BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 25

Sumar martie 2023

Cheltuieli cu bunuri și servicii61.646,23 lei
Alte cheltuieli59.822,63 lei
Total cheltuieli121.468,86 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
15.03.202311.194,52

COLTERM S.A

Fact nr 3925 seria din 14/02/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 3925 din 2023-02-14

17.03.202340.000,00

COLTERM S.A

Fact nr 7625 seria din 13/03/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 7625 din 2023-03-13

22.03.2023230,00

AQUATIM SA

Fact nr 1014332409 seria din 15/03/23 - achitat factura seria nr 1014332409 din 2023-03-15

22.03.20232.769,88

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Fact nr 14643128 seria din 28/02/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 14643128 din 2023-02-28

22.03.2023600,31

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Fact nr 230302250201 seria din 01/03/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 230302250201 din 2023-03-01

22.03.2023272,24

RCS & RDS SA.

Fact nr 27702634 seria din 07/03/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 27702634 din 2023-03-07

22.03.2023750,00

POLICLINICA DR. CITU SRL

Fact nr 2801 seria din 26/02/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 2801 din 2023-02-26

22.03.20231.071,00

L.G. ADMIN CONSULT SRL

Fact nr 343 seria din 10/03/23 A 10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 343 din 2023-03-10

22.03.2023892,50

ADI COM SOFT S.R.L.

Fact nr 375389 seria din 06/03/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 375389 din 2023-03-06

22.03.2023571,20

LUQAS PC FABRIQUE SRL

Fact nr 4896 seria din 10/03/23 a10 sectiunea de functionare - achitat factura seria nr 4896 din 2023-03-10

22.03.202362,48

L.G. ADMIN CONSULT SRL

Fact nr lgf23a seria din 10/03/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr lgf23a din 2023-03-10

29.03.20231.310,73

LUQAS PC FABRIQUE SRL

Fact nr 4947 seria din 28/03/23 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 4947 din 2023-03-28

30.03.20231.921,37

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 23EI04601467 seria din 28/03/23 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 23EI04601467 din 2023-03-28

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
07.03.2023-107,37

INCASARE UTILITATI

16.03.202311.550,00

PLATA DREPTURI ELEVI CES IAN FEB 2023

09.03.202348.380,00

PLATA BURSE ELEVI IAN FEB 2023

Este utilă această pagină?