BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 18

Sumar aprilie 2024

Asistență socială36.828,00 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii79.842,99 lei
Cheltuieli de personal1.414,00 lei
Total cheltuieli118.084,99 lei

Asistență socială

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.04.202411.880,00

PLATA CES MARTIE 2024

26.04.202424.948,00

PLATA CES APRILIE +CAZARMAMENT 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
17.04.202440.625,10

COLTERM SA

Fact nr 10712 seria CLTC 2024 din 12/04/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 10712 din 2024-04-12

26.04.20243.747,75

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 52007991180 seria din 25/04/24 - achitat factura seria nr 52007991180 din 2024-04-25

03.04.20247.590,00

AQUATIM SA

Fact nr 1014622439 seria din 03/04/24 - achitat factura seria nr 1014622439 din 2024-04-03

17.04.2024847,69

AQUATIM SA

Fact nr 1014722149 seria TMA10 din 09/04/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014722149 din 2024-04-09

17.04.2024119,68

AQUATIM SA

Fact nr 1020705365 seria TMC10 din 12/04/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020705365 din 2024-04-12

26.04.202476,00

Fact nr 1144 seria DEC din 26/04/24*** *** - achitat factura seria DEC nr 1144 din 2024-04-26

26.04.202470,00

Fact nr 1143 seria DEC din 26/04/24*** *** *** - achitat factura seria DEC nr 1143 din 2024-04-26

17.04.20241.827,00

PRISCOLE SRL

Fact nr 27180 seria TMPRI din 12/04/24 - achitat factura seria TMPRI nr 27180 din 2024-04-12

29.04.2024874,65

COMPUTER LINE SRL

Fact nr 17450 seria TM din 25/04/24 - achitat factura seria TM nr 17450 din 2024-04-25

26.04.20243.314,46

PRISCOLE SRL

Fact nr 27195 seria TMPRI din 23/04/24 - achitat factura seria TMPRI nr 27195 din 2024-04-23

01.04.20244.449,85

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 24 seria EI05171101 din 22/03/24 - achitat factura seria EI05171101 nr 24 din 2024-03-22

26.04.20242.946,51

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Fact nr 16173110 seria din 31/03/24 - achitat factura seria nr 16173110 din 2024-03-31

01.04.2024371,57

TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA

Fact nr 240301722237 seria TKR din 01/03/24 - achitat factura seria TKR nr 240301722237 din 2024-03-01

17.04.2024370,90

TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA

Fact nr 240302528930 seria TKR din 01/04/24 - achitat factura seria TKR nr 240302528930 din 2024-04-01

17.04.2024137,93

RCS RDS SA

Fact nr 35208104 seria FDB24 din 08/04/24 - achitat factura seria FDB24 nr 35208104 din 2024-04-08

17.04.20241.400,00

ITTM OUTSOURCING SRL

Fact nr 0081 seria ITTM nr din 05/04/24 - achitat factura seria ITTM nr. nr 0081 din 2024-04-05

17.04.20248.801,00

ITTM OUTSOURCING SRL

Fact nr 0086 seria ITTM din 12/04/24 - achitat factura seria ITTM nr 0086 din 2024-04-12

17.04.2024130,90

ROMANIAN SECURITY SYSTEMS

Fact nr 22414919 seria R din 01/04/24 - achitat factura seria R nr 22414919 din 2024-04-01

17.04.2024999,60

ADI COM SOFT SRL

Fact nr 421918 seria SB ACS din 04/04/24 - achitat factura seria SB ACS nr 421918 din 2024-04-04

17.04.2024190,40

AQUA ENJOY EVERYDAY SRL

Fact nr 5164 seria AQF din 01/04/24 - achitat factura seria AQF nr 5164 din 2024-04-01

17.04.2024952,00

DERATDEZIN VEST SRL-D

Fact nr 6085 seria DDV nr din 12/04/24 - achitat factura seria DDV nr. nr 6085 din 2024-04-12

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.04.2024734,00

PLATA NAVETA MARTIE 2024 SERAFIN, MICU, VIJAICA, GEORGESCU, ***

26.04.2024680,00

PLATA NAVETA APRILIE 2024 SERAFIN, MICU, VIJAICA, GEORGESCU, ***

Este utilă această pagină?