Sumar noiembrie 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 22.403,29 lei |
Alte cheltuieli | 42.715,50 lei |
Total cheltuieli | 65.118,79 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
03.11.2022 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 526881726 seria VDF din 17/10/22 - achitat factura seria VDF nr 526881726 din 2022-10-17 | 921,19 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 526881726 seria VDF din 17/10/22 - achitat factura seria VDF nr 526881726 din 2022-10-17 | ||
07.11.2022 | RETIM SA TM Fact nr 14156411 seria din 31/10/22 - achitat factura seria nr 14156411 din 2022-10-31 | 3.046,47 |
RETIM SA TM Fact nr 14156411 seria din 31/10/22 - achitat factura seria nr 14156411 din 2022-10-31 | ||
07.11.2022 | RETIM SA TM Fact nr 14156412 seria din 31/10/22 - achitat factura seria nr 14156412 din 2022-10-31 | 543,52 |
RETIM SA TM Fact nr 14156412 seria din 31/10/22 - achitat factura seria nr 14156412 din 2022-10-31 | ||
07.11.2022 | RETIM SA TM Fact nr 14156413 seria din 31/10/22 - achitat factura seria nr 14156413 din 2022-10-31 | 543,52 |
RETIM SA TM Fact nr 14156413 seria din 31/10/22 - achitat factura seria nr 14156413 din 2022-10-31 | ||
07.11.2022 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220313623079 seria din 01/11/22 - achitat factura seria nr 220313623079 din 2022-11-01 | 991,47 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220313623079 seria din 01/11/22 - achitat factura seria nr 220313623079 din 2022-11-01 | ||
07.11.2022 | POLICLINICA NARMEDICA SRL Protectia munciiFact nr 3437 seria MFT din 18/10/22 - achitat factura seria MFT nr 3437 din 2022-10-18 | 1.260,00 |
POLICLINICA NARMEDICA SRL Fact nr 3437 seria MFT din 18/10/22 - achitat factura seria MFT nr 3437 din 2022-10-18 | ||
07.11.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 362127 seria din 02/11/22 - achitat factura seria nr 362127 din 2022-11-02 | 476,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 362127 seria din 02/11/22 - achitat factura seria nr 362127 din 2022-11-02 | ||
07.11.2022 | AIRMEC INSTAL SERVICE SRL Fact nr 5011 seria AISTM din 03/11/22 - achitat factura seria AISTM nr 5011 din 2022-11-03 | 250,00 |
AIRMEC INSTAL SERVICE SRL Fact nr 5011 seria AISTM din 03/11/22 - achitat factura seria AISTM nr 5011 din 2022-11-03 | ||
11.11.2022 | Pregătire profesionalăPLATA IMPOZIT INSPECTII | 37,00 |
PLATA IMPOZIT INSPECTII | ||
11.11.2022 | Pregătire profesionalăPLATA INSPECTII | 337,00 |
PLATA INSPECTII | ||
17.11.2022 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010924786021 seria din 08/11/22 - achitat factura seria nr 010924786021 din 2022-11-08 | 38,92 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010924786021 seria din 08/11/22 - achitat factura seria nr 010924786021 din 2022-11-08 | ||
17.11.2022 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010924786022 seria din 08/11/22 - achitat factura seria nr 010924786022 din 2022-11-08 | 225,67 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010924786022 seria din 08/11/22 - achitat factura seria nr 010924786022 din 2022-11-08 | ||
17.11.2022 | CERTSING SA Fact nr 2245090884 seria din 11/11/22 - achitat factura seria nr 2245090884 din 2022-11-11 | 296,31 |
CERTSING SA Fact nr 2245090884 seria din 11/11/22 - achitat factura seria nr 2245090884 din 2022-11-11 | ||
21.11.2022 | AIRMEC INSTAL SRL Fact nr 12713 seria din 16/11/22 - achitat factura seria nr 12713 din 2022-11-16 | 2.100,00 |
AIRMEC INSTAL SRL Fact nr 12713 seria din 16/11/22 - achitat factura seria nr 12713 din 2022-11-16 | ||
21.11.2022 | LG ADMIN CONSULT SRL Protectia munciiFact nr 1701 seria LGF22 din 17/11/22 - achitat factura seria LGF22 nr 1701 din 2022-11-17 | 892,50 |
LG ADMIN CONSULT SRL Fact nr 1701 seria LGF22 din 17/11/22 - achitat factura seria LGF22 nr 1701 din 2022-11-17 | ||
21.11.2022 | LG PROTECT GROUP SRL Fact nr 421 seria LGF22 din 17/11/22 - achitat factura seria LGF22 nr 421 din 2022-11-17 | 178,50 |
LG PROTECT GROUP SRL Fact nr 421 seria LGF22 din 17/11/22 - achitat factura seria LGF22 nr 421 din 2022-11-17 | ||
21.11.2022 | ROUMASPORT SRL Obiecte de inventarFact nr 525450 seria din 01/11/22 - achitat factura seria nr 525450 din 2022-11-01 | 1.764,49 |
ROUMASPORT SRL Fact nr 525450 seria din 01/11/22 - achitat factura seria nr 525450 din 2022-11-01 | ||
21.11.2022 | ROUMASPORT SRL Obiecte de inventarFact nr 525458 seria din 01/11/22 - achitat factura seria nr 525458 din 2022-11-01 | 1.999,99 |
ROUMASPORT SRL Fact nr 525458 seria din 01/11/22 - achitat factura seria nr 525458 din 2022-11-01 | ||
22.11.2022 | LS HOME & PRITING SRL-D Fact nr 0987 seria LSHF din 09/11/22 - achitat factura seria LSHF nr 0987 din 2022-11-09 | 3.565,00 |
LS HOME & PRITING SRL-D Fact nr 0987 seria LSHF din 09/11/22 - achitat factura seria LSHF nr 0987 din 2022-11-09 | ||
22.11.2022 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014210915 seria din 17/11/22 - achitat factura seria nr 1014210915 din 2022-11-17 | 1.079,87 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014210915 seria din 17/11/22 - achitat factura seria nr 1014210915 din 2022-11-17 | ||
22.11.2022 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014214690 seria din 18/11/22 - achitat factura seria nr 1014214690 din 2022-11-18 | 558,98 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014214690 seria din 18/11/22 - achitat factura seria nr 1014214690 din 2022-11-18 | ||
25.11.2022 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 532343674 seria VDF din 17/11/22 - achitat factura seria VDF nr 532343674 din 2022-11-17 | 895,30 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 532343674 seria VDF din 17/11/22 - achitat factura seria VDF nr 532343674 din 2022-11-17 | ||
01.11.2022 | ACHITAT DECONT MATERIALE | 101,59 |
ACHITAT DECONT MATERIALE | ||
07.11.2022 | Fact nr 36 seria PI din 01/11/22 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 36 din 2022-11-01 | 300,00 |
Fact nr 36 seria PI din 01/11/22 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 36 din 2022-11-01 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
01.11.2022 | PLATA NAVETA SEPT | 643,00 |
PLATA NAVETA SEPT | ||
14.11.2022 | RIDICAT BURSE SEP-OCT 2022 | 30.386,00 |
RIDICAT BURSE SEP-OCT 2022 | ||
18.11.2022 | PLATA NAVETA SEP-OCT | 488,50 |
PLATA NAVETA SEP-OCT | ||
24.11.2022 | RIDICAT CES SEP-OCT | 11.198,00 |
RIDICAT CES SEP-OCT |