BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu

Sumar ianuarie 2023

Cheltuieli cu bunuri și servicii75.695,00 lei
Total cheltuieli75.695,00 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
17.01.2023522,48

RCS AND RDS SA

Fact nr 15642175 seria FDB23 din 06/01/23 - achitat factura seria FDB23 nr 15642175 din 2023-01-06

17.01.2023-1.458,33

E ON ENERGIE ROMANIA

Achitat factura seria MSEON nr 10327499356 din 2022-12-24

17.01.2023236,45

AQUATIM SA TIMISOARA

Fact nr 1014256944 seria TMA10 din 09/01/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014256944 din 2023-01-09

17.01.2023726,72

AQUATIM SA TIMISOARA

Fact nr 1014261637 seria TMA10 din 10/01/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014261637 din 2023-01-10

17.01.20237.364,49

E ON ENERGIE ROMANIA

Fact nr 10227955388 seria MSEON din 10/01/23 - achitat factura seria MSEON nr 10227955388 din 2023-01-10

17.01.20234.154,37

RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA

Fact nr 14447742 seria TM din 31/12/22 - achitat factura seria TM nr 14447742 din 2022-12-31

17.01.20232.191,86

RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA

Fact nr 14447743 seria TM din 31/12/22 - achitat factura seria TM nr 14447743 din 2022-12-31

17.01.20231.023,95

RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA

Fact nr 14447744 seria TM din 31/12/22 - achitat factura seria TM nr 14447744 din 2022-12-31

17.01.202316.491,27

ENEL ENERGIE SA BUCURESTI

Fact nr 14988025 seria 22EI din 29/12/22 - achitat factura seria 22EI nr 14988025 din 2022-12-29

17.01.2023111,18

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Fact nr 230300114110 seria TKR din 01/01/23 - achitat factura seria TKR nr 230300114110 din 2023-01-01

20.01.2023274,17

AQUATIM SA TIMISOARA

Fact nr 1014277841 seria TMA10 din 18/01/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014277841 din 2023-01-18

20.01.202343.342,39

COLTERM SA TIMISOARA

Fact nr 237 seria din 13/01/23 - achitat factura seria nr 237 din 2023-01-13

20.01.2023119,00

HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA

Fact nr 2725 seria TM din 01/01/23 - achitat factura seria TM nr 2725 din 2023-01-01

20.01.2023595,00

ADI COM SOFT SRL BRADU

Fact nr 368090 seria SBACS din 10/01/23 - achitat factura seria SBACS nr 368090 din 2023-01-10

Este utilă această pagină?