Sumar iunie 2025
Asistență socială | 5.396.300,00 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 19.593.541,66 lei |
Cheltuieli cu investiții | 37.760.691,78 lei |
Cheltuieli de personal | 5.691.770,55 lei |
Subvenții | 53.805.806,44 lei |
Transferuri între unități ale administrației publice | 9.695.003,00 lei |
Alte cheltuieli | 11.099.666,28 lei |
Total cheltuieli | 143.042.779,71 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
18.06.2025 | Ajutoare socialeop 1320/18.06.2025 fact 18868/03.06.2025 | 5.396.300,00 |
op 1320/18.06.2025 fact 18868/03.06.2025 |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
04.06.2025 | Deplasari, detasari, transferariav cazare Ucraina *** | 664,95 |
av cazare Ucraina *** | ||
06.06.2025 | OP 956/06.06.25- F.238687/31.03.25-INHTERT TOALETE ***.01.12-31.12.2024 | 8.529,92 |
OP 956/06.06.25- F.238687/31.03.25-INHTERT TOALETE ***.01.12-31.12.2024 | ||
10.06.2025 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareONORARIU EXPERT DOSAR 6321 30 2024 EXPERT *** *** | 1.500,00 |
ONORARIU EXPERT DOSAR 6321 30 2024 EXPERT *** *** | ||
02.06.2025 | BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 138 seria din 16/05/25 - achitat factura seria nr 138 din 2025-05-16 | 191.937,79 |
BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 138 seria din 16/05/25 - achitat factura seria nr 138 din 2025-05-16 | ||
02.06.2025 | BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 139 seria din 16/05/25 - achitat factura seria nr 139 din 2025-05-16 | 375.401,47 |
BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 139 seria din 16/05/25 - achitat factura seria nr 139 din 2025-05-16 | ||
06.06.2025 | ORANGE ROMANIA SA Fact nr 16508425 seria JAS din 27/05/25 - achitat factura seria JAS nr 16508425 din 2025-05-27 | 1.357,79 |
ORANGE ROMANIA SA Fact nr 16508425 seria JAS din 27/05/25 - achitat factura seria JAS nr 16508425 din 2025-05-27 | ||
06.06.2025 | EXPRESSLINE SRL Fact nr 17301 seria EFEMD din 29/05/25 - achitat factura seria EFEMD nr 17301 din 2025-05-29 | 769,98 |
EXPRESSLINE SRL Fact nr 17301 seria EFEMD din 29/05/25 - achitat factura seria EFEMD nr 17301 din 2025-05-29 | ||
10.06.2025 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 18822 seria STPT din 28/05/25 - achitat factura seria STPT nr 18822 din 2025-05-28 | 173.649,87 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 18822 seria STPT din 28/05/25 - achitat factura seria STPT nr 18822 din 2025-05-28 | ||
10.06.2025 | GAMI SKI SRL Fact nr 20250285 seria GMI din 23/05/25 - achitat factura seria GMI nr 20250285 din 2025-05-23 | 11.756,00 |
GAMI SKI SRL Fact nr 20250285 seria GMI din 23/05/25 - achitat factura seria GMI nr 20250285 din 2025-05-23 | ||
12.06.2025 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteFact nr AS 8358 seria SEMN din 30/04/25 - achitat factura seria SEMN nr AS 8358 din 2025-04-30 | 692.216,47 |
DRUMURI MUNICIPALE Fact nr AS 8358 seria SEMN din 30/04/25 - achitat factura seria SEMN nr AS 8358 din 2025-04-30 | ||
18.06.2025 | HORTICULTURA SA Fact nr 79 seria din 20/05/25 - achitat factura seria nr 79 din 2025-05-20 | 370.072,49 |
HORTICULTURA SA Fact nr 79 seria din 20/05/25 - achitat factura seria nr 79 din 2025-05-20 | ||
18.06.2025 | OPERA ROMANA TIMISOARA Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 80 seria din 06/06/25 - achitat factura seria nr 80 din 2025-06-06 | 3.730,00 |
OPERA ROMANA TIMISOARA Fact nr 80 seria din 06/06/25 - achitat factura seria nr 80 din 2025-06-06 | ||
20.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 17946133 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17946133 din 2025-05-31 | 22.998,19 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 17946133 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17946133 din 2025-05-31 | ||
20.06.2025 | CFR-CALATORI SA Fact nr 190887 seria C2200 din 10/06/25 - achitat factura seria C2200 nr 190887 din 2025-06-10 | 350,00 |
CFR-CALATORI SA Fact nr 190887 seria C2200 din 10/06/25 - achitat factura seria C2200 nr 190887 din 2025-06-10 | ||
20.06.2025 | DEPO B2B SRL Fact nr 2064 seria PSO din 06/06/25 - achitat factura seria PSO nr 2064 din 2025-06-06 | 944,00 |
DEPO B2B SRL Fact nr 2064 seria PSO din 06/06/25 - achitat factura seria PSO nr 2064 din 2025-06-06 | ||
20.06.2025 | CTCE SA Fact nr 242705 seria CTCES din 11/06/25 - achitat factura seria CTCES nr 242705 din 2025-06-11 | 1.523,20 |
CTCE SA Fact nr 242705 seria CTCES din 11/06/25 - achitat factura seria CTCES nr 242705 din 2025-06-11 | ||
20.06.2025 | CERTIND SA Fact nr 36562 seria CERT F E din 16/06/25 - achitat factura seria CERT F E nr 36562 din 2025-06-16 | 5.355,00 |
CERTIND SA Fact nr 36562 seria CERT F E din 16/06/25 - achitat factura seria CERT F E nr 36562 din 2025-06-16 | ||
20.06.2025 | IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA Fact nr 4319 seria IMO din 16/06/25 - achitat factura seria IMO nr 4319 din 2025-06-16 | 699,10 |
IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA Fact nr 4319 seria IMO din 16/06/25 - achitat factura seria IMO nr 4319 din 2025-06-16 | ||
20.06.2025 | HORTICULTURA SA Fact nr 80 PATR seria DES2025 din 27/05/25 - achitat factura seria DES2025 nr 80-PATR din 2025-05-27 | 234.733,03 |
HORTICULTURA SA Fact nr 80 PATR seria DES2025 din 27/05/25 - achitat factura seria DES2025 nr 80-PATR din 2025-05-27 | ||
23.06.2025 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2688 seria din 29/05/25 - achitat factura seria nr 2688 din 2025-05-29 | 251.701,13 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2688 seria din 29/05/25 - achitat factura seria nr 2688 din 2025-05-29 | ||
23.06.2025 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2689 seria din 29/05/25 - achitat factura seria nr 2689 din 2025-05-29 | 225.267,65 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2689 seria din 29/05/25 - achitat factura seria nr 2689 din 2025-05-29 | ||
30.06.2025 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 16957 seria CLTC 2025 din 16/06/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 16957 din 2025-06-16 | 2.100,66 |
COLTERM Fact nr 16957 seria CLTC 2025 din 16/06/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 16957 din 2025-06-16 | ||
30.06.2025 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 303 seria din 10/06/25 - achitat factura seria nr 303 din 2025-06-10 | 18.929,60 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 303 seria din 10/06/25 - achitat factura seria nr 303 din 2025-06-10 | ||
30.06.2025 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 303 seria din 10/06/25 - achitat factura seria nr 303 din 2025-06-10 | 218.188,53 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 303 seria din 10/06/25 - achitat factura seria nr 303 din 2025-06-10 | ||
10.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 1001500 seria FIN din 15/04/25 - achitat factura seria FIN nr 1001500 din 2025-04-15 | 80.145,38 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 1001500 seria FIN din 15/04/25 - achitat factura seria FIN nr 1001500 din 2025-04-15 | ||
10.06.2025 | GEMINI INFOGHID Fact nr 13472 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 13472 din 2025-06-02 | 535,50 |
GEMINI INFOGHID Fact nr 13472 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 13472 din 2025-06-02 | ||
10.06.2025 | LA FANTANA SRL Fact nr 17170802 seria ELLFTBU din 02/06/25 - achitat factura seria ELLFTBU nr 17170802 din 2025-06-02 | 4.469,64 |
LA FANTANA SRL Fact nr 17170802 seria ELLFTBU din 02/06/25 - achitat factura seria ELLFTBU nr 17170802 din 2025-06-02 | ||
10.06.2025 | DIRECTIA POSTA VEST Fact nr 21225 seria CNPRNTM010 din 30/05/25 - achitat factura seria CNPRNTM010 nr 21225 din 2025-05-30 | 6.510,10 |
DIRECTIA POSTA VEST Fact nr 21225 seria CNPRNTM010 din 30/05/25 - achitat factura seria CNPRNTM010 nr 21225 din 2025-05-30 | ||
04.06.2025 | Deplasari, detasari, transferariav cazare Ucraina *** | 664,95 |
av cazare Ucraina *** | ||
05.06.2025 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3921 30 2023 *** *** | 6.000,00 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3921 30 2023 *** *** | ||
11.06.2025 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 262 2023 INTIM *** *** *** *** | 6.220,00 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 262 2023 INTIM *** *** *** *** | ||
11.06.2025 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 6494 30 2024 MALECU *** | 3.000,00 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 6494 30 2024 MALECU *** | ||
12.06.2025 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareONORARIU EXPERT DOSAR 82 30 2023 EXPERT *** *** | 9.439,50 |
ONORARIU EXPERT DOSAR 82 30 2023 EXPERT *** *** | ||
16.06.2025 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECTA DOSAR 1041 EX 2023 SCPEJ *** SI ASOCIATII | 7.137,59 |
CHELTUIELI JUDECTA DOSAR 1041 EX 2023 SCPEJ *** SI ASOCIATII | ||
24.06.2025 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarech jud dos 12578/325/2020 *** *** | 3.520,00 |
ch jud dos 12578/325/2020 *** *** | ||
06.06.2025 | COLTERM Fact nr 14 seria CLPM 2025 din 16/05/25 - achitat factura seria CLPM-2025 nr 14 din 2025-05-16 | 18.779,50 |
COLTERM Fact nr 14 seria CLPM 2025 din 16/05/25 - achitat factura seria CLPM-2025 nr 14 din 2025-05-16 | ||
02.06.2025 | SNEBERGER LUNAPARK SRL Fact nr 214 seria din 19/05/25 - achitat factura seria nr 214 din 2025-05-19 | 1.830,00 |
SNEBERGER LUNAPARK SRL Fact nr 214 seria din 19/05/25 - achitat factura seria nr 214 din 2025-05-19 | ||
02.06.2025 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2685 seria din 14/05/25 - achitat factura seria nr 2685 din 2025-05-14 | 163.988,60 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2685 seria din 14/05/25 - achitat factura seria nr 2685 din 2025-05-14 | ||
02.06.2025 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2686 seria din 14/05/25 - achitat factura seria nr 2686 din 2025-05-14 | 153.904,79 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2686 seria din 14/05/25 - achitat factura seria nr 2686 din 2025-05-14 | ||
02.06.2025 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2687 seria din 14/05/25 - achitat factura seria nr 2687 din 2025-05-14 | 274.331,52 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2687 seria din 14/05/25 - achitat factura seria nr 2687 din 2025-05-14 | ||
02.06.2025 | HORTICULTURA SA Fact nr 76 seria din 13/05/25 - achitat factura seria nr 76 din 2025-05-13 | 885.585,40 |
HORTICULTURA SA Fact nr 76 seria din 13/05/25 - achitat factura seria nr 76 din 2025-05-13 | ||
02.06.2025 | BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 138 seria din 16/05/25 - achitat factura seria nr 138 din 2025-05-16 | 8.418,32 |
BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 138 seria din 16/05/25 - achitat factura seria nr 138 din 2025-05-16 | ||
02.06.2025 | BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 139 seria din 16/05/25 - achitat factura seria nr 139 din 2025-05-16 | 16.464,98 |
BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 139 seria din 16/05/25 - achitat factura seria nr 139 din 2025-05-16 | ||
02.06.2025 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2685 seria din 14/05/25 - achitat factura seria nr 2685 din 2025-05-14 | 7.192,48 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2685 seria din 14/05/25 - achitat factura seria nr 2685 din 2025-05-14 | ||
02.06.2025 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2686 seria din 14/05/25 - achitat factura seria nr 2686 din 2025-05-14 | 6.750,21 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2686 seria din 14/05/25 - achitat factura seria nr 2686 din 2025-05-14 | ||
02.06.2025 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2687 seria din 14/05/25 - achitat factura seria nr 2687 din 2025-05-14 | 12.032,08 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2687 seria din 14/05/25 - achitat factura seria nr 2687 din 2025-05-14 | ||
02.06.2025 | HORTICULTURA SA Gar Fact nr 76 seria din 13/05/25 - achitat factura seria nr 76 din 2025-05-13 | 38.841,47 |
HORTICULTURA SA Gar Fact nr 76 seria din 13/05/25 - achitat factura seria nr 76 din 2025-05-13 | ||
03.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFact nr 17789167 seria B din 30/04/25 - achitat factura seria B nr 17789167 din 2025-04-30 | 10.848,44 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 17789167 seria B din 30/04/25 - achitat factura seria B nr 17789167 din 2025-04-30 | ||
04.06.2025 | VT TUDO TransportFact nr 443388 seria TM din 26/05/25 - achitat factura seria TM nr 443388 din 2025-05-26 | 3.844,37 |
VT TUDO Fact nr 443388 seria TM din 26/05/25 - achitat factura seria TM nr 443388 din 2025-05-26 | ||
05.06.2025 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 16669 325 2023 LM SERVICE CO SRL | 9.950,00 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 16669 325 2023 LM SERVICE CO SRL | ||
05.06.2025 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 25138 3 2020 PPC ENERGIE | 10.132,38 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 25138 3 2020 PPC ENERGIE | ||
05.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 1001510 seria FIN din 16/05/25 - achitat factura seria FIN nr 1001510 din 2025-05-16 | 127.722,71 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 1001510 seria FIN din 16/05/25 - achitat factura seria FIN nr 1001510 din 2025-05-16 | ||
05.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 1001511 seria FIN din 16/05/25 - achitat factura seria FIN nr 1001511 din 2025-05-16 | 524.198,51 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 1001511 seria FIN din 16/05/25 - achitat factura seria FIN nr 1001511 din 2025-05-16 | ||
05.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 1001512 seria FIN din 16/05/25 - achitat factura seria FIN nr 1001512 din 2025-05-16 | 382.940,19 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 1001512 seria FIN din 16/05/25 - achitat factura seria FIN nr 1001512 din 2025-05-16 | ||
05.06.2025 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 13642 seria CLTC 2025 din 15/05/25 - achitat factura seria CLTC-2025. nr 13642 din 2025-05-15 | 9.191,15 |
COLTERM Fact nr 13642 seria CLTC 2025 din 15/05/25 - achitat factura seria CLTC-2025. nr 13642 din 2025-05-15 | ||
05.06.2025 | GAR -OP 936/05.06-FACT.79/03.12.2024-EVACUARI BUNURI-COLTERM | 242,41 |
GAR -OP 936/05.06-FACT.79/03.12.2024-EVACUARI BUNURI-COLTERM | ||
05.06.2025 | OP 935/05.06-FACT.79/03.12.2024-EVACUARI BUNURI-COLTERM | 5.527,04 |
OP 935/05.06-FACT.79/03.12.2024-EVACUARI BUNURI-COLTERM | ||
06.06.2025 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 7339 325 2023 RHEINBRUCKE SRL | 11.793,98 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 7339 325 2023 RHEINBRUCKE SRL | ||
06.06.2025 | SALUBRIZARE TIMISOARA SRL Fact nr 1006 seria SALUT din 23/05/25 - achitat factura seria SALUT nr 1006 din 2025-05-23 | 730.021,30 |
SALUBRIZARE TIMISOARA SRL Fact nr 1006 seria SALUT din 23/05/25 - achitat factura seria SALUT nr 1006 din 2025-05-23 | ||
06.06.2025 | ETA2U SRL Fact nr 1202507393 seria ETA din 26/05/25 - achitat factura seria ETA nr 1202507393 din 2025-05-26 | 1.599,00 |
ETA2U SRL Fact nr 1202507393 seria ETA din 26/05/25 - achitat factura seria ETA nr 1202507393 din 2025-05-26 | ||
06.06.2025 | COLTERM Fact nr 14 seria CLPM 2025 din 16/05/25 - achitat factura seria CLPM-2025 nr 14 din 2025-05-16 | 271,89 |
COLTERM Fact nr 14 seria CLPM 2025 din 16/05/25 - achitat factura seria CLPM-2025 nr 14 din 2025-05-16 | ||
06.06.2025 | EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2025050 seria ETF din 19/05/25 - achitat factura seria ETF nr 2025050 din 2025-05-19 | 14.654,70 |
EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2025050 seria ETF din 19/05/25 - achitat factura seria ETF nr 2025050 din 2025-05-19 | ||
06.06.2025 | EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2025050 seria ETF din 19/05/25 garantie - achitat factura seria ETF nr 2025050 din 2025-05-19 | 642,75 |
EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2025050 seria ETF din 19/05/25 garantie - achitat factura seria ETF nr 2025050 din 2025-05-19 | ||
06.06.2025 | PLURI CONSULTING SRL Fact nr 202539 seria din 20/05/25 - achitat factura seria nr 202539 din 2025-05-20 | 3.570,00 |
PLURI CONSULTING SRL Fact nr 202539 seria din 20/05/25 - achitat factura seria nr 202539 din 2025-05-20 | ||
06.06.2025 | EURO ECOLOGIC SRL Fact nr 240434 seria EEC din 08/05/25 - achitat factura seria EEC nr 240434 din 2025-05-08 | 8.529,92 |
EURO ECOLOGIC SRL Fact nr 240434 seria EEC din 08/05/25 - achitat factura seria EEC nr 240434 din 2025-05-08 | ||
06.06.2025 | DATANET SYSTEMS SRL Fact nr 250285 seria BDNS din 26/05/25 - achitat factura seria BDNS nr 250285 din 2025-05-26 | 121.094,40 |
DATANET SYSTEMS SRL Fact nr 250285 seria BDNS din 26/05/25 - achitat factura seria BDNS nr 250285 din 2025-05-26 | ||
06.06.2025 | COMANDOR SRL Fact nr 2502946 seria CMDF20 din 30/04/25 - achitat factura seria CMDF20 nr 2502946 din 2025-04-30 | 705,67 |
COMANDOR SRL Fact nr 2502946 seria CMDF20 din 30/04/25 - achitat factura seria CMDF20 nr 2502946 din 2025-04-30 | ||
06.06.2025 | AEROTRAVEL Deplasari, detasari, transferariFact nr 4077883 seria TSR din 19/05/25 - achitat factura seria TSR nr 4077883 din 2025-05-19 | 6.886,00 |
AEROTRAVEL Fact nr 4077883 seria TSR din 19/05/25 - achitat factura seria TSR nr 4077883 din 2025-05-19 | ||
06.06.2025 | AEROTRAVEL Deplasari, detasari, transferariFact nr 4077995 seria TSR din 22/05/25 - achitat factura seria TSR nr 4077995 din 2025-05-22 | 2.320,00 |
AEROTRAVEL Fact nr 4077995 seria TSR din 22/05/25 - achitat factura seria TSR nr 4077995 din 2025-05-22 | ||
06.06.2025 | PREMIER ENERGY TRADING SRL Fact nr 42994 seria R din 13/05/25 - achitat factura seria R nr 42994 din 2025-05-13 | 4.329,91 |
PREMIER ENERGY TRADING SRL Fact nr 42994 seria R din 13/05/25 - achitat factura seria R nr 42994 din 2025-05-13 | ||
06.06.2025 | IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA Fact nr 4315 seria IMO din 28/05/25 - achitat factura seria IMO nr 4315 din 2025-05-28 | 1.164,01 |
IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA Fact nr 4315 seria IMO din 28/05/25 - achitat factura seria IMO nr 4315 din 2025-05-28 | ||
06.06.2025 | GETICA 95 COM SRL Fact nr 7576 seria BZGETEE25 din 15/05/25 - achitat factura seria BZGETEE25 nr 7576 din 2025-05-15 | 1.796,20 |
GETICA 95 COM SRL Fact nr 7576 seria BZGETEE25 din 15/05/25 - achitat factura seria BZGETEE25 nr 7576 din 2025-05-15 | ||
06.06.2025 | APPRAISAL & VALUATION SA Fact nr 9237 seria A din 19/05/25 - achitat factura seria A nr 9237 din 2025-05-19 | 833,00 |
APPRAISAL & VALUATION SA Fact nr 9237 seria A din 19/05/25 - achitat factura seria A nr 9237 din 2025-05-19 | ||
06.06.2025 | PLATA COTIZATIE ASOCIATIA MUNICIPIILOR DI ROMANIA PENTRU ANUL 2025 | 302.732,00 |
PLATA COTIZATIE ASOCIATIA MUNICIPIILOR DI ROMANIA PENTRU ANUL 2025 | ||
10.06.2025 | CONTINENTAL SRL Fact nr 365713 seria din 26/05/25 - achitat factura seria nr 365713 din 2025-05-26 | 423,00 |
CONTINENTAL SRL Fact nr 365713 seria din 26/05/25 - achitat factura seria nr 365713 din 2025-05-26 | ||
10.06.2025 | CONTINENTAL SRL Fact nr 365714 seria din 26/05/25 - achitat factura seria nr 365714 din 2025-05-26 | 2.711,17 |
CONTINENTAL SRL Fact nr 365714 seria din 26/05/25 - achitat factura seria nr 365714 din 2025-05-26 | ||
10.06.2025 | MOBISTAR RO S.R.L. Fact nr 477 seria MOB din 02/06/25 - achitat factura seria MOB nr 477 din 2025-06-02 | 8.250,00 |
MOBISTAR RO S.R.L. Fact nr 477 seria MOB din 02/06/25 - achitat factura seria MOB nr 477 din 2025-06-02 | ||
11.06.2025 | SALUBRIZARE TIMISOARA SRL Fact nr 1005 seria SALUT din 19/05/25 - achitat factura seria SALUT nr 1005 din 2025-05-19 | 950.223,03 |
SALUBRIZARE TIMISOARA SRL Fact nr 1005 seria SALUT din 19/05/25 - achitat factura seria SALUT nr 1005 din 2025-05-19 | ||
11.06.2025 | SALUBRIZARE TIMISOARA SRL Fact nr 1008 seria SALUT din 30/05/25 - achitat factura seria SALUT nr 1008 din 2025-05-30 | 916.135,11 |
SALUBRIZARE TIMISOARA SRL Fact nr 1008 seria SALUT din 30/05/25 - achitat factura seria SALUT nr 1008 din 2025-05-30 | ||
11.06.2025 | BARRACUDA GUARD SECURITY SRL Fact nr 1229 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 1229 din 2025-06-02 | 24.790,08 |
BARRACUDA GUARD SECURITY SRL Fact nr 1229 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 1229 din 2025-06-02 | ||
11.06.2025 | COLTERM Fact nr 14 seria CLPM 2025 din 16/05/25 - achitat factura seria CLPM-2025 nr 14 din 2025-05-16 | 367,82 |
COLTERM Fact nr 14 seria CLPM 2025 din 16/05/25 - achitat factura seria CLPM-2025 nr 14 din 2025-05-16 | ||
11.06.2025 | PREMIER ENERGY TRADING SRL Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 42994 seria R din 13/05/25 - achitat factura seria R. nr 42994 din 2025-05-13 | 9.833,01 |
PREMIER ENERGY TRADING SRL Fact nr 42994 seria R din 13/05/25 - achitat factura seria R. nr 42994 din 2025-05-13 | ||
13.06.2025 | ETA2U SRL Fact nr 1202508043 seria ETA din 03/06/25 - achitat factura seria ETA nr 1202508043 din 2025-06-03 | 25.327,96 |
ETA2U SRL Fact nr 1202508043 seria ETA din 03/06/25 - achitat factura seria ETA nr 1202508043 din 2025-06-03 | ||
13.06.2025 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 13 seria CLPM 2025 din 16/05/25 - achitat factura seria CLPM 2025 nr 13 din 2025-05-16 | 29.622,32 |
COLTERM Fact nr 13 seria CLPM 2025 din 16/05/25 - achitat factura seria CLPM 2025 nr 13 din 2025-05-16 | ||
13.06.2025 | UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA Fact nr 90011032 seria din 27/05/25 - achitat factura seria nr 90011032 din 2025-05-27 | 50.000,00 |
UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA Fact nr 90011032 seria din 27/05/25 - achitat factura seria nr 90011032 din 2025-05-27 | ||
13.06.2025 | COLTERM Reparatii curenteGAR Fact nr 13 seria CLPM 2025 din 16/05/25 - achitat factura seria CLPM 2025 nr 13 din 2025-05-16 | 1.299,22 |
COLTERM GAR Fact nr 13 seria CLPM 2025 din 16/05/25 - achitat factura seria CLPM 2025 nr 13 din 2025-05-16 | ||
16.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 1001513 seria FIN din 16/05/25 - achitat factura seria FIN nr 1001513 din 2025-05-16 | 484.289,34 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 1001513 seria FIN din 16/05/25 - achitat factura seria FIN nr 1001513 din 2025-05-16 | ||
16.06.2025 | VICTOR OPTIMUS SRL Obiecte de inventarFact nr 179107 seria VO din 02/06/25 - achitat factura seria VO nr 179107 din 2025-06-02 | 809,20 |
VICTOR OPTIMUS SRL Fact nr 179107 seria VO din 02/06/25 - achitat factura seria VO nr 179107 din 2025-06-02 | ||
16.06.2025 | EXPLOMED SRL Fact nr 2023295 seria TMF din 06/06/25 - achitat factura seria TMF nr 2023295 din 2025-06-06 | 1.375,00 |
EXPLOMED SRL Fact nr 2023295 seria TMF din 06/06/25 - achitat factura seria TMF nr 2023295 din 2025-06-06 | ||
16.06.2025 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2503003830 seria FET din 29/05/25 - achitat factura seria FET nr 2503003830 din 2025-05-29 | 1.415,00 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2503003830 seria FET din 29/05/25 - achitat factura seria FET nr 2503003830 din 2025-05-29 | ||
16.06.2025 | DANYFLOR Fact nr 2583 seria din 27/05/25 - achitat factura seria nr 2583 din 2025-05-27 | 67.971,10 |
DANYFLOR Fact nr 2583 seria din 27/05/25 - achitat factura seria nr 2583 din 2025-05-27 | ||
16.06.2025 | DANYFLOR Fact nr 2583 seria din 27/05/25 - achitat factura seria nr 2583 din 2025-05-27 | 2.671,35 |
DANYFLOR Fact nr 2583 seria din 27/05/25 - achitat factura seria nr 2583 din 2025-05-27 | ||
16.06.2025 | DANYFLOR Fact nr 2584 seria din 27/05/25 - achitat factura seria nr 2584 din 2025-05-27 | 76.020,78 |
DANYFLOR Fact nr 2584 seria din 27/05/25 - achitat factura seria nr 2584 din 2025-05-27 | ||
16.06.2025 | DANYFLOR Fact nr 2584 seria din 27/05/25 - achitat factura seria nr 2584 din 2025-05-27 | 2.987,72 |
DANYFLOR Fact nr 2584 seria din 27/05/25 - achitat factura seria nr 2584 din 2025-05-27 | ||
16.06.2025 | HORTICULTURA SA Fact nr 74 PATR seria DES2025 din 07/05/25 - achitat factura seria DES2025 nr 74-PATR din 2025-05-07 | 234.733,03 |
HORTICULTURA SA Fact nr 74 PATR seria DES2025 din 07/05/25 - achitat factura seria DES2025 nr 74-PATR din 2025-05-07 | ||
16.06.2025 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteFact nr 8411 seria AS din 04/06/25 - achitat factura seria AS nr 8411 din 2025-06-04 | 67.001,26 |
DRUMURI MUNICIPALE Fact nr 8411 seria AS din 04/06/25 - achitat factura seria AS nr 8411 din 2025-06-04 | ||
16.06.2025 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteFact nr 8411 seria AS din 04/06/25 - achitat factura seria AS nr 8411 din 2025-06-04 | 5.812,90 |
DRUMURI MUNICIPALE Fact nr 8411 seria AS din 04/06/25 - achitat factura seria AS nr 8411 din 2025-06-04 | ||
16.06.2025 | DRUMURI MUNICIPALE Fact nr 8412 seria AS din 04/06/25 - achitat factura seria AS nr 8412 din 2025-06-04 | 28.360,71 |
DRUMURI MUNICIPALE Fact nr 8412 seria AS din 04/06/25 - achitat factura seria AS nr 8412 din 2025-06-04 | ||
16.06.2025 | DRUMURI MUNICIPALE Fact nr 8412 seria AS din 04/06/25 - achitat factura seria AS nr 8412 din 2025-06-04 | 326.894,50 |
DRUMURI MUNICIPALE Fact nr 8412 seria AS din 04/06/25 - achitat factura seria AS nr 8412 din 2025-06-04 | ||
16.06.2025 | HORTICULTURA SA GAR Fact nr 74 PATR seria DES2025 din 07/05/25 - achitat factura seria DES2025 nr 74-PATR din 2025-05-07 | 990,43 |
HORTICULTURA SA GAR Fact nr 74 PATR seria DES2025 din 07/05/25 - achitat factura seria DES2025 nr 74-PATR din 2025-05-07 | ||
17.06.2025 | ALFA SOFTWARE SA Fact nr 183273 seria US din 04/06/25 - achitat factura seria US nr 183273 din 2025-06-04 | 6.521,20 |
ALFA SOFTWARE SA Fact nr 183273 seria US din 04/06/25 - achitat factura seria US nr 183273 din 2025-06-04 | ||
17.06.2025 | AGENTIA ACHIZITII PUBLICE Fact nr 20250164 seria AAPT din 26/05/25 - achitat factura seria AAPT nr 20250164 din 2025-05-26 | 35.663,76 |
AGENTIA ACHIZITII PUBLICE Fact nr 20250164 seria AAPT din 26/05/25 - achitat factura seria AAPT nr 20250164 din 2025-05-26 | ||
17.06.2025 | EVGO GREEN MOTION Fact nr 2800 seria din 27/05/25 - achitat factura seria nr 2800 din 2025-05-27 | 2.380,00 |
EVGO GREEN MOTION Fact nr 2800 seria din 27/05/25 - achitat factura seria nr 2800 din 2025-05-27 | ||
17.06.2025 | EVGO GREEN MOTION Fact nr 2801 seria din 27/05/25 - achitat factura seria nr 2801 din 2025-05-27 | 1.428,00 |
EVGO GREEN MOTION Fact nr 2801 seria din 27/05/25 - achitat factura seria nr 2801 din 2025-05-27 | ||
17.06.2025 | ADI-COM SOFT SRL Fact nr 475243 seria SB ACS din 04/06/25 - achitat factura seria SB ACS nr 475243 din 2025-06-04 | 19.635,00 |
ADI-COM SOFT SRL Fact nr 475243 seria SB ACS din 04/06/25 - achitat factura seria SB ACS nr 475243 din 2025-06-04 | ||
17.06.2025 | MONISH SHOP SRL Fact nr BO338 seria UNIRII din 04/06/25 - achitat factura seria UNIRII nr BO338 din 2025-06-04 | 360,00 |
MONISH SHOP SRL Fact nr BO338 seria UNIRII din 04/06/25 - achitat factura seria UNIRII nr BO338 din 2025-06-04 | ||
17.06.2025 | MONISH SHOP SRL Fact nr BO339 seria UNIRII din 04/06/25 - achitat factura seria UNIRII nr BO339 din 2025-06-04 | 360,00 |
MONISH SHOP SRL Fact nr BO339 seria UNIRII din 04/06/25 - achitat factura seria UNIRII nr BO339 din 2025-06-04 | ||
17.06.2025 | MONISH SHOP SRL Fact nr BO340 seria UNIRII din 04/06/25 - achitat factura seria UNIRII nr BO340 din 2025-06-04 | 1.200,00 |
MONISH SHOP SRL Fact nr BO340 seria UNIRII din 04/06/25 - achitat factura seria UNIRII nr BO340 din 2025-06-04 | ||
17.06.2025 | OP 998/17.06.-FACT.0000753701250/03.08.2016,0000753777042/23.12.2019,0000763741579/15.10.2020,00731236000060/29.06.2022 | 8.862,17 |
OP 998/17.06.-FACT.0000753701250/03.08.2016,0000753777042/23.12.2019,0000763741579/15.10.2020,00731236000060/29.06.2022 | ||
18.06.2025 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 36391 325 2024 CABINET AVOCAT DUMITRESCU ALEXANDRU | 12.996,81 |
CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 36391 325 2024 CABINET AVOCAT DUMITRESCU ALEXANDRU | ||
18.06.2025 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteF - achitat factura seria AS nr 8407 din 2025-05-31 | 565.718,09 |
DRUMURI MUNICIPALE F - achitat factura seria AS nr 8407 din 2025-05-31 | ||
18.06.2025 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteF - achitat factura seria AS nr 8408 din 2025-05-31 | 474.634,64 |
DRUMURI MUNICIPALE F - achitat factura seria AS nr 8408 din 2025-05-31 | ||
18.06.2025 | ANDAN IMPEX SRL Fact nr 15582 seria AND din 02/06/25 - achitat factura seria AND nr 15582 din 2025-06-02 | 1.011,50 |
ANDAN IMPEX SRL Fact nr 15582 seria AND din 02/06/25 - achitat factura seria AND nr 15582 din 2025-06-02 | ||
18.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 17947377 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17947377 din 2025-05-31 | 204,74 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 17947377 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17947377 din 2025-05-31 | ||
18.06.2025 | AXATEL SERVICE SRL Fact nr 18759 seria AXA din 30/05/25 - achitat factura seria AXA nr 18759 din 2025-05-30 | 2.212,70 |
AXATEL SERVICE SRL Fact nr 18759 seria AXA din 30/05/25 - achitat factura seria AXA nr 18759 din 2025-05-30 | ||
18.06.2025 | AXATEL SERVICE SRL Fact nr 18759 seria AXA din 30/05/25 garantie - achitat factura seria AXA nr 18759 din 2025-05-30 | 827,75 |
AXATEL SERVICE SRL Fact nr 18759 seria AXA din 30/05/25 garantie - achitat factura seria AXA nr 18759 din 2025-05-30 | ||
18.06.2025 | BURSA DE VALORI BUCURESTI SA Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interneFact nr 23382 seria BVB din 11/06/25 - achitat factura seria BVB nr 23382 din 2025-06-11 | 1.243,55 |
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA Fact nr 23382 seria BVB din 11/06/25 - achitat factura seria BVB nr 23382 din 2025-06-11 | ||
18.06.2025 | COMANDOR SRL Fact nr 2503655 seria CMDF20 din 30/05/25 - achitat factura seria CMDF20 nr 2503655 din 2025-05-30 | 705,67 |
COMANDOR SRL Fact nr 2503655 seria CMDF20 din 30/05/25 - achitat factura seria CMDF20 nr 2503655 din 2025-05-30 | ||
18.06.2025 | OPERA ROMANA TIMISOARA Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 79 seria ONRT din 06/06/25 - achitat factura seria ONRT nr 79 din 2025-06-06 | 198,97 |
OPERA ROMANA TIMISOARA Fact nr 79 seria ONRT din 06/06/25 - achitat factura seria ONRT nr 79 din 2025-06-06 | ||
18.06.2025 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteGar - achitat factura seria AS nr 8407 din 2025-05-31 | 24.812,20 |
DRUMURI MUNICIPALE Gar - achitat factura seria AS nr 8407 din 2025-05-31 | ||
18.06.2025 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteGar - achitat factura seria AS nr 8408 din 2025-05-31 | 20.817,31 |
DRUMURI MUNICIPALE Gar - achitat factura seria AS nr 8408 din 2025-05-31 | ||
18.06.2025 | HORTICULTURA SA Gar Fact nr 79 seria din 20/05/25 - achitat factura seria nr 79 din 2025-05-20 | 16.231,25 |
HORTICULTURA SA Gar Fact nr 79 seria din 20/05/25 - achitat factura seria nr 79 din 2025-05-20 | ||
19.06.2025 | GETICA 95 COM SRL Încălzit, iluminat și forță motricăF - achitat factura seria BZGETEE25 nr 7230 din 2025-04-28 | -10,00 |
GETICA 95 COM SRL F - achitat factura seria BZGETEE25 nr 7230 din 2025-04-28 | ||
19.06.2025 | GETICA 95 COM SRL Încălzit, iluminat și forță motricăF - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8619 din 2025-06-13 | 4.323,16 |
GETICA 95 COM SRL F - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8619 din 2025-06-13 | ||
19.06.2025 | GETICA 95 COM SRL Încălzit, iluminat și forță motricăF - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8620 din 2025-06-13 | 3.348,01 |
GETICA 95 COM SRL F - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8620 din 2025-06-13 | ||
19.06.2025 | GETICA 95 COM SRL Încălzit, iluminat și forță motricăF - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8626 din 2025-06-13 | 12.306,42 |
GETICA 95 COM SRL F - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8626 din 2025-06-13 | ||
19.06.2025 | BRAYTIM SRL Reparatii curenteFact nr 8 seria din 16/04/25 - achitat factura seria nr 8 din 2025-04-16 | 3.284,90 |
BRAYTIM SRL Fact nr 8 seria din 16/04/25 - achitat factura seria nr 8 din 2025-04-16 | ||
19.06.2025 | BRAYTIM SRL Reparatii curenteGAR Fact nr 8 seria din 16/04/25 - achitat factura seria nr 8 din 2025-04-16 | 172,89 |
BRAYTIM SRL GAR Fact nr 8 seria din 16/04/25 - achitat factura seria nr 8 din 2025-04-16 | ||
19.06.2025 | HORTICULTURA SA GAR Fact nr 80 PATR seria DES2025 din 27/05/25 - achitat factura seria DES2025 nr 80-PATR din 2025-05-27 | 990,43 |
HORTICULTURA SA GAR Fact nr 80 PATR seria DES2025 din 27/05/25 - achitat factura seria DES2025 nr 80-PATR din 2025-05-27 | ||
20.06.2025 | PROMETER M&G F - achitat factura seria PMG 2025 nr 103 din 2025-05-26 | 1.464,45 |
PROMETER M&G F - achitat factura seria PMG 2025 nr 103 din 2025-05-26 | ||
20.06.2025 | PROMETER M&G F - achitat factura seria PMG 2025 nr 104 din 2025-05-26 | 910,27 |
PROMETER M&G F - achitat factura seria PMG 2025 nr 104 din 2025-05-26 | ||
20.06.2025 | PROMETER M&G F - achitat factura seria PMG 2025 nr 105 din 2025-05-26 | 24.101,10 |
PROMETER M&G F - achitat factura seria PMG 2025 nr 105 din 2025-05-26 | ||
20.06.2025 | ITPS SRL Fact nr 0021424 01 seria TM ITPS din 13/06/25 - achitat factura seria TM ITPS nr 0021424.01 din 2025-06-13 | 20.836,90 |
ITPS SRL Fact nr 0021424 01 seria TM ITPS din 13/06/25 - achitat factura seria TM ITPS nr 0021424.01 din 2025-06-13 | ||
20.06.2025 | AQUATIM SA Fact nr 1020751871 seria TMC10 din 12/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020751871 din 2025-06-12 | 4.344,66 |
AQUATIM SA Fact nr 1020751871 seria TMC10 din 12/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020751871 din 2025-06-12 | ||
20.06.2025 | AUTOVEST SRL Fact nr 10522 seria din 03/06/25 - achitat factura seria nr 10522 din 2025-06-03 | 17.493,00 |
AUTOVEST SRL Fact nr 10522 seria din 03/06/25 - achitat factura seria nr 10522 din 2025-06-03 | ||
20.06.2025 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteFact nr 8409 seria AS din 31/05/25 - achitat factura seria AS nr 8409 din 2025-05-31 | 165.246,58 |
DRUMURI MUNICIPALE Fact nr 8409 seria AS din 31/05/25 - achitat factura seria AS nr 8409 din 2025-05-31 | ||
20.06.2025 | GETICA 95 COM SRL Fact nr 8613 seria BZGETEE25 din 13/06/25 - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8613 din 2025-06-13 | 8.031,31 |
GETICA 95 COM SRL Fact nr 8613 seria BZGETEE25 din 13/06/25 - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8613 din 2025-06-13 | ||
20.06.2025 | GETICA 95 COM SRL Fact nr 8617 seria BZGETEE25 din 13/06/25 - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8617 din 2025-06-13 | 13.842,26 |
GETICA 95 COM SRL Fact nr 8617 seria BZGETEE25 din 13/06/25 - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8617 din 2025-06-13 | ||
20.06.2025 | GETICA 95 COM SRL Fact nr 8621 seria BZGETEE25 din 13/06/25 - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8621 din 2025-06-13 | 37.503,04 |
GETICA 95 COM SRL Fact nr 8621 seria BZGETEE25 din 13/06/25 - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8621 din 2025-06-13 | ||
20.06.2025 | GETICA 95 COM SRL Fact nr 8623 seria BZGETEE25 din 13/06/25 - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8623 din 2025-06-13 | 27,39 |
GETICA 95 COM SRL Fact nr 8623 seria BZGETEE25 din 13/06/25 - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8623 din 2025-06-13 | ||
20.06.2025 | GETICA 95 COM SRL Fact nr 8624 seria BZGETEE25 din 13/06/25 - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8624 din 2025-06-13 | 1.856,09 |
GETICA 95 COM SRL Fact nr 8624 seria BZGETEE25 din 13/06/25 - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8624 din 2025-06-13 | ||
20.06.2025 | ORGANIZATIA DE MANAGEMENT AL DESTINATIEI TIMISOARA Fact nr 98 seria FOMDT din 16/06/25 - achitat factura seria FOMDT nr 98 din 2025-06-16 | 160.146,51 |
ORGANIZATIA DE MANAGEMENT AL DESTINATIEI TIMISOARA Fact nr 98 seria FOMDT din 16/06/25 - achitat factura seria FOMDT nr 98 din 2025-06-16 | ||
20.06.2025 | PROMETER M&G GAR - achitat factura seria PMG 2025 nr 103 din 2025-05-26 | 57,56 |
PROMETER M&G GAR - achitat factura seria PMG 2025 nr 103 din 2025-05-26 | ||
20.06.2025 | PROMETER M&G GAR - achitat factura seria PMG 2025 nr 104 din 2025-05-26 | 35,78 |
PROMETER M&G GAR - achitat factura seria PMG 2025 nr 104 din 2025-05-26 | ||
20.06.2025 | PROMETER M&G GAR - achitat factura seria PMG 2025 nr 105 din 2025-05-26 | 947,21 |
PROMETER M&G GAR - achitat factura seria PMG 2025 nr 105 din 2025-05-26 | ||
20.06.2025 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteGar Fact nr 8409 seria AS din 31/05/25 - achitat factura seria AS nr 8409 din 2025-05-31 | 7.247,66 |
DRUMURI MUNICIPALE Gar Fact nr 8409 seria AS din 31/05/25 - achitat factura seria AS nr 8409 din 2025-05-31 | ||
23.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFact nr 17946133 seria B din 31/05/25 - achitat factura seria B nr 17946133 din 2025-05-31 | 10.493,10 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 17946133 seria B din 31/05/25 - achitat factura seria B nr 17946133 din 2025-05-31 | ||
23.06.2025 | Asociatia SMT Timisoara Fact nr 406 seria din 10/06/25 - achitat factura seria nr 406 din 2025-06-10 | 1.000,00 |
Asociatia SMT Timisoara Fact nr 406 seria din 10/06/25 - achitat factura seria nr 406 din 2025-06-10 | ||
23.06.2025 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2688 seria din 29/05/25 - achitat factura seria nr 2688 din 2025-05-29 | 11.039,52 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2688 seria din 29/05/25 - achitat factura seria nr 2688 din 2025-05-29 | ||
23.06.2025 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2689 seria din 29/05/25 - achitat factura seria nr 2689 din 2025-05-29 | 9.880,16 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2689 seria din 29/05/25 - achitat factura seria nr 2689 din 2025-05-29 | ||
24.06.2025 | GETICA 95 COM SRL Încălzit, iluminat și forță motricăF - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8135 din 2025-05-26 | -70,00 |
GETICA 95 COM SRL F - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8135 din 2025-05-26 | ||
24.06.2025 | GETICA 95 COM SRL Încălzit, iluminat și forță motricăF - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8627 din 2025-06-13 | 1.719,61 |
GETICA 95 COM SRL F - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8627 din 2025-06-13 | ||
24.06.2025 | GETICA 95 COM SRL Încălzit, iluminat și forță motricăF - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8630 din 2025-06-13 | 225.619,96 |
GETICA 95 COM SRL F - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8630 din 2025-06-13 | ||
24.06.2025 | GETICA 95 COM SRL Încălzit, iluminat și forță motricăF - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8631 din 2025-06-13 | 44.676,86 |
GETICA 95 COM SRL F - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8631 din 2025-06-13 | ||
24.06.2025 | GETICA 95 COM SRL Încălzit, iluminat și forță motricăF - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8632 din 2025-06-13 | 55.557,36 |
GETICA 95 COM SRL F - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8632 din 2025-06-13 | ||
24.06.2025 | ITPS SRL Fact nr 0021422 01 seria TM ITPS din 13/06/25 - achitat factura seria TM ITPS nr 0021422.01 din 2025-06-13 | 15.232,00 |
ITPS SRL Fact nr 0021422 01 seria TM ITPS din 13/06/25 - achitat factura seria TM ITPS nr 0021422.01 din 2025-06-13 | ||
24.06.2025 | ITPS SRL Fact nr 0021423 01 seria TM ITPS din 13/06/25 - achitat factura seria TM ITPS nr 0021423.01 din 2025-06-13 | 37.449,30 |
ITPS SRL Fact nr 0021423 01 seria TM ITPS din 13/06/25 - achitat factura seria TM ITPS nr 0021423.01 din 2025-06-13 | ||
24.06.2025 | ORANGE ROMANIA SA Fact nr 018095693 seria JAS din 12/06/25 - achitat factura seria JAS nr 018095693 din 2025-06-12 | 766,75 |
ORANGE ROMANIA SA Fact nr 018095693 seria JAS din 12/06/25 - achitat factura seria JAS nr 018095693 din 2025-06-12 | ||
24.06.2025 | ORANGE ROMANIA SA Fact nr 018101924 seria JAS din 12/06/25 - achitat factura seria JAS nr 018101924 din 2025-06-12 | 9.222,13 |
ORANGE ROMANIA SA Fact nr 018101924 seria JAS din 12/06/25 - achitat factura seria JAS nr 018101924 din 2025-06-12 | ||
24.06.2025 | AQUATIM SA Fact nr 1015159884 seria TMA10 din 06/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015159884 din 2025-06-06 | 436.937,40 |
AQUATIM SA Fact nr 1015159884 seria TMA10 din 06/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015159884 din 2025-06-06 | ||
24.06.2025 | DRAPELE BOSCART SRL Obiecte de inventarFact nr 24205 seria BOSCA din 29/05/25 - achitat factura seria BOSCA nr 24205 din 2025-05-29 | 23.600,00 |
DRAPELE BOSCART SRL Fact nr 24205 seria BOSCA din 29/05/25 - achitat factura seria BOSCA nr 24205 din 2025-05-29 | ||
24.06.2025 | PREMIER ENERGY TRADING SRL Fact nr 43771 seria R din 13/06/25 - achitat factura seria R nr 43771 din 2025-06-13 | 719,28 |
PREMIER ENERGY TRADING SRL Fact nr 43771 seria R din 13/06/25 - achitat factura seria R nr 43771 din 2025-06-13 | ||
24.06.2025 | EVIDEN ROMANIA SRL Fact nr 5412005552 seria din 12/06/25 - achitat factura seria nr 5412005552 din 2025-06-12 | 54.331,83 |
EVIDEN ROMANIA SRL Fact nr 5412005552 seria din 12/06/25 - achitat factura seria nr 5412005552 din 2025-06-12 | ||
24.06.2025 | VIO-NET SRL Fact nr 64442 seria din 17/06/25 - achitat factura seria nr 64442 din 2025-06-17 | 714,00 |
VIO-NET SRL Fact nr 64442 seria din 17/06/25 - achitat factura seria nr 64442 din 2025-06-17 | ||
24.06.2025 | GETICA 95 COM SRL Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 8614 seria BZGETEE25 din 13/06/25 - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8614 din 2025-06-13 | 6.906,90 |
GETICA 95 COM SRL Fact nr 8614 seria BZGETEE25 din 13/06/25 - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8614 din 2025-06-13 | ||
24.06.2025 | GETICA 95 COM SRL Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 8633 seria BZGETEE25 din 13/06/25 - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8633 din 2025-06-13 | 1.119.401,54 |
GETICA 95 COM SRL Fact nr 8633 seria BZGETEE25 din 13/06/25 - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8633 din 2025-06-13 | ||
24.06.2025 | ITCOM CONSULT SRL Cheltuieli judiciare si extrajudiciareFact nr 89 seria din 13/06/25 - achitat factura seria nr 89 din 2025-06-13 | 20.661,97 |
ITCOM CONSULT SRL Fact nr 89 seria din 13/06/25 - achitat factura seria nr 89 din 2025-06-13 | ||
24.06.2025 | HORTICULTURA SA Fact nr 93 seria DES2025 din 17/06/25 - achitat factura seria DES2025 nr 93 din 2025-06-17 | 131.062,06 |
HORTICULTURA SA Fact nr 93 seria DES2025 din 17/06/25 - achitat factura seria DES2025 nr 93 din 2025-06-17 | ||
24.06.2025 | HORTICULTURA SA GAR Fact nr 93 seria DES2025 din 17/06/25 - achitat factura seria DES2025 nr 93 din 2025-06-17 | 553,00 |
HORTICULTURA SA GAR Fact nr 93 seria DES2025 din 17/06/25 - achitat factura seria DES2025 nr 93 din 2025-06-17 | ||
24.06.2025 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarech jud dos 35550/325/2023 Pharaons Ceramics srl | 4.998,00 |
ch jud dos 35550/325/2023 Pharaons Ceramics srl | ||
25.06.2025 | APPRAISAL & VALUATION SA F - achitat factura seria A nr 9279 din 2025-06-02 | 321,30 |
APPRAISAL & VALUATION SA F - achitat factura seria A nr 9279 din 2025-06-02 | ||
25.06.2025 | APPRAISAL & VALUATION SA F - achitat factura seria A nr 9284 din 2025-06-02 | 476,00 |
APPRAISAL & VALUATION SA F - achitat factura seria A nr 9284 din 2025-06-02 | ||
25.06.2025 | APPRAISAL & VALUATION SA F - achitat factura seria A nr 9285 din 2025-06-02 | 321,30 |
APPRAISAL & VALUATION SA F - achitat factura seria A nr 9285 din 2025-06-02 | ||
25.06.2025 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFact nr 1020751870 seria TMC10 din 12/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020751870 din 2025-06-12 | 1.408,61 |
AQUATIM SA Fact nr 1020751870 seria TMC10 din 12/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020751870 din 2025-06-12 | ||
25.06.2025 | LIFT ARG SRL Fact nr 110137 seria FARG din 18/06/25 - achitat factura seria FARG nr 110137 din 2025-06-18 | 4.664,80 |
LIFT ARG SRL Fact nr 110137 seria FARG din 18/06/25 - achitat factura seria FARG nr 110137 din 2025-06-18 | ||
25.06.2025 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 16904 seria CLRC 2025 din 16/06/25 - achitat factura seria CLRC-2025 nr 16904 din 2025-06-16 | 39.414,12 |
COLTERM Fact nr 16904 seria CLRC 2025 din 16/06/25 - achitat factura seria CLRC-2025 nr 16904 din 2025-06-16 | ||
25.06.2025 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 16915 seria CLTC 2025 din 16/06/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 16915 din 2025-06-16 | 30.746,12 |
COLTERM Fact nr 16915 seria CLTC 2025 din 16/06/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 16915 din 2025-06-16 | ||
25.06.2025 | HORTICULTURA SA Fact nr 202592 seria DES din 17/06/25 - achitat factura seria DES nr 202592 din 2025-06-17 | 199.050,06 |
HORTICULTURA SA Fact nr 202592 seria DES din 17/06/25 - achitat factura seria DES nr 202592 din 2025-06-17 | ||
25.06.2025 | HORTICULTURA SA Fact nr 202592 seria DES din 17/06/25 - achitat factura seria DES nr 202592 din 2025-06-17 | 839,87 |
HORTICULTURA SA Fact nr 202592 seria DES din 17/06/25 - achitat factura seria DES nr 202592 din 2025-06-17 | ||
25.06.2025 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2503004253 seria FET din 10/06/25 - achitat factura seria FET nr 2503004253 din 2025-06-10 | 1.265,00 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2503004253 seria FET din 10/06/25 - achitat factura seria FET nr 2503004253 din 2025-06-10 | ||
25.06.2025 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2503004254 seria FET din 10/06/25 - achitat factura seria FET nr 2503004254 din 2025-06-10 | 1.290,00 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2503004254 seria FET din 10/06/25 - achitat factura seria FET nr 2503004254 din 2025-06-10 | ||
25.06.2025 | CORTEC SOLUTIONS Fact nr 3433 seria TM din 27/03/25 - achitat factura seria TM nr 3433 din 2025-03-27 | 12.280,80 |
CORTEC SOLUTIONS Fact nr 3433 seria TM din 27/03/25 - achitat factura seria TM nr 3433 din 2025-03-27 | ||
25.06.2025 | PREMIER ENERGY TRADING SRL Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 43770 seria R din 13/06/25 - achitat factura seria R nr 43770 din 2025-06-13 | 795,59 |
PREMIER ENERGY TRADING SRL Fact nr 43770 seria R din 13/06/25 - achitat factura seria R nr 43770 din 2025-06-13 | ||
25.06.2025 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteFact nr 8406 seria AS din 31/05/25 - achitat factura seria AS nr 8406 din 2025-05-31 | 1.600.866,10 |
DRUMURI MUNICIPALE Fact nr 8406 seria AS din 31/05/25 - achitat factura seria AS nr 8406 din 2025-05-31 | ||
25.06.2025 | GETICA 95 COM SRL Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 8616 seria BZGETEE25 din 13/06/25 - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8616 din 2025-06-13 | 26.686,44 |
GETICA 95 COM SRL Fact nr 8616 seria BZGETEE25 din 13/06/25 - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8616 din 2025-06-13 | ||
25.06.2025 | HORTICULTURA SA Fact nr 90 seria din 05/06/25 - achitat factura seria nr 90 din 2025-06-05 | 328.438,38 |
HORTICULTURA SA Fact nr 90 seria din 05/06/25 - achitat factura seria nr 90 din 2025-06-05 | ||
25.06.2025 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteGAR Fact nr 8406 seria AS din 31/05/25 - achitat factura seria AS nr 8406 din 2025-05-31 | 70.213,42 |
DRUMURI MUNICIPALE GAR Fact nr 8406 seria AS din 31/05/25 - achitat factura seria AS nr 8406 din 2025-05-31 | ||
25.06.2025 | HORTICULTURA SA Gar Fact nr 90 seria din 05/06/25 - achitat factura seria nr 90 din 2025-06-05 | 14.405,19 |
HORTICULTURA SA Gar Fact nr 90 seria din 05/06/25 - achitat factura seria nr 90 din 2025-06-05 | ||
26.06.2025 | EON ASIST COMPLET Fact nr 730534502048 seria SEA din 17/06/25 - achitat factura seria SEA nr 730534502048 din 2025-06-17 | 237,00 |
EON ASIST COMPLET Fact nr 730534502048 seria SEA din 17/06/25 - achitat factura seria SEA nr 730534502048 din 2025-06-17 | ||
25.06.2025 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarech jud dos 11667/325/2022 *** *** | 4.440,00 |
ch jud dos 11667/325/2022 *** *** | ||
26.06.2025 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteFact nr 8410 seria AS din 31/05/25 - achitat factura seria AS nr 8410 din 2025-05-31 | 2.592.404,50 |
DRUMURI MUNICIPALE Fact nr 8410 seria AS din 31/05/25 - achitat factura seria AS nr 8410 din 2025-05-31 | ||
26.06.2025 | ROFUSION ADVERTISING SRL Fact nr 9086 seria ROM din 04/06/25 - achitat factura seria ROM nr 9086 din 2025-06-04 | 575,34 |
ROFUSION ADVERTISING SRL Fact nr 9086 seria ROM din 04/06/25 - achitat factura seria ROM nr 9086 din 2025-06-04 | ||
26.06.2025 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteGAR Fact nr 8410 seria AS din 31/05/25 - achitat factura seria AS nr 8410 din 2025-05-31 | 113.701,95 |
DRUMURI MUNICIPALE GAR Fact nr 8410 seria AS din 31/05/25 - achitat factura seria AS nr 8410 din 2025-05-31 | ||
26.06.2025 | REGLARE F 1730/29.05.2025 EXPRESSLINE | 769,98 |
REGLARE F 1730/29.05.2025 EXPRESSLINE | ||
26.06.2025 | REGLAREFACTURA 17301/29.05.2025 EXPRESSLINE | -769,98 |
REGLAREFACTURA 17301/29.05.2025 EXPRESSLINE | ||
27.06.2025 | SZUCSIK MEDIA SRL Fact nr 0913 seria SM din 14/06/25 - achitat factura seria SM nr 0913 din 2025-06-14 | 10.411,80 |
SZUCSIK MEDIA SRL Fact nr 0913 seria SM din 14/06/25 - achitat factura seria SM nr 0913 din 2025-06-14 | ||
27.06.2025 | PRINTOPIA SRL Fact nr 1025475 seria TM din 23/05/25 - achitat factura seria TM nr 1025475 din 2025-05-23 | 74.114,95 |
PRINTOPIA SRL Fact nr 1025475 seria TM din 23/05/25 - achitat factura seria TM nr 1025475 din 2025-05-23 | ||
27.06.2025 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 15 seria CLPM din 30/05/25 - achitat factura seria CLPM nr 15 din 2025-05-30 | 95.416,12 |
COLTERM Fact nr 15 seria CLPM din 30/05/25 - achitat factura seria CLPM nr 15 din 2025-05-30 | ||
27.06.2025 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 15 seria CLPM din 30/05/25 - achitat factura seria CLPM nr 15 din 2025-05-30 | 4.184,92 |
COLTERM Fact nr 15 seria CLPM din 30/05/25 - achitat factura seria CLPM nr 15 din 2025-05-30 | ||
27.06.2025 | COLTERM Fact nr 16957 seria CLTC din 16/06/25 - achitat factura seria CLTC nr 16957 din 2025-06-16 | 2.272,25 |
COLTERM Fact nr 16957 seria CLTC din 16/06/25 - achitat factura seria CLTC nr 16957 din 2025-06-16 | ||
27.06.2025 | SNEBERGER LUNAPARK SRL Fact nr 217 seria din 12/06/25 - achitat factura seria nr 217 din 2025-06-12 | 1.830,00 |
SNEBERGER LUNAPARK SRL Fact nr 217 seria din 12/06/25 - achitat factura seria nr 217 din 2025-06-12 | ||
27.06.2025 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2503004255 seria FET din 10/06/25 - achitat factura seria FET nr 2503004255 din 2025-06-10 | 1.240,00 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2503004255 seria FET din 10/06/25 - achitat factura seria FET nr 2503004255 din 2025-06-10 | ||
27.06.2025 | CORTEC SOLUTIONS Fact nr 3498 seria TM din 02/05/25 - achitat factura seria TM nr 3498 din 2025-05-02 | 12.280,80 |
CORTEC SOLUTIONS Fact nr 3498 seria TM din 02/05/25 - achitat factura seria TM nr 3498 din 2025-05-02 | ||
27.06.2025 | CORTEC SOLUTIONS Fact nr 3561 seria TM din 02/06/25 - achitat factura seria TM nr 3561 din 2025-06-02 | 12.280,80 |
CORTEC SOLUTIONS Fact nr 3561 seria TM din 02/06/25 - achitat factura seria TM nr 3561 din 2025-06-02 | ||
27.06.2025 | PREMIER ENERGY TRADING SRL Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 43771 seria R din 13/06/25 - achitat factura seria R. nr 43771 din 2025-06-13 | 1.120,40 |
PREMIER ENERGY TRADING SRL Fact nr 43771 seria R din 13/06/25 - achitat factura seria R. nr 43771 din 2025-06-13 | ||
27.06.2025 | VT TUDO TransportFact nr 443863 seria VT din 18/06/25 - achitat factura seria VT nr 443863 din 2025-06-18 | 2.067,18 |
VT TUDO Fact nr 443863 seria VT din 18/06/25 - achitat factura seria VT nr 443863 din 2025-06-18 | ||
30.06.2025 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 304 seria din 10/06/25 - achitat factura seria nr 304 din 2025-06-10 | 18.929,60 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 304 seria din 10/06/25 - achitat factura seria nr 304 din 2025-06-10 | ||
30.06.2025 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 304 seria din 10/06/25 - achitat factura seria nr 304 din 2025-06-10 | 218.188,53 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 304 seria din 10/06/25 - achitat factura seria nr 304 din 2025-06-10 | ||
16.06.2025 | Fact nr 2025021 seria PCC din 06/06/25 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2025021 din 2025-06-06 | 3.500,00 |
Fact nr 2025021 seria PCC din 06/06/25 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2025021 din 2025-06-06 | ||
24.06.2025 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareonorariu exp *** *** dos 2849/30/2023 | 1.850,00 |
onorariu exp *** *** dos 2849/30/2023 | ||
25.06.2025 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareFact nr 5386 seria *** nr din 11/06/25 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr. nr 5386 din 2025-06-11 | 32.011,00 |
Fact nr 5386 seria *** nr din 11/06/25 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr. nr 5386 din 2025-06-11 |
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
02.06.2025 | ILA VORHABEN SRL Active fixe Fact nr 2025022 seria ILA din 20/05/25 - achitat factura seria ILA nr 2025022 din 2025-05-20 | 644.427,13 |
ILA VORHABEN SRL Fact nr 2025022 seria ILA din 20/05/25 - achitat factura seria ILA nr 2025022 din 2025-05-20 | ||
12.06.2025 | CIVIL ENGINEERIN DESIGN SRL Cheltuieli neeligibileFact nr 0450 seria CED din 22/05/25 - achitat factura seria CED nr 0450 din 2025-05-22 | 40.250,00 |
CIVIL ENGINEERIN DESIGN SRL Fact nr 0450 seria CED din 22/05/25 - achitat factura seria CED nr 0450 din 2025-05-22 | ||
10.06.2025 | EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2506 seria FEPD din 29/05/25 - achitat factura seria FEPD nr 2506 din 2025-05-29 | 6.384,00 |
EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL Fact nr 2506 seria FEPD din 29/05/25 - achitat factura seria FEPD nr 2506 din 2025-05-29 | ||
10.06.2025 | EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2506 seria FEPD din 29/05/25 - achitat factura seria FEPD nr 2506 din 2025-05-29 | 280,00 |
EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL Fact nr 2506 seria FEPD din 29/05/25 - achitat factura seria FEPD nr 2506 din 2025-05-29 | ||
10.06.2025 | D&A MAKEITSIMPLE SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 322 seria MKS nr din 02/06/25 - achitat factura seria MKS nr. nr 322 din 2025-06-02 | 178,50 |
D&A MAKEITSIMPLE SRL Fact nr 322 seria MKS nr din 02/06/25 - achitat factura seria MKS nr. nr 322 din 2025-06-02 | ||
17.06.2025 | Active fixe Fact nr 1 seria MX2025 din 26/05/25 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX2025 nr 1 din 2025-05-26 | 45.117,07 |
Fact nr 1 seria MX2025 din 26/05/25 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX2025 nr 1 din 2025-05-26 | ||
20.06.2025 | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 1277 seria ***TC din 05/06/25 GARANTIE - *** TIM BUSINESS - achitat factura seria ***TC nr 1277 din 2025-06-05 | 7.439,70 |
Fact nr 1277 seria ***TC din 05/06/25 GARANTIE - *** TIM BUSINESS - achitat factura seria ***TC nr 1277 din 2025-06-05 | ||
20.06.2025 | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 1278 seria ***TC din 11/06/25 - *** TIM BUSINESS - achitat factura seria ***TC nr 1278 din 2025-06-11 | 436.095,68 |
Fact nr 1278 seria ***TC din 11/06/25 - *** TIM BUSINESS - achitat factura seria ***TC nr 1278 din 2025-06-11 | ||
20.06.2025 | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 1280 seria ***TC din 16/06/25 - *** TIM BUSINESS - achitat factura seria ***TC nr 1280 din 2025-06-16 | 3.725,83 |
Fact nr 1280 seria ***TC din 16/06/25 - *** TIM BUSINESS - achitat factura seria ***TC nr 1280 din 2025-06-16 | ||
20.06.2025 | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 1280 seria ***TC din 16/06/25 - *** TIM BUSINESS - achitat factura seria ***TC nr 1280 din 2025-06-16 | 40.611,56 |
Fact nr 1280 seria ***TC din 16/06/25 - *** TIM BUSINESS - achitat factura seria ***TC nr 1280 din 2025-06-16 | ||
30.06.2025 | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 1281 seria *** din 16/06/25 - *** TIM BUSINESS - achitat factura seria *** nr 1281 din 2025-06-16 | 23.962,46 |
Fact nr 1281 seria *** din 16/06/25 - *** TIM BUSINESS - achitat factura seria *** nr 1281 din 2025-06-16 | ||
02.06.2025 | ILA VORHABEN SRL Active fixe Fact nr 2025022 seria ILA din 20/05/25 - achitat factura seria ILA nr 2025022 din 2025-05-20 | 53.636,34 |
ILA VORHABEN SRL Fact nr 2025022 seria ILA din 20/05/25 - achitat factura seria ILA nr 2025022 din 2025-05-20 | ||
03.06.2025 | MANAGEMENT ASSESS Active fixe Fact nr 147 seria MNO din 17/02/25 - achitat factura seria MNO nr 147 din 2025-02-17 | 200,00 |
MANAGEMENT ASSESS Fact nr 147 seria MNO din 17/02/25 - achitat factura seria MNO nr 147 din 2025-02-17 | ||
05.06.2025 | MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 0464 seria MWP din 28/05/25 - achitat factura seria MWP nr 0464 din 2025-05-28 | 1.190,00 |
MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS Fact nr 0464 seria MWP din 28/05/25 - achitat factura seria MWP nr 0464 din 2025-05-28 | ||
05.06.2025 | BAU PROIECT SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 1001027 seria BAU din 29/05/25 - achitat factura seria BAU nr 1001027 din 2025-05-29 | 1.630,78 |
BAU PROIECT SRL Fact nr 1001027 seria BAU din 29/05/25 - achitat factura seria BAU nr 1001027 din 2025-05-29 | ||
05.06.2025 | KLASS ENTERPRISE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 1864 seria KLS din 28/05/25 - achitat factura seria KLS nr 1864 din 2025-05-28 | 2.061,00 |
KLASS ENTERPRISE Fact nr 1864 seria KLS din 28/05/25 - achitat factura seria KLS nr 1864 din 2025-05-28 | ||
05.06.2025 | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. Alte active fixe Fact nr 21345 seria tmi2025 din 21/05/25 - achitat factura seria tmi2025 nr 21345 din 2025-05-21 | 228.756,96 |
RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. Fact nr 21345 seria tmi2025 din 21/05/25 - achitat factura seria tmi2025 nr 21345 din 2025-05-21 | ||
05.06.2025 | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. Active fixe Fact nr 21710 seria SB825 din 20/05/25 - achitat factura seria SB825 nr 21710 din 2025-05-20 | 83,30 |
RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. Fact nr 21710 seria SB825 din 20/05/25 - achitat factura seria SB825 nr 21710 din 2025-05-20 | ||
05.06.2025 | ROGERA PREST COM SRL Active fixe Fact nr 2676 seria RPC din 17/04/25 - achitat factura seria RPC nr 2676 din 2025-04-17 | 1.011.498,52 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2676 seria RPC din 17/04/25 - achitat factura seria RPC nr 2676 din 2025-04-17 | ||
05.06.2025 | MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 550 seria FV din 29/05/25 - achitat factura seria FV nr 550 din 2025-05-29 | 335.619,17 |
MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL Fact nr 550 seria FV din 29/05/25 - achitat factura seria FV nr 550 din 2025-05-29 | ||
05.06.2025 | MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 551 seria FV din 29/05/25 - achitat factura seria FV nr 551 din 2025-05-29 | 230.123,02 |
MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL Fact nr 551 seria FV din 29/05/25 - achitat factura seria FV nr 551 din 2025-05-29 | ||
05.06.2025 | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT Active fixe Fact nr 7419 seria ABAB25 din 26/05/25 - achitat factura seria ABAB25 nr 7419 din 2025-05-26 | 1.298,08 |
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT Fact nr 7419 seria ABAB25 din 26/05/25 - achitat factura seria ABAB25 nr 7419 din 2025-05-26 | ||
06.06.2025 | FRONTIER PENTA SRL Active fixe Fact nr 1003 seria FROI2025 din 02/05/25 - achitat factura seria FROI2025 nr 1003 din 2025-05-02 | 49.385,00 |
FRONTIER PENTA SRL Fact nr 1003 seria FROI2025 din 02/05/25 - achitat factura seria FROI2025 nr 1003 din 2025-05-02 | ||
06.06.2025 | KLASS ENTERPRISE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 1864 seria KLS din 28/05/25 - achitat factura seria KLS nr 1864 din 2025-05-28 | 81,00 |
KLASS ENTERPRISE Fact nr 1864 seria KLS din 28/05/25 - achitat factura seria KLS nr 1864 din 2025-05-28 | ||
06.06.2025 | LEMINGS SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 20250550 seria LEM din 30/05/25 - achitat factura seria LEM nr 20250550 din 2025-05-30 | 835,10 |
LEMINGS SRL Fact nr 20250550 seria LEM din 30/05/25 - achitat factura seria LEM nr 20250550 din 2025-05-30 | ||
06.06.2025 | LEMINGS SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 20250550 seria LEM din 30/05/25 - achitat factura seria LEM nr 20250550 din 2025-05-30 | 57,40 |
LEMINGS SRL Fact nr 20250550 seria LEM din 30/05/25 - achitat factura seria LEM nr 20250550 din 2025-05-30 | ||
06.06.2025 | Casa Sociala a Constructorilor Active fixe Fact nr 22472 seria TMI2025 din 27/05/25 - achitat factura seria TMI2025 nr 22472 din 2025-05-27 | 19.428,04 |
Casa Sociala a Constructorilor Fact nr 22472 seria TMI2025 din 27/05/25 - achitat factura seria TMI2025 nr 22472 din 2025-05-27 | ||
10.06.2025 | D&A MAKEITSIMPLE SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 323 seria MKS nr din 02/06/25 - achitat factura seria MKS nr. nr 323 din 2025-06-02 | 357,00 |
D&A MAKEITSIMPLE SRL Fact nr 323 seria MKS nr din 02/06/25 - achitat factura seria MKS nr. nr 323 din 2025-06-02 | ||
10.06.2025 | D&A MAKEITSIMPLE SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 324 seria MKS nr din 02/06/25 - achitat factura seria MKS nr. nr 324 din 2025-06-02 | 357,00 |
D&A MAKEITSIMPLE SRL Fact nr 324 seria MKS nr din 02/06/25 - achitat factura seria MKS nr. nr 324 din 2025-06-02 | ||
10.06.2025 | ART HISTORY CONSTRUCT Active fixe Fact nr 454 seria AHC din 30/05/25 - achitat factura seria AHC nr 454 din 2025-05-30 | 17.113,73 |
ART HISTORY CONSTRUCT Fact nr 454 seria AHC din 30/05/25 - achitat factura seria AHC nr 454 din 2025-05-30 | ||
10.06.2025 | ART HISTORY CONSTRUCT Active fixe Fact nr 454 seria AHC din 30/05/25 - achitat factura seria AHC nr 454 din 2025-05-30 | 163.000,83 |
ART HISTORY CONSTRUCT Fact nr 454 seria AHC din 30/05/25 - achitat factura seria AHC nr 454 din 2025-05-30 | ||
10.06.2025 | SPIC SRL CASTELFRANCO VENETO-IT, SUCURSALA TM-SEDIU PERMANENT DESEMNAT Active fixe Fact nr 75 seria SPIC din 15/05/25 - achitat factura seria SPIC nr 75 din 2025-05-15 | 17.711.870,44 |
SPIC SRL CASTELFRANCO VENETO-IT, SUCURSALA TM-SEDIU PERMANENT DESEMNAT Fact nr 75 seria SPIC din 15/05/25 - achitat factura seria SPIC nr 75 din 2025-05-15 | ||
11.06.2025 | D&A MAKEITSIMPLE SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 318 seria MKS din 16/05/25 - achitat factura seria MKS nr 318 din 2025-05-16 | 178,50 |
D&A MAKEITSIMPLE SRL Fact nr 318 seria MKS din 16/05/25 - achitat factura seria MKS nr 318 din 2025-05-16 | ||
11.06.2025 | D&A MAKEITSIMPLE SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 319 seria MKS din 16/05/25 - achitat factura seria MKS nr 319 din 2025-05-16 | 357,00 |
D&A MAKEITSIMPLE SRL Fact nr 319 seria MKS din 16/05/25 - achitat factura seria MKS nr 319 din 2025-05-16 | ||
11.06.2025 | INTERMEDIA SERVICES TOP Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 937 seria IST din 15/04/25 - achitat factura seria IST nr 937 din 2025-04-15 | 285,00 |
INTERMEDIA SERVICES TOP Fact nr 937 seria IST din 15/04/25 - achitat factura seria IST nr 937 din 2025-04-15 | ||
11.06.2025 | INTERMEDIA SERVICES TOP Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 937 seria IST din 15/04/25 - achitat factura seria IST nr 937 din 2025-04-15 | 3.285,00 |
INTERMEDIA SERVICES TOP Fact nr 937 seria IST din 15/04/25 - achitat factura seria IST nr 937 din 2025-04-15 | ||
13.06.2025 | KLASS ENTERPRISE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 1867 seria KLS din 30/05/25 - achitat factura seria KLS nr 1867 din 2025-05-30 | 3.071,72 |
KLASS ENTERPRISE Fact nr 1867 seria KLS din 30/05/25 - achitat factura seria KLS nr 1867 din 2025-05-30 | ||
13.06.2025 | KLASS ENTERPRISE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 1867 seria KLS din 30/05/25 - achitat factura seria KLS nr 1867 din 2025-05-30 | 127,00 |
KLASS ENTERPRISE Fact nr 1867 seria KLS din 30/05/25 - achitat factura seria KLS nr 1867 din 2025-05-30 | ||
13.06.2025 | GRUP EDELWEISS Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 220959 seria BVEDL din 29/05/25 - achitat factura seria BVEDL nr 220959 din 2025-05-29 | 7.087,28 |
GRUP EDELWEISS Fact nr 220959 seria BVEDL din 29/05/25 - achitat factura seria BVEDL nr 220959 din 2025-05-29 | ||
17.06.2025 | BAU PROIECT SRL Active fixe Fact nr 1001029 seria BAU din 04/06/25 - achitat factura seria BAU nr 1001029 din 2025-06-04 | 28.625,00 |
BAU PROIECT SRL Fact nr 1001029 seria BAU din 04/06/25 - achitat factura seria BAU nr 1001029 din 2025-06-04 | ||
17.06.2025 | BAU PROIECT SRL Active fixe Fact nr 1001029 seria BAU din 04/06/25 - achitat factura seria BAU nr 1001029 din 2025-06-04 | 1.125,00 |
BAU PROIECT SRL Fact nr 1001029 seria BAU din 04/06/25 - achitat factura seria BAU nr 1001029 din 2025-06-04 | ||
18.06.2025 | BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Finantare publica naționalaFact nr 0023 seria BOZROM2025 din 30/04/25 - achitat factura seria BOZROM2025 nr 0023 din 2025-04-30 | 2.639.286,67 |
BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Fact nr 0023 seria BOZROM2025 din 30/04/25 - achitat factura seria BOZROM2025 nr 0023 din 2025-04-30 | ||
18.06.2025 | MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 466 seria MWP0 din 09/06/25 - achitat factura seria MWP0 nr 466 din 2025-06-09 | 436,00 |
MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS Fact nr 466 seria MWP0 din 09/06/25 - achitat factura seria MWP0 nr 466 din 2025-06-09 | ||
18.06.2025 | TEHNODOMUS Active fixe Fact nr 766 seria AVANS din 02/06/25 - achitat factura seria AVANS nr 766 din 2025-06-02 | 10.638.577,60 |
TEHNODOMUS Fact nr 766 seria AVANS din 02/06/25 - achitat factura seria AVANS nr 766 din 2025-06-02 | ||
18.06.2025 | MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Gar Fact nr 466 seria MWP0 din 09/06/25 - achitat factura seria MWP0 nr 466 din 2025-06-09 | 40,00 |
MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS Gar Fact nr 466 seria MWP0 din 09/06/25 - achitat factura seria MWP0 nr 466 din 2025-06-09 | ||
19.06.2025 | ETERRA MAP Active fixe Fact nr 0088 seria ETM din 20/05/25 - achitat factura seria ETM nr 0088 din 2025-05-20 | 518.840,00 |
ETERRA MAP Fact nr 0088 seria ETM din 20/05/25 - achitat factura seria ETM nr 0088 din 2025-05-20 | ||
19.06.2025 | ALEX-DIA CONSTRUCT Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 0546 seria ADC din 11/06/25 - achitat factura seria ADC nr 0546 din 2025-06-11 | 659.342,25 |
ALEX-DIA CONSTRUCT Fact nr 0546 seria ADC din 11/06/25 - achitat factura seria ADC nr 0546 din 2025-06-11 | ||
19.06.2025 | ALEX-DIA CONSTRUCT Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 0546 seria ADC din 11/06/25 - achitat factura seria ADC nr 0546 din 2025-06-11 | 53.946,18 |
ALEX-DIA CONSTRUCT Fact nr 0546 seria ADC din 11/06/25 - achitat factura seria ADC nr 0546 din 2025-06-11 | ||
19.06.2025 | ETERRA MAP Active fixe Gar Fact nr 0088 seria ETM din 20/05/25 - achitat factura seria ETM nr 0088 din 2025-05-20 | 47.600,00 |
ETERRA MAP Gar Fact nr 0088 seria ETM din 20/05/25 - achitat factura seria ETM nr 0088 din 2025-05-20 | ||
20.06.2025 | ALEX-DIA CONSTRUCT Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr ADC seria 0538 din 02/06/25 - achitat factura seria 0538 nr ADC din 2025-06-02 | 863.566,16 |
ALEX-DIA CONSTRUCT Fact nr ADC seria 0538 din 02/06/25 - achitat factura seria 0538 nr ADC din 2025-06-02 | ||
23.06.2025 | CIVIL ENGINEERIN DESIGN SRL Cheltuieli neeligibileFact nr 0450 seria CED din 22/05/25 - achitat factura seria CED nr 0450 din 2025-05-22 | 1.400,00 |
CIVIL ENGINEERIN DESIGN SRL Fact nr 0450 seria CED din 22/05/25 - achitat factura seria CED nr 0450 din 2025-05-22 | ||
24.06.2025 | SC METALLIC EYE SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 27 seria METAL din 11/06/25 - achitat factura seria METAL nr 27 din 2025-06-11 | 4.998,00 |
SC METALLIC EYE SRL Fact nr 27 seria METAL din 11/06/25 - achitat factura seria METAL nr 27 din 2025-06-11 | ||
25.06.2025 | ILA VORHABEN SRL Active fixe Fact nr 28 seria ILA din 17/06/25 - achitat factura seria ILA nr 28 din 2025-06-17 | 51.780,80 |
ILA VORHABEN SRL Fact nr 28 seria ILA din 17/06/25 - achitat factura seria ILA nr 28 din 2025-06-17 | ||
25.06.2025 | ILA VORHABEN SRL Active fixe Fact nr 28 seria ILA din 17/06/25 - achitat factura seria ILA nr 28 din 2025-06-17 | 621.504,03 |
ILA VORHABEN SRL Fact nr 28 seria ILA din 17/06/25 - achitat factura seria ILA nr 28 din 2025-06-17 | ||
25.06.2025 | ATELIER RGS Active fixe Fact nr 467 seria FRGS din 28/05/25 - achitat factura seria FRGS nr 467 din 2025-05-28 | 53.999,82 |
ATELIER RGS Fact nr 467 seria FRGS din 28/05/25 - achitat factura seria FRGS nr 467 din 2025-05-28 | ||
26.06.2025 | INSPECTORATUL GENERAL IN CONSTRUCTII VEST Finantare publica naționalaFact nr 26435 seria TMI2025 din 20/06/25 - achitat factura seria TMI2025 nr 26435 din 2025-06-20 | 14.734,12 |
INSPECTORATUL GENERAL IN CONSTRUCTII VEST Fact nr 26435 seria TMI2025 din 20/06/25 - achitat factura seria TMI2025 nr 26435 din 2025-06-20 | ||
26.06.2025 | INSPECTORATUL GENERAL IN CONSTRUCTII VEST Finantare publica naționalaFact nr 26436 seria TMI2025 din 20/06/25 - achitat factura seria TMI2025 nr 26436 din 2025-06-20 | 253,80 |
INSPECTORATUL GENERAL IN CONSTRUCTII VEST Fact nr 26436 seria TMI2025 din 20/06/25 - achitat factura seria TMI2025 nr 26436 din 2025-06-20 | ||
27.06.2025 | BAMENERG PROIECT Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 0128 seria BAM din 22/06/25 - achitat factura seria BAM- nr 0128 din 2025-06-22 | 4.808,79 |
BAMENERG PROIECT Fact nr 0128 seria BAM din 22/06/25 - achitat factura seria BAM- nr 0128 din 2025-06-22 | ||
27.06.2025 | BAMENERG PROIECT Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 0129 seria BAM din 22/06/25 - achitat factura seria BAM- nr 0129 din 2025-06-22 | 2.677,50 |
BAMENERG PROIECT Fact nr 0129 seria BAM din 22/06/25 - achitat factura seria BAM- nr 0129 din 2025-06-22 | ||
27.06.2025 | BAU PROIECT SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 1001032 seria BAU din 16/06/25 - achitat factura seria BAU nr 1001032 din 2025-06-16 | 480,69 |
BAU PROIECT SRL Fact nr 1001032 seria BAU din 16/06/25 - achitat factura seria BAU nr 1001032 din 2025-06-16 | ||
27.06.2025 | STRUCTDESIGN TIMIS Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 1183 seria SDTM din 11/06/25 - achitat factura seria SDTM nr 1183 din 2025-06-11 | 9.531,90 |
STRUCTDESIGN TIMIS Fact nr 1183 seria SDTM din 11/06/25 - achitat factura seria SDTM nr 1183 din 2025-06-11 | ||
27.06.2025 | GRAPHIC SPACE SRL Active fixe Fact nr 16303 seria GPHI din 20/03/25 - achitat factura seria GPHI nr 16303 din 2025-03-20 | 32.319,00 |
GRAPHIC SPACE SRL Fact nr 16303 seria GPHI din 20/03/25 - achitat factura seria GPHI nr 16303 din 2025-03-20 | ||
27.06.2025 | GRAPHIC SPACE SRL Active fixe Fact nr 16303 seria GPHI din 20/03/25 - achitat factura seria GPHI nr 16303 din 2025-03-20 | 1.417,50 |
GRAPHIC SPACE SRL Fact nr 16303 seria GPHI din 20/03/25 - achitat factura seria GPHI nr 16303 din 2025-03-20 | ||
27.06.2025 | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. Sume aferente TVAFact nr 19016 seria SB825 din 06/05/25 - achitat factura seria SB825 nr 19016 din 2025-05-06 | 934,49 |
RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. Fact nr 19016 seria SB825 din 06/05/25 - achitat factura seria SB825 nr 19016 din 2025-05-06 | ||
27.06.2025 | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. Sume aferente TVAFact nr 19018 seria SB825 din 06/05/25 - achitat factura seria SB825 nr 19018 din 2025-05-06 | 2.277,53 |
RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. Fact nr 19018 seria SB825 din 06/05/25 - achitat factura seria SB825 nr 19018 din 2025-05-06 | ||
27.06.2025 | CRISLEA PRINTING Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 360 seria CRS din 05/06/25 - achitat factura seria CRS nr 360 din 2025-06-05 | 76,91 |
CRISLEA PRINTING Fact nr 360 seria CRS din 05/06/25 - achitat factura seria CRS nr 360 din 2025-06-05 | ||
27.06.2025 | CRISLEA PRINTING Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 360 seria CRS din 05/06/25 - achitat factura seria CRS nr 360 din 2025-06-05 | 723,09 |
CRISLEA PRINTING Fact nr 360 seria CRS din 05/06/25 - achitat factura seria CRS nr 360 din 2025-06-05 | ||
27.06.2025 | BAU PROIECT SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Gar Fact nr 1001032 seria BAU din 16/06/25 - achitat factura seria BAU nr 1001032 din 2025-06-16 | 44,10 |
BAU PROIECT SRL Gar Fact nr 1001032 seria BAU din 16/06/25 - achitat factura seria BAU nr 1001032 din 2025-06-16 | ||
17.06.2025 | Active fixe Fact nr 1 seria MX2025 din 26/05/25 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX2025 nr 1 din 2025-05-26 | 2.125,93 |
Fact nr 1 seria MX2025 din 26/05/25 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX2025 nr 1 din 2025-05-26 | ||
20.06.2025 | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 1277 seria ***TC din 05/06/25 - *** TIM BUSINESS - achitat factura seria ***TC nr 1277 din 2025-06-05 | 81.092,73 |
Fact nr 1277 seria ***TC din 05/06/25 - *** TIM BUSINESS - achitat factura seria ***TC nr 1277 din 2025-06-05 | ||
20.06.2025 | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 1278 seria ***TC din 11/06/25 - *** TIM BUSINESS - achitat factura seria ***TC nr 1278 din 2025-06-11 | 35.680,55 |
Fact nr 1278 seria ***TC din 11/06/25 - *** TIM BUSINESS - achitat factura seria ***TC nr 1278 din 2025-06-11 | ||
25.06.2025 | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 223 seria TM din 10/06/25 - *** EXPERT AUDITOR - achitat factura seria TM nr 223 din 2025-06-10 | 2.125,00 |
Fact nr 223 seria TM din 10/06/25 - *** EXPERT AUDITOR - achitat factura seria TM nr 223 din 2025-06-10 | ||
30.06.2025 | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 1281 seria *** din 16/06/25 - *** TIM BUSINESS - achitat factura seria *** nr 1281 din 2025-06-16 | 292.874,50 |
Fact nr 1281 seria *** din 16/06/25 - *** TIM BUSINESS - achitat factura seria *** nr 1281 din 2025-06-16 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
04.06.2025 | AVANS DIURNA Ucraina *** | 505,36 |
AVANS DIURNA Ucraina *** | ||
30.06.2025 | regl ind hrana sal mai25 | 63.621,00 |
regl ind hrana sal mai25 | ||
17.06.2025 | ind consilieri locali mai Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 5.208,00 |
ind consilieri locali mai Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
17.06.2025 | ind consilieri locali mai Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 1.174,00 |
ind consilieri locali mai Contributia asiguratorie pentru munca | ||
17.06.2025 | ind consilieri locali mai Impozit retinut de la angajati | 3.384,00 |
ind consilieri locali mai Impozit retinut de la angajati | ||
06.06.2025 | virare BCR com salarii | 300,00 |
virare BCR com salarii | ||
18.06.2025 | Contributii cam stat dir gen *** | 19,00 |
cam stat dir gen *** | ||
06.06.2025 | stat salarii pmt mai Garantii materiale | 40,00 |
stat salarii pmt mai Garantii materiale | ||
06.06.2025 | stat salarii pmt mai Carduri (conturi personale) | 3.113.438,00 |
stat salarii pmt mai Carduri (conturi personale) | ||
06.06.2025 | stat salarii pmt mai Carduri (conturi personale) | 16.980,00 |
stat salarii pmt mai Carduri (conturi personale) | ||
06.06.2025 | stat salarii pmt mai Carduri (conturi personale) | 52.773,00 |
stat salarii pmt mai Carduri (conturi personale) | ||
06.06.2025 | stat salarii pmt mai Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 1.393.031,00 |
stat salarii pmt mai Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
06.06.2025 | stat salarii pmt mai Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 551.277,00 |
stat salarii pmt mai Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
06.06.2025 | stat salarii pmt mai Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 123.719,00 |
stat salarii pmt mai Contributia asiguratorie pentru munca | ||
06.06.2025 | stat salarii pmt mai Impozit retinut de la angajati | 354.135,00 |
stat salarii pmt mai Impozit retinut de la angajati | ||
06.06.2025 | stat salarii pmt mai Obligatii de intretinere | 8.920,00 |
stat salarii pmt mai Obligatii de intretinere | ||
06.06.2025 | stat salarii pmt mai Rate, popriri | 8.279,00 |
stat salarii pmt mai Rate, popriri | ||
06.06.2025 | stat salarii pmt mai Sindicat | 9.402,00 |
stat salarii pmt mai Sindicat | ||
17.06.2025 | ind consilieri locali mai Carduri (conturi personale) | 30.528,00 |
ind consilieri locali mai Carduri (conturi personale) | ||
17.06.2025 | ind consilieri locali mai Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 13.056,00 |
ind consilieri locali mai Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
17.06.2025 | Contributii co neefectuat *** M *** S virat la ANAF | 61,00 |
co neefectuat *** M *** S virat la ANAF | ||
20.06.2025 | diurna SUA Creiveanu | 1.452,83 |
diurna SUA Creiveanu | ||
30.06.2025 | regl ind hrana sal mai25 | -63.621,00 |
regl ind hrana sal mai25 | ||
04.06.2025 | AVANS DIURNA Ucraina *** | 505,36 |
AVANS DIURNA Ucraina *** | ||
17.06.2025 | co neefectuat *** M *** S virat la ANAF | 2.727,00 |
co neefectuat *** M *** S virat la ANAF | ||
18.06.2025 | cas stat dir gen *** | 214,00 |
cas stat dir gen *** | ||
18.06.2025 | cass stat dir gen *** | 86,00 |
cass stat dir gen *** | ||
18.06.2025 | stat dir gen *** | 17,00 |
stat dir gen *** | ||
18.06.2025 | stat dir gen *** | 539,00 |
stat dir gen *** |
Subvenții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
01.06.2025 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifop 1327/18.06.2025 fact 374/30.05.2025 | 4.499.766,24 |
op 1327/18.06.2025 fact 374/30.05.2025 | ||
03.06.2025 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifop 1170/03.06.2025 partial fact 263/08.05.2025 | 5.000.000,00 |
op 1170/03.06.2025 partial fact 263/08.05.2025 | ||
03.06.2025 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifop 1171/03.06.2025 partial fact 340/13.05.2025 | 5.000.000,00 |
op 1171/03.06.2025 partial fact 340/13.05.2025 | ||
05.06.2025 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifop 1186/05.06.2025 fact 18731,18732/12.05.2025 18793/20.05.2025 | 324.466,74 |
op 1186/05.06.2025 fact 18731,18732/12.05.2025 18793/20.05.2025 | ||
10.06.2025 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifop 1248/10.06.2025 rest fact 263/08.05.2025 | 5.000.000,00 |
op 1248/10.06.2025 rest fact 263/08.05.2025 | ||
10.06.2025 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifop 1249/10.06.2025 fact 288/16.05.2025 | 10.324.007,30 |
op 1249/10.06.2025 fact 288/16.05.2025 | ||
10.06.2025 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifop 1251/10.06.2025 rest fact 340/13.05.2025 | 20.026.806,16 |
op 1251/10.06.2025 rest fact 340/13.05.2025 | ||
30.06.2025 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifop 1344/30.06.2025 fact 419/13.06.2025 | 3.626.090,00 |
op 1344/30.06.2025 fact 419/13.06.2025 | ||
30.06.2025 | Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifop 1345/30.06.2025 fact 18881/06.06.2025 | 4.670,00 |
op 1345/30.06.2025 fact 18881/06.06.2025 |
Transferuri între unități ale administrației publice
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
06.06.2025 | Transferuri catre instituţii publiceOP 959/06.06.REF.021542/22.05.25.-SALARII SI ***.SERV. IUNIE .2025 | 43.000,00 |
OP 959/06.06.REF.021542/22.05.25.-SALARII SI ***.SERV. IUNIE .2025 | ||
06.06.2025 | Transferuri curente TRANSFER TEATRUL GERMAN | 878.677,00 |
TRANSFER TEATRUL GERMAN | ||
06.06.2025 | Transferuri curente TRANSFER TEATRUL MAGHIAR | 902.325,00 |
TRANSFER TEATRUL MAGHIAR | ||
06.06.2025 | Transferuri curente transf.salarii iun. SCM | 71.000,00 |
transf.salarii iun. SCM | ||
06.06.2025 | Transferuri curente transf.salarii iun.Casa Cultura | 329.000,00 |
transf.salarii iun.Casa Cultura | ||
11.06.2025 | Transferuri curente transf. bun/serv iun.Casa C. | 1.308.705,00 |
transf. bun/serv iun.Casa C. | ||
11.06.2025 | Transferuri curente transf.bun/serv iun.SCM | 2.250.000,00 |
transf.bun/serv iun.SCM | ||
06.06.2025 | Transferuri curente TRANSFER FILARMONICA BANATUL | 2.303.400,00 |
TRANSFER FILARMONICA BANATUL | ||
06.06.2025 | Transferuri curente TRANSFER IAN CASA FAENZA | 150.000,00 |
TRANSFER IAN CASA FAENZA | ||
06.06.2025 | Transferuri catre instituţii publiceTRANSFER SALARII CENTRUL DE PROIECTE | 349.849,00 |
TRANSFER SALARII CENTRUL DE PROIECTE | ||
11.06.2025 | Transferuri catre instituţii publiceBUNURI SI SERVICII LUNA IUNIE 2025 | 1.109.047,00 |
BUNURI SI SERVICII LUNA IUNIE 2025 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
10.06.2025 | Despagubiri civileDESPAGUBIRI DOSAR 3256 30 2018 *** *** | 1.460.525,53 |
DESPAGUBIRI DOSAR 3256 30 2018 *** *** | ||
16.06.2025 | Despagubiri civileCHEMARE IN GARANTIE CONORM DOSAR 9712/325/2023 | -20.264,57 |
CHEMARE IN GARANTIE CONORM DOSAR 9712/325/2023 | ||
24.06.2025 | rata 22 mariseu | -500,00 |
rata 22 mariseu | ||
12.06.2025 | dob credit MFP OUG46 2015 | 287.806,15 |
dob credit MFP OUG46 2015 | ||
18.06.2025 | RECUPERARE ENERGIE ELECTRICA | -357,24 |
RECUPERARE ENERGIE ELECTRICA | ||
18.06.2025 | RECUPERARE UTILITATI GAZE NATURALE | -2.360,72 |
RECUPERARE UTILITATI GAZE NATURALE | ||
23.06.2025 | dif decont depl ext Ucraina | 151,38 |
dif decont depl ext Ucraina | ||
12.06.2025 | DEPUS TAXA OCPI | -200,00 |
DEPUS TAXA OCPI | ||
20.06.2025 | OP 1035/20.06.25-REF.025861/17.06.25 DIF 85% -*** .VIRAT MINISTERUL CULTURII | 245.488,53 |
OP 1035/20.06.25-REF.025861/17.06.25 DIF 85% -*** .VIRAT MINISTERUL CULTURII | ||
24.06.2025 | rata 21 *** | -500,00 |
rata 21 *** | ||
06.06.2025 | stat salarii pmt mai Persoane cu handicap neîncadrateFOND HANDICAP SALARII | 69.903,00 |
stat salarii pmt mai FOND HANDICAP SALARII | ||
03.06.2025 | dob credit BCR nr.2020012334 | 3.059.464,95 |
dob credit BCR nr.2020012334 | ||
03.06.2025 | rata credit BCR nr.2020012334 | 3.898.070,00 |
rata credit BCR nr.2020012334 | ||
05.06.2025 | Despagubiri civileDESPAGUBIRI DOSAR 25138 3 2020 PPC ENERGIE | 314.992,36 |
DESPAGUBIRI DOSAR 25138 3 2020 PPC ENERGIE | ||
05.06.2025 | plata CR nr.7 | 727.872,67 |
plata CR nr.7 | ||
05.06.2025 | plata Cr nr.7 TVA | 137.607,77 |
plata Cr nr.7 TVA | ||
06.06.2025 | BAMENERG PROIECT Fact nr 0123 seria BAM din 26/05/25 - achitat factura seria BAM nr 0123 din 2025-05-26 | 80,15 |
BAMENERG PROIECT Fact nr 0123 seria BAM din 26/05/25 - achitat factura seria BAM nr 0123 din 2025-05-26 | ||
06.06.2025 | BAMENERG PROIECT Fact nr 0123 seria BAM din 26/05/25 - achitat factura seria BAM nr 0123 din 2025-05-26 | 454,16 |
BAMENERG PROIECT Fact nr 0123 seria BAM din 26/05/25 - achitat factura seria BAM nr 0123 din 2025-05-26 | ||
10.06.2025 | SALARII MAI 2025 | 63.621,00 |
SALARII MAI 2025 | ||
10.06.2025 | TAXA OCPI | 200,00 |
TAXA OCPI | ||
12.06.2025 | rata credit MFP OUG46 2015 | 642.854,91 |
rata credit MFP OUG46 2015 | ||
13.06.2025 | OP 983/13.06-REF.021504/21.05.25-CH COM-SAD6 | 1.644,43 |
OP 983/13.06-REF.021504/21.05.25-CH COM-SAD6 | ||
18.06.2025 | TRANSFER DOTARI PACHET PROGRAM INFORMATIC | 15.708,00 |
TRANSFER DOTARI PACHET PROGRAM INFORMATIC | ||
19.06.2025 | OP 1022/19.06.22-REF.021484/25.05.25-CH COMUNE -AP.80 | 310,75 |
OP 1022/19.06.22-REF.021484/25.05.25-CH COMUNE -AP.80 | ||
19.06.2025 | PLATA TVA LUNA MAI 2025 CF 32937000 | 44.332,00 |
PLATA TVA LUNA MAI 2025 CF 32937000 | ||
19.06.2025 | TRANSFER DOTARI TAHOGRAF | 6.000,00 |
TRANSFER DOTARI TAHOGRAF | ||
18.06.2025 | RCUPERARE APA STR *** NR 3 | -563,48 |
RCUPERARE APA STR *** NR 3 | ||
20.06.2025 | OP 1036/20.06.25-REF.025861/17.06.25 DIF 15% -COF. NAT.VIRAT MINISTERUL CULTURII | 43.321,50 |
OP 1036/20.06.25-REF.025861/17.06.25 DIF 15% -COF. NAT.VIRAT MINISTERUL CULTURII | ||
24.06.2025 | indemnizatii lunare prescrise das | -7.620,00 |
indemnizatii lunare prescrise das | ||
24.06.2025 | plata stimulent casare lot 14, ref TMI2025-026297/19.06.2025, op 1335/24.06.2025 | 3.000,00 |
plata stimulent casare lot 14, ref TMI2025-026297/19.06.2025, op 1335/24.06.2025 | ||
26.06.2025 | INSPECTORATUL GENERAL IN CONSTRUCTII VEST Fact nr 26435 seria TMI2025 din 20/06/25 - achitat factura seria TMI2025 nr 26435 din 2025-06-20 | 14.632,60 |
INSPECTORATUL GENERAL IN CONSTRUCTII VEST Fact nr 26435 seria TMI2025 din 20/06/25 - achitat factura seria TMI2025 nr 26435 din 2025-06-20 | ||
26.06.2025 | INSPECTORATUL GENERAL IN CONSTRUCTII VEST Fact nr 26436 seria TMI2025 din 20/06/25 - achitat factura seria TMI2025 nr 26436 din 2025-06-20 | 73.163,01 |
INSPECTORATUL GENERAL IN CONSTRUCTII VEST Fact nr 26436 seria TMI2025 din 20/06/25 - achitat factura seria TMI2025 nr 26436 din 2025-06-20 | ||
27.06.2025 | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. Fact nr 19016 seria SB825 din 06/05/25 - achitat factura seria SB825 nr 19016 din 2025-05-06 | 4.918,39 |
RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. Fact nr 19016 seria SB825 din 06/05/25 - achitat factura seria SB825 nr 19016 din 2025-05-06 | ||
27.06.2025 | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. Fact nr 19018 seria SB825 din 06/05/25 - achitat factura seria SB825 nr 19018 din 2025-05-06 | 11.986,98 |
RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. Fact nr 19018 seria SB825 din 06/05/25 - achitat factura seria SB825 nr 19018 din 2025-05-06 | ||
27.06.2025 | Restituire suma AMPOR referat TMI2025-026994/24.06.2025 | 4.422,07 |
Restituire suma AMPOR referat TMI2025-026994/24.06.2025 | ||
24.06.2025 | rata 21 *** | -500,00 |
rata 21 *** |