BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Dimitrie Leonida

Sumar septembrie 2023

Cheltuieli cu bunuri și servicii12.832,34 lei
Alte cheltuieli10.538,00 lei
Total cheltuieli23.370,34 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
26.09.2023238,00

MS HOME SRL

Fact nr 08688 seria 2015 din 14/09/23 - achitat factura seria 2015 nr 08688 din 2023-09-14

11.09.20231.031,73

ACTONPRES GROUP SRL

Fact nr 151901 seria AOP din 29/08/23 - achitat factura seria AOP nr 151901 din 2023-08-29

11.09.2023579,08

RETIM SA TM

Fact nr 15305258 seria din 31/08/23 - achitat factura seria nr 15305258 din 2023-08-31

11.09.2023579,08

RETIM SA TM

Fact nr 15305259 seria din 31/08/23 - achitat factura seria nr 15305259 din 2023-08-31

11.09.2023695,83

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Fact nr 230308330215 seria din 01/09/23 - achitat factura seria nr 230308330215 din 2023-09-01

11.09.2023595,00

ADI COM SOFT SRL

Fact nr 396575 seria SB ACS din 05/09/23 - achitat factura seria SB ACS nr 396575 din 2023-09-05

11.09.2023238,00

HERA SOFTWARE SRL

Fact nr 4722 seria CAB din 01/09/23 - achitat factura seria CAB nr 4722 din 2023-09-01

12.09.20231.157,01

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 13863105 seria 23EI din 25/08/23 - achitat factura seria 23EI nr 13863105 din 2023-08-25

12.09.20232.142,00

M&M MEDIANET COM SRL

Fact nr 804374 seria FMMT13 din 06/09/23 - achitat factura seria FMMT13 nr 804374 din 2023-09-06

26.09.2023595,00

MS HOME SRL

Fact nr 08691 seria 2015 din 15/09/23 - achitat factura seria 2015 nr 08691 din 2023-09-15

26.09.2023670,37

AQUATIM TIMISOARA

Fact nr 1014521524 seria din 13/09/23 - achitat factura seria nr 1014521524 din 2023-09-13

26.09.2023906,08

VODAFONE ROMANIA SA

Fact nr 591353465 seria VDF din 17/09/23 - achitat factura seria VDF nr 591353465 din 2023-09-17

26.09.2023448,01

DEDEMAN SRL

Fact nr 8200177712 seria din 15/09/23 - achitat factura seria nr 8200177712 din 2023-09-15

27.09.20232.257,15

DEDEMAN SRL

Fact nr 8200177711 seria din 15/09/23 - achitat factura seria nr 8200177711. din 2023-09-15

26.09.2023700,00

Fact nr 515 seria SCPP din 15/09/23 - SCPP *** SI ASOCIATII - achitat factura seria SCPP nr 515 din 2023-09-15

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
20.09.202310.040,00

ACHITAT BURSE IAN-AUG DIF.HCL 79/28.02.2023

05.09.2023498,00

PLATA NAVETA MAI-IUNIE

Este utilă această pagină?