BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 2

Sumar august 2023

Cheltuieli cu bunuri și servicii19.923,94 lei
Cheltuieli de personal519,00 lei
Alte cheltuieli8.580,00 lei
Total cheltuieli29.022,94 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
01.08.20232.764,67

ENEL ENERGIE SA

C/V EI12099498 nr 23din data 25 07 2023 Enel - achitat factura seria EI12099498 nr 23 din 2023-07-25

01.08.2023260,29

AQUATIM

C/V nr 1014455965din data 11 07 2023 - achitat factura seria nr 1014455965 din 2023-07-11

01.08.202357,94

AQUATIM

C/V nr 1020676439din data 11 07 2023 - achitat factura seria nr 1020676439 din 2023-07-11

09.08.2023892,50

ADI COM SOFT

C/V SB ACS nr 394495din data 04 08 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 394495 din 2023-08-04

09.08.2023238,00

SC HERA SOFTWARE SRL

C/V TM nr 2946din data 01 08 2023 - achitat factura seria TM nr 2946 din 2023-08-01

09.08.2023287,33

AQUATIM

C/V nr 1014476616din data 03 08 2023 - achitat factura seria nr 1014476616 din 2023-08-03

09.08.2023484,28

AQUATIM

C/V nr 1014476618din data 03 08 2023 - achitat factura seria nr 1014476618 din 2023-08-03

11.08.2023900,00

S.C. EDI GRUP S.R.L.

C/V EDG nr 4581din data 09 08 2023 Mentenanta IT - achitat factura seria EDG. nr 4581 din 2023-08-09

11.08.2023214,20

S.C. EDI GRUP S.R.L.

C/V EDG nr 4594din data 09 08 2023 Servicii mentenanta camere - achitat factura seria EDG. nr 4594 din 2023-08-09

11.08.2023318,02

RCS &RDS SA

C/V FDB23 nr 58326292din data 08 08 2023 INTERNET - achitat factura seria FDB23 nr 58326292 din 2023-08-08

11.08.2023623,08

Orange Romania Communications SA

C/V TKR nr 230307387979din data 01 08 2023 Telefon - achitat factura seria TKR nr 230307387979 din 2023-08-01

11.08.2023163,55

Orange Romania Communications SA

C/V TKR nr 230307387980din data 01 08 2023 Telefon - achitat factura seria TKR nr 230307387980 din 2023-08-01

11.08.20231.785,00

SC DERATON SRL

C/V nr 22242din data 07 08 2023 Deratizare Gradinita - achitat factura seria nr 22242 din 2023-08-07

11.08.2023466,48

SC COMANDOR SRL

C/V nr 2306244din data 08 08 2023 Servicii paza - achitat factura seria nr 2306244 din 2023-08-08

11.08.2023808,01

SC COMANDOR SRL

C/V nr 2306404din data 08 08 2023 Servicii paza - achitat factura seria nr 2306404 din 2023-08-08

29.08.2023334,87

COLTERM

C/V CLTC 2023 nr 25628din data 11 08 2023 CTR 02306 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 25628 din 2023-08-11

29.08.202366,58

E.ON Energie Romania sa

C/V MS EON nr 010826987618din data 09 08 2023 - achitat factura seria MS EON nr 010826987618 din 2023-08-09

29.08.2023189,40

AQUATIM

C/V nr 1020679158din data 11 08 2023 - achitat factura seria nr 1020679158 din 2023-08-11

29.08.202325,26

AQUATIM

C/V nr 1020679160din data 11 08 2023 - achitat factura seria nr 1020679160 din 2023-08-11

29.08.20233.224,61

RETIM SA

C/V nr 15295148din data 31 07 2023 RETIM - achitat factura seria nr 15295148 din 2023-07-31

29.08.20232.251,05

RETIM SA

C/V nr 15295149din data 31 07 2023 RETIM - achitat factura seria nr 15295149 din 2023-07-31

29.08.20231.171,96

RETIM SA

C/V nr 15295150din data 31 07 2023 RETIM - achitat factura seria nr 15295150 din 2023-07-31

29.08.2023933,85

SC BRICOSTORE ROMANIA SRL

C/V nr 506230012511din data 25 07 2023 MATERIALE - achitat factura seria nr 506230012511 din 2023-07-25

30.08.20231.463,01

ENEL ENERGIE SA

C/V EI13851790 nr 23din data 25 08 2023 - achitat factura seria EI13851790 nr 23 din 2023-08-25

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
09.08.2023519,00

Plata naveta pentru Neagu Ileana bibliotecar- 220 lei, Vatris Laura- educator, 81 lei, Schiop Mariana-secretar sef 135 lei, Dumitrescu Loredana- Administrator- 83 lei pe luna iulie 2023

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
09.08.20238.580,00

Bursa sociala pe luna iulie 2023

Este utilă această pagină?