BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 13

Sumar decembrie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii19.824,06 lei
Alte cheltuieli15.017,00 lei
Total cheltuieli34.841,06 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
11.12.2024595,00

SC ILDANET ROSSINI

Achitat factura seria ILD nr 202470 din 2024-12-10

03.12.2024595,00

SC ETA2U SRL

Fact nr 1202416385 seria ETA din 28/11/24 - achitat factura seria ETA nr 1202416385 din 2024-11-28

03.12.2024238,00

SC HERA SOFTWARE SRL

Fact nr 3482 seria TM din 01/12/24 - achitat factura seria TM nr 3482 din 2024-12-01

10.12.2024416,50

SC BIT SECURITY S.R.L.

Fact nr 0345 seria BITFF din 04/12/24 - achitat factura seria BITFF nr 0345 din 2024-12-04

10.12.20241.293,81

SC AQUATIM SA

Fact nr 1014965822 seria TMA10 din 03/12/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014965822 din 2024-12-03

10.12.2024106,39

SC AQUATIM SA

Fact nr 1014965823 seria TMA10 din 03/12/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014965823 din 2024-12-03

10.12.2024382,55

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Fact nr 17128743 seria din 30/11/24 - achitat factura seria nr 17128743 din 2024-11-30

10.12.2024214,20

SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL

Fact nr 22460087 seria R din 04/12/24 - achitat factura seria R nr 22460087 din 2024-12-04

10.12.2024892,50

SC ADI COM SOFT SRL

Fact nr 450503 seria SB ACS din 04/12/24 - achitat factura seria SB ACS nr 450503 din 2024-12-04

11.12.202426,59

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria TMC10 nr 1020730120 din 2024-12-09

11.12.2024595,00

SC ILDANET ROSSINI

Achitat factura seria ILD nr 202471 din 2024-12-10

11.12.2024595,00

SC ILDANET ROSSINI

Achitat factura seria ILD nr 202472 din 2024-12-10

11.12.2024357,00

SC ILDANET ROSSINI

Achitat factura seria ILD nr 202473 din 2024-12-10

11.12.2024357,00

SC ILDANET ROSSINI

Achitat factura seria ILD nr 202474 din 2024-12-10

11.12.2024357,00

SC ILDANET ROSSINI

Achitat factura seria ILD nr 202475 din 2024-12-10

16.12.2024421,26

SC CERTSIGN SA

Fact nr 2445114060 seria CSIGN din 13/12/24 - achitat factura seria CSIGN nr 2445114060 din 2024-12-13

16.12.20241.332,80

SC CASE SOFTWARE SRL

Achitat factura seria nr 1017652 din 2024-12-13

23.12.20242.027,76

SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL

Achitat factura seria VDDD nr. nr 0366 din 2024-12-19

23.12.2024595,00

SC ETA2U SRL

Achitat factura seria ETA nr 1202419140 din 2024-12-20

23.12.202436,95

SC ORANGE ROMANIA SA

Achitat factura seria TKR nr 240308849532 din 2024-12-18

23.12.20242.438,75

SC PPC ENERGIE SA

Achitat factura seria EI21363258 nr 24 din 2024-12-19

23.12.20245.950,00

SC PROSEGUR SECURITY SRL

Achitat factura seria TMADY nr 0003557 din 2024-12-21

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.12.20247.700,00

plata ajutoare materiale CES noiembrie 2024

10.12.2024882,00

plata naveta personal didactic noiembrie 2024

23.12.20246.435,00

plata ajutoare materiale CES decembrie 2024

Este utilă această pagină?