BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Dimitrie Leonida

Sumar aprilie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii22.556,67 lei
Alte cheltuieli21.468,00 lei
Total cheltuieli44.024,67 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
29.04.20241.030,18

PPC ENERGIE SA

Fact nr 06784742 seria 24EI din 25/04/24 - achitat factura seria 24EI nr 06784742 din 2024-04-25

02.04.20242.435,53

ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL

Fact nr 0631 seria 2024ERON din 01/04/24 - achitat factura seria 2024ERON nr 0631 din 2024-04-01

02.04.2024476,00

MS HOME SRL

Fact nr 09415 seria din 27/03/24 - achitat factura seria nr 09415 din 2024-03-27

02.04.20241.249,50

LG ADMIN CONSULT SRL

Fact nr 372 seria LGF24 din 15/03/24 - achitat factura seria LGF24 nr 372 din 2024-03-15

11.04.2024114,00

IMPOZIT INSPECTII

11.04.20241.032,00

PLATA INSPECTII

18.04.2024357,00

MS HOME SRL

Fact nr 09470 seria din 15/04/24 - achitat factura seria nr 09470 din 2024-04-15

18.04.2024297,50

MS HOME SRL

Fact nr 09480 seria din 15/04/24 - achitat factura seria nr 09480 din 2024-04-15

18.04.20241.060,06

AQUATIM TIMISOARA

Fact nr 1014738123 seria din 15/04/24 - achitat factura seria nr 1014738123 din 2024-04-15

18.04.2024452,13

AQUATIM TIMISOARA

Fact nr 1014740272 seria din 16/04/24 - achitat factura seria nr 1014740272 din 2024-04-16

18.04.2024981,10

E ON ENERGIE ROMANIA SA

Fact nr 10231261845 seria din 08/04/24 - achitat factura seria nr 10231261845 din 2024-04-08

18.04.20242.993,16

E ON ENERGIE ROMANIA SA

Fact nr 10231261846 seria din 08/04/24 - achitat factura seria nr 10231261846 din 2024-04-08

18.04.2024696,85

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Fact nr 240302521406 seria TKR din 01/04/24 - achitat factura seria TKR nr 240302521406 din 2024-04-01

18.04.2024595,00

ADI COM SOFT SRL

Fact nr 421982 seria SB ACS din 04/04/24 - achitat factura seria SB ACS nr 421982 din 2024-04-04

19.04.2024948,99

DEDEMAN SRL

Fact nr 8200182126 seria din 04/04/24 - achitat factura seria nr 8200182126 din 2024-04-04

19.04.20242.741,79

DEDEMAN SRL

Fact nr 8200182127 seria din 04/04/24 - achitat factura seria nr 8200182127 din 2024-04-04

24.04.2024793,02

RETIM SA TM

Fact nr 16172531 seria din 31/03/24 - achitat factura seria nr 16172531 din 2024-03-31

24.04.2024793,02

RETIM SA TM

Fact nr 16172532 seria din 31/03/24 - achitat factura seria nr 16172532 din 2024-03-31

24.04.2024906,61

VODAFONE ROMANIA SA

Fact nr 632972048 seria VDF din 17/04/24 - achitat factura seria VDF nr 632972048 din 2024-04-17

29.04.2024690,20

MS HOME SRL

Fact nr 09525 seria din 26/04/24 - achitat factura seria nr 09525 din 2024-04-26

29.04.20241.913,03

ALMAS OFFICE SRL

Fact nr 1131227 seria TMFA din 23/04/24 - achitat factura seria TMFA nr 1131227 din 2024-04-23

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.04.20245.444,00

PLATA INDEMNIZATIE INSTALARE

08.04.20241.812,00

PLATA NAVETA PROFESORI DEC-FEB

15.04.202414.212,00

PLATA CES MAR

Este utilă această pagină?