Sumar decembrie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 85.288,59 lei |
Cheltuieli de personal | 809,00 lei |
Alte cheltuieli | 22.431,00 lei |
Total cheltuieli | 108.528,59 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
11.12.2024 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL C/V nr 2873din data 03 12 2024 - achitat factura seria nr 2873 din 2024-12-03 | 3.808,00 |
ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL C/V nr 2873din data 03 12 2024 - achitat factura seria nr 2873 din 2024-12-03 | ||
11.12.2024 | SC COMANDOR SRL C/V CMDF20 nr 2408569din data 03 12 2024 - achitat factura seria CMDF20 nr 2408569 din 2024-12-03 | 498,61 |
SC COMANDOR SRL C/V CMDF20 nr 2408569din data 03 12 2024 - achitat factura seria CMDF20 nr 2408569 din 2024-12-03 | ||
11.12.2024 | SC COMANDOR SRL C/V CMDF20 nr 2409149din data 03 12 2024 - achitat factura seria CMDF20 nr 2409149 din 2024-12-03 | 865,13 |
SC COMANDOR SRL C/V CMDF20 nr 2409149din data 03 12 2024 - achitat factura seria CMDF20 nr 2409149 din 2024-12-03 | ||
11.12.2024 | S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 7247din data 04 12 2024 - achitat factura seria EDG. nr 7247 din 2024-12-04 | 900,00 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 7247din data 04 12 2024 - achitat factura seria EDG. nr 7247 din 2024-12-04 | ||
11.12.2024 | S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 7262din data 04 12 2024 - achitat factura seria EDG. nr 7262 din 2024-12-04 | 214,20 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 7262din data 04 12 2024 - achitat factura seria EDG. nr 7262 din 2024-12-04 | ||
11.12.2024 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 450458din data 04 12 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 450458 din 2024-12-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 450458din data 04 12 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 450458 din 2024-12-04 | ||
11.12.2024 | Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) C/V TKR nr 240308459695din data 01 12 2024 - achitat factura seria TKR nr 240308459695 din 2024-12-01 | 624,54 |
Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) C/V TKR nr 240308459695din data 01 12 2024 - achitat factura seria TKR nr 240308459695 din 2024-12-01 | ||
11.12.2024 | Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) C/V TKR nr 240308459699din data 01 12 2024 - achitat factura seria TKR nr 240308459699 din 2024-12-01 | 163,87 |
Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) C/V TKR nr 240308459699din data 01 12 2024 - achitat factura seria TKR nr 240308459699 din 2024-12-01 | ||
11.12.2024 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V TM nr 3471din data 01 12 2024 - achitat factura seria TM nr 3471 din 2024-12-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V TM nr 3471din data 01 12 2024 - achitat factura seria TM nr 3471 din 2024-12-01 | ||
11.12.2024 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014971926din data 05 12 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014971926 din 2024-12-05 | 759,10 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014971926din data 05 12 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014971926 din 2024-12-05 | ||
11.12.2024 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014971928din data 05 12 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014971928 din 2024-12-05 | 711,52 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014971928din data 05 12 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014971928 din 2024-12-05 | ||
11.12.2024 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020731519din data 10 12 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020731519 din 2024-12-10 | 598,41 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020731519din data 10 12 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020731519 din 2024-12-10 | ||
11.12.2024 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020731521din data 10 12 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020731521 din 2024-12-10 | 106,39 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020731521din data 10 12 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020731521 din 2024-12-10 | ||
11.12.2024 | VIVA CONTROL S.R.L. C/V VIVA nr 9455din data 02 12 2024 - achitat factura seria VIVA nr 9455 din 2024-12-02 | 1.000,00 |
VIVA CONTROL S.R.L. C/V VIVA nr 9455din data 02 12 2024 - achitat factura seria VIVA nr 9455 din 2024-12-02 | ||
11.12.2024 | E.ON Energie Romania sa C/V nr 10134672675din data 11 12 2024 Cod oncasare 2102224117 - achitat factura seria nr 10134672675 din 2024-12-11 | 415,13 |
E.ON Energie Romania sa C/V nr 10134672675din data 11 12 2024 Cod oncasare 2102224117 - achitat factura seria nr 10134672675 din 2024-12-11 | ||
11.12.2024 | RETIM SA C/V nr 17128826din data 30 11 2024 - achitat factura seria nr 17128826 din 2024-11-30 | 4.328,92 |
RETIM SA C/V nr 17128826din data 30 11 2024 - achitat factura seria nr 17128826 din 2024-11-30 | ||
11.12.2024 | RETIM SA C/V nr 17128827din data 30 11 2024 - achitat factura seria nr 17128827 din 2024-11-30 | 3.108,88 |
RETIM SA C/V nr 17128827din data 30 11 2024 - achitat factura seria nr 17128827 din 2024-11-30 | ||
11.12.2024 | RETIM SA C/V nr 17128828din data 30 11 2024 - achitat factura seria nr 17128828 din 2024-11-30 | 1.650,80 |
RETIM SA C/V nr 17128828din data 30 11 2024 - achitat factura seria nr 17128828 din 2024-11-30 | ||
12.12.2024 | Digi Romania SA C/V FDB24 nr 87108998din data 06 12 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 87108998 din 2024-12-06 | 319,82 |
Digi Romania SA C/V FDB24 nr 87108998din data 06 12 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 87108998 din 2024-12-06 | ||
13.12.2024 | S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 7287din data 11 12 2024 SSD - achitat factura seria EDG. nr 7287 din 2024-12-11 | 299,09 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 7287din data 11 12 2024 SSD - achitat factura seria EDG. nr 7287 din 2024-12-11 | ||
13.12.2024 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014982068din data 11 12 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014982068 din 2024-12-11 | 359,04 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014982068din data 11 12 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014982068 din 2024-12-11 | ||
16.12.2024 | COLTERM F nr 37137din data 12 12 2024 Ctr nr 02306 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 37137 din 2024-12-12 | 43.747,92 |
COLTERM F nr 37137din data 12 12 2024 Ctr nr 02306 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 37137 din 2024-12-12 | ||
17.12.2024 | SC CENTRUL MEDICAL MISCA SRL Protectia munciiC/V nr 20204728din data 16 12 2024 Servicii medicale - achitat factura seria nr 20204728 din 2024-12-16 | 8.100,00 |
SC CENTRUL MEDICAL MISCA SRL C/V nr 20204728din data 16 12 2024 Servicii medicale - achitat factura seria nr 20204728 din 2024-12-16 | ||
17.12.2024 | COLTERM F nr 36939din data 12 12 2024 Ctr nr 03/000/2022 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 36939 din 2024-12-12 | 6.706,73 |
COLTERM F nr 36939din data 12 12 2024 Ctr nr 03/000/2022 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 36939 din 2024-12-12 | ||
20.12.2024 | PPC Energie SA C/V nr 2137293din data 19 12 2024 ENEL - achitat factura seria nr 2137293 din 2024-12-19 | 4.871,99 |
PPC Energie SA C/V nr 2137293din data 19 12 2024 ENEL - achitat factura seria nr 2137293 din 2024-12-19 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
12.12.2024 | Decont naveta didactic auxiliar inoiembrie 2024-Schiop Mariana -secretar sef -100lei, Dumitrescu Loredana-Administrator- 95 lei ,Neagu Ileana -bibliotecar 262 lei, Vatris Laura-educator 257 lei, Laza Miharela -invatator 95 lei | 809,00 |
Decont naveta didactic auxiliar inoiembrie 2024-Schiop Mariana -secretar sef -100lei, Dumitrescu Loredana-Administrator- 95 lei ,Neagu Ileana -bibliotecar 262 lei, Vatris Laura-educator 257 lei, Laza Miharela -invatator 95 lei |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
12.12.2024 | plata cess NOIEMBRIE 2024 hrana si cazarmament | 15.831,00 |
plata cess NOIEMBRIE 2024 hrana si cazarmament | ||
20.12.2024 | plata cess DECEMBRIE 2024 hrana | 6.600,00 |
plata cess DECEMBRIE 2024 hrana |