BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș

Sumar martie 2023

Cheltuieli cu bunuri și servicii73.004,73 lei
Cheltuieli de personal300,00 lei
Alte cheltuieli56.980,00 lei
Total cheltuieli130.284,73 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
20.03.2023892,50

ADI COM SOFT S.R.L.

Fact nr 375376 seria SB ACS din 06/03/23 - achitat factura seria SB ACS nr 375376 din 2023-03-06

20.03.2023583,10

EDI GRUP

Fact nr 3783 seria EDG din 07/03/23 - achitat factura seria EDG nr 3783 din 2023-03-07

20.03.2023226,10

EDI GRUP

Fact nr 3793 seria EDG din 07/03/23 - achitat factura seria EDG nr 3793 din 2023-03-07

20.03.2023507,60

AQUATIM S.A.

Fact nr 1014314387 seria TM10 din 10/03/23 - achitat factura seria TM10 nr 1014314387 din 2023-03-10

20.03.2023498,97

AQUATIM S.A.

Fact nr 14324636 seria TMA10 din 14/03/23 - achitat factura seria TMA10 nr 14324636 din 2023-03-14

20.03.20231.100,70

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

Fact nr 14643937 seria TM din 28/02/23 - achitat factura seria TM nr 14643937 din 2023-02-28

20.03.2023321,30

TOTAL PROTECT

Fact nr 20230715 seria TPS din 05/03/23 - achitat factura seria TPS nr 20230715 din 2023-03-05

20.03.20231.099,73

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS

Fact nr 2303022188387 seria TKR din 01/03/23 - achitat factura seria TKR nr 2303022188387 din 2023-03-01

20.03.202343.080,45

COLTERM S.A.

Fact nr 3942 seria din 15/02/23 - achitat factura seria nr 3942 din 2023-02-15

20.03.202323.792,85

COLTERM S.A.

Fact nr 7642 seria din 13/03/23 - achitat factura seria nr 7642 din 2023-03-13

24.03.2023901,43

L.G. ADMIN & CONSULT SRL

Fact nr 342 seria LGF23 din 15/03/23 - achitat factura seria LGF23 nr 342 din 2023-03-15

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
20.03.2023100,00

Fact nr 401 seria din 15/03/23 - *** *** - achitat factura seria nr 401 din 2023-03-15

20.03.2023100,00

Fact nr 827 seria din 15/03/23 - *** *** - achitat factura seria nr 827 din 2023-03-15

20.03.2023100,00

Fact nr 828 seria din 15/03/23 - *** *** - achitat factura seria nr 828 din 2023-03-15

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
20.03.2023278,00

ACHITAT CU OP 206/20.03.2023 = RETUR OP=100/09.03.2023 = *** ***

09.03.202339.160,00

FEBRUARIE 2023; OP 47

ACHITAT STAT DE PLATA BURSE IANUARIE - 170/09.03.2023

15.03.202317.820,00

ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE IANUARIE

FEBRUARIE 2023

14.03.2023-278,00

INREGISTRAT RETUR OP=100/09.03.2023 = *** ***

Este utilă această pagină?