BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 12

Sumar iunie 2025

Cheltuieli cu bunuri și servicii61.666,94 lei
Cheltuieli de personal1.385,00 lei
Alte cheltuieli20.608,00 lei
Total cheltuieli83.659,94 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
16.06.20251.400,00

ITTM OUTSOURCING SRL

Fact nr 0307 seria ITTM din 05/06/25 - achitat factura seria ITTM nr 0307 din 2025-06-05

16.06.20251.400,00

ITTM OUTSOURCING SRL

Fact nr 0308 seria ITTM din 05/06/25 - achitat factura seria ITTM nr 0308 din 2025-06-05

16.06.20251.439,78

L.G.ADMIN&CONSULT SRL

Fact nr 0855 seria LGF25 din 05/06/25 - achitat factura seria LGF25 nr 0855 din 2025-06-05

16.06.2025917,86

AQUATIM SA

Fact nr 1015155387 seria TMA10 din 04/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015155387 din 2025-06-04

16.06.2025509,14

AQUATIM SA

Fact nr 1020750039 seria TMC10 din 10/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750039 din 2025-06-10

16.06.2025100,00

AQUATIM SA

Fact nr 1020750221 seria TMC10 din 10/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750221 din 2025-06-10

16.06.20253.831,52

COLTERM SA

Fact nr 13714 seria CLTC 2025 din 15/05/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 13714 din 2025-05-15

16.06.20259.467,49

COLTERM SA

Fact nr 13768 seria CLTC 2025 din 01/06/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 13768 din 2025-06-01

16.06.20254.362,93

RETIM ECOLOGIC

Fact nr 17949437 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17949437 din 2025-05-31

16.06.2025718,19

RETIM ECOLOGIC

Fact nr 17950200 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17950200 din 2025-05-31

16.06.20252.495,89

GRUP PETROS

Fact nr 23654 seria PP din 03/06/25 - achitat factura seria PP nr 23654 din 2025-06-03

16.06.20251.400,03

GRUP PETROS

Fact nr 23655 seria PP din 03/06/25 - achitat factura seria PP nr 23655 din 2025-06-03

16.06.20251.930,22

PPC ENERGIE SA

Fact nr 25 seria EI12470261 din 31/05/25 - achitat factura seria EI12470261 nr 25 din 2025-05-31

16.06.2025611,01

ORANGE ROMANIA S.A. (Orange Romania Communications SA)

Fact nr 250303194897 seria TKR din 01/06/25 - achitat factura seria TKR nr 250303194897 din 2025-06-01

16.06.2025999,60

Adi Com SOFT

Fact nr 473077 seria SB ACS din 03/06/25 - achitat factura seria SB ACS nr 473077 din 2025-06-03

16.06.202564,70

DIGI ROMANIA SA

Fact nr 49695749 seria FDB25 din 06/06/25 - achitat factura seria FDB25 nr 49695749 din 2025-06-06

16.06.2025820,00

ALIAL SRL

Fact nr 59327 seria din 11/06/25 - achitat factura seria nr 59327 din 2025-06-11

16.06.2025285,60

AGERSYSTEMS SRL

Fact nr 917 seria AS din 06/06/25 - achitat factura seria AS nr 917 din 2025-06-06

20.06.20253.396,78

DEDEMAN SRL

Fact nr 5700873716 seria din 03/06/25 - achitat factura seria nr 5700873716 din 2025-06-03

27.06.20257.996,80

DIBSER SRL

Fact nr DIB25361 seria F din 26/06/25 - achitat factura seria F nr DIB25361 din 2025-06-26

30.06.20253.998,40

DIBSER SRL

Fact nr 25362 seria din 27/06/25 - achitat factura seria nr 25362 din 2025-06-27

13.06.202510.521,00

PLATA PRIMA DE INSTALARE CAUNI, ***

16.06.20253.000,00

Fact nr 00011 seria SZ din 12/06/25 - PFA *** *** - achitat factura seria SZ- nr 00011 din 2025-06-12

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
23.06.2025720,00

NAVETA MAI 2025

27.06.2025665,00

NAVETA IUNIE 2025

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
20.06.202512.243,00

CES MAI 2025

24.06.20258.365,00

CES IUNIE 2025

Este utilă această pagină?