Sumar mai 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 29.781,48 lei |
Alte cheltuieli | 64.791,60 lei |
Total cheltuieli | 94.573,08 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
03.05.2022 | TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA Fact nr 220304731412 seria TKR din 09/04/22 - achitat factura seria TKR nr 220304731412 din 2022-04-09 | 1.102,45 |
TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA Fact nr 220304731412 seria TKR din 09/04/22 - achitat factura seria TKR nr 220304731412 din 2022-04-09 | ||
03.05.2022 | DEDEMAN SRL Fact nr 57002159566 seria DED din 28/04/22 - achitat factura seria DED nr 57002159566 din 2022-04-28 | 562,91 |
DEDEMAN SRL Fact nr 57002159566 seria DED din 28/04/22 - achitat factura seria DED nr 57002159566 din 2022-04-28 | ||
18.05.2022 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10226293269 seria din 07/05/22 - achitat factura seria nr 10226293269 din 2022-05-07 | 2.680,26 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10226293269 seria din 07/05/22 - achitat factura seria nr 10226293269 din 2022-05-07 | ||
16.05.2022 | DELCOSOFT SRL Fact nr 08325 seria BH din 05/05/22 - achitat factura seria BH nr 08325 din 2022-05-05 | 210,00 |
DELCOSOFT SRL Fact nr 08325 seria BH din 05/05/22 - achitat factura seria BH nr 08325 din 2022-05-05 | ||
16.05.2022 | RETIM SA TM Fact nr 13420458 seria din 30/04/22 - achitat factura seria nr 13420458 din 2022-04-30 | 1.235,49 |
RETIM SA TM Fact nr 13420458 seria din 30/04/22 - achitat factura seria nr 13420458 din 2022-04-30 | ||
16.05.2022 | RETIM SA TM Fact nr 13420459 seria din 30/04/22 - achitat factura seria nr 13420459 din 2022-04-30 | 459,48 |
RETIM SA TM Fact nr 13420459 seria din 30/04/22 - achitat factura seria nr 13420459 din 2022-04-30 | ||
16.05.2022 | RETIM SA TM Fact nr 13420460 seria din 30/04/22 - achitat factura seria nr 13420460 din 2022-04-30 | 459,48 |
RETIM SA TM Fact nr 13420460 seria din 30/04/22 - achitat factura seria nr 13420460 din 2022-04-30 | ||
16.05.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 341643 seria SBACS din 10/05/22 - achitat factura seria SBACS nr 341643 din 2022-05-10 | 476,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 341643 seria SBACS din 10/05/22 - achitat factura seria SBACS nr 341643 din 2022-05-10 | ||
16.05.2022 | RCS RDS SA BUC Fact nr 37751402 seria FDB22 din 06/05/22 - achitat factura seria FDB22 nr 37751402 din 2022-05-06 | 240,04 |
RCS RDS SA BUC Fact nr 37751402 seria FDB22 din 06/05/22 - achitat factura seria FDB22 nr 37751402 din 2022-05-06 | ||
18.05.2022 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10226293268 seria din 07/05/22 - achitat factura seria nr 10226293268 din 2022-05-07 | 1.254,43 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10226293268 seria din 07/05/22 - achitat factura seria nr 10226293268 din 2022-05-07 | ||
18.05.2022 | COLTERM SA Fact nr 15884 seria din 12/05/22 - achitat factura seria nr 15884 din 2022-05-12 | 14.361,20 |
COLTERM SA Fact nr 15884 seria din 12/05/22 - achitat factura seria nr 15884 din 2022-05-12 | ||
18.05.2022 | DEDEMAN SRL Fact nr 57001178896 seria DED din 13/05/22 - achitat factura seria DED nr 57001178896 din 2022-05-13 | 1.457,85 |
DEDEMAN SRL Fact nr 57001178896 seria DED din 13/05/22 - achitat factura seria DED nr 57001178896 din 2022-05-13 | ||
26.05.2022 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014027720 seria din 13/05/22 - achitat factura seria nr 1014027720 din 2022-05-13 | 639,37 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014027720 seria din 13/05/22 - achitat factura seria nr 1014027720 din 2022-05-13 | ||
26.05.2022 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014031475 seria din 16/05/22 - achitat factura seria nr 1014031475 din 2022-05-16 | 786,23 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014031475 seria din 16/05/22 - achitat factura seria nr 1014031475 din 2022-05-16 | ||
26.05.2022 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014033597 seria din 16/05/22 - achitat factura seria nr 1014033597 din 2022-05-16 | 1.859,68 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1014033597 seria din 16/05/22 - achitat factura seria nr 1014033597 din 2022-05-16 | ||
26.05.2022 | AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1020629364 seria din 13/05/22 - achitat factura seria nr 1020629364 din 2022-05-13 | 733,39 |
AQUATIM TIMISOARA Fact nr 1020629364 seria din 13/05/22 - achitat factura seria nr 1020629364 din 2022-05-13 | ||
26.05.2022 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220306086873 seria din 09/05/22 - achitat factura seria nr 220306086873 din 2022-05-09 | 963,22 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220306086873 seria din 09/05/22 - achitat factura seria nr 220306086873 din 2022-05-09 | ||
26.05.2022 | Fact nr 00000013 seria PI din 23/05/22PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 00000013 din 2022-05-23 | 300,00 |
Fact nr 00000013 seria PI din 23/05/22PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 00000013 din 2022-05-23 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
11.05.2022 | PLATA NAVETA APRILIE | 365,60 |
PLATA NAVETA APRILIE | ||
19.05.2022 | RIDICAT CES IAN-APR | 15.861,00 |
RIDICAT CES IAN-APR | ||
31.05.2022 | RIDICAT BURSE IAN-APR | 48.565,00 |
RIDICAT BURSE IAN-APR |