BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 18

Sumar februarie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii55.540,38 lei
Cheltuieli de personal960,00 lei
Total cheltuieli56.500,38 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
18.02.202244.459,85

COLTERM SA

Fact nr 4013 seria din 15/02/22 - achitat factura seria nr 4013 din 2022-02-15

28.02.20222.955,19

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 00910338 seria 22EI din 17/02/22 - achitat factura seria 22EI nr 00910338 din 2022-02-17

17.02.20221.665,99

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Fact nr 13050155 seria TM din 03/02/22 - achitat factura seria TM nr 13050155 din 2022-02-03

18.02.2022980,37

AQUATIM SA

Fact nr 1013924988 seria TMA10 din 14/02/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013924988 din 2022-02-14

18.02.202278,58

AQUATIM SA

Fact nr 1020616927 seria TMC10 din 14/02/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020616927 din 2022-02-14

17.02.2022137,32

RCS RDS SA

Fact nr 20924959 seria FDB22 din 08/02/22 - achitat factura seria FDB22 nr 20924959 din 2022-02-08

18.02.20221.042,23

TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA

Fact nr 220301564134 seria TKR din 01/02/22 - achitat factura seria TKR nr 220301564134 din 2022-02-01

17.02.2022130,90

ROMANIAN SECURITY SYSTEMS

Fact nr 22206213 seria R din 07/02/22 - achitat factura seria R nr 22206213 din 2022-02-07

17.02.2022180,00

AQUA ENJOY EVERYDAY SRL

Fact nr 3291 seria AQF din 01/02/22 - achitat factura seria AQF nr 3291 din 2022-02-01

17.02.2022892,50

ADI COM SOFT SRL

Fact nr 332878 seria SB ACS din 04/02/22 - achitat factura seria SB ACS nr 332878 din 2022-02-04

18.02.2022192,50

ROMARG

Fact nr 1284807 seria din 07/02/22 - achitat factura seria nr 1284807 din 2022-02-07

18.02.2022113,05

CERTSIGN SA

Fact nr 2245004709 seria CSIGN din 18/01/22 - achitat factura seria CSIGN nr 2245004709 din 2022-01-18

28.02.20222.391,90

SC SOF SERVICE SRL

Fact nr 22022070 seria SOF din 17/02/22 - achitat factura seria SOF nr 22022070 din 2022-02-17

18.02.2022320,00

Fact nr 343 seria din 03/02/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 343 din 2022-02-03

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
18.02.2022864,00

Stat de plata practica pedagogica sem I UVT

Carduri (conturi personale)

18.02.202296,00

Stat de plata practica pedagogica sem I UVT

Impozit retinut de la angajati

Este utilă această pagină?