Sumar septembrie 2023
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 21.560,33 lei |
Alte cheltuieli | 13.260,00 lei |
Total cheltuieli | 34.820,33 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
05.09.2023 | METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL C/V FMET nr nr 29929din data 01 09 2023 Publicare anunt - achitat factura seria FMET nr. nr 29929 din 2023-09-01 | 285,00 |
METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL C/V FMET nr nr 29929din data 01 09 2023 Publicare anunt - achitat factura seria FMET nr. nr 29929 din 2023-09-01 | ||
05.09.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V TM nr 2980din data 01 09 2023 - achitat factura seria TM nr 2980 din 2023-09-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V TM nr 2980din data 01 09 2023 - achitat factura seria TM nr 2980 din 2023-09-01 | ||
07.09.2023 | RCS &RDS SA C/V FDB23 nr 64544423din data 06 09 2023 - achitat factura seria FDB23 nr 64544423 din 2023-09-06 | 318,02 |
RCS &RDS SA C/V FDB23 nr 64544423din data 06 09 2023 - achitat factura seria FDB23 nr 64544423 din 2023-09-06 | ||
07.09.2023 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 396543din data 05 09 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 396543 din 2023-09-05 | 892,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 396543din data 05 09 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 396543 din 2023-09-05 | ||
12.09.2023 | SC ANINOASA TIM SRL C/V ANI nr 63009din data 07 09 2023 Verificare stingator - achitat factura seria ANI nr 63009 din 2023-09-07 | 749,70 |
SC ANINOASA TIM SRL C/V ANI nr 63009din data 07 09 2023 Verificare stingator - achitat factura seria ANI nr 63009 din 2023-09-07 | ||
20.09.2023 | RETIM SA C/V nr 15305947din data 31 08 2023 RETIM - achitat factura seria nr 15305947 din 2023-08-31 | 3.224,61 |
RETIM SA C/V nr 15305947din data 31 08 2023 RETIM - achitat factura seria nr 15305947 din 2023-08-31 | ||
20.09.2023 | RETIM SA C/V nr 15305948din data 31 08 2023 RETIM - achitat factura seria nr 15305948 din 2023-08-31 | 2.251,05 |
RETIM SA C/V nr 15305948din data 31 08 2023 RETIM - achitat factura seria nr 15305948 din 2023-08-31 | ||
20.09.2023 | RETIM SA C/V nr 15305949din data 31 08 2023 RETIM - achitat factura seria nr 15305949 din 2023-08-31 | 1.171,96 |
RETIM SA C/V nr 15305949din data 31 08 2023 RETIM - achitat factura seria nr 15305949 din 2023-08-31 | ||
27.09.2023 | COLTERM C/V CLTC 2023 nr 28928 CTR NR 02306 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 28928 din 2023-09-11 | 276,35 |
COLTERM C/V CLTC 2023 nr 28928 CTR NR 02306 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 28928 din 2023-09-11 | ||
27.09.2023 | S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 4716din data 11 09 2023 Mentenanta IT - achitat factura seria EDG. nr 4716 din 2023-09-11 | 900,00 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 4716din data 11 09 2023 Mentenanta IT - achitat factura seria EDG. nr 4716 din 2023-09-11 | ||
27.09.2023 | S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 4729din data 11 09 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4729 din 2023-09-11 | 214,20 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 4729din data 11 09 2023 - achitat factura seria EDG. nr 4729 din 2023-09-11 | ||
27.09.2023 | E.ON Energie Romania sa C/V MS EON nr 010627906075din data 09 09 2023 - achitat factura seria MS EON nr 010627906075 din 2023-09-09 | 182,00 |
E.ON Energie Romania sa C/V MS EON nr 010627906075din data 09 09 2023 - achitat factura seria MS EON nr 010627906075 din 2023-09-09 | ||
27.09.2023 | SC GRUP PETROS SRL Medicamente si materiale sanitareC/V PP nr 20051din data 14 09 2023 Materiale sanitare - achitat factura seria PP nr 20051 din 2023-09-14 | 933,04 |
SC GRUP PETROS SRL C/V PP nr 20051din data 14 09 2023 Materiale sanitare - achitat factura seria PP nr 20051 din 2023-09-14 | ||
27.09.2023 | SC GRUP PETROS SRL C/V PP nr 20052din data 14 09 2023 Materiale de curatenie - achitat factura seria PP nr 20052 din 2023-09-14 | 1.120,78 |
SC GRUP PETROS SRL C/V PP nr 20052din data 14 09 2023 Materiale de curatenie - achitat factura seria PP nr 20052 din 2023-09-14 | ||
27.09.2023 | Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 230308355032din data 01 09 2023 - achitat factura seria TKR nr 230308355032 din 2023-09-01 | 619,53 |
Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 230308355032din data 01 09 2023 - achitat factura seria TKR nr 230308355032 din 2023-09-01 | ||
27.09.2023 | Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 230308355033din data 01 09 2023 - achitat factura seria TKR nr 230308355033 din 2023-09-01 | 162,88 |
Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 230308355033din data 01 09 2023 - achitat factura seria TKR nr 230308355033 din 2023-09-01 | ||
27.09.2023 | INCREMENTAL C/V YNC nr 574967din data 08 09 2023 Tonere - achitat factura seria YNC. nr 574967 din 2023-09-08 | 1.531,53 |
INCREMENTAL C/V YNC nr 574967din data 08 09 2023 Tonere - achitat factura seria YNC. nr 574967 din 2023-09-08 | ||
27.09.2023 | AQUATIM C/V nr 1014507259din data 07 09 2023 - achitat factura seria nr 1014507259 din 2023-09-07 | 480,84 |
AQUATIM C/V nr 1014507259din data 07 09 2023 - achitat factura seria nr 1014507259 din 2023-09-07 | ||
27.09.2023 | AQUATIM C/V nr 1014507261din data 07 09 2023 - achitat factura seria nr 1014507261 din 2023-09-07 | 582,78 |
AQUATIM C/V nr 1014507261din data 07 09 2023 - achitat factura seria nr 1014507261 din 2023-09-07 | ||
27.09.2023 | AQUATIM C/V nr 1014517499din data 12 09 2023 AQUATIM - achitat factura seria nr 1014517499 din 2023-09-12 | 13,30 |
AQUATIM C/V nr 1014517499din data 12 09 2023 AQUATIM - achitat factura seria nr 1014517499 din 2023-09-12 | ||
27.09.2023 | AQUATIM C/V nr 1020683096din data 12 09 2023 - achitat factura seria nr 1020683096 din 2023-09-12 | 186,17 |
AQUATIM C/V nr 1020683096din data 12 09 2023 - achitat factura seria nr 1020683096 din 2023-09-12 | ||
27.09.2023 | AQUATIM C/V nr 1020683098din data 12 09 2023 - achitat factura seria nr 1020683098 din 2023-09-12 | 13,30 |
AQUATIM C/V nr 1020683098din data 12 09 2023 - achitat factura seria nr 1020683098 din 2023-09-12 | ||
27.09.2023 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V nr 1332din data 18 09 2023 Materiale de curatenie - achitat factura seria nr 1332 din 2023-09-18 | 1.376,71 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V nr 1332din data 18 09 2023 Materiale de curatenie - achitat factura seria nr 1332 din 2023-09-18 | ||
27.09.2023 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL Medicamente si materiale sanitareC/V nr 1333din data 18 09 2023 Bonete - achitat factura seria nr 1333 din 2023-09-18 | 61,64 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V nr 1333din data 18 09 2023 Bonete - achitat factura seria nr 1333 din 2023-09-18 | ||
27.09.2023 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V nr 1334din data 18 09 2023 Materiale de curatenie - achitat factura seria nr 1334 din 2023-09-18 | 2.499,95 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL C/V nr 1334din data 18 09 2023 Materiale de curatenie - achitat factura seria nr 1334 din 2023-09-18 | ||
27.09.2023 | SC COMANDOR SRL C/V nr 2307059din data 11 09 2023 Servicii paza - achitat factura seria nr 2307059 din 2023-09-11 | 466,48 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 2307059din data 11 09 2023 Servicii paza - achitat factura seria nr 2307059 din 2023-09-11 | ||
27.09.2023 | SC COMANDOR SRL C/V nr 2307221din data 11 09 2023 Servicii paza - achitat factura seria nr 2307221 din 2023-09-11 | 808,01 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 2307221din data 11 09 2023 Servicii paza - achitat factura seria nr 2307221 din 2023-09-11 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
06.09.2023 | Burse Plata bursa sociala pe luna august 2023 | 8.580,00 |
Plata bursa sociala pe luna august 2023 | ||
06.09.2023 | Burse Plata diferenta burse sociale perioada ianuarie-iunie 2023 | 4.680,00 |
Plata diferenta burse sociale perioada ianuarie-iunie 2023 |