura seria nr 1031 din 2023-03-17

15.03.2023714,00

FLA NETWORKS SRL

Achitat factura seria FNF nr 002225 din 2023-01-31

15.03.2023714,00

FLA NETWORKS SRL

Achitat factura seria FNF nr 002242 din 2023-02-15

15.03.2023427,73

SC AQUATIM S.A.

Achitat factura seria TMA10 nr 1014310858 din 2023-02-17

15.03.20232.711,29

SC AQUATIM S.A.

Achitat factura seria TMA10 nr 1014310859 din 2023-02-17

15.03.2023291,20

*** *** - achitat factura seria nr 934 din 2023-03-09

15.03.2023162,22

SC AQUATIM S.A.

Achitat factura seria TMC10 nr 1020660774 din 2023-02-17

16.03.20235.571,21

RETIM ECOLOGIC

Achitat factura seria nr 14643190 din 2023-02-28

16.03.20236.000,00

VIVA CONTROL S.R.L.

Achitat factura seria VIVA nr. nr 3509 din 2023-01-16

23.03.2023535,50

TOTAL PROTECT SRL

Achitat factura seria TPS nr. nr 20231218 din 2023-03-05

27.03.2023169,52

RDS&RCS

Achitat factura seria FDB23 nr 27681963 din 2023-03-07

28.03.202377.415,91

COLTERM S.A

Achitat factura seria CLTC-2023 nr 7643 din 2023-03-13

30.03.2023195,96

SC AQUATIM S.A.

Achitat factura seria TMA10 nr 1014341289 din 2023-03-17

30.03.20231.262,95

SC AQUATIM S.A.

Achitat factura seria TMA10 nr 1014341290 din 2023-03-17

30.03.2023289,67

SC AQUATIM S.A.

Achitat factura seria TMC10 nr 1020664133 din 2023-03-17

15.03.202310,52

*** *** - achitat factura seria nr 835 din 2023-02-20

23.03.2023422,98

*** *** - achitat factura seria nr 1011 din 2023-03-16

15.03.2023892,50

ADI COM SOFT SRL

Achitat factura seria SB ACS nr 372041 din 2023-02-07

15.03.202310.090,18

COLTERM S.A

Achitat factura seria nr 3943 din 2023-02-22

15.03.2023297,50

TOP STING

Achitat factura seria TOP nr. nr 5773 din 2023-02-07

15.03.2023725,90

TOTAL PROTECT SRL

Achitat factura seria TPS nr. nr 20230234 din 2023-02-21

16.03.202359,50

2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003253 din 2023-02-07

16.03.202359,50

2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003253 din 2023-02-07

16.03.202371,40

2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003253 din 2023-02-07

16.03.20231.000,00

2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 00003224 din 2023-01-30

16.03.2023290,00

2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 00003224 din 2023-01-30

16.03.20232.694,36

2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 00003233 din 2023-02-01

16.03.202359,50

2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 3243 din 2023-02-03

16.03.2023412,97

2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 3246 din 2023-02-06

16.03.2023178,50

2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 3262 din 2023-02-14

16.03.2023180,04

2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 3262 din 2023-02-14

22.03.20232.913,83

2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 00003265 din 2023-02-16

22.03.2023975,43

ALMAS OFFICE SRL

Achitat factura seria TMFA nr 1124158 din 2023-02-01

22.03.202351,98

ALMAS OFFICE SRL

Achitat factura seria TMFA nr 1124503 din 2023-02-21

27.03.2023444,30

TELEKOM ROMANIA

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 230302242131 din 2023-03-01

28.03.20232.000,01

2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 00003275 din 2023-02-28

28.03.20232.693,21

2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 00003284 din 2023-03-01

28.03.202390,00

2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 00003292 din 2023-03-01

31.03.20231.169,18

LG ADMIN&CONSULT

Achitat factura seria LGF23 nr 447 din 2023-03-24

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
29.03.202380,00

*** *** - achitat factura seria nr 565 din 2023-02-01

29.03.202375,00

*** *** - achitat factura seria nr 940 din 2023-03-03

29.03.202375,00

BUTULESCU *** - achitat factura seria nr 33 din 2023-01-05

29.03.202380,00

BUTULESCU *** - achitat factura seria nr 601 din 2023-02-02

29.03.202375,00

BUTULESCU *** - achitat factura seria nr 867 din 2023-03-03

29.03.202375,00

*** *** - achitat factura seria nr 30 din 2023-01-05

29.03.202380,00

*** *** - achitat factura seria nr 599 din 2023-02-02

29.03.202375,00

*** *** - achitat factura seria nr 919 din 2023-03-02

29.03.202375,00

*** *** - achitat factura seria nr 27 din 2023-01-05

29.03.202380,00

*** *** - achitat factura seria nr 598 din 2023-02-02

29.03.202375,00

*** *** - achitat factura seria nr 939 din 2023-03-02

29.03.2023173,25

*** *** - *** - achitat factura seria nr 29 din 2023-01-05

29.03.2023184,80

*** *** - *** - achitat factura seria nr 575 din 2023-02-02

29.03.2023173,25

*** *** - *** - achitat factura seria nr 865 din 2023-03-03

29.03.2023254,04

*** *** - achitat factura seria nr 28 din 2023-01-05

29.03.2023263,64

*** *** - achitat factura seria nr 609 din 2023-02-03

29.03.2023250,36

*** *** - achitat factura seria nr 936 din 2023-03-02

29.03.202375,00

*** *** - achitat factura seria nr 2 din 2023-01-03

29.03.202380,00

*** *** - achitat factura seria nr 557 din 2023-02-01

29.03.202355,00

*** (RUS) *** *** - achitat factura seria nr 31 din 2023-01-05

29.03.202370,00

*** (RUS) *** *** - achitat factura seria nr 624 din 2023-02-03

29.03.202375,00

*** *** - achitat factura seria nr 26 din 2023-01-05

29.03.202380,00

*** *** - achitat factura seria nr 564 din 2023-02-01

29.03.202375,00

*** *** - achitat factura seria nr 25 din 2023-01-05

29.03.202375,00

*** *** - achitat factura seria nr 941 din 2023-03-02

29.03.202375,00

*** *** - achitat factura seria nr 861 din 2023-03-03

29.03.2023100,00

*** (RUS) *** *** - achitat factura seria nr 866 din 2023-03-03

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
15.03.20231.413,00

RIDICARE NUMERAR

20.03.2023-0,31

DEPUNERE NUMERAR

23.03.2023448,00

PLATA IMPOZIT ARBITRII FEBRUARIE 2023

30.03.2023-138,60

DEPUNERE NUMERAR

09.03.20232.800,00

BURSA DE SOCIALE, STUDIU, MERIT SI PERFORMANTA IANUARIE SI FEBRUARIE 2023

09.03.202374.484,00

BURSA DE SOCIALE, STUDIU, MERIT SI PERFORMANTA IANUARIE SI FEBRUARIE 2023

14.03.2023-1.356,00

DEPUNERE NUMERAR

15.03.202329.326,00

CES IANUARIE SI FEBRUARIE 2023

15.03.2023779,00

CES IANUARIE SI FEBRUARIE 2023

20.03.2023-0,21

DEPUNERE NUMERAR

Este utilă această pagină?