Sumar august 2023
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 19.923,94 lei |
Cheltuieli de personal | 519,00 lei |
Alte cheltuieli | 8.580,00 lei |
Total cheltuieli | 29.022,94 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
01.08.2023 | ENEL ENERGIE SA C/V EI12099498 nr 23din data 25 07 2023 Enel - achitat factura seria EI12099498 nr 23 din 2023-07-25 | 2.764,67 |
ENEL ENERGIE SA C/V EI12099498 nr 23din data 25 07 2023 Enel - achitat factura seria EI12099498 nr 23 din 2023-07-25 | ||
01.08.2023 | AQUATIM C/V nr 1014455965din data 11 07 2023 - achitat factura seria nr 1014455965 din 2023-07-11 | 260,29 |
AQUATIM C/V nr 1014455965din data 11 07 2023 - achitat factura seria nr 1014455965 din 2023-07-11 | ||
01.08.2023 | AQUATIM C/V nr 1020676439din data 11 07 2023 - achitat factura seria nr 1020676439 din 2023-07-11 | 57,94 |
AQUATIM C/V nr 1020676439din data 11 07 2023 - achitat factura seria nr 1020676439 din 2023-07-11 | ||
09.08.2023 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 394495din data 04 08 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 394495 din 2023-08-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 394495din data 04 08 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 394495 din 2023-08-04 | ||
09.08.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V TM nr 2946din data 01 08 2023 - achitat factura seria TM nr 2946 din 2023-08-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V TM nr 2946din data 01 08 2023 - achitat factura seria TM nr 2946 din 2023-08-01 | ||
09.08.2023 | AQUATIM C/V nr 1014476616din data 03 08 2023 - achitat factura seria nr 1014476616 din 2023-08-03 | 287,33 |
AQUATIM C/V nr 1014476616din data 03 08 2023 - achitat factura seria nr 1014476616 din 2023-08-03 | ||
09.08.2023 | AQUATIM C/V nr 1014476618din data 03 08 2023 - achitat factura seria nr 1014476618 din 2023-08-03 | 484,28 |
AQUATIM C/V nr 1014476618din data 03 08 2023 - achitat factura seria nr 1014476618 din 2023-08-03 | ||
11.08.2023 | S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 4581din data 09 08 2023 Mentenanta IT - achitat factura seria EDG. nr 4581 din 2023-08-09 | 900,00 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 4581din data 09 08 2023 Mentenanta IT - achitat factura seria EDG. nr 4581 din 2023-08-09 | ||
11.08.2023 | S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 4594din data 09 08 2023 Servicii mentenanta camere - achitat factura seria EDG. nr 4594 din 2023-08-09 | 214,20 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 4594din data 09 08 2023 Servicii mentenanta camere - achitat factura seria EDG. nr 4594 din 2023-08-09 | ||
11.08.2023 | RCS &RDS SA C/V FDB23 nr 58326292din data 08 08 2023 INTERNET - achitat factura seria FDB23 nr 58326292 din 2023-08-08 | 318,02 |
RCS &RDS SA C/V FDB23 nr 58326292din data 08 08 2023 INTERNET - achitat factura seria FDB23 nr 58326292 din 2023-08-08 | ||
11.08.2023 | Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 230307387979din data 01 08 2023 Telefon - achitat factura seria TKR nr 230307387979 din 2023-08-01 | 623,08 |
Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 230307387979din data 01 08 2023 Telefon - achitat factura seria TKR nr 230307387979 din 2023-08-01 | ||
11.08.2023 | Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 230307387980din data 01 08 2023 Telefon - achitat factura seria TKR nr 230307387980 din 2023-08-01 | 163,55 |
Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 230307387980din data 01 08 2023 Telefon - achitat factura seria TKR nr 230307387980 din 2023-08-01 | ||
11.08.2023 | SC DERATON SRL C/V nr 22242din data 07 08 2023 Deratizare Gradinita - achitat factura seria nr 22242 din 2023-08-07 | 1.785,00 |
SC DERATON SRL C/V nr 22242din data 07 08 2023 Deratizare Gradinita - achitat factura seria nr 22242 din 2023-08-07 | ||
11.08.2023 | SC COMANDOR SRL C/V nr 2306244din data 08 08 2023 Servicii paza - achitat factura seria nr 2306244 din 2023-08-08 | 466,48 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 2306244din data 08 08 2023 Servicii paza - achitat factura seria nr 2306244 din 2023-08-08 | ||
11.08.2023 | SC COMANDOR SRL C/V nr 2306404din data 08 08 2023 Servicii paza - achitat factura seria nr 2306404 din 2023-08-08 | 808,01 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 2306404din data 08 08 2023 Servicii paza - achitat factura seria nr 2306404 din 2023-08-08 | ||
29.08.2023 | COLTERM C/V CLTC 2023 nr 25628din data 11 08 2023 CTR 02306 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 25628 din 2023-08-11 | 334,87 |
COLTERM C/V CLTC 2023 nr 25628din data 11 08 2023 CTR 02306 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 25628 din 2023-08-11 | ||
29.08.2023 | E.ON Energie Romania sa C/V MS EON nr 010826987618din data 09 08 2023 - achitat factura seria MS EON nr 010826987618 din 2023-08-09 | 66,58 |
E.ON Energie Romania sa C/V MS EON nr 010826987618din data 09 08 2023 - achitat factura seria MS EON nr 010826987618 din 2023-08-09 | ||
29.08.2023 | AQUATIM C/V nr 1020679158din data 11 08 2023 - achitat factura seria nr 1020679158 din 2023-08-11 | 189,40 |
AQUATIM C/V nr 1020679158din data 11 08 2023 - achitat factura seria nr 1020679158 din 2023-08-11 | ||
29.08.2023 | AQUATIM C/V nr 1020679160din data 11 08 2023 - achitat factura seria nr 1020679160 din 2023-08-11 | 25,26 |
AQUATIM C/V nr 1020679160din data 11 08 2023 - achitat factura seria nr 1020679160 din 2023-08-11 | ||
29.08.2023 | RETIM SA C/V nr 15295148din data 31 07 2023 RETIM - achitat factura seria nr 15295148 din 2023-07-31 | 3.224,61 |
RETIM SA C/V nr 15295148din data 31 07 2023 RETIM - achitat factura seria nr 15295148 din 2023-07-31 | ||
29.08.2023 | RETIM SA C/V nr 15295149din data 31 07 2023 RETIM - achitat factura seria nr 15295149 din 2023-07-31 | 2.251,05 |
RETIM SA C/V nr 15295149din data 31 07 2023 RETIM - achitat factura seria nr 15295149 din 2023-07-31 | ||
29.08.2023 | RETIM SA C/V nr 15295150din data 31 07 2023 RETIM - achitat factura seria nr 15295150 din 2023-07-31 | 1.171,96 |
RETIM SA C/V nr 15295150din data 31 07 2023 RETIM - achitat factura seria nr 15295150 din 2023-07-31 | ||
29.08.2023 | SC BRICOSTORE ROMANIA SRL C/V nr 506230012511din data 25 07 2023 MATERIALE - achitat factura seria nr 506230012511 din 2023-07-25 | 933,85 |
SC BRICOSTORE ROMANIA SRL C/V nr 506230012511din data 25 07 2023 MATERIALE - achitat factura seria nr 506230012511 din 2023-07-25 | ||
30.08.2023 | ENEL ENERGIE SA C/V EI13851790 nr 23din data 25 08 2023 - achitat factura seria EI13851790 nr 23 din 2023-08-25 | 1.463,01 |
ENEL ENERGIE SA C/V EI13851790 nr 23din data 25 08 2023 - achitat factura seria EI13851790 nr 23 din 2023-08-25 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
09.08.2023 | Plata naveta pentru Neagu Ileana bibliotecar- 220 lei, Vatris Laura- educator, 81 lei, Schiop Mariana-secretar sef 135 lei, Dumitrescu Loredana- Administrator- 83 lei pe luna iulie 2023 | 519,00 |
Plata naveta pentru Neagu Ileana bibliotecar- 220 lei, Vatris Laura- educator, 81 lei, Schiop Mariana-secretar sef 135 lei, Dumitrescu Loredana- Administrator- 83 lei pe luna iulie 2023 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
09.08.2023 | Burse Bursa sociala pe luna iulie 2023 | 8.580,00 |
Bursa sociala pe luna iulie 2023 |