BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Dimitrie Leonida

Sumar octombrie 2023

Cheltuieli cu bunuri și servicii30.440,23 lei
Alte cheltuieli16.233,00 lei
Total cheltuieli46.673,23 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
05.10.20231.699,96

ALMAS OFFICE SRL

Fact nr 1127883 seria TMFA din 26/09/23 - achitat factura seria TMFA nr 1127883 din 2023-09-26

05.10.20231.059,10

MS HOME SRL

Fact nr 08755 seria 2015 din 25/09/23 - achitat factura seria 2015 nr 08755 din 2023-09-25

05.10.2023252,11

ALMAS OFFICE SRL

Fact nr 1127882 seria TMFA din 26/09/23 - achitat factura seria TMFA nr 1127882 din 2023-09-26

05.10.20231.108,72

LG ADMIN CONSULT SRL

Fact nr 1373 seria LGF23 din 28/09/23 - achitat factura seria LGF23 nr 1373 din 2023-09-28

05.10.2023696,78

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Fact nr 230309240864 seria din 01/10/23 - achitat factura seria nr 230309240864 din 2023-10-01

05.10.2023178,50

LG PROTECT GROUP SRL

Fact nr 356 seria LGF23 din 28/09/23 - achitat factura seria LGF23 nr 356 din 2023-09-28

05.10.20232.380,00

DERATDEZIN VEST SRL

Fact nr 5623 seria DDV din 29/09/23 - achitat factura seria DDV nr 5623 din 2023-09-29

05.10.20231.832,74

DEDEMAN SRL

Fact nr 8200177927 seria din 25/09/23 - achitat factura seria nr 8200177927 din 2023-09-25

10.10.2023579,08

RETIM SA TM

Fact nr 15455339 seria din 30/09/23 - achitat factura seria nr 15455339 din 2023-09-30

10.10.2023579,08

RETIM SA TM

Fact nr 15455340 seria din 30/09/23 - achitat factura seria nr 15455340 din 2023-09-30

10.10.20231.329,04

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 15521633 seria 23EI din 25/09/23 - achitat factura seria 23EI nr 15521633 din 2023-09-25

10.10.2023595,00

ADI COM SOFT SRL

Fact nr 400119 seria SB ACS din 05/10/23 - achitat factura seria SB ACS nr 400119 din 2023-10-05

10.10.2023238,00

HERA SOFTWARE SRL

Fact nr 4743 seria CAB din 01/10/23 - achitat factura seria CAB nr 4743 din 2023-10-01

20.10.20235.712,00

JURCUT CONSTRUCT SRL

Fact nr 0442 seria A din 12/10/23 - achitat factura seria A nr 0442 din 2023-10-12

20.10.2023476,00

MS HOME SRL

Fact nr 08794 seria 2015 din 11/10/23 - achitat factura seria 2015 nr 08794 din 2023-10-11

20.10.2023595,00

MS HOME SRL

Fact nr 08810 seria 08810 din 15/10/23 - achitat factura seria 08810 nr 08810 din 2023-10-15

20.10.20231.985,70

AQUATIM TIMISOARA

Fact nr 1014552395 seria din 13/10/23 - achitat factura seria nr 1014552395 din 2023-10-13

20.10.2023226,06

AQUATIM TIMISOARA

Fact nr 1014554552 seria din 16/10/23 - achitat factura seria nr 1014554552 din 2023-10-16

20.10.2023646,79

UNIPREST INSTAL SRL

Fact nr 5681134 seria UNI din 09/10/23 - achitat factura seria UNI nr 5681134 din 2023-10-09

20.10.2023907,48

VODAFONE ROMANIA SA

Fact nr 597341674 seria VDF din 17/10/23 - achitat factura seria VDF nr 597341674 din 2023-10-17

20.10.2023479,52

UNIPREST INSTAL SRL

Fact nr 65184260 seria UNI din 09/10/23 - achitat factura seria UNI nr 65184260 din 2023-10-09

27.10.2023847,28

MS HOME SRL

Fact nr 08821 seria din 19/10/23 - achitat factura seria nr 08821 din 2023-10-19

27.10.20232.349,66

ALMAS OFFICE SRL

Fact nr 1128401 seria TMFA din 26/10/23 - achitat factura seria TMFA nr 1128401 din 2023-10-26

27.10.20231.887,17

ALMAS OFFICE SRL

Fact nr 1128403 seria TMFA din 26/10/23 - achitat factura seria TMFA nr 1128403 din 2023-10-26

27.10.202341,71

ALMAS OFFICE SRL

Fact nr 1128404 seria TMFA din 26/10/23 - achitat factura seria TMFA nr 1128404 din 2023-10-26

27.10.20231.407,75

ALMAS OFFICE SRL

Fact nr 1128404 seria TMFA din 26/10/23 - achitat factura seria TMFA nr 1128404 din 2023-10-26

10.10.2023350,00

Fact nr 0035 seria I nr din 06/10/23PFA *** *** - achitat factura seria I nr. nr 0035 din 2023-10-06

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
05.10.20233.841,00

PLATA INDEMNIZATIE INSTALARE

19.10.202312.166,00

PLATA CES SEPTEMBRIE

05.10.2023226,00

PLATA TRANSPORT ***

Este utilă această pagină?