Sumar februarie 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 11.796.961,66 lei |
Cheltuieli cu investiții | 54.347.712,08 lei |
Cheltuieli de personal | 4.861.348,00 lei |
Dobânzi | 256.312,50 lei |
Subvenții | 38.192.591,55 lei |
Transferuri între unități ale administrației publice | 545.097,91 lei |
Alte cheltuieli | 7.373.477,56 lei |
Total cheltuieli | 117.373.501,26 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
01.02.2022 | IULIUS MALL TIMISOARA SRL Fact nr 146156 seria TM IMT din 16/01/22 - achitat factura seria TM IMT nr 146156 din 2022-01-16 | 3.464,04 |
IULIUS MALL TIMISOARA SRL Fact nr 146156 seria TM IMT din 16/01/22 - achitat factura seria TM IMT nr 146156 din 2022-01-16 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-112 din 2021-12-23 | 2.707,79 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-112 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-113 din 2021-12-23 | 2.544,41 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-113 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-114 din 2021-12-23 | 2.544,41 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-114 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-115 din 2021-12-23 | 2.544,41 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-115 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-116. din 2021-12-23 | 2.544,41 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-116. din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-117 din 2021-12-23 | 673,81 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-117 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-118 din 2021-12-23 | 1.734,37 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-118 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-119 din 2021-12-23 | 2.557,01 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-119 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-120 din 2021-12-23 | 2.653,63 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-120 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-121 din 2021-12-23 | 2.231,44 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-121 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-122 din 2021-12-23 | 2.546,51 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-122 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-123 din 2021-12-23 | 2.546,51 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-123 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-124 din 2021-12-23 | 2.546,51 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-124 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-125 din 2021-12-23 | 2.546,51 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-125 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-126 din 2021-12-23 | 2.000,26 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-126 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-127 din 2021-12-23 | 2.546,51 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-127 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-128 din 2021-12-23 | 2.546,51 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-128 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-129 din 2021-12-23 | 2.546,51 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-129 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-130 din 2021-12-23 | 2.546,51 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-130 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-131 din 2021-12-23 | 2.546,51 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-131 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-132 din 2021-12-23 | 2.546,51 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-132 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-133 din 2021-12-23 | 2.546,51 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-133 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-134 din 2021-12-23 | 2.546,51 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-134 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-135 din 2021-12-23 | 2.971,27 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-135 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-136 din 2021-12-23 | 2.546,51 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-136 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteF - achitat factura seria nr PMT-137 din 2021-12-23 | 2.667,29 |
COLTERM F - achitat factura seria nr PMT-137 din 2021-12-23 | ||
02.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăF - achitat factura seria 21EI nr 12160386 din 2021-12-24 | 50.550,79 |
ENEL ENERGIE SA F - achitat factura seria 21EI nr 12160386 din 2021-12-24 | ||
02.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăF - achitat factura seria 21EI nr 12160390 din 2021-12-24 | 64.376,18 |
ENEL ENERGIE SA F - achitat factura seria 21EI nr 12160390 din 2021-12-24 | ||
02.02.2022 | AQUATIM SA F 1013890359 1013892927 1013889930 01 2022 - achitat factura seria nr 1013889930 din 2022-01-11 | 8,70 |
AQUATIM SA F 1013890359 1013892927 1013889930 01 2022 - achitat factura seria nr 1013889930 din 2022-01-11 | ||
02.02.2022 | AQUATIM SA F 1013890359 1013892927 1013889930 01 2022 - achitat factura seria nr 1013890359 din 2022-01-11 | 948,10 |
AQUATIM SA F 1013890359 1013892927 1013889930 01 2022 - achitat factura seria nr 1013890359 din 2022-01-11 | ||
02.02.2022 | AQUATIM SA F 1013890359 1013892927 1013889930 01 2022 - achitat factura seria nr 1013892927 din 2022-01-12 | 4,35 |
AQUATIM SA F 1013890359 1013892927 1013889930 01 2022 - achitat factura seria nr 1013892927 din 2022-01-12 | ||
02.02.2022 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 00105 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00105 0 din 2021-12-22 | 390.883,11 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 00105 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00105 0 din 2021-12-22 | ||
02.02.2022 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 00105 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00105 0 din 2021-12-22 | 15.362,22 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 00105 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00105 0 din 2021-12-22 | ||
02.02.2022 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 00107 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00107 0 din 2021-12-22 | 5.153,77 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 00107 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00107 0 din 2021-12-22 | ||
02.02.2022 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 00107 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00107 0 din 2021-12-22 | 202,55 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 00107 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00107 0 din 2021-12-22 | ||
02.02.2022 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 00108 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00108 0 din 2021-12-22 | 178,88 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 00108 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00108 0 din 2021-12-22 | ||
02.02.2022 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 00108 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00108 0 din 2021-12-22 | 4.551,49 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 00108 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00108 0 din 2021-12-22 | ||
02.02.2022 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 00109 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00109 0 din 2021-12-22 | 6.785,44 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 00109 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00109 0 din 2021-12-22 | ||
02.02.2022 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 00109 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00109 0 din 2021-12-22 | 266,68 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 00109 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00109 0 din 2021-12-22 | ||
02.02.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1013888263 seria TMA10 din 11/01/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013888263 din 2022-01-11 | 54.724,98 |
AQUATIM SA Fact nr 1013888263 seria TMA10 din 11/01/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013888263 din 2022-01-11 | ||
02.02.2022 | EURO ECOLOGIC SRL Fact nr 153977 seria din 10/01/22 - achitat factura seria nr 153977 din 2022-01-10 | 7.660,80 |
EURO ECOLOGIC SRL Fact nr 153977 seria din 10/01/22 - achitat factura seria nr 153977 din 2022-01-10 | ||
02.02.2022 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2247 seria din 11/01/22 - achitat factura seria nr 2247 din 2022-01-11 | 153.374,63 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2247 seria din 11/01/22 - achitat factura seria nr 2247 din 2022-01-11 | ||
02.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 343 seria TMT din 31/12/21 - achitat factura seria TMT nr 343 din 2021-12-31 | 46.539,66 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 343 seria TMT din 31/12/21 - achitat factura seria TMT nr 343 din 2021-12-31 | ||
02.02.2022 | ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL Fact nr 38160 seria RST din 10/01/22 - achitat factura seria RST nr 38160 din 2022-01-10 | 1.718,36 |
ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL Fact nr 38160 seria RST din 10/01/22 - achitat factura seria RST nr 38160 din 2022-01-10 | ||
02.02.2022 | ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL Fact nr 38160 seria RST din 10/01/22 garantie - achitat factura seria RST nr 38160 din 2022-01-10 | 90,44 |
ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL Fact nr 38160 seria RST din 10/01/22 garantie - achitat factura seria RST nr 38160 din 2022-01-10 | ||
02.02.2022 | COLTERM Fact nr 43016 seria 43016 din 20/12/21 - achitat factura seria 43016 nr 43016 din 2021-12-20 | 35.723,42 |
COLTERM Fact nr 43016 seria 43016 din 20/12/21 - achitat factura seria 43016 nr 43016 din 2021-12-20 | ||
02.02.2022 | FARMACIA BERATCO SRL Fact nr 812 seria BER din 11/01/22 - achitat factura seria BER nr 812 din 2022-01-11 | 2.400,00 |
FARMACIA BERATCO SRL Fact nr 812 seria BER din 11/01/22 - achitat factura seria BER nr 812 din 2022-01-11 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteFact nr PMT 103 seria din 17/12/21 - achitat factura seria nr PMT-103. din 2021-12-17 | 2.069,66 |
COLTERM Fact nr PMT 103 seria din 17/12/21 - achitat factura seria nr PMT-103. din 2021-12-17 | ||
02.02.2022 | EURO ECOLOGIC SRL GAR Fact nr 153977 seria din 10/01/22 - achitat factura seria nr 153977 din 2022-01-10 | 336,00 |
EURO ECOLOGIC SRL GAR Fact nr 153977 seria din 10/01/22 - achitat factura seria nr 153977 din 2022-01-10 | ||
02.02.2022 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2247 seria din 11/01/22 - achitat factura seria nr 2247 din 2022-01-11 | 6.726,96 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2247 seria din 11/01/22 - achitat factura seria nr 2247 din 2022-01-11 | ||
02.02.2022 | HORTICULTURA SA Gar Fact nr DES C2021 331 seria din 21/12/21 - achitat factura seria nr DES_C2021 331 din 2021-12-21 | 7.450,75 |
HORTICULTURA SA Gar Fact nr DES C2021 331 seria din 21/12/21 - achitat factura seria nr DES_C2021 331 din 2021-12-21 | ||
02.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGar Fact nr PMT 103 seria din 17/12/21 - achitat factura seria nr PMT-103. din 2021-12-17 | 90,77 |
COLTERM Gar Fact nr PMT 103 seria din 17/12/21 - achitat factura seria nr PMT-103. din 2021-12-17 | ||
03.02.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 1 nr 43016 din 2021-12-20 | 573,96 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria 1 nr 43016 din 2021-12-20 | ||
03.02.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 2 nr 43016 din 2021-12-20 | 371,90 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria 2 nr 43016 din 2021-12-20 | ||
03.02.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 3 nr 43016 din 2021-12-20 | 1.316,76 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria 3 nr 43016 din 2021-12-20 | ||
03.02.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 4 nr 43016 din 2022-02-03 | 431,22 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria 4 nr 43016 din 2022-02-03 | ||
03.02.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 5 nr 43016 din 2021-12-20 | 88,71 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria 5 nr 43016 din 2021-12-20 | ||
03.02.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 6 nr 43016 din 2021-12-20 | 4,43 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria 6 nr 43016 din 2021-12-20 | ||
03.02.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TM-CLTF nr 42950 din 2021-12-20 | 29.682,05 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria TM-CLTF nr 42950 din 2021-12-20 | ||
03.02.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TM-CLTF nr 42966 din 2021-12-20 | 26.151,57 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria TM-CLTF nr 42966 din 2021-12-20 | ||
03.02.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TM-CLTF nr 46848 din 2021-12-20 | 10.328,72 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria TM-CLTF nr 46848 din 2021-12-20 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-112 din 2021-12-23 | 118,76 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-112 din 2021-12-23 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-113 din 2021-12-23 | 111,60 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-113 din 2021-12-23 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-114 din 2021-12-23 | 111,60 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-114 din 2021-12-23 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-115 din 2021-12-23 | 111,60 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-115 din 2021-12-23 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-116. din 2021-12-23 | 111,60 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-116. din 2021-12-23 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-117 din 2021-12-23 | 29,55 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-117 din 2021-12-23 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-118 din 2021-12-23 | 76,07 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-118 din 2021-12-23 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-119 din 2021-12-23 | 112,15 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-119 din 2021-12-23 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-120 din 2021-12-23 | 116,39 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-120 din 2021-12-23 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-121 din 2021-12-23 | 97,87 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-121 din 2021-12-23 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-122 din 2021-12-23 | 111,69 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-122 din 2021-12-23 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-123 din 2021-12-23 | 111,69 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-123 din 2021-12-23 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-124 din 2021-12-23 | 111,69 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-124 din 2021-12-23 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-125 din 2021-12-23 | 111,69 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-125 din 2021-12-23 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-126 din 2021-12-23 | 87,73 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-126 din 2021-12-23 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-127 din 2021-12-23 | 111,69 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-127 din 2021-12-23 | ||
04.02.2022 | ORANGE ROMANIA SA Fact nr 001019492 seria JAP din 12/01/22 - achitat factura seria JAP nr 001019492 din 2022-01-12 | 915,00 |
ORANGE ROMANIA SA Fact nr 001019492 seria JAP din 12/01/22 - achitat factura seria JAP nr 001019492 din 2022-01-12 | ||
04.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12780032 seria TM din 25/01/22 - achitat factura seria TM nr 12780032 din 2022-01-25 | 114,10 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12780032 seria TM din 25/01/22 - achitat factura seria TM nr 12780032 din 2022-01-25 | ||
04.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12780033 seria TM din 25/01/22 - achitat factura seria TM nr 12780033 din 2022-01-25 | 517,52 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12780033 seria TM din 25/01/22 - achitat factura seria TM nr 12780033 din 2022-01-25 | ||
04.02.2022 | TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA Fact nr 220300074382 seria TKR din 01/01/22 - achitat factura seria TKR nr 220300074382 din 2022-01-01 | 493,36 |
TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA Fact nr 220300074382 seria TKR din 01/01/22 - achitat factura seria TKR nr 220300074382 din 2022-01-01 | ||
04.02.2022 | TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA Fact nr 220300479103 seria TKR din 09/01/22 - achitat factura seria TKR nr 220300479103 din 2022-01-09 | 2.466,73 |
TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA Fact nr 220300479103 seria TKR din 09/01/22 - achitat factura seria TKR nr 220300479103 din 2022-01-09 | ||
04.02.2022 | GEMINI INFOGHID Fact nr 9215 seria GMIFG din 11/01/22 - achitat factura seria GMIFG nr 9215 din 2022-01-11 | 535,50 |
GEMINI INFOGHID Fact nr 9215 seria GMIFG din 11/01/22 - achitat factura seria GMIFG nr 9215 din 2022-01-11 | ||
07.02.2022 | LIFT ARG SRL Fact nr 105645 seria FARG din 18/01/22 - achitat factura seria FARG nr 105645 din 2022-01-18 | 2.722,72 |
LIFT ARG SRL Fact nr 105645 seria FARG din 18/01/22 - achitat factura seria FARG nr 105645 din 2022-01-18 | ||
07.02.2022 | COMANDOR SRL Fact nr 202200522 seria CMDF din 17/01/22 - achitat factura seria CMDF nr 202200522 din 2022-01-17 | 355,81 |
COMANDOR SRL Fact nr 202200522 seria CMDF din 17/01/22 - achitat factura seria CMDF nr 202200522 din 2022-01-17 | ||
07.02.2022 | DIRECTIA POSTA VEST Fact nr 2209 seria CNPRN din 31/12/21 - achitat factura seria CNPRN nr 2209 din 2021-12-31 | 2.446,68 |
DIRECTIA POSTA VEST Fact nr 2209 seria CNPRN din 31/12/21 - achitat factura seria CNPRN nr 2209 din 2021-12-31 | ||
07.02.2022 | DIRECTIA POSTA VEST Fact nr 2211 seria CNPRN din 31/12/21 - achitat factura seria CNPRN nr 2211 din 2021-12-31 | 3.181,99 |
DIRECTIA POSTA VEST Fact nr 2211 seria CNPRN din 31/12/21 - achitat factura seria CNPRN nr 2211 din 2021-12-31 | ||
07.02.2022 | PROSOFT SRL Fact nr 31151 seria PRO 02 din 14/01/22 - achitat factura seria PRO 02 nr 31151 din 2022-01-14 | 2.142,00 |
PROSOFT SRL Fact nr 31151 seria PRO 02 din 14/01/22 - achitat factura seria PRO 02 nr 31151 din 2022-01-14 | ||
08.02.2022 | ORANGE ROMANIA SA Fact nr 001070473 seria JAP din 12/01/22 - achitat factura seria JAP nr 001070473 din 2022-01-12 | 11.787,75 |
ORANGE ROMANIA SA Fact nr 001070473 seria JAP din 12/01/22 - achitat factura seria JAP nr 001070473 din 2022-01-12 | ||
08.02.2022 | FRANCK SRL Obiecte de inventarFact nr 140058 seria FRK TM din 21/01/22 - achitat factura seria FRK TM nr 140058 din 2022-01-21 | 2.711,84 |
FRANCK SRL Fact nr 140058 seria FRK TM din 21/01/22 - achitat factura seria FRK TM nr 140058 din 2022-01-21 | ||
09.02.2022 | stat salarii ian pmt FOND HANDICAP SALARII | 34.399,00 |
stat salarii ian pmt FOND HANDICAP SALARII | ||
08.02.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 26842 325 2021 EXPERT *** *** TRIBUNALUL TIMIS BIROU LOCAL EXPERTIZA | 1.000,00 |
PLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 26842 325 2021 EXPERT *** *** TRIBUNALUL TIMIS BIROU LOCAL EXPERTIZA | ||
09.02.2022 | AQUATIM SA F - achitat factura seria TMA10 nr 1013898409 din 2022-01-13 | 274.870,31 |
AQUATIM SA F - achitat factura seria TMA10 nr 1013898409 din 2022-01-13 | ||
09.02.2022 | AQUATIM SA F - achitat factura seria TMA10 nr 1013901235 din 2022-01-14 | 17,46 |
AQUATIM SA F - achitat factura seria TMA10 nr 1013901235 din 2022-01-14 | ||
09.02.2022 | DANYFLOR Fact nr 1061 seria DNF din 19/01/22 - achitat factura seria DNF nr 1061 din 2022-01-19 | 70.278,96 |
DANYFLOR Fact nr 1061 seria DNF din 19/01/22 - achitat factura seria DNF nr 1061 din 2022-01-19 | ||
09.02.2022 | DANYFLOR Fact nr 1061 seria DNF din 19/01/22 - achitat factura seria DNF nr 1061 din 2022-01-19 | 2.762,05 |
DANYFLOR Fact nr 1061 seria DNF din 19/01/22 - achitat factura seria DNF nr 1061 din 2022-01-19 | ||
09.02.2022 | DANYFLOR Fact nr 1062 seria DNF din 19/01/22 - achitat factura seria DNF nr 1062 din 2022-01-19 | 4.743,73 |
DANYFLOR Fact nr 1062 seria DNF din 19/01/22 - achitat factura seria DNF nr 1062 din 2022-01-19 | ||
09.02.2022 | DANYFLOR Fact nr 1062 seria DNF din 19/01/22 - achitat factura seria DNF nr 1062 din 2022-01-19 | 186,44 |
DANYFLOR Fact nr 1062 seria DNF din 19/01/22 - achitat factura seria DNF nr 1062 din 2022-01-19 | ||
09.02.2022 | EON ENERGIE Fact nr 10623707534 seria MS EON din 07/01/22 - achitat factura seria MS EON nr 10623707534 din 2022-01-07 | 14,71 |
EON ENERGIE Fact nr 10623707534 seria MS EON din 07/01/22 - achitat factura seria MS EON nr 10623707534 din 2022-01-07 | ||
09.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 12154001 seria 21EI din 25/01/22 - achitat factura seria 21EI nr 12154001 din 2022-01-25 | 11.012,03 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 12154001 seria 21EI din 25/01/22 - achitat factura seria 21EI nr 12154001 din 2022-01-25 | ||
09.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 12154002 seria 21EI din 25/01/22 - achitat factura seria 21EI nr 12154002 din 2022-01-25 | 232,62 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 12154002 seria 21EI din 25/01/22 - achitat factura seria 21EI nr 12154002 din 2022-01-25 | ||
09.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 12154795 seria 21EI din 25/01/22 - achitat factura seria 21EI nr 12154795 din 2022-01-25 | 5.785,06 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 12154795 seria 21EI din 25/01/22 - achitat factura seria 21EI nr 12154795 din 2022-01-25 | ||
09.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 12154799 seria 21EI din 25/01/22 - achitat factura seria 21EI nr 12154799 din 2022-01-25 | 18.627,35 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 12154799 seria 21EI din 25/01/22 - achitat factura seria 21EI nr 12154799 din 2022-01-25 | ||
09.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 12154801 seria 21EI din 25/01/22 - achitat factura seria 21EI nr 12154801 din 2022-01-25 | 17.975,96 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 12154801 seria 21EI din 25/01/22 - achitat factura seria 21EI nr 12154801 din 2022-01-25 | ||
09.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 12160394 seria 21EI din 24/12/21 - achitat factura seria 21EI nr 12160394 din 2021-12-24 | 1.398.753,80 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 12160394 seria 21EI din 24/12/21 - achitat factura seria 21EI nr 12160394 din 2021-12-24 | ||
09.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12780010 seria TM din 25/01/22 - achitat factura seria TM nr 12780010 din 2022-01-25 | 7.994,23 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12780010 seria TM din 25/01/22 - achitat factura seria TM nr 12780010 din 2022-01-25 | ||
09.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12780011 seria TM din 25/01/22 - achitat factura seria TM nr 12780011 din 2022-01-25 | 218,17 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12780011 seria TM din 25/01/22 - achitat factura seria TM nr 12780011 din 2022-01-25 | ||
09.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12780012 seria TM din 25/01/22 - achitat factura seria TM nr 12780012 din 2022-01-25 | 111,96 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12780012 seria TM din 25/01/22 - achitat factura seria TM nr 12780012 din 2022-01-25 | ||
09.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12780013 seria TM din 25/01/22 - achitat factura seria TM nr 12780013 din 2022-01-25 | 8.973,72 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12780013 seria TM din 25/01/22 - achitat factura seria TM nr 12780013 din 2022-01-25 | ||
09.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12780017 seria TM din 25/01/22 - achitat factura seria TM nr 12780017 din 2022-01-25 | 1.398,68 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12780017 seria TM din 25/01/22 - achitat factura seria TM nr 12780017 din 2022-01-25 | ||
09.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12780021 seria TM din 25/01/22 - achitat factura seria TM nr 12780021 din 2022-01-25 | 442,54 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12780021 seria TM din 25/01/22 - achitat factura seria TM nr 12780021 din 2022-01-25 | ||
09.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12780022 seria TM din 25/01/22 - achitat factura seria TM nr 12780022 din 2022-01-25 | 208,19 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12780022 seria TM din 25/01/22 - achitat factura seria TM nr 12780022 din 2022-01-25 | ||
09.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12780023 seria TM din 25/01/22 - achitat factura seria TM nr 12780023 din 2022-01-25 | 1.327,61 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12780023 seria TM din 25/01/22 - achitat factura seria TM nr 12780023 din 2022-01-25 | ||
09.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12780030 seria TM din 25/01/22 - achitat factura seria TM nr 12780030 din 2022-01-25 | 178,76 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12780030 seria TM din 25/01/22 - achitat factura seria TM nr 12780030 din 2022-01-25 | ||
09.02.2022 | BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 188 seria din 19/01/22 - achitat factura seria nr 188 din 2022-01-19 | 54.339,87 |
BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 188 seria din 19/01/22 - achitat factura seria nr 188 din 2022-01-19 | ||
09.02.2022 | EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2022023 seria ET din 26/01/22 - achitat factura seria ET nr 2022023 din 2022-01-26 | 6.515,10 |
EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2022023 seria ET din 26/01/22 - achitat factura seria ET nr 2022023 din 2022-01-26 | ||
09.02.2022 | EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2022023 seria ET din 26/01/22 garantie - achitat factura seria ET nr 2022023 din 2022-01-26 | 285,75 |
EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2022023 seria ET din 26/01/22 garantie - achitat factura seria ET nr 2022023 din 2022-01-26 | ||
09.02.2022 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2248 seria din 11/01/22 - achitat factura seria nr 2248 din 2022-01-11 | 168.873,91 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2248 seria din 11/01/22 - achitat factura seria nr 2248 din 2022-01-11 | ||
09.02.2022 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2249 seria din 25/01/22 - achitat factura seria nr 2249 din 2022-01-25 | 81.058,75 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2249 seria din 25/01/22 - achitat factura seria nr 2249 din 2022-01-25 | ||
09.02.2022 | FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS Fact nr 3265 seria UT din 26/01/22 - achitat factura seria UT nr 3265 din 2022-01-26 | 10.544,83 |
FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS Fact nr 3265 seria UT din 26/01/22 - achitat factura seria UT nr 3265 din 2022-01-26 | ||
09.02.2022 | ADI-COM SOFT SRL Fact nr 329023 seria SBACS din 11/01/22 - achitat factura seria SBACS nr 329023 din 2022-01-11 | 10.710,00 |
ADI-COM SOFT SRL Fact nr 329023 seria SBACS din 11/01/22 - achitat factura seria SBACS nr 329023 din 2022-01-11 | ||
09.02.2022 | ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA Fact nr 979 seria CAP din 03/02/22 - achitat factura seria CAP nr 979 din 2022-02-03 | 250.000,00 |
ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA Fact nr 979 seria CAP din 03/02/22 - achitat factura seria CAP nr 979 din 2022-02-03 | ||
09.02.2022 | HORTICULTURA SA Fact nr DES C2022 5 seria din 13/01/22 - achitat factura seria nr DES_C2022 5 din 2022-01-13 | 112.804,50 |
HORTICULTURA SA Fact nr DES C2022 5 seria din 13/01/22 - achitat factura seria nr DES_C2022 5 din 2022-01-13 | ||
09.02.2022 | HORTICULTURA SA GAR Fact nr DES C2022 5 seria din 13/01/22 - achitat factura seria nr DES_C2022 5 din 2022-01-13 | 4.947,57 |
HORTICULTURA SA GAR Fact nr DES C2022 5 seria din 13/01/22 - achitat factura seria nr DES_C2022 5 din 2022-01-13 | ||
09.02.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3407 30 2021 SINDICATUL LIBER SALARIATI PMT | 11.325,00 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3407 30 2021 SINDICATUL LIBER SALARIATI PMT | ||
09.02.2022 | BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 188 seria din 19/01/22 - achitat factura seria nr 188 din 2022-01-19 | 2.383,33 |
BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 188 seria din 19/01/22 - achitat factura seria nr 188 din 2022-01-19 | ||
09.02.2022 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2248 seria din 11/01/22 - achitat factura seria nr 2248 din 2022-01-11 | 7.406,75 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2248 seria din 11/01/22 - achitat factura seria nr 2248 din 2022-01-11 | ||
09.02.2022 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2249 seria din 25/01/22 - achitat factura seria nr 2249 din 2022-01-25 | 3.555,21 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2249 seria din 25/01/22 - achitat factura seria nr 2249 din 2022-01-25 | ||
10.02.2022 | ETA2U SRL Fact nr 1202201186 seria ETA din 31/01/22 - achitat factura seria ETA nr 1202201186 din 2022-01-31 | 8.796,48 |
ETA2U SRL Fact nr 1202201186 seria ETA din 31/01/22 - achitat factura seria ETA nr 1202201186 din 2022-01-31 | ||
10.02.2022 | EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2022015 seria ET din 25/01/22 - achitat factura seria ET nr 2022015 din 2022-01-25 | 17.658,41 |
EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2022015 seria ET din 25/01/22 - achitat factura seria ET nr 2022015 din 2022-01-25 | ||
09.02.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 28293 325 2020 *** *** | 2.000,00 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 28293 325 2020 *** *** | ||
10.02.2022 | ITPS SRL Fact nr 220100162 seria TM ITPS din 31/01/22 - achitat factura seria TM ITPS nr 220100162 din 2022-01-31 | 2.355,43 |
ITPS SRL Fact nr 220100162 seria TM ITPS din 31/01/22 - achitat factura seria TM ITPS nr 220100162 din 2022-01-31 | ||
10.02.2022 | ADACO PRO-TIM SRL Fact nr 501423 seria ADATMFD din 11/01/22 - achitat factura seria ADATMFD nr 501423 din 2022-01-11 | 23.605,90 |
ADACO PRO-TIM SRL Fact nr 501423 seria ADATMFD din 11/01/22 - achitat factura seria ADATMFD nr 501423 din 2022-01-11 | ||
10.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12700019 din 2021-12-31 | 208,19 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12700019 din 2021-12-31 | ||
10.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12780014 din 2021-12-31 | 1.276,47 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12780014 din 2021-12-31 | ||
10.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12780015 din 2021-12-31 | 2.405,97 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12780015 din 2021-12-31 | ||
10.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12780016 din 2021-12-31 | 936,22 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12780016 din 2021-12-31 | ||
10.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12780018 din 2021-12-31 | 2.181,46 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12780018 din 2021-12-31 | ||
10.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12780020 din 2021-12-31 | 840,40 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12780020 din 2021-12-31 | ||
10.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12780024 din 2021-12-31 | 683,08 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12780024 din 2021-12-31 | ||
10.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12780025 din 2021-12-31 | 4.118,49 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12780025 din 2021-12-31 | ||
10.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12780026 din 2021-12-31 | 256,48 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12780026 din 2021-12-31 | ||
10.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12780027 din 2021-12-31 | 128,52 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12780027 din 2021-12-31 | ||
10.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12780028 din 2021-12-31 | 1.946,09 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12780028 din 2021-12-31 | ||
10.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12780029 din 2021-12-31 | 2.170,60 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12780029 din 2021-12-31 | ||
11.02.2022 | HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2021 319 din 2021-12-17 | 7.224,42 |
HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2021 319 din 2021-12-17 | ||
11.02.2022 | HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2021 320 din 2021-12-17 | 7.224,42 |
HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2021 320 din 2021-12-17 | ||
11.02.2022 | HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2021 321 din 2021-12-17 | 7.224,42 |
HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2021 321 din 2021-12-17 | ||
11.02.2022 | HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2021 322 din 2021-12-17 | 6.886,97 |
HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2021 322 din 2021-12-17 | ||
11.02.2022 | HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2021 323 din 2021-12-17 | 6.886,97 |
HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2021 323 din 2021-12-17 | ||
11.02.2022 | HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2021 324 din 2021-12-17 | 6.886,97 |
HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2021 324 din 2021-12-17 | ||
11.02.2022 | ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 Fact nr 1054 seria din 19/01/22 - achitat factura seria nr 1054 din 2022-01-19 | 249,90 |
ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 Fact nr 1054 seria din 19/01/22 - achitat factura seria nr 1054 din 2022-01-19 | ||
11.02.2022 | AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 Fact nr 1754 seria din 26/01/22 - achitat factura seria nr 1754 din 2022-01-26 | 315,20 |
AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 Fact nr 1754 seria din 26/01/22 - achitat factura seria nr 1754 din 2022-01-26 | ||
11.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteFact nr PMT 111 seria din 23/12/21 - achitat factura seria nr PMT-111 din 2021-12-23 | 4.161,11 |
COLTERM Fact nr PMT 111 seria din 23/12/21 - achitat factura seria nr PMT-111 din 2021-12-23 | ||
11.02.2022 | HORTICULTURA SA GAR - achitat factura seria nr DES_C2021 319 din 2021-12-17 | 316,86 |
HORTICULTURA SA GAR - achitat factura seria nr DES_C2021 319 din 2021-12-17 | ||
11.02.2022 | HORTICULTURA SA GAR - achitat factura seria nr DES_C2021 320 din 2021-12-17 | 316,86 |
HORTICULTURA SA GAR - achitat factura seria nr DES_C2021 320 din 2021-12-17 | ||
11.02.2022 | HORTICULTURA SA GAR - achitat factura seria nr DES_C2021 321 din 2021-12-17 | 316,86 |
HORTICULTURA SA GAR - achitat factura seria nr DES_C2021 321 din 2021-12-17 | ||
11.02.2022 | HORTICULTURA SA GAR - achitat factura seria nr DES_C2021 322 din 2021-12-17 | 302,06 |
HORTICULTURA SA GAR - achitat factura seria nr DES_C2021 322 din 2021-12-17 | ||
11.02.2022 | HORTICULTURA SA GAR - achitat factura seria nr DES_C2021 323 din 2021-12-17 | 302,06 |
HORTICULTURA SA GAR - achitat factura seria nr DES_C2021 323 din 2021-12-17 | ||
11.02.2022 | HORTICULTURA SA GAR - achitat factura seria nr DES_C2021 324 din 2021-12-17 | 302,06 |
HORTICULTURA SA GAR - achitat factura seria nr DES_C2021 324 din 2021-12-17 | ||
11.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR Fact nr PMT 111 seria din 23/12/21 - achitat factura seria nr PMT-111 din 2021-12-23 | 182,50 |
COLTERM GAR Fact nr PMT 111 seria din 23/12/21 - achitat factura seria nr PMT-111 din 2021-12-23 | ||
14.02.2022 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA F - achitat factura seria STPT nr 0010679 din 2022-01-26 | 122.667,05 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA F - achitat factura seria STPT nr 0010679 din 2022-01-26 | ||
14.02.2022 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA F - achitat factura seria STPT nr 10680 din 2022-01-28 | 169.494,98 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA F - achitat factura seria STPT nr 10680 din 2022-01-28 | ||
14.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 12160064 seria 21EI din 24/12/21 - achitat factura seria 21EI nr 12160064 din 2021-12-24 | 113.161,42 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 12160064 seria 21EI din 24/12/21 - achitat factura seria 21EI nr 12160064 din 2021-12-24 | ||
14.02.2022 | ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA Fact nr 1421163 seria din 15/12/21 - achitat factura seria nr 1421163 din 2021-12-15 | 49.631,21 |
ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA Fact nr 1421163 seria din 15/12/21 - achitat factura seria nr 1421163 din 2021-12-15 | ||
14.02.2022 | IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER Reparatii curenteFact nr 1463 seria din 04/02/22 - achitat factura seria nr 1463 din 2022-02-04 | 100,00 |
IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER Fact nr 1463 seria din 04/02/22 - achitat factura seria nr 1463 din 2022-02-04 | ||
14.02.2022 | Asociatia SMT Timisoara Fact nr 20220062 seria fsm din 04/02/22 - achitat factura seria fsm nr 20220062 din 2022-02-04 | 1.000,00 |
Asociatia SMT Timisoara Fact nr 20220062 seria fsm din 04/02/22 - achitat factura seria fsm nr 20220062 din 2022-02-04 | ||
14.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 276 seria TMT din 17/12/21 - achitat factura seria TMT nr 276 din 2021-12-17 | 201.449,07 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 276 seria TMT din 17/12/21 - achitat factura seria TMT nr 276 din 2021-12-17 | ||
14.02.2022 | SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 851 seria tcm din 30/09/21 - achitat factura seria tcm nr 851 din 2021-09-30 | 4.575,64 |
SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 851 seria tcm din 30/09/21 - achitat factura seria tcm nr 851 din 2021-09-30 | ||
14.02.2022 | SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 851 seria tcm din 30/09/21 - achitat factura seria tcm nr 851 din 2021-09-30 | 131.549,65 |
SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 851 seria tcm din 30/09/21 - achitat factura seria tcm nr 851 din 2021-09-30 | ||
14.02.2022 | SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 889 seria tcm din 31/10/21 - achitat factura seria tcm nr 889 din 2021-10-31 | 132.095,90 |
SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 889 seria tcm din 31/10/21 - achitat factura seria tcm nr 889 din 2021-10-31 | ||
14.02.2022 | SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 889 seria tcm din 31/10/21 - achitat factura seria tcm nr 889 din 2021-10-31 | 4.594,64 |
SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 889 seria tcm din 31/10/21 - achitat factura seria tcm nr 889 din 2021-10-31 | ||
14.02.2022 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Fact nr 9128 seria din 31/12/21 - achitat factura seria nr 9128 din 2021-12-31 | 123.243,93 |
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Fact nr 9128 seria din 31/12/21 - achitat factura seria nr 9128 din 2021-12-31 | ||
14.02.2022 | SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 931 seria tcm din 30/11/21 - achitat factura seria tcm nr 931 din 2021-11-30 | 17.686,20 |
SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 931 seria tcm din 30/11/21 - achitat factura seria tcm nr 931 din 2021-11-30 | ||
14.02.2022 | SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 931 seria tcm din 30/11/21 - achitat factura seria tcm nr 931 din 2021-11-30 | 508.478,25 |
SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 931 seria tcm din 30/11/21 - achitat factura seria tcm nr 931 din 2021-11-30 | ||
14.02.2022 | HORTICULTURA SA Fact nr DES C2022 12 seria din 17/01/22 - achitat factura seria nr DES_C2022 12 din 2022-01-17 | 135.465,23 |
HORTICULTURA SA Fact nr DES C2022 12 seria din 17/01/22 - achitat factura seria nr DES_C2022 12 din 2022-01-17 | ||
14.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21EI nr 12154005 din 2021-12-23 | 1.410,01 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 21EI nr 12154005 din 2021-12-23 | ||
14.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21EI nr 12154006 din 2021-12-23 | 1.058,58 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 21EI nr 12154006 din 2021-12-23 | ||
14.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21EI nr 12154007 din 2021-12-23 | 3.981,18 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 21EI nr 12154007 din 2021-12-23 | ||
14.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21EI nr 12154793 din 2021-12-23 | 947,78 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 21EI nr 12154793 din 2021-12-23 | ||
14.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21EI nr 12154794 din 2021-12-23 | 76,41 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 21EI nr 12154794 din 2021-12-23 | ||
14.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21EI nr 12154797 din 2021-12-23 | 8.919,34 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 21EI nr 12154797 din 2021-12-23 | ||
14.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21EI nr 12154798 din 2021-12-23 | 1.634,35 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 21EI nr 12154798 din 2021-12-23 | ||
14.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21EI nr 12154805 din 2021-12-23 | 91,75 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 21EI nr 12154805 din 2021-12-23 | ||
14.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21EI nr 12154806 din 2021-12-23 | 969,76 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 21EI nr 12154806 din 2021-12-23 | ||
14.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21EI nr 12154807 din 2021-12-23 | 10.455,79 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 21EI nr 12154807 din 2021-12-23 | ||
14.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21EI nr 12155815 din 2021-12-23 | 67,88 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 21EI nr 12155815 din 2021-12-23 | ||
14.02.2022 | BARIERRA SYSTEM SRL Facturile /190 din 1 02 2022 /191 din 1 02 2022 - achitat factura seria nr 190 din 2022-02-01 | 37.181,61 |
BARIERRA SYSTEM SRL Facturile /190 din 1 02 2022 /191 din 1 02 2022 - achitat factura seria nr 190 din 2022-02-01 | ||
14.02.2022 | BARIERRA SYSTEM SRL Facturile /190 din 1 02 2022 /191 din 1 02 2022 - achitat factura seria nr 191 din 2022-02-01 | 104.484,83 |
BARIERRA SYSTEM SRL Facturile /190 din 1 02 2022 /191 din 1 02 2022 - achitat factura seria nr 191 din 2022-02-01 | ||
14.02.2022 | DIRECTIA SILVICA TIMISOARA Facturile /7485 din 31 12 2021 /7486 din 31 12 2021 - achitat factura seria nr 7485 din 2021-12-31 | 533,65 |
DIRECTIA SILVICA TIMISOARA Facturile /7485 din 31 12 2021 /7486 din 31 12 2021 - achitat factura seria nr 7485 din 2021-12-31 | ||
14.02.2022 | DIRECTIA SILVICA TIMISOARA Facturile /7485 din 31 12 2021 /7486 din 31 12 2021 - achitat factura seria nr 7486 din 2021-12-31 | 7.275,24 |
DIRECTIA SILVICA TIMISOARA Facturile /7485 din 31 12 2021 /7486 din 31 12 2021 - achitat factura seria nr 7486 din 2021-12-31 | ||
14.02.2022 | HORTICULTURA SA GAR Fact nr DES C2022 12 seria din 17/01/22 - achitat factura seria nr DES_C2022 12 din 2022-01-17 | 5.941,46 |
HORTICULTURA SA GAR Fact nr DES C2022 12 seria din 17/01/22 - achitat factura seria nr DES_C2022 12 din 2022-01-17 | ||
14.02.2022 | HORTICULTURA SA Gar Fact nr 13 seria din 19/01/22 - achitat factura seria nr 13 din 2022-01-19 | 5.937,21 |
HORTICULTURA SA Gar Fact nr 13 seria din 19/01/22 - achitat factura seria nr 13 din 2022-01-19 | ||
14.02.2022 | BARIERRA SYSTEM SRL Gar Facturile /190 din 1 02 2022 /191 din 1 02 2022 - achitat factura seria nr 190 din 2022-02-01 | 1.630,77 |
BARIERRA SYSTEM SRL Gar Facturile /190 din 1 02 2022 /191 din 1 02 2022 - achitat factura seria nr 190 din 2022-02-01 | ||
14.02.2022 | BARIERRA SYSTEM SRL Gar Facturile /190 din 1 02 2022 /191 din 1 02 2022 - achitat factura seria nr 191 din 2022-02-01 | 4.582,67 |
BARIERRA SYSTEM SRL Gar Facturile /190 din 1 02 2022 /191 din 1 02 2022 - achitat factura seria nr 191 din 2022-02-01 | ||
15.02.2022 | DIRECTIA SILVICA TIMISOARA F 7450 21 12 2021 7441 18 12 2021 7440 18 12 2021 - achitat factura seria nr 7440 din 2021-12-18 | 3.175,23 |
DIRECTIA SILVICA TIMISOARA F 7450 21 12 2021 7441 18 12 2021 7440 18 12 2021 - achitat factura seria nr 7440 din 2021-12-18 | ||
15.02.2022 | DIRECTIA SILVICA TIMISOARA F 7450 21 12 2021 7441 18 12 2021 7440 18 12 2021 - achitat factura seria nr 7441 din 2021-12-18 | 42.529,51 |
DIRECTIA SILVICA TIMISOARA F 7450 21 12 2021 7441 18 12 2021 7440 18 12 2021 - achitat factura seria nr 7441 din 2021-12-18 | ||
15.02.2022 | DIRECTIA SILVICA TIMISOARA F 7450 21 12 2021 7441 18 12 2021 7440 18 12 2021 - achitat factura seria nr 7450 din 2021-12-21 | 3.032,60 |
DIRECTIA SILVICA TIMISOARA F 7450 21 12 2021 7441 18 12 2021 7440 18 12 2021 - achitat factura seria nr 7450 din 2021-12-21 | ||
15.02.2022 | DIRECTIA POSTA VEST Fact nr 135 seria CNPRN din 31/01/22 - achitat factura seria CNPRN nr 135 din 2022-01-31 | 1.097,71 |
DIRECTIA POSTA VEST Fact nr 135 seria CNPRN din 31/01/22 - achitat factura seria CNPRN nr 135 din 2022-01-31 | ||
14.02.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4388 30 2021 *** *** *** | 2.000,00 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4388 30 2021 *** *** *** | ||
15.02.2022 | DIRECTIA POSTA VEST Fact nr 136 seria CNPRN din 31/01/22 - achitat factura seria CNPRN nr 136 din 2022-01-31 | 3.420,47 |
DIRECTIA POSTA VEST Fact nr 136 seria CNPRN din 31/01/22 - achitat factura seria CNPRN nr 136 din 2022-01-31 | ||
15.02.2022 | CERTSIGN SA Fact nr 2145011909 seria CSIGN din 03/02/22 - achitat factura seria CSIGN nr 2145011909 din 2022-02-03 | 113,05 |
CERTSIGN SA Fact nr 2145011909 seria CSIGN din 03/02/22 - achitat factura seria CSIGN nr 2145011909 din 2022-02-03 | ||
15.02.2022 | MEDICI'S SRL Fact nr 220230 seria TMMDS din 31/01/22 - achitat factura seria TMMDS nr 220230 din 2022-01-31 | 3.082,00 |
MEDICI'S SRL Fact nr 220230 seria TMMDS din 31/01/22 - achitat factura seria TMMDS nr 220230 din 2022-01-31 | ||
15.02.2022 | CERTSIGN SA Fact nr 2245007449 seria CSIGN din 28/01/22 - achitat factura seria CSIGN nr 2245007449 din 2022-01-28 | 113,05 |
CERTSIGN SA Fact nr 2245007449 seria CSIGN din 28/01/22 - achitat factura seria CSIGN nr 2245007449 din 2022-01-28 | ||
15.02.2022 | CERTSIGN SA Fact nr 2245008256 seria CSIGN din 02/02/22 - achitat factura seria CSIGN nr 2245008256 din 2022-02-02 | 196,35 |
CERTSIGN SA Fact nr 2245008256 seria CSIGN din 02/02/22 - achitat factura seria CSIGN nr 2245008256 din 2022-02-02 | ||
15.02.2022 | DIRECTIA POSTA VEST Fact nr 4032128 seria CNPRC din 09/02/22 - achitat factura seria CNPRC nr 4032128 din 2022-02-09 | 290,40 |
DIRECTIA POSTA VEST Fact nr 4032128 seria CNPRC din 09/02/22 - achitat factura seria CNPRC nr 4032128 din 2022-02-09 | ||
15.02.2022 | BG HARDWARE& SOFTWARE SRL Fact nr 7046 seria BGH din 03/01/22 - achitat factura seria BGH nr 7046 din 2022-01-03 | 1.100,75 |
BG HARDWARE& SOFTWARE SRL Fact nr 7046 seria BGH din 03/01/22 - achitat factura seria BGH nr 7046 din 2022-01-03 | ||
16.02.2022 | stat salarii med scolara ianuarie FOND HANDICAP SALARII | 4.310,00 |
stat salarii med scolara ianuarie FOND HANDICAP SALARII | ||
16.02.2022 | SNEBERGER LUNAPARK SRL Fact nr 129 seria din 26/01/22 - achitat factura seria nr 129 din 2022-01-26 | 1.747,65 |
SNEBERGER LUNAPARK SRL Fact nr 129 seria din 26/01/22 - achitat factura seria nr 129 din 2022-01-26 | ||
16.02.2022 | CORTEC SOLUTIONS Fact nr 1589 seria TM din 07/02/22 - achitat factura seria TM nr 1589 din 2022-02-07 | 209,25 |
CORTEC SOLUTIONS Fact nr 1589 seria TM din 07/02/22 - achitat factura seria TM nr 1589 din 2022-02-07 | ||
16.02.2022 | CORTEC SOLUTIONS Fact nr 1589 seria TM din 07/02/22 - achitat factura seria TM nr 1589 din 2022-02-07 | 5.324,25 |
CORTEC SOLUTIONS Fact nr 1589 seria TM din 07/02/22 - achitat factura seria TM nr 1589 din 2022-02-07 | ||
16.02.2022 | CORTEC SOLUTIONS Fact nr 1591 seria TM din 08/02/22 - achitat factura seria TM nr 1591 din 2022-02-08 | 7.568,45 |
CORTEC SOLUTIONS Fact nr 1591 seria TM din 08/02/22 - achitat factura seria TM nr 1591 din 2022-02-08 | ||
16.02.2022 | CORTEC SOLUTIONS Fact nr 1591 seria TM din 08/02/22 - achitat factura seria TM nr 1591 din 2022-02-08 | 297,45 |
CORTEC SOLUTIONS Fact nr 1591 seria TM din 08/02/22 - achitat factura seria TM nr 1591 din 2022-02-08 | ||
16.02.2022 | ADH MATKONS Fact nr 4028 seria ADH din 25/01/22 - achitat factura seria ADH nr 4028 din 2022-01-25 | 6.063,39 |
ADH MATKONS Fact nr 4028 seria ADH din 25/01/22 - achitat factura seria ADH nr 4028 din 2022-01-25 | ||
16.02.2022 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Fact nr 9129 seria din 17/01/22 - achitat factura seria nr 9129 din 2022-01-17 | 200.000,00 |
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Fact nr 9129 seria din 17/01/22 - achitat factura seria nr 9129 din 2022-01-17 | ||
16.02.2022 | SNEBERGER LUNAPARK SRL Gar Fact nr 129 seria din 26/01/22 - achitat factura seria nr 129 din 2022-01-26 | 82,35 |
SNEBERGER LUNAPARK SRL Gar Fact nr 129 seria din 26/01/22 - achitat factura seria nr 129 din 2022-01-26 | ||
17.02.2022 | FITT RESOURCES SRL F - achitat factura seria nr FR 0016 din 2022-02-09 | 27.925,97 |
FITT RESOURCES SRL F - achitat factura seria nr FR 0016 din 2022-02-09 | ||
17.02.2022 | FITT RESOURCES SRL F - achitat factura seria nr FR0015 din 2022-01-10 | 27.925,97 |
FITT RESOURCES SRL F - achitat factura seria nr FR0015 din 2022-01-10 | ||
17.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 00892667 seria 22EI din 19/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00892667 din 2022-01-19 | 11.379,40 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 00892667 seria 22EI din 19/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00892667 din 2022-01-19 | ||
17.02.2022 | LUKOIL ROMANIA SRL Carburanti si lubrifiantiFact nr 1035 seria LKR2SD din 09/02/22 - achitat factura seria LKR2SD nr 1035 din 2022-02-09 | 1.444,58 |
LUKOIL ROMANIA SRL Fact nr 1035 seria LKR2SD din 09/02/22 - achitat factura seria LKR2SD nr 1035 din 2022-02-09 | ||
17.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 13049561 seria TM din 31/01/22 - achitat factura seria TM nr 13049561 din 2022-01-31 | 114,10 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 13049561 seria TM din 31/01/22 - achitat factura seria TM nr 13049561 din 2022-01-31 | ||
17.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 13049562 seria TM din 31/01/22 - achitat factura seria TM nr 13049562 din 2022-01-31 | 517,52 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 13049562 seria TM din 31/01/22 - achitat factura seria TM nr 13049562 din 2022-01-31 | ||
17.02.2022 | EURO ECOLOGIC SRL Fact nr 155841 seria EEC din 08/02/22 - achitat factura seria EEC nr 155841 din 2022-02-08 | 6.128,64 |
EURO ECOLOGIC SRL Fact nr 155841 seria EEC din 08/02/22 - achitat factura seria EEC nr 155841 din 2022-02-08 | ||
17.02.2022 | ALMATAR TRANS SRL Fact nr 19 seria CARD din 07/02/22 - achitat factura seria CARD nr 19 din 2022-02-07 | 1.367,00 |
ALMATAR TRANS SRL Fact nr 19 seria CARD din 07/02/22 - achitat factura seria CARD nr 19 din 2022-02-07 | ||
17.02.2022 | GROUPAMA ASIGURARI S.A Prime de asigurare non-viataFact nr 19676 seria GRA din 10/02/22 - achitat factura seria GRA nr 19676 din 2022-02-10 | 9.514,16 |
GROUPAMA ASIGURARI S.A Fact nr 19676 seria GRA din 10/02/22 - achitat factura seria GRA nr 19676 din 2022-02-10 | ||
17.02.2022 | COMANDOR SRL Fact nr 202201255 seria CMDF din 03/02/22 - achitat factura seria CMDF nr 202201255 din 2022-02-03 | 355,81 |
COMANDOR SRL Fact nr 202201255 seria CMDF din 03/02/22 - achitat factura seria CMDF nr 202201255 din 2022-02-03 | ||
17.02.2022 | ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 Fact nr 2568 seria din 04/02/22 - achitat factura seria nr 2568 din 2022-02-04 | 227,07 |
ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 Fact nr 2568 seria din 04/02/22 - achitat factura seria nr 2568 din 2022-02-04 | ||
17.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 347 seria TMT din 31/12/21 - achitat factura seria TMT nr 347 din 2021-12-31 | 162.098,02 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 347 seria TMT din 31/12/21 - achitat factura seria TMT nr 347 din 2021-12-31 | ||
17.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 358 seria TMT din 31/12/21 - achitat factura seria TMT nr 358 din 2021-12-31 | 130.698,10 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 358 seria TMT din 31/12/21 - achitat factura seria TMT nr 358 din 2021-12-31 | ||
17.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21EI nr 12154796 din 2021-12-23 | 12.161,23 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 21EI nr 12154796 din 2021-12-23 | ||
17.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21EI nr 12154800 din 2021-12-23 | 19.089,15 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 21EI nr 12154800 din 2021-12-23 | ||
17.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21EI nr 12154802 din 2021-12-23 | 242,72 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 21EI nr 12154802 din 2021-12-23 | ||
17.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21EI nr 12154803 din 2021-12-23 | 73,47 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 21EI nr 12154803 din 2021-12-23 | ||
17.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21EI nr 12154804 din 2021-12-23 | 18.666,76 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 21EI nr 12154804 din 2021-12-23 | ||
17.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 00892684 din 2022-01-19 | 51,49 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 00892684 din 2022-01-19 | ||
17.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 00892685 din 2022-01-19 | 4.269,89 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 00892685 din 2022-01-19 | ||
17.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 00892688 din 2022-01-19 | 13.260,22 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 00892688 din 2022-01-19 | ||
17.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 00892689 din 2022-01-19 | 9.065,18 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 00892689 din 2022-01-19 | ||
17.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 00892764 din 2022-01-19 | 2.414,67 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 00892764 din 2022-01-19 | ||
17.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 00892772 din 2022-01-19 | 78,15 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 00892772 din 2022-01-19 | ||
17.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 00892789 din 2022-01-19 | 971,28 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 00892789 din 2022-01-19 | ||
17.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 00892813 din 2022-01-19 | 10.805,35 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 00892813 din 2022-01-19 | ||
17.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 00892827 din 2022-01-19 | 920,64 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 00892827 din 2022-01-19 | ||
17.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 00892845 din 2022-01-19 | 23.245,81 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 00892845 din 2022-01-19 | ||
17.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 00892954 din 2022-01-19 | 116.900,00 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 00892954 din 2022-01-19 | ||
17.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 00922037 din 2022-01-26 | 221,10 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 00922037 din 2022-01-26 | ||
17.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 00922054 din 2022-01-26 | 21.323,18 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 00922054 din 2022-01-26 | ||
17.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 00922073 din 2022-01-26 | 1.457,19 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 00922073 din 2022-01-26 | ||
17.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 00923076 din 2022-01-26 | 69,79 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 00923076 din 2022-01-26 | ||
17.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria C nr 095388 din 2022-01-26 | 5.795,30 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria C nr 095388 din 2022-01-26 | ||
17.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria C nr 095590 din 2022-01-27 | 5.497,80 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria C nr 095590 din 2022-01-27 | ||
17.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria C nr 095740 din 2022-01-28 | 5.831,00 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria C nr 095740 din 2022-01-28 | ||
17.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria C nr 095742 din 2022-01-28 | 3.681,86 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria C nr 095742 din 2022-01-28 | ||
17.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria C nr 095901 din 2022-01-31 | 3.681,86 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria C nr 095901 din 2022-01-31 | ||
17.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria C nr 95386 din 2022-01-26 | 3.698,52 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria C nr 95386 din 2022-01-26 | ||
17.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria CO nr 95900 din 2022-01-31 | 5.759,60 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria CO nr 95900 din 2022-01-31 | ||
17.02.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile CLTC 2022/20 din 14 01 2022 CLTC 2022/38 din 14 01 2022 - achitat factura seria CLTC-2022 nr 20 din 2022-01-14 | 43.891,54 |
COLTERM Facturile CLTC 2022/20 din 14 01 2022 CLTC 2022/38 din 14 01 2022 - achitat factura seria CLTC-2022 nr 20 din 2022-01-14 | ||
17.02.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile CLTC 2022/20 din 14 01 2022 CLTC 2022/38 din 14 01 2022 - achitat factura seria CLTC-2022 nr 38 din 2022-01-14 | 38.512,74 |
COLTERM Facturile CLTC 2022/20 din 14 01 2022 CLTC 2022/38 din 14 01 2022 - achitat factura seria CLTC-2022 nr 38 din 2022-01-14 | ||
17.02.2022 | EURO ECOLOGIC SRL GAR Fact nr 155841 seria EEC din 08/02/22 - achitat factura seria EEC nr 155841 din 2022-02-08 | 268,80 |
EURO ECOLOGIC SRL GAR Fact nr 155841 seria EEC din 08/02/22 - achitat factura seria EEC nr 155841 din 2022-02-08 | ||
18.02.2022 | LIFT ARG SRL Fact nr 105699 seria FARG din 03/02/22 - achitat factura seria FARG nr 105699 din 2022-02-03 | 4.403,00 |
LIFT ARG SRL Fact nr 105699 seria FARG din 03/02/22 - achitat factura seria FARG nr 105699 din 2022-02-03 | ||
18.02.2022 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2203000688 seria FET din 10/02/22 - achitat factura seria FET nr 2203000688 din 2022-02-10 | 890,00 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2203000688 seria FET din 10/02/22 - achitat factura seria FET nr 2203000688 din 2022-02-10 | ||
17.02.2022 | Încălzit, iluminat și forță motricăRECUPERARE ENEL POLONA 19 *** *** | -91,00 |
RECUPERARE ENEL POLONA 19 *** *** | ||
17.02.2022 | Apă, canal și salubritateRECUPERARE UTILITATI APA *** *** STR POLONA 19 | -890,00 |
RECUPERARE UTILITATI APA *** *** STR POLONA 19 | ||
17.02.2022 | Apă, canal și salubritateRECUPERARE UTILITATI RETIM *** *** STR POLONA 19 | -1.395,00 |
RECUPERARE UTILITATI RETIM *** *** STR POLONA 19 | ||
18.02.2022 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Fact nr 9129 seria din 17/01/22 - achitat factura seria nr 9129 din 2022-01-17 | 766.388,29 |
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Fact nr 9129 seria din 17/01/22 - achitat factura seria nr 9129 din 2022-01-17 | ||
18.02.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 2 nr 89 din 2022-01-14 | 337,45 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria 2 nr 89 din 2022-01-14 | ||
18.02.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 3 nr 89 din 2022-01-14 | 140,19 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria 3 nr 89 din 2022-01-14 | ||
18.02.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 4 nr 89 din 2022-01-14 | 4,43 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria 4 nr 89 din 2022-01-14 | ||
18.02.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 6 nr 89 din 2022-01-14 | 2.218,22 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria 6 nr 89 din 2022-01-14 | ||
18.02.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 7 nr 89 din 2022-01-14 | 1.001,75 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria 7 nr 89 din 2022-01-14 | ||
18.02.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 8 nr 89 din 2022-01-14 | 1.546,06 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria 8 nr 89 din 2022-01-14 | ||
18.02.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria CLTC-2022 nr 44 din 2022-01-14 | 19.239,66 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria CLTC-2022 nr 44 din 2022-01-14 | ||
21.02.2022 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteF - achitat factura seria nr AS 6642 din 2022-01-31 | 446.570,18 |
DRUMURI MUNICIPALE F - achitat factura seria nr AS 6642 din 2022-01-31 | ||
21.02.2022 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteF - achitat factura seria nr AS 6643 din 2022-01-31 | 63.665,75 |
DRUMURI MUNICIPALE F - achitat factura seria nr AS 6643 din 2022-01-31 | ||
21.02.2022 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteF - achitat factura seria nr AS6640 din 2022-01-31 | 449.271,70 |
DRUMURI MUNICIPALE F - achitat factura seria nr AS6640 din 2022-01-31 | ||
21.02.2022 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteF - achitat factura seria nr AS6641 din 2022-01-31 | 9.749,82 |
DRUMURI MUNICIPALE F - achitat factura seria nr AS6641 din 2022-01-31 | ||
21.02.2022 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteF - achitat factura seria nr AS6644 din 2022-01-31 | 283.699,68 |
DRUMURI MUNICIPALE F - achitat factura seria nr AS6644 din 2022-01-31 | ||
21.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 00892687 seria 22EI din 19/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00892687 din 2022-01-19 | 6.226,29 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 00892687 seria 22EI din 19/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00892687 din 2022-01-19 | ||
21.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 00892721 seria 22EI din 19/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00892721 din 2022-01-19 | 18.885,54 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 00892721 seria 22EI din 19/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00892721 din 2022-01-19 | ||
21.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 00892723 seria 22EI din 19/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00892723 din 2022-01-19 | 239,01 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 00892723 seria 22EI din 19/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00892723 din 2022-01-19 | ||
21.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 00892894 seria EI din 19/01/22 - achitat factura seria EI nr 00892894 din 2022-01-19 | 20.171,52 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 00892894 seria EI din 19/01/22 - achitat factura seria EI nr 00892894 din 2022-01-19 | ||
21.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 00892938 seria 22EI din 19/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00892938 din 2022-01-19 | 49.714,70 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 00892938 seria 22EI din 19/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00892938 din 2022-01-19 | ||
21.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 00922042 seria 22EI din 26/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00922042 din 2022-01-26 | 771,15 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 00922042 seria 22EI din 26/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00922042 din 2022-01-26 | ||
21.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 00923106 seria 22EI din 26/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00923106 din 2022-01-26 | 87.484,18 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 00923106 seria 22EI din 26/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00923106 din 2022-01-26 | ||
21.02.2022 | ALFA SOFTWARE SA Fact nr 159554 seria US din 31/01/22 - achitat factura seria US nr 159554 din 2022-01-31 | 6.521,20 |
ALFA SOFTWARE SA Fact nr 159554 seria US din 31/01/22 - achitat factura seria US nr 159554 din 2022-01-31 | ||
21.02.2022 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2250 seria din 25/01/22 - achitat factura seria nr 2250 din 2022-01-25 | 109.244,99 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2250 seria din 25/01/22 - achitat factura seria nr 2250 din 2022-01-25 | ||
21.02.2022 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr AS 6642 din 2022-01-31 | 19.586,41 |
DRUMURI MUNICIPALE GAR - achitat factura seria nr AS 6642 din 2022-01-31 | ||
21.02.2022 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr AS 6643 din 2022-01-31 | 2.792,36 |
DRUMURI MUNICIPALE GAR - achitat factura seria nr AS 6643 din 2022-01-31 | ||
21.02.2022 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr AS6640 din 2022-01-31 | 19.704,90 |
DRUMURI MUNICIPALE GAR - achitat factura seria nr AS6640 din 2022-01-31 | ||
21.02.2022 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr AS6641 din 2022-01-31 | 427,62 |
DRUMURI MUNICIPALE GAR - achitat factura seria nr AS6641 din 2022-01-31 | ||
21.02.2022 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr AS6644 din 2022-01-31 | 12.442,97 |
DRUMURI MUNICIPALE GAR - achitat factura seria nr AS6644 din 2022-01-31 | ||
21.02.2022 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2250 seria din 25/01/22 - achitat factura seria nr 2250 din 2022-01-25 | 4.791,45 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2250 seria din 25/01/22 - achitat factura seria nr 2250 din 2022-01-25 | ||
22.02.2022 | CERTSIGN SA Fact nr 2245010567 seria CSIGN din 10/02/22 - achitat factura seria CSIGN nr 2245010567 din 2022-02-10 | 339,15 |
CERTSIGN SA Fact nr 2245010567 seria CSIGN din 10/02/22 - achitat factura seria CSIGN nr 2245010567 din 2022-02-10 | ||
22.02.2022 | BG HARDWARE& SOFTWARE SRL Fact nr 7112 seria BGH din 11/02/22 - achitat factura seria BGH nr 7112 din 2022-02-11 | 1.100,75 |
BG HARDWARE& SOFTWARE SRL Fact nr 7112 seria BGH din 11/02/22 - achitat factura seria BGH nr 7112 din 2022-02-11 | ||
22.02.2022 | HORTICULTURA SA Facturile /14 din 20 01 2022 /18 din 31 01 2022 - achitat factura seria nr 14 din 2022-01-20 | 6.664,06 |
HORTICULTURA SA Facturile /14 din 20 01 2022 /18 din 31 01 2022 - achitat factura seria nr 14 din 2022-01-20 | ||
22.02.2022 | HORTICULTURA SA Facturile /14 din 20 01 2022 /18 din 31 01 2022 - achitat factura seria nr 14 din 2022-01-20 | 151.940,62 |
HORTICULTURA SA Facturile /14 din 20 01 2022 /18 din 31 01 2022 - achitat factura seria nr 14 din 2022-01-20 | ||
22.02.2022 | HORTICULTURA SA Facturile /14 din 20 01 2022 /18 din 31 01 2022 - achitat factura seria nr 18 din 2022-01-31 | 9.937,38 |
HORTICULTURA SA Facturile /14 din 20 01 2022 /18 din 31 01 2022 - achitat factura seria nr 18 din 2022-01-31 | ||
22.02.2022 | HORTICULTURA SA Facturile /14 din 20 01 2022 /18 din 31 01 2022 - achitat factura seria nr 18 din 2022-01-31 | 226.572,17 |
HORTICULTURA SA Facturile /14 din 20 01 2022 /18 din 31 01 2022 - achitat factura seria nr 18 din 2022-01-31 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5516 din 2022-01-07 | 147,84 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5516 din 2022-01-07 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5517 din 2022-01-07 | 147,84 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5517 din 2022-01-07 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5518 din 2022-01-07 | 227,41 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5518 din 2022-01-07 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5519 din 2022-01-07 | 528,68 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5519 din 2022-01-07 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5520 din 2022-01-07 | 326,86 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5520 din 2022-01-07 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5521 din 2022-01-07 | 158,08 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5521 din 2022-01-07 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5522 din 2022-01-07 | 227,41 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5522 din 2022-01-07 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5523 din 2022-01-07 | 326,86 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5523 din 2022-01-07 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5524 din 2022-01-07 | 326,86 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5524 din 2022-01-07 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5525 din 2022-01-07 | 8.010,73 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5525 din 2022-01-07 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5526 din 2022-01-07 | 7.622,88 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5526 din 2022-01-07 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5527 din 2022-01-07 | 8.073,19 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5527 din 2022-01-07 | ||
23.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 00923050 seria 22EI din 26/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00923050 din 2022-01-26 | 400.000,00 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 00923050 seria 22EI din 26/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00923050 din 2022-01-26 | ||
23.02.2022 | SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA Cheltuieli judiciare si extrajudiciareFact nr 01982 seria SCA din 31/01/22 - achitat factura seria SCA nr 01982 din 2022-01-31 | 65.341,91 |
SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA Fact nr 01982 seria SCA din 31/01/22 - achitat factura seria SCA nr 01982 din 2022-01-31 | ||
23.02.2022 | SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA Cheltuieli judiciare si extrajudiciareFact nr 1719 seria SCA din 31/01/22 - achitat factura seria SCA nr 1719 din 2022-01-31 | 96.940,38 |
SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA Fact nr 1719 seria SCA din 31/01/22 - achitat factura seria SCA nr 1719 din 2022-01-31 | ||
23.02.2022 | BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 192 seria din 14/02/22 - achitat factura seria nr 192 din 2022-02-14 | 104.829,75 |
BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 192 seria din 14/02/22 - achitat factura seria nr 192 din 2022-02-14 | ||
23.02.2022 | SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA Cheltuieli judiciare si extrajudiciareFact nr 2110 seria SCA din 31/01/22 - achitat factura seria SCA nr 2110 din 2022-01-31 | 31.098,67 |
SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA Fact nr 2110 seria SCA din 31/01/22 - achitat factura seria SCA nr 2110 din 2022-01-31 | ||
23.02.2022 | EXIMTUR SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 2203000848 seria FET din 16/02/22 - achitat factura seria FET nr 2203000848 din 2022-02-16 | 741,00 |
EXIMTUR SRL Fact nr 2203000848 seria FET din 16/02/22 - achitat factura seria FET nr 2203000848 din 2022-02-16 | ||
23.02.2022 | ASOCIATIA DE PR.IULIU MANIU NR.38 Fact nr 25677 seria din 28/01/22 - achitat factura seria nr 25677 din 2022-01-28 | 5.965,05 |
ASOCIATIA DE PR.IULIU MANIU NR.38 Fact nr 25677 seria din 28/01/22 - achitat factura seria nr 25677 din 2022-01-28 | ||
23.02.2022 | SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA Cheltuieli judiciare si extrajudiciareFact nr 266 seria SCA din 31/01/22 - achitat factura seria SCA nr 266 din 2022-01-31 | 25.128,83 |
SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA Fact nr 266 seria SCA din 31/01/22 - achitat factura seria SCA nr 266 din 2022-01-31 | ||
23.02.2022 | SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA Cheltuieli judiciare si extrajudiciareFact nr 267 seria SCA din 31/01/22 - achitat factura seria SCA nr 267 din 2022-01-31 | 8.017,63 |
SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA Fact nr 267 seria SCA din 31/01/22 - achitat factura seria SCA nr 267 din 2022-01-31 | ||
23.02.2022 | ADI-COM SOFT SRL Fact nr 333771 seria SB ACS din 07/02/22 - achitat factura seria SB ACS nr 333771 din 2022-02-07 | 10.710,00 |
ADI-COM SOFT SRL Fact nr 333771 seria SB ACS din 07/02/22 - achitat factura seria SB ACS nr 333771 din 2022-02-07 | ||
23.02.2022 | ADACO PRO-TIM SRL Fact nr 501479 seria ADATMFD din 07/02/22 - achitat factura seria ADATMFD nr 501479 din 2022-02-07 | 24.245,08 |
ADACO PRO-TIM SRL Fact nr 501479 seria ADATMFD din 07/02/22 - achitat factura seria ADATMFD nr 501479 din 2022-02-07 | ||
23.02.2022 | DELGAZ GRID SA Reparatii curenteFact nr 506969150 seria degr din 04/02/22 - achitat factura seria degr nr 506969150 din 2022-02-04 | 103,76 |
DELGAZ GRID SA Fact nr 506969150 seria degr din 04/02/22 - achitat factura seria degr nr 506969150 din 2022-02-04 | ||
23.02.2022 | COLTERM Fact nr 89 seria COLTERM din 14/01/22 - achitat factura seria COLTERM nr 89 din 2022-01-14 | 55.599,49 |
COLTERM Fact nr 89 seria COLTERM din 14/01/22 - achitat factura seria COLTERM nr 89 din 2022-01-14 | ||
23.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 13049543 din 2022-01-31 | 1.276,47 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 13049543 din 2022-01-31 | ||
23.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 13049544 din 2022-01-31 | 2.405,97 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 13049544 din 2022-01-31 | ||
23.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 13049545 din 2022-01-31 | 936,22 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 13049545 din 2022-01-31 | ||
23.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 13049547 din 2022-01-31 | 2.181,46 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 13049547 din 2022-01-31 | ||
23.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 13049548 din 2022-01-31 | 208,19 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 13049548 din 2022-01-31 | ||
23.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 13049549 din 2022-01-31 | 840,40 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 13049549 din 2022-01-31 | ||
23.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 13049553 din 2022-01-31 | 683,08 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 13049553 din 2022-01-31 | ||
23.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 13049554 din 2022-01-31 | 4.118,49 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 13049554 din 2022-01-31 | ||
23.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 13049555 din 2022-01-31 | 256,48 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 13049555 din 2022-01-31 | ||
23.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 13049557 din 2022-01-31 | 1.946,09 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 13049557 din 2022-01-31 | ||
23.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 13049558 din 2022-01-31 | 2.170,60 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 13049558 din 2022-01-31 | ||
23.02.2022 | ROGERA PREST COM SRL Facturile /2257 din 9 02 2022 /2252 din 31 01 2022 - achitat factura seria nr 2252 din 2022-01-31 | 109.755,10 |
ROGERA PREST COM SRL Facturile /2257 din 9 02 2022 /2252 din 31 01 2022 - achitat factura seria nr 2252 din 2022-01-31 | ||
23.02.2022 | ROGERA PREST COM SRL Facturile /2257 din 9 02 2022 /2252 din 31 01 2022 - achitat factura seria nr 2257 din 2022-02-09 | 110.043,54 |
ROGERA PREST COM SRL Facturile /2257 din 9 02 2022 /2252 din 31 01 2022 - achitat factura seria nr 2257 din 2022-02-09 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5516 din 2022-01-07 | 6,48 |
FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5516 din 2022-01-07 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5517 din 2022-01-07 | 6,48 |
FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5517 din 2022-01-07 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5518 din 2022-01-07 | 9,97 |
FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5518 din 2022-01-07 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5519 din 2022-01-07 | 23,19 |
FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5519 din 2022-01-07 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5520 din 2022-01-07 | 14,34 |
FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5520 din 2022-01-07 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5521 din 2022-01-07 | 6,93 |
FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5521 din 2022-01-07 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5522 din 2022-01-07 | 9,97 |
FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5522 din 2022-01-07 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5523 din 2022-01-07 | 14,34 |
FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5523 din 2022-01-07 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5524 din 2022-01-07 | 14,34 |
FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5524 din 2022-01-07 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5525 din 2022-01-07 | 351,35 |
FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5525 din 2022-01-07 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5526 din 2022-01-07 | 334,34 |
FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5526 din 2022-01-07 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5527 din 2022-01-07 | 354,09 |
FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5527 din 2022-01-07 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5535 din 2022-01-19 | 6,93 |
FIDOX SRL Gar - achitat factura seria FID nr 5535 din 2022-01-19 | ||
23.02.2022 | BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 192 seria din 14/02/22 - achitat factura seria nr 192 din 2022-02-14 | 4.597,80 |
BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 192 seria din 14/02/22 - achitat factura seria nr 192 din 2022-02-14 | ||
23.02.2022 | ROGERA PREST COM SRL Gar Facturile /2257 din 9 02 2022 /2252 din 31 01 2022 - achitat factura seria nr 2252 din 2022-01-31 | 4.813,82 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Facturile /2257 din 9 02 2022 /2252 din 31 01 2022 - achitat factura seria nr 2252 din 2022-01-31 | ||
23.02.2022 | ROGERA PREST COM SRL Gar Facturile /2257 din 9 02 2022 /2252 din 31 01 2022 - achitat factura seria nr 2257 din 2022-02-09 | 4.826,47 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Facturile /2257 din 9 02 2022 /2252 din 31 01 2022 - achitat factura seria nr 2257 din 2022-02-09 | ||
24.02.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1013888373 seria TMA10 din 17/02/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013888373 din 2022-02-17 | 65,51 |
AQUATIM SA Fact nr 1013888373 seria TMA10 din 17/02/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013888373 din 2022-02-17 | ||
24.02.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1013888460 seria TMA10 din 11/01/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013888460 din 2022-01-11 | 8,73 |
AQUATIM SA Fact nr 1013888460 seria TMA10 din 11/01/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013888460 din 2022-01-11 | ||
24.02.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1013890377 seria TMA10 din 11/01/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013890377 din 2022-01-11 | 34,93 |
AQUATIM SA Fact nr 1013890377 seria TMA10 din 11/01/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013890377 din 2022-01-11 | ||
24.02.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1013890830 seria TMA10 din 17/02/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013890830 din 2022-02-17 | 52,20 |
AQUATIM SA Fact nr 1013890830 seria TMA10 din 17/02/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013890830 din 2022-02-17 | ||
24.02.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1013896897 seria TMA10 din 17/02/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013896897 din 2022-02-17 | 31,43 |
AQUATIM SA Fact nr 1013896897 seria TMA10 din 17/02/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013896897 din 2022-02-17 | ||
24.02.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1013900188 seria TMA10 din 14/01/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013900188 din 2022-01-14 | 185,63 |
AQUATIM SA Fact nr 1013900188 seria TMA10 din 14/01/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013900188 din 2022-01-14 | ||
24.02.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1020613017 seria TMC10 din 12/01/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020613017 din 2022-01-12 | 96,04 |
AQUATIM SA Fact nr 1020613017 seria TMC10 din 12/01/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020613017 din 2022-01-12 | ||
24.02.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1020614077 seria TMC10 din 13/01/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020614077 din 2022-01-13 | 2.270,04 |
AQUATIM SA Fact nr 1020614077 seria TMC10 din 13/01/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020614077 din 2022-01-13 | ||
23.02.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA ONORARIU EXPECUTOR DOSAR 227 EX 2021 DOSAR 34325 325 2021 *** *** *** | 3.705,66 |
PLATA ONORARIU EXPECUTOR DOSAR 227 EX 2021 DOSAR 34325 325 2021 *** *** *** | ||
24.02.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1020614477 seria TMC10 din 14/01/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020614477 din 2022-01-14 | 43,66 |
AQUATIM SA Fact nr 1020614477 seria TMC10 din 14/01/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020614477 din 2022-01-14 | ||
24.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 13049546 seria TM din 31/01/22 - achitat factura seria TM nr 13049546 din 2022-01-31 | 1.398,68 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 13049546 seria TM din 31/01/22 - achitat factura seria TM nr 13049546 din 2022-01-31 | ||
24.02.2022 | IULIUS MALL TIMISOARA SRL Fact nr 147214 seria TM IMT din 16/02/22 - achitat factura seria TM IMT nr 147214 din 2022-02-16 | 3.736,73 |
IULIUS MALL TIMISOARA SRL Fact nr 147214 seria TM IMT din 16/02/22 - achitat factura seria TM IMT nr 147214 din 2022-02-16 | ||
24.02.2022 | DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS Fact nr 18 seria DEP 2022 din 16/02/22 - achitat factura seria DEP 2022 nr 18 din 2022-02-16 | 944,32 |
DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS Fact nr 18 seria DEP 2022 din 16/02/22 - achitat factura seria DEP 2022 nr 18 din 2022-02-16 | ||
24.02.2022 | TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA Fact nr 220301538307 seria TKR din 01/02/22 - achitat factura seria TKR nr 220301538307 din 2022-02-01 | 3.152,67 |
TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA Fact nr 220301538307 seria TKR din 01/02/22 - achitat factura seria TKR nr 220301538307 din 2022-02-01 | ||
24.02.2022 | PLATA TVA LUNA IANUARIE 2022 | 20.610,00 |
PLATA TVA LUNA IANUARIE 2022 | ||
25.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 130449559 seria TM din 31/01/22 - achitat factura seria TM nr 130449559 din 2022-01-31 | 221,51 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 130449559 seria TM din 31/01/22 - achitat factura seria TM nr 130449559 din 2022-01-31 | ||
25.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 13049540 seria TM din 14/02/22 - achitat factura seria TM nr 13049540 din 2022-02-14 | 218,17 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 13049540 seria TM din 14/02/22 - achitat factura seria TM nr 13049540 din 2022-02-14 | ||
25.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 13049541 seria TM din 14/02/22 - achitat factura seria TM nr 13049541 din 2022-02-14 | 111,96 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 13049541 seria TM din 14/02/22 - achitat factura seria TM nr 13049541 din 2022-02-14 | ||
25.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 13049542 seria TM din 31/01/22 - achitat factura seria TM nr 13049542 din 2022-01-31 | 8.126,80 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 13049542 seria TM din 31/01/22 - achitat factura seria TM nr 13049542 din 2022-01-31 | ||
25.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 13049550 seria TM din 31/01/22 - achitat factura seria TM nr 13049550 din 2022-01-31 | 442,54 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 13049550 seria TM din 31/01/22 - achitat factura seria TM nr 13049550 din 2022-01-31 | ||
25.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 13049551 seria TM din 31/01/22 - achitat factura seria TM nr 13049551 din 2022-01-31 | 208,19 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 13049551 seria TM din 31/01/22 - achitat factura seria TM nr 13049551 din 2022-01-31 | ||
25.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 13049552 seria TM din 31/01/22 - achitat factura seria TM nr 13049552 din 2022-01-31 | 1.327,61 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 13049552 seria TM din 31/01/22 - achitat factura seria TM nr 13049552 din 2022-01-31 | ||
25.02.2022 | OAR Filiala Timis Fact nr 1510 seria OARTM din 15/02/22 - achitat factura seria OARTM nr 1510 din 2022-02-15 | 100,00 |
OAR Filiala Timis Fact nr 1510 seria OARTM din 15/02/22 - achitat factura seria OARTM nr 1510 din 2022-02-15 | ||
25.02.2022 | APA VIETII TIM SRL Fact nr 3634 seria 008M din 15/02/22 - achitat factura seria 008M nr 3634 din 2022-02-15 | 9.980,04 |
APA VIETII TIM SRL Fact nr 3634 seria 008M din 15/02/22 - achitat factura seria 008M nr 3634 din 2022-02-15 | ||
25.02.2022 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU Fact nr 7956 seria TM SCJUPB din 28/01/22 - achitat factura seria TM SCJUPB nr 7956 din 2022-01-28 | 339,74 |
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU Fact nr 7956 seria TM SCJUPB din 28/01/22 - achitat factura seria TM SCJUPB nr 7956 din 2022-01-28 | ||
25.02.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013882161 din 2021-12-16 | 887,22 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013882161 din 2021-12-16 | ||
25.02.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013890590 din 2022-01-12 | 803,20 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013890590 din 2022-01-12 | ||
25.02.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013890602 din 2022-01-12 | 130,97 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013890602 din 2022-01-12 | ||
25.02.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013890604 din 2022-01-12 | 510,31 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013890604 din 2022-01-12 | ||
25.02.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013890775 din 2022-01-12 | 811,98 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013890775 din 2022-01-12 | ||
25.02.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013892924 din 2022-01-12 | 57,36 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013892924 din 2022-01-12 | ||
25.02.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013894022 din 2022-01-12 | 131,43 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013894022 din 2022-01-12 | ||
25.02.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013894626 din 2022-01-12 | 23,27 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013894626 din 2022-01-12 | ||
25.02.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013894893 din 2022-01-13 | 150,74 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013894893 din 2022-01-13 | ||
25.02.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013894894 din 2022-01-13 | 263,37 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013894894 din 2022-01-13 | ||
25.02.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013896521 din 2022-01-13 | 107,67 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013896521 din 2022-01-13 | ||
25.02.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013898370 din 2022-01-13 | 366,56 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013898370 din 2022-01-13 | ||
25.02.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013898951 din 2022-01-13 | 87,31 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013898951 din 2022-01-13 | ||
25.02.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013898952 din 2022-01-13 | 128,87 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013898952 din 2022-01-13 | ||
25.02.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013903485 din 2022-01-14 | 3.428,40 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013903485 din 2022-01-14 | ||
25.02.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013909365 din 2022-01-17 | 1.685,07 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013909365 din 2022-01-17 | ||
25.02.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013912465 din 2022-01-18 | 221,80 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013912465 din 2022-01-18 | ||
25.02.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020613325 din 2022-01-12 | 148,42 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020613325 din 2022-01-12 | ||
25.02.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020613716 din 2022-01-13 | 26,20 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020613716 din 2022-01-13 | ||
28.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteAchitat factura seria nr 34 din 2021-05-28 | 18.843,53 |
COLTERM Achitat factura seria nr 34 din 2021-05-28 | ||
28.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteAchitat factura seria nr 38 din 2021-05-28 | 4.942,53 |
COLTERM Achitat factura seria nr 38 din 2021-05-28 | ||
28.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteAchitat factura seria PMT nr 034 din 2021-05-28 | -18.843,53 |
COLTERM Achitat factura seria PMT nr 034 din 2021-05-28 | ||
28.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteAchitat factura seria PMT nr 038 din 2021-06-11 | -4.942,53 |
COLTERM Achitat factura seria PMT nr 038 din 2021-06-11 | ||
28.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteAchitat factura seria PMT nr 039 din 2021-06-11 | -22.982,43 |
COLTERM Achitat factura seria PMT nr 039 din 2021-06-11 | ||
28.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteAchitat factura seria pmt nr 39 din 2021-05-28 | 22.982,43 |
COLTERM Achitat factura seria pmt nr 39 din 2021-05-28 | ||
28.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 00923050 seria 22EI din 26/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00923050 din 2022-01-26 | 397.000,00 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 00923050 seria 22EI din 26/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00923050 din 2022-01-26 | ||
28.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 00923050 seria 22EI din 26/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00923050 din 2022-01-26 | 396.433,43 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 00923050 seria 22EI din 26/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00923050 din 2022-01-26 | ||
28.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 00923050 seria 22EI din 26/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00923050 din 2022-01-26 | 198.351,13 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 00923050 seria 22EI din 26/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00923050 din 2022-01-26 | ||
28.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 01193700 seria 22EI din 02/02/22 - achitat factura seria 22EI nr 01193700 din 2022-02-02 | -198.351,13 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 01193700 seria 22EI din 02/02/22 - achitat factura seria 22EI nr 01193700 din 2022-02-02 | ||
28.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 13049539 seria TM din 14/02/22 - achitat factura seria TM nr 13049539 din 2022-02-14 | 7.994,23 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 13049539 seria TM din 14/02/22 - achitat factura seria TM nr 13049539 din 2022-02-14 | ||
28.02.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013889583 din 2022-01-11 | 1.076,10 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013889583 din 2022-01-11 | ||
28.02.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013889584 din 2022-01-11 | 1.032,46 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013889584 din 2022-01-11 | ||
07.02.2022 | Fact nr 202001 seria PCC din 03/01/22 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 202001 din 2022-01-03 | 2.150,00 |
Fact nr 202001 seria PCC din 03/01/22 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 202001 din 2022-01-03 | ||
09.02.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareFact nr 4156 seria *** din 26/01/22 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 4156 din 2022-01-26 | 10.174,50 |
Fact nr 4156 seria *** din 26/01/22 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 4156 din 2022-01-26 | ||
10.02.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 6015 30 2017 *** *** | 2.082,50 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 6015 30 2017 *** *** | ||
18.02.2022 | Fact nr 2022003 seria PCC din 01/02/22 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2022003 din 2022-02-01 | 2.150,00 |
Fact nr 2022003 seria PCC din 01/02/22 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2022003 din 2022-02-01 | ||
22.02.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4862 30 2020 *** *** *** | 50,00 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4862 30 2020 *** *** *** | ||
23.02.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3565 30 2021 *** *** *** | 2.050,00 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3565 30 2021 *** *** *** | ||
01.02.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2114 30 2021 *** *** | 4.800,00 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2114 30 2021 *** *** | ||
02.02.2022 | HORTICULTURA SA Fact nr DES C2021 331 seria din 21/12/21 - achitat factura seria nr DES_C2021 331 din 2021-12-21 | 169.876,99 |
HORTICULTURA SA Fact nr DES C2021 331 seria din 21/12/21 - achitat factura seria nr DES_C2021 331 din 2021-12-21 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-128 din 2021-12-23 | 111,69 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-128 din 2021-12-23 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-129 din 2021-12-23 | 111,69 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-129 din 2021-12-23 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-130 din 2021-12-23 | 111,69 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-130 din 2021-12-23 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-131 din 2021-12-23 | 111,69 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-131 din 2021-12-23 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-132 din 2021-12-23 | 111,69 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-132 din 2021-12-23 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-133 din 2021-12-23 | 111,69 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-133 din 2021-12-23 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-134 din 2021-12-23 | 111,69 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-134 din 2021-12-23 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-135 din 2021-12-23 | 130,32 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-135 din 2021-12-23 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-136 din 2021-12-23 | 111,69 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-136 din 2021-12-23 | ||
03.02.2022 | COLTERM Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr PMT-137 din 2021-12-23 | 116,99 |
COLTERM GAR - achitat factura seria nr PMT-137 din 2021-12-23 | ||
09.02.2022 | CARDINAL SA Deplasari, detasari, transferariFact nr 62 seria TM din 25/01/22 - achitat factura seria TM nr 62 din 2022-01-25 | 715,00 |
CARDINAL SA Fact nr 62 seria TM din 25/01/22 - achitat factura seria TM nr 62 din 2022-01-25 | ||
10.02.2022 | EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2022015 seria ET din 25/01/22 GARANTIE - achitat factura seria ET nr 2022015 din 2022-01-25 | 929,39 |
EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2022015 seria ET din 25/01/22 GARANTIE - achitat factura seria ET nr 2022015 din 2022-01-25 | ||
14.02.2022 | HORTICULTURA SA Fact nr 13 seria din 19/01/22 - achitat factura seria nr 13 din 2022-01-19 | 135.368,46 |
HORTICULTURA SA Fact nr 13 seria din 19/01/22 - achitat factura seria nr 13 din 2022-01-19 | ||
14.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21EI nr 12154003 din 2021-12-23 | 86,32 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 21EI nr 12154003 din 2021-12-23 | ||
14.02.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA AMENDA ISC PV SERIA G NR.0003410 08.02.2022 NR IJC TIMIS 38769 | 500,00 |
PLATA AMENDA ISC PV SERIA G NR.0003410 08.02.2022 NR IJC TIMIS 38769 | ||
16.02.2022 | inc recup en.el Aim Plus | -34,69 |
inc recup en.el Aim Plus | ||
17.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 00892873 din 2022-01-19 | 246,46 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 00892873 din 2022-01-19 | ||
17.02.2022 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 22EI nr 00892881 din 2022-01-19 | 139,53 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 22EI nr 00892881 din 2022-01-19 | ||
18.02.2022 | GEMINI INFOGHID Fact nr 9323 seria GMIFG din 09/02/22 - achitat factura seria GMIFG nr 9323 din 2022-02-09 | 535,50 |
GEMINI INFOGHID Fact nr 9323 seria GMIFG din 09/02/22 - achitat factura seria GMIFG nr 9323 din 2022-02-09 | ||
23.02.2022 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5535 din 2022-01-19 | 158,08 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5535 din 2022-01-19 | ||
23.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 13049556 din 2022-01-31 | 128,52 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 13049556 din 2022-01-31 | ||
28.02.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013889746 din 2022-01-11 | 105,07 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013889746 din 2022-01-11 | ||
28.02.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013889803 din 2022-01-11 | 403,87 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013889803 din 2022-01-11 | ||
28.02.2022 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013892690 din 2022-01-12 | 151,17 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013892690 din 2022-01-12 |
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
01.02.2022 | AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP Active fixe Fact nr 1532 seria TM din 19/11/21 - achitat factura seria TM nr 1532 din 2021-11-19 | 500.000,00 |
AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP Fact nr 1532 seria TM din 19/11/21 - achitat factura seria TM nr 1532 din 2021-11-19 | ||
01.02.2022 | PORR CONSTRUCT Active fixe Part Fact nr 6990430 seria PORR din 12/11/21 - achitat factura seria PORR nr 6990430 din 2021-11-12 | 1.451.286,14 |
PORR CONSTRUCT Part Fact nr 6990430 seria PORR din 12/11/21 - achitat factura seria PORR nr 6990430 din 2021-11-12 | ||
04.02.2022 | AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP Active fixe Fact nr 1532 seria TM din 19/11/21 - achitat factura seria TM nr 1532 din 2021-11-19 | 400.000,00 |
AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP Fact nr 1532 seria TM din 19/11/21 - achitat factura seria TM nr 1532 din 2021-11-19 | ||
04.02.2022 | PORR CONSTRUCT Active fixe Rest Fact nr 6990430 seria PORR din 12/11/21 - achitat factura seria PORR nr 6990430 din 2021-11-12 | 1.000.000,00 |
PORR CONSTRUCT Rest Fact nr 6990430 seria PORR din 12/11/21 - achitat factura seria PORR nr 6990430 din 2021-11-12 | ||
08.02.2022 | ELSACO ELECTRONIC SRL Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - achitat factura seria BTELS nr 164975 din 2022-01-31 | 380.715,45 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - achitat factura seria BTELS nr 164975 din 2022-01-31 | ||
08.02.2022 | ELSACO ELECTRONIC SRL Finanţarea naţionalăFact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - achitat factura seria BTELS nr 164975 din 2022-01-31 | 67.185,08 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - achitat factura seria BTELS nr 164975 din 2022-01-31 | ||
08.02.2022 | ELSACO ELECTRONIC SRL Cheltuieli neeligibileFact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - achitat factura seria BTELS nr 164975 din 2022-01-31 | 85.101,10 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - achitat factura seria BTELS nr 164975 din 2022-01-31 | ||
08.02.2022 | ELSACO ELECTRONIC SRL Finanţarea naţionalăFact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - bs+bl | -67.185,08 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - bs+bl | ||
08.02.2022 | ELSACO ELECTRONIC SRL Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - fc | -380.715,45 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - fc | ||
08.02.2022 | ELSACO ELECTRONIC SRL Cheltuieli neeligibileFact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - tva | -85.101,10 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - tva | ||
09.02.2022 | EVGO GREEN MOTION ConstructiiFact nr 126 seria EV din 10/12/21 - achitat factura seria EV nr 126 din 2021-12-10 | 1.808.800,00 |
EVGO GREEN MOTION Fact nr 126 seria EV din 10/12/21 - achitat factura seria EV nr 126 din 2021-12-10 | ||
09.02.2022 | AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP Active fixe Fact nr 1532 seria TM din 19/11/21 - achitat factura seria TM nr 1532 din 2021-11-19 | 342.972,59 |
AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP Fact nr 1532 seria TM din 19/11/21 - achitat factura seria TM nr 1532 din 2021-11-19 | ||
09.02.2022 | AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP Active fixe Fact nr 1541 seria CON din 01/02/22 - achitat factura seria CON nr 1541 din 2022-02-01 | 736.844,53 |
AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP Fact nr 1541 seria CON din 01/02/22 - achitat factura seria CON nr 1541 din 2022-02-01 | ||
09.02.2022 | ELSACO ELECTRONIC SRL Finanţarea naţionalăFact nr 164917 seria BTELS din 24/11/21 - achitat factura seria BTELS nr 164917 din 2021-11-24 | 71.999,66 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 164917 seria BTELS din 24/11/21 - achitat factura seria BTELS nr 164917 din 2021-11-24 | ||
09.02.2022 | ELSACO ELECTRONIC SRL Cheltuieli neeligibileFact nr 164917 seria BTELS din 24/11/21 - achitat factura seria BTELS nr 164917 din 2021-11-24 | 683.996,75 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 164917 seria BTELS din 24/11/21 - achitat factura seria BTELS nr 164917 din 2021-11-24 | ||
09.02.2022 | ELSACO ELECTRONIC SRL Cheltuieli neeligibileFact nr 164918 seria BTELS din 24/11/21 - achitat factura seria BTELS nr 164918 din 2021-11-24 | 76.278,37 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 164918 seria BTELS din 24/11/21 - achitat factura seria BTELS nr 164918 din 2021-11-24 | ||
09.02.2022 | ELSACO ELECTRONIC SRL Finanţarea naţionalăFact nr 164918 seria BTELS din 24/11/21 - achitat factura seria BTELS nr 164918 din 2021-11-24 | 8.029,30 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 164918 seria BTELS din 24/11/21 - achitat factura seria BTELS nr 164918 din 2021-11-24 | ||
09.02.2022 | TT SOLARIA GRUP Active fixe Fact nr 172 seria TM din 10/12/21 - achitat factura seria TM nr 172 din 2021-12-10 | 300.085,45 |
TT SOLARIA GRUP Fact nr 172 seria TM din 10/12/21 - achitat factura seria TM nr 172 din 2021-12-10 | ||
09.02.2022 | FORMIN SA Active fixe Fact nr 2021172 seria CSVEX din 15/12/21 - achitat factura seria CSVEX nr 2021172 din 2021-12-15 | 225.001,66 |
FORMIN SA Fact nr 2021172 seria CSVEX din 15/12/21 - achitat factura seria CSVEX nr 2021172 din 2021-12-15 | ||
09.02.2022 | HANTING ELECTRICSERVICE SRL Active fixe Fact nr 2021341 seria HEL din 16/12/21 - achitat factura seria HEL nr 2021341 din 2021-12-16 | 101.916,33 |
HANTING ELECTRICSERVICE SRL Fact nr 2021341 seria HEL din 16/12/21 - achitat factura seria HEL nr 2021341 din 2021-12-16 | ||
09.02.2022 | ASSISTENT HB Active fixe Fact nr 242 seria TM din 15/12/21 - achitat factura seria TM nr 242 din 2021-12-15 | 2.740,19 |
ASSISTENT HB Fact nr 242 seria TM din 15/12/21 - achitat factura seria TM nr 242 din 2021-12-15 | ||
09.02.2022 | MANAGEMENT ASSESS Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 243 seria TM din 26/01/22 - achitat factura seria TM nr 243 din 2022-01-26 | 126,00 |
MANAGEMENT ASSESS Fact nr 243 seria TM din 26/01/22 - achitat factura seria TM nr 243 din 2022-01-26 | ||
09.02.2022 | MANAGEMENT ASSESS Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 243 seria TM din 26/01/22 - achitat factura seria TM nr 243 din 2022-01-26 | 1.416,10 |
MANAGEMENT ASSESS Fact nr 243 seria TM din 26/01/22 - achitat factura seria TM nr 243 din 2022-01-26 | ||
09.02.2022 | MANAGEMENT ASSESS Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 243 seria TM din 26/01/22 - achitat factura seria TM nr 243 din 2022-01-26 | 123,90 |
MANAGEMENT ASSESS Fact nr 243 seria TM din 26/01/22 - achitat factura seria TM nr 243 din 2022-01-26 | ||
09.02.2022 | STRABAG SRL Active fixe Fact nr 4821100050 seria TM din 13/12/21 - achitat factura seria TM nr 4821100050 din 2021-12-13 | 1.900.613,41 |
STRABAG SRL Fact nr 4821100050 seria TM din 13/12/21 - achitat factura seria TM nr 4821100050 din 2021-12-13 | ||
09.02.2022 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT Active fixe Fact nr 55509 seria SB din 01/02/22 - achitat factura seria SB nr 55509 din 2022-02-01 | 74,97 |
ENEL DISTRIBUTIE BANAT Fact nr 55509 seria SB din 01/02/22 - achitat factura seria SB nr 55509 din 2022-02-01 | ||
09.02.2022 | Synesis Partners srl Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 585 seria SYS din 10/12/21 - achitat factura seria SYS nr 585 din 2021-12-10 | 1.198,99 |
Synesis Partners srl Fact nr 585 seria SYS din 10/12/21 - achitat factura seria SYS nr 585 din 2021-12-10 | ||
09.02.2022 | Synesis Partners srl Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 585 seria SYS din 10/12/21 - achitat factura seria SYS nr 585 din 2021-12-10 | 954,41 |
Synesis Partners srl Fact nr 585 seria SYS din 10/12/21 - achitat factura seria SYS nr 585 din 2021-12-10 | ||
09.02.2022 | SUPERCONSTRUCT Active fixe Fact nr 654 seria SPc din 02/12/21 - achitat factura seria SPc nr 654 din 2021-12-02 | 1.217.925,30 |
SUPERCONSTRUCT Fact nr 654 seria SPc din 02/12/21 - achitat factura seria SPc nr 654 din 2021-12-02 | ||
09.02.2022 | DRUMURI MUNICIPALE Active fixe Fact nr 6560 seria TM din 25/11/21 - achitat factura seria TM nr 6560 din 2021-11-25 | 2.911.676,01 |
DRUMURI MUNICIPALE Fact nr 6560 seria TM din 25/11/21 - achitat factura seria TM nr 6560 din 2021-11-25 | ||
09.02.2022 | PORR CONSTRUCT Active fixe Fact nr 6990434 seria PORR din 15/11/21 - achitat factura seria PORR nr 6990434 din 2021-11-15 | 4.427.589,67 |
PORR CONSTRUCT Fact nr 6990434 seria PORR din 15/11/21 - achitat factura seria PORR nr 6990434 din 2021-11-15 | ||
09.02.2022 | FORMIN SA Active fixe GAR Fact nr 2021172 seria CSVEX din 15/12/21 - achitat factura seria CSVEX nr 2021172 din 2021-12-15 | 9.868,49 |
FORMIN SA GAR Fact nr 2021172 seria CSVEX din 15/12/21 - achitat factura seria CSVEX nr 2021172 din 2021-12-15 | ||
09.02.2022 | ASSISTENT HB Active fixe GAR Fact nr 242 seria TM din 15/12/21 - achitat factura seria TM nr 242 din 2021-12-15 | 120,18 |
ASSISTENT HB GAR Fact nr 242 seria TM din 15/12/21 - achitat factura seria TM nr 242 din 2021-12-15 | ||
09.02.2022 | PROFESSIONAL ACQUISITIONS CONSULTING COMPANY Active fixe Achitat factura seria TM nr 24 din 2021-12-10 | 95.210,00 |
PROFESSIONAL ACQUISITIONS CONSULTING COMPANY Achitat factura seria TM nr 24 din 2021-12-10 | ||
09.02.2022 | DRUM PROIECT Active fixe Gar Fact nr 372 seria dp din 10/12/21 - achitat factura seria dp nr 372 din 2021-12-10 | 4.440,00 |
DRUM PROIECT Gar Fact nr 372 seria dp din 10/12/21 - achitat factura seria dp nr 372 din 2021-12-10 | ||
09.02.2022 | SUPERCONSTRUCT Active fixe Gar Fact nr 654 seria SPc din 02/12/21 - achitat factura seria SPc nr 654 din 2021-12-02 | 150.601,72 |
SUPERCONSTRUCT Gar Fact nr 654 seria SPc din 02/12/21 - achitat factura seria SPc nr 654 din 2021-12-02 | ||
09.02.2022 | DRUMURI MUNICIPALE Active fixe Gar Fact nr 6560 seria TM din 25/11/21 - achitat factura seria TM nr 6560 din 2021-11-25 | 114.432,68 |
DRUMURI MUNICIPALE Gar Fact nr 6560 seria TM din 25/11/21 - achitat factura seria TM nr 6560 din 2021-11-25 | ||
10.02.2022 | CONSTRUCTIM SA Active fixe Fact nr 378 seria TM din 17/12/21 - achitat factura seria TM nr 378 din 2021-12-17 | 2.879.782,48 |
CONSTRUCTIM SA Fact nr 378 seria TM din 17/12/21 - achitat factura seria TM nr 378 din 2021-12-17 | ||
11.02.2022 | ENERGOMONTAJ SA Finanţarea naţionalăFact nr 14912 seria TIM din 27/01/22 - achitat factura seria TIM nr 14912 din 2022-01-27 | 13.245,46 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 14912 seria TIM din 27/01/22 - achitat factura seria TIM nr 14912 din 2022-01-27 | ||
11.02.2022 | ENERGOMONTAJ SA Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 14912 seria TIM din 27/01/22 - achitat factura seria TIM nr 14912 din 2022-01-27 | 562.932,08 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 14912 seria TIM din 27/01/22 - achitat factura seria TIM nr 14912 din 2022-01-27 | ||
11.02.2022 | ENERGOMONTAJ SA Finanţarea naţionalăFact nr 14912 seria TIM din 27/01/22 - achitat factura seria TIM nr 14912 din 2022-01-27 | 86.095,50 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 14912 seria TIM din 27/01/22 - achitat factura seria TIM nr 14912 din 2022-01-27 | ||
11.02.2022 | ELSACO ELECTRONIC SRL Finanţarea naţionalăFact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - achitat factura seria BTELS nr 164975 din 2022-01-31 | 174.681,20 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - achitat factura seria BTELS nr 164975 din 2022-01-31 | ||
11.02.2022 | ELSACO ELECTRONIC SRL Finanţarea naţionalăFact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - achitat factura seria BTELS nr 164975 din 2022-01-31 | 26.874,03 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - achitat factura seria BTELS nr 164975 din 2022-01-31 | ||
11.02.2022 | ELSACO ELECTRONIC SRL Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - achitat factura seria BTELS nr 164975 din 2022-01-31 | 1.142.146,34 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - achitat factura seria BTELS nr 164975 din 2022-01-31 | ||
11.02.2022 | PRIM-AUDIT SRL Finanţarea naţionalăFact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-26 | 2,33 |
PRIM-AUDIT SRL Fact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-26 | ||
11.02.2022 | PRIM-AUDIT SRL Cheltuieli neeligibileFact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-26 | 220,88 |
PRIM-AUDIT SRL Fact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-26 | ||
11.02.2022 | PRIM-AUDIT SRL Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-26 | 98,81 |
PRIM-AUDIT SRL Fact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-26 | ||
11.02.2022 | PRIM-AUDIT SRL Finanţarea naţionalăFact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-26 | 136,01 |
PRIM-AUDIT SRL Fact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-26 | ||
11.02.2022 | PRIM-AUDIT SRL Finanţarea naţionalăFact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-26 | 20,92 |
PRIM-AUDIT SRL Fact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-26 | ||
11.02.2022 | PRIM-AUDIT SRL Finanţarea naţionalăFact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-26 | 15,11 |
PRIM-AUDIT SRL Fact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-26 | ||
11.02.2022 | PRIM-AUDIT SRL Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-26 | 889,32 |
PRIM-AUDIT SRL Fact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-26 | ||
11.02.2022 | INSPECT REG IN CONSTRUCTII Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr REF 3357 seria TM din 11/02/22 - achitat factura seria TM nr REF 3357 din 2022-02-11 | 18.677,30 |
INSPECT REG IN CONSTRUCTII Fact nr REF 3357 seria TM din 11/02/22 - achitat factura seria TM nr REF 3357 din 2022-02-11 | ||
14.02.2022 | Active fixe Fact nr 1 seria MX din 01/02/22 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX nr 1 din 2022-02-01 | 1.242,50 |
Fact nr 1 seria MX din 01/02/22 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX nr 1 din 2022-02-01 | ||
14.02.2022 | ZUBIC DESIGN SRL Active fixe Fact nr 24 seria ZUBIC din 01/02/22 - achitat factura seria ZUBIC nr 24 din 2022-02-01 | 14.071,10 |
ZUBIC DESIGN SRL Fact nr 24 seria ZUBIC din 01/02/22 - achitat factura seria ZUBIC nr 24 din 2022-02-01 | ||
14.02.2022 | ZUBIC DESIGN SRL Active fixe Fact nr 24 seria ZUBIC din 01/02/22 - achitat factura seria ZUBIC nr 24 din 2022-02-01 | 663,60 |
ZUBIC DESIGN SRL Fact nr 24 seria ZUBIC din 01/02/22 - achitat factura seria ZUBIC nr 24 din 2022-02-01 | ||
14.02.2022 | Casa Sociala a Constructorilor Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr REF 2881 seria TM din 07/02/22 - achitat factura seria TM nr REF 2881 din 2022-02-07 | 77,20 |
Casa Sociala a Constructorilor Fact nr REF 2881 seria TM din 07/02/22 - achitat factura seria TM nr REF 2881 din 2022-02-07 | ||
14.02.2022 | Casa Sociala a Constructorilor Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr REF 2881 seria TM din 07/02/22 - achitat factura seria TM nr REF 2881 din 2022-02-07 | 69,09 |
Casa Sociala a Constructorilor Fact nr REF 2881 seria TM din 07/02/22 - achitat factura seria TM nr REF 2881 din 2022-02-07 | ||
14.02.2022 | Casa Sociala a Constructorilor Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr REF 2881 seria TM din 07/02/22 - achitat factura seria TM nr REF 2881 din 2022-02-07 | 437,47 |
Casa Sociala a Constructorilor Fact nr REF 2881 seria TM din 07/02/22 - achitat factura seria TM nr REF 2881 din 2022-02-07 | ||
14.02.2022 | Active fixe Fact nr 479 seria TM din 28/12/21 - TERRA *** PROIECT - achitat factura seria TM nr 479 din 2021-12-28 | 15.013,50 |
Fact nr 479 seria TM din 28/12/21 - TERRA *** PROIECT - achitat factura seria TM nr 479 din 2021-12-28 | ||
14.02.2022 | PORR CONSTRUCT Active fixe Part Fact nr 6990502 seria PORR din 15/12/21 - achitat factura seria PORR nr 6990502 din 2021-12-15 | 1.976.519,82 |
PORR CONSTRUCT Part Fact nr 6990502 seria PORR din 15/12/21 - achitat factura seria PORR nr 6990502 din 2021-12-15 | ||
15.02.2022 | INSPECT REG IN CONSTRUCTII Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2379 seria 2379 din 01/02/22 - achitat factura seria 2379 nr 2379 din 2022-02-01 | 1.255,43 |
INSPECT REG IN CONSTRUCTII Fact nr 2379 seria 2379 din 01/02/22 - achitat factura seria 2379 nr 2379 din 2022-02-01 | ||
15.02.2022 | INSPECT REG IN CONSTRUCTII Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2379 seria 2379 din 01/02/22 - achitat factura seria 2379 nr 2379 din 2022-02-01 | 2.929,34 |
INSPECT REG IN CONSTRUCTII Fact nr 2379 seria 2379 din 01/02/22 - achitat factura seria 2379 nr 2379 din 2022-02-01 | ||
15.02.2022 | INSPECT REG IN CONSTRUCTII Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2379 seria 2379 din 01/02/22 - achitat factura seria 2379. nr 2379. din 2022-02-01 | 3.138,58 |
INSPECT REG IN CONSTRUCTII Fact nr 2379 seria 2379 din 01/02/22 - achitat factura seria 2379. nr 2379. din 2022-02-01 | ||
15.02.2022 | INSPECT REG IN CONSTRUCTII Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2379 seria 2379 din 01/02/22 - achitat factura seria 2379. nr 2379. din 2022-02-01 | 7.323,35 |
INSPECT REG IN CONSTRUCTII Fact nr 2379 seria 2379 din 01/02/22 - achitat factura seria 2379. nr 2379. din 2022-02-01 | ||
16.02.2022 | TOMAD SRL Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-11 | 1.799,28 |
TOMAD SRL Fact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-11 | ||
16.02.2022 | TOMAD SRL Cheltuieli neeligibileFact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-11 | 4.021,92 |
TOMAD SRL Fact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-11 | ||
16.02.2022 | TOMAD SRL Finanţarea naţionalăFact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-11 | 2.476,66 |
TOMAD SRL Fact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-11 | ||
16.02.2022 | TOMAD SRL Finanţarea naţionalăFact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-11 | 42,34 |
TOMAD SRL Fact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-11 | ||
16.02.2022 | TOMAD SRL Finanţarea naţionalăFact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-11 | 275,18 |
TOMAD SRL Fact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-11 | ||
16.02.2022 | TOMAD SRL Finanţarea naţionalăFact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-11 | 381,02 |
TOMAD SRL Fact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-11 | ||
16.02.2022 | TOMAD SRL Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-11 | 16.193,52 |
TOMAD SRL Fact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-11 | ||
17.02.2022 | CORIDA 89 CONSTRUCT Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 0026 seria CC89 din 01/02/22 - achitat factura seria CC89 nr 0026 din 2022-02-01 | 1.825,66 |
CORIDA 89 CONSTRUCT Fact nr 0026 seria CC89 din 01/02/22 - achitat factura seria CC89 nr 0026 din 2022-02-01 | ||
17.02.2022 | CORIDA 89 CONSTRUCT Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 0026 seria CC89 din 01/02/22 - achitat factura seria CC89 nr 0026 din 2022-02-01 | 11.079,94 |
CORIDA 89 CONSTRUCT Fact nr 0026 seria CC89 din 01/02/22 - achitat factura seria CC89 nr 0026 din 2022-02-01 | ||
17.02.2022 | CORIDA 89 CONSTRUCT Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 0026 seria CC89 din 01/02/22 - achitat factura seria CC89 nr 0026 din 2022-02-01 | 8.819,79 |
CORIDA 89 CONSTRUCT Fact nr 0026 seria CC89 din 01/02/22 - achitat factura seria CC89 nr 0026 din 2022-02-01 | ||
17.02.2022 | BAU PROIECT SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 100878 seria BAU din 08/02/22 - achitat factura seria BAU nr 100878 din 2022-02-08 | 867,40 |
BAU PROIECT SRL Fact nr 100878 seria BAU din 08/02/22 - achitat factura seria BAU nr 100878 din 2022-02-08 | ||
17.02.2022 | BAU PROIECT SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 100878 seria BAU din 08/02/22 - achitat factura seria BAU nr 100878 din 2022-02-08 | 1.089,69 |
BAU PROIECT SRL Fact nr 100878 seria BAU din 08/02/22 - achitat factura seria BAU nr 100878 din 2022-02-08 | ||
17.02.2022 | BAU PROIECT SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 100878 seria BAU din 08/02/22 GARANTIE - achitat factura seria BAU nr 100878 din 2022-02-08 | 179,55 |
BAU PROIECT SRL Fact nr 100878 seria BAU din 08/02/22 GARANTIE - achitat factura seria BAU nr 100878 din 2022-02-08 | ||
17.02.2022 | ENERGOMONTAJ SA Cheltuieli neeligibileFact nr 14977 seria TIM din 15/02/22 - achitat factura seria TIM nr 14977 din 2022-02-15 | 57.174,63 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 14977 seria TIM din 15/02/22 - achitat factura seria TIM nr 14977 din 2022-02-15 | ||
17.02.2022 | ENERGOMONTAJ SA Finanţarea naţionalăFact nr 14977 seria TIM din 15/02/22 - achitat factura seria TIM nr 14977 din 2022-02-15 | 6.018,38 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 14977 seria TIM din 15/02/22 - achitat factura seria TIM nr 14977 din 2022-02-15 | ||
17.02.2022 | ENERGOMONTAJ SA Finanţarea naţionalăFact nr 14977 seria TIM din 15/02/22 - achitat factura seria TIM nr 14977 din 2022-02-15 | 39.119,48 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 14977 seria TIM din 15/02/22 - achitat factura seria TIM nr 14977 din 2022-02-15 | ||
17.02.2022 | ENERGOMONTAJ SA Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 14977 seria TIM din 15/02/22 - achitat factura seria TIM nr 14977 din 2022-02-15 | 255.781,24 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 14977 seria TIM din 15/02/22 - achitat factura seria TIM nr 14977 din 2022-02-15 | ||
17.02.2022 | SYLC CON TRANS Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 15508 seria SCT din 28/01/22 - achitat factura seria SCT nr 15508 din 2022-01-28 | 2.851.492,10 |
SYLC CON TRANS Fact nr 15508 seria SCT din 28/01/22 - achitat factura seria SCT nr 15508 din 2022-01-28 | ||
17.02.2022 | SYLC CON TRANS Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 15508 seria SCT din 28/01/22 - achitat factura seria SCT nr 15508 din 2022-01-28 | 299.487,64 |
SYLC CON TRANS Fact nr 15508 seria SCT din 28/01/22 - achitat factura seria SCT nr 15508 din 2022-01-28 | ||
17.02.2022 | ALEX-DIA CONSTRUCT Active fixe Fact nr 318 seria ADC din 10/02/22 - achitat factura seria ADC nr 318 din 2022-02-10 | 300.510,62 |
ALEX-DIA CONSTRUCT Fact nr 318 seria ADC din 10/02/22 - achitat factura seria ADC nr 318 din 2022-02-10 | ||
17.02.2022 | BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Partial Fact nr 002 seria BOZROM2022 din 10/02/22 - achitat factura seria BOZROM2022 nr 002 din 2022-02-10 | 8.100.000,00 |
BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Partial Fact nr 002 seria BOZROM2022 din 10/02/22 - achitat factura seria BOZROM2022 nr 002 din 2022-02-10 | ||
18.02.2022 | SYLC CON TRANS Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 15508 seria SCT din 28/01/22 - achitat factura seria SCT nr 15508 din 2022-01-28 | 136.622,91 |
SYLC CON TRANS Fact nr 15508 seria SCT din 28/01/22 - achitat factura seria SCT nr 15508 din 2022-01-28 | ||
18.02.2022 | INSPECT REG IN CONSTRUCTII Active fixe Fact nr 3044 seria SC2022 din 08/02/22 - achitat factura seria SC2022 nr 3044 din 2022-02-08 | 22.569,63 |
INSPECT REG IN CONSTRUCTII Fact nr 3044 seria SC2022 din 08/02/22 - achitat factura seria SC2022 nr 3044 din 2022-02-08 | ||
18.02.2022 | EPISCOPIA ROMANO CATOLICA Active fixe Fact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03 | 354.200,00 |
EPISCOPIA ROMANO CATOLICA Fact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03 | ||
21.02.2022 | DRUMURI MUNICIPALE Active fixe Fact nr 6593 seria TM din 22/12/21 - achitat factura seria TM nr 6593 din 2021-12-22 | 1.089.995,87 |
DRUMURI MUNICIPALE Fact nr 6593 seria TM din 22/12/21 - achitat factura seria TM nr 6593 din 2021-12-22 | ||
21.02.2022 | DRUMURI MUNICIPALE Active fixe Gar Fact nr 6593 seria TM din 22/12/21 - achitat factura seria TM nr 6593 din 2021-12-22 | 42.838,27 |
DRUMURI MUNICIPALE Gar Fact nr 6593 seria TM din 22/12/21 - achitat factura seria TM nr 6593 din 2021-12-22 | ||
21.02.2022 | BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Part Fact nr 003 seria BOZROM din 17/02/22 - achitat factura seria BOZROM nr 003 din 2022-02-17 | 6.945.000,00 |
BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Part Fact nr 003 seria BOZROM din 17/02/22 - achitat factura seria BOZROM nr 003 din 2022-02-17 | ||
21.02.2022 | PORR CONSTRUCT Active fixe Part Fact nr 6990502 seria PORR din 15/12/21 - achitat factura seria PORR nr 6990502 din 2021-12-15 | 1.465.095,00 |
PORR CONSTRUCT Part Fact nr 6990502 seria PORR din 15/12/21 - achitat factura seria PORR nr 6990502 din 2021-12-15 | ||
22.02.2022 | BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 1 seria BOZROM din 13/12/21 - achitat factura seria BOZROM nr 1 din 2021-12-13 | 58.197,50 |
BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Fact nr 1 seria BOZROM din 13/12/21 - achitat factura seria BOZROM nr 1 din 2021-12-13 | ||
22.02.2022 | BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 1 seria BOZROM din 13/12/21 - achitat factura seria BOZROM nr 1 din 2021-12-13 | 1.402.333,75 |
BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Fact nr 1 seria BOZROM din 13/12/21 - achitat factura seria BOZROM nr 1 din 2021-12-13 | ||
22.02.2022 | BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 1 seria BOZROM din 13/12/21 - achitat factura seria BOZROM nr 1 din 2021-12-13 | 1.449.343,75 |
BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Fact nr 1 seria BOZROM din 13/12/21 - achitat factura seria BOZROM nr 1 din 2021-12-13 | ||
22.02.2022 | BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 1 seria BOZROM din 13/12/21 tva - achitat factura seria BOZROM nr 1 din 2021-12-13 | 1.850.006,25 |
BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 Fact nr 1 seria BOZROM din 13/12/21 tva - achitat factura seria BOZROM nr 1 din 2021-12-13 | ||
22.02.2022 | SYLC CON TRANS Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 15508 seria SCT din 28/01/22 - achitat factura seria SCT nr 15508 din 2022-01-28 | 67.093,94 |
SYLC CON TRANS Fact nr 15508 seria SCT din 28/01/22 - achitat factura seria SCT nr 15508 din 2022-01-28 | ||
22.02.2022 | SYLC CON TRANS Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 15508 seria SCT din 28/01/22 - achitat factura seria SCT nr 15508 din 2022-01-28 | 209.206,33 |
SYLC CON TRANS Fact nr 15508 seria SCT din 28/01/22 - achitat factura seria SCT nr 15508 din 2022-01-28 | ||
23.02.2022 | ALEX-DIA CONSTRUCT Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 0317 seria ADC din 09/02/22 - achitat factura seria ADC nr 0317 din 2022-02-09 | 22.928,32 |
ALEX-DIA CONSTRUCT Fact nr 0317 seria ADC din 09/02/22 - achitat factura seria ADC nr 0317 din 2022-02-09 | ||
23.02.2022 | ALEX-DIA CONSTRUCT Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 0317 seria ADC din 09/02/22 - achitat factura seria ADC nr 0317 din 2022-02-09 | 9.826,43 |
ALEX-DIA CONSTRUCT Fact nr 0317 seria ADC din 09/02/22 - achitat factura seria ADC nr 0317 din 2022-02-09 | ||
23.02.2022 | ZITICO SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 943 seria ZTC din 14/02/22 - achitat factura seria ZTC nr 943 din 2022-02-14 | 149.280,16 |
ZITICO SRL Fact nr 943 seria ZTC din 14/02/22 - achitat factura seria ZTC nr 943 din 2022-02-14 | ||
23.02.2022 | ZITICO SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 943 seria ZTC din 14/02/22 - achitat factura seria ZTC nr 943 din 2022-02-14 | 26.343,56 |
ZITICO SRL Fact nr 943 seria ZTC din 14/02/22 - achitat factura seria ZTC nr 943 din 2022-02-14 | ||
23.02.2022 | ZITICO SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 943 seria ZTC din 14/02/22 - achitat factura seria ZTC nr 943 din 2022-02-14 | 32.870,54 |
ZITICO SRL Fact nr 943 seria ZTC din 14/02/22 - achitat factura seria ZTC nr 943 din 2022-02-14 | ||
25.02.2022 | URICANI CONSTRUCT SRL Finanţarea naţionalăFact nr 101 seria UC din 22/02/22 - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-22 | 2.278,76 |
URICANI CONSTRUCT SRL Fact nr 101 seria UC din 22/02/22 - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-22 | ||
25.02.2022 | URICANI CONSTRUCT SRL Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 101 seria UC din 22/02/22 - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-22 | 14.899,57 |
URICANI CONSTRUCT SRL Fact nr 101 seria UC din 22/02/22 - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-22 | ||
25.02.2022 | URICANI CONSTRUCT SRL Cheltuieli neeligibileFact nr 101 seria UC din 22/02/22 - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-22 | 33.304,91 |
URICANI CONSTRUCT SRL Fact nr 101 seria UC din 22/02/22 - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-22 | ||
25.02.2022 | URICANI CONSTRUCT SRL Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 101 seria UC din 22/02/22 - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-22 | 134.096,08 |
URICANI CONSTRUCT SRL Fact nr 101 seria UC din 22/02/22 - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-22 | ||
25.02.2022 | URICANI CONSTRUCT SRL Finanţarea naţionalăFact nr 101 seria UC din 22/02/22 - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-22 | 350,18 |
URICANI CONSTRUCT SRL Fact nr 101 seria UC din 22/02/22 - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-22 | ||
25.02.2022 | URICANI CONSTRUCT SRL Finanţarea naţionalăFact nr 101 seria UC din 22/02/22 - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-22 | 20.508,81 |
URICANI CONSTRUCT SRL Fact nr 101 seria UC din 22/02/22 - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-22 | ||
25.02.2022 | URICANI CONSTRUCT SRL Finanţarea naţionalăFact nr 101 seria UC din 22/02/22 - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-22 | 3.155,60 |
URICANI CONSTRUCT SRL Fact nr 101 seria UC din 22/02/22 - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-22 | ||
14.02.2022 | Active fixe Fact nr 1 seria MX din 01/02/22 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX nr 1 din 2022-02-01 | 28.329,00 |
Fact nr 1 seria MX din 01/02/22 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX nr 1 din 2022-02-01 | ||
09.02.2022 | DRUM PROIECT Active fixe Fact nr 372 seria dp din 10/12/21 - achitat factura seria dp nr 372 din 2021-12-10 | 127.650,00 |
DRUM PROIECT Fact nr 372 seria dp din 10/12/21 - achitat factura seria dp nr 372 din 2021-12-10 | ||
11.02.2022 | ENERGOMONTAJ SA Cheltuieli neeligibileFact nr 14912 seria TIM din 27/01/22 - achitat factura seria TIM nr 14912 din 2022-01-27 | 125.831,88 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 14912 seria TIM din 27/01/22 - achitat factura seria TIM nr 14912 din 2022-01-27 | ||
11.02.2022 | AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP Active fixe Fact nr 1540 seria CON din 16/12/21 - achitat factura seria CON nr 1540 din 2021-12-16 | 490.037,49 |
AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP Fact nr 1540 seria CON din 16/12/21 - achitat factura seria CON nr 1540 din 2021-12-16 | ||
28.02.2022 | PORR CONSTRUCT Active fixe Part Fact nr 6990502 seria PORR din 15/12/21 - achitat factura seria PORR nr 6990502 din 2021-12-15 | 200.000,00 |
PORR CONSTRUCT Part Fact nr 6990502 seria PORR din 15/12/21 - achitat factura seria PORR nr 6990502 din 2021-12-15 | ||
28.02.2022 | PORR CONSTRUCT Active fixe Part Fact nr 6990502 seria PORR din 15/12/21 - achitat factura seria PORR nr 6990502 din 2021-12-15 | 400.000,00 |
PORR CONSTRUCT Part Fact nr 6990502 seria PORR din 15/12/21 - achitat factura seria PORR nr 6990502 din 2021-12-15 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
09.02.2022 | stat ind ctr mandat Carduri (conturi personale) | 12.168,00 |
stat ind ctr mandat Carduri (conturi personale) | ||
09.02.2022 | stat ind ctr mandat Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 5.200,00 |
stat ind ctr mandat Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
09.02.2022 | stat ind ctr mandat Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 2.080,00 |
stat ind ctr mandat Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
09.02.2022 | stat ind ctr mandat Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 468,00 |
stat ind ctr mandat Contributia asiguratorie pentru munca | ||
09.02.2022 | stat ind ctr mandat Impozit retinut de la angajati | 1.352,00 |
stat ind ctr mandat Impozit retinut de la angajati | ||
09.02.2022 | stat salarii ian pmt Carduri (conturi personale) | 1.871.437,00 |
stat salarii ian pmt Carduri (conturi personale) | ||
09.02.2022 | stat salarii ian pmt Carduri (conturi personale) | 110.139,00 |
stat salarii ian pmt Carduri (conturi personale) | ||
09.02.2022 | stat salarii ian pmt Carduri (conturi personale) | 6.363,00 |
stat salarii ian pmt Carduri (conturi personale) | ||
09.02.2022 | stat salarii ian pmt Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 870.386,00 |
stat salarii ian pmt Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
09.02.2022 | stat salarii ian pmt Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 341.917,00 |
stat salarii ian pmt Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
09.02.2022 | stat salarii ian pmt Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 78.337,00 |
stat salarii ian pmt Contributia asiguratorie pentru munca | ||
09.02.2022 | stat aj deces *** - Carduri (conturi personale) | 7.329,00 |
stat aj deces *** - Carduri (conturi personale) | ||
09.02.2022 | stat salarii ian pmt Garantii materiale | 40,00 |
stat salarii ian pmt Garantii materiale | ||
09.02.2022 | stat salarii ian pmt Impozit retinut de la angajati | 223.473,00 |
stat salarii ian pmt Impozit retinut de la angajati | ||
09.02.2022 | stat salarii ian pmt Obligatii de intretinere | 3.418,00 |
stat salarii ian pmt Obligatii de intretinere | ||
09.02.2022 | stat salarii ian pmt Rate, popriri | 9.827,00 |
stat salarii ian pmt Rate, popriri | ||
09.02.2022 | stat salarii ian pmt Sindicat | 7.953,00 |
stat salarii ian pmt Sindicat | ||
09.02.2022 | stat salarii ian pmt din cm Carduri (conturi personale) | 46.685,00 |
stat salarii ian pmt din cm Carduri (conturi personale) | ||
09.02.2022 | stat salarii ian pmt din cm Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 17.463,00 |
stat salarii ian pmt din cm Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
09.02.2022 | stat salarii ian pmt din cm Impozit retinut de la angajati | 3.686,00 |
stat salarii ian pmt din cm Impozit retinut de la angajati | ||
09.02.2022 | stat salarii ian pmt din cm Obligatii de intretinere | 1.640,00 |
stat salarii ian pmt din cm Obligatii de intretinere | ||
09.02.2022 | stat salarii ian pmt din cm Rate, popriri | 150,00 |
stat salarii ian pmt din cm Rate, popriri | ||
09.02.2022 | stat salarii ian pmt din cm Sindicat | 235,00 |
stat salarii ian pmt din cm Sindicat | ||
10.02.2022 | salarii ianuarie | 36.391,00 |
salarii ianuarie | ||
15.02.2022 | ind consilieri locali ian Carduri (conturi personale) | 27.014,00 |
ind consilieri locali ian Carduri (conturi personale) | ||
15.02.2022 | ind consilieri locali ian Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 11.700,00 |
ind consilieri locali ian Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
15.02.2022 | ind consilieri locali ian Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 4.675,00 |
ind consilieri locali ian Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
15.02.2022 | ind consilieri locali ian Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 1.053,00 |
ind consilieri locali ian Contributia asiguratorie pentru munca | ||
15.02.2022 | ind consilieri locali ian Impozit retinut de la angajati | 3.050,00 |
ind consilieri locali ian Impozit retinut de la angajati | ||
15.02.2022 | ind consilieri locali ian Rate, popriri | 361,00 |
ind consilieri locali ian Rate, popriri | ||
16.02.2022 | stat cm med scolara ianuarie Salarii de bazăAlimentare carduri BCR 66 | 16.559,00 |
stat cm med scolara ianuarie Alimentare carduri BCR 66 | ||
16.02.2022 | stat cm med scolara ianuarie Salarii de bazăContributia asiguratilor la fondul de pensii | 6.122,00 |
stat cm med scolara ianuarie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
16.02.2022 | stat cm med scolara ianuarie Salarii de bazăImpozit retinut de la angajati | 1.832,00 |
stat cm med scolara ianuarie Impozit retinut de la angajati | ||
16.02.2022 | stat salarii med scolara ianuarie Alte sporuriAlimentare carduri BCR 66 | 3.266,00 |
stat salarii med scolara ianuarie Alimentare carduri BCR 66 | ||
16.02.2022 | stat salarii med scolara ianuarie Indemnizații de hranăAlimentare carduri BCR 66 | 37.980,00 |
stat salarii med scolara ianuarie Alimentare carduri BCR 66 | ||
16.02.2022 | stat salarii med scolara ianuarie Indemnizatii de detasareAlimentare carduri BCR 66 | 77.041,00 |
stat salarii med scolara ianuarie Alimentare carduri BCR 66 | ||
16.02.2022 | stat salarii med scolara ianuarie Sporuri pentru conditii de muncaAlimentare carduri BCR 66 | 79.148,00 |
stat salarii med scolara ianuarie Alimentare carduri BCR 66 | ||
16.02.2022 | stat salarii med scolara ianuarie Salarii de bazăAlimentare carduri BCR 66 | 455.583,00 |
stat salarii med scolara ianuarie Alimentare carduri BCR 66 | ||
16.02.2022 | stat salarii med scolara ianuarie Salarii de bazăContributia asiguratilor la fondul de pensii | 279.091,00 |
stat salarii med scolara ianuarie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
16.02.2022 | stat salarii med scolara ianuarie Salarii de bazăContributia asiguratior la fondul de sanatate | 108.033,00 |
stat salarii med scolara ianuarie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
16.02.2022 | stat salarii med scolara ianuarie Contribuția asiguratorie pentru muncăContributia asiguratorie pentru munca | 25.109,00 |
stat salarii med scolara ianuarie Contributia asiguratorie pentru munca | ||
16.02.2022 | stat salarii med scolara ianuarie Salarii de bazăImpozit retinut de la angajati | 71.785,00 |
stat salarii med scolara ianuarie Impozit retinut de la angajati | ||
16.02.2022 | stat salarii med scolara ianuarie Salarii de bazăRate, popriri | 3.572,00 |
stat salarii med scolara ianuarie Rate, popriri | ||
16.02.2022 | stat salarii med scolara ianuarie Salarii de bazăSindicat | 749,00 |
stat salarii med scolara ianuarie Sindicat | ||
22.02.2022 | Contributii reintreg cam sal padova *** | -232,00 |
reintreg cam sal padova *** | ||
22.02.2022 | reintreg sal padova *** | -10.280,00 |
reintreg sal padova *** | ||
28.02.2022 | regl ind hrana ian | -36.391,00 |
regl ind hrana ian | ||
28.02.2022 | regl ind hrana ian | 36.391,00 |
regl ind hrana ian |
Dobânzi
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
02.02.2022 | DEPOZITARUL CENTRAL SA Dobanzi aferente datoriei publice interne directeFact nr 220054 seria DCC din 27/01/22 - achitat factura seria DCC nr 220054 din 2022-01-27 | 262,50 |
DEPOZITARUL CENTRAL SA Fact nr 220054 seria DCC din 27/01/22 - achitat factura seria DCC nr 220054 din 2022-01-27 | ||
02.02.2022 | DEPOZITARUL CENTRAL SA Dobanzi aferente datoriei publice interne directeFact nr 220309 seria DCC din 27/01/22 - achitat factura seria DCC nr 220309 din 2022-01-27 | 262,50 |
DEPOZITARUL CENTRAL SA Fact nr 220309 seria DCC din 27/01/22 - achitat factura seria DCC nr 220309 din 2022-01-27 | ||
02.02.2022 | DEPOZITARUL CENTRAL SA Dobanzi aferente datoriei publice interne directeFact nr 220310 seria DCC din 27/01/22 - achitat factura seria DCC nr 220310 din 2022-01-27 | 262,50 |
DEPOZITARUL CENTRAL SA Fact nr 220310 seria DCC din 27/01/22 - achitat factura seria DCC nr 220310 din 2022-01-27 | ||
02.02.2022 | DEPOZITARUL CENTRAL SA Dobanzi aferente datoriei publice interne directeFact nr 220342 seria DCC din 27/01/22 - achitat factura seria DCC nr 220342 din 2022-01-27 | 262,50 |
DEPOZITARUL CENTRAL SA Fact nr 220342 seria DCC din 27/01/22 - achitat factura seria DCC nr 220342 din 2022-01-27 | ||
02.02.2022 | DEPOZITARUL CENTRAL SA Dobanzi aferente datoriei publice interne directeFact nr 220361 seria DCC din 27/01/22 - achitat factura seria DCC nr 220361 din 2022-01-27 | 262,50 |
DEPOZITARUL CENTRAL SA Fact nr 220361 seria DCC din 27/01/22 - achitat factura seria DCC nr 220361 din 2022-01-27 | ||
09.02.2022 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directeDOB CUP 54 OBLIG TR.5 BCR | 51.000,00 |
DOB CUP 54 OBLIG TR.5 BCR | ||
09.02.2022 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directeDOB CUP 55 OBLIG TR.4 BCR | 51.000,00 |
DOB CUP 55 OBLIG TR.4 BCR | ||
09.02.2022 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directeDOB CUP 57 OBLIG TR.3 BCR | 51.000,00 |
DOB CUP 57 OBLIG TR.3 BCR | ||
09.02.2022 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directeDOB CUP 59 OBLIG TR.2 BCR | 51.000,00 |
DOB CUP 59 OBLIG TR.2 BCR | ||
09.02.2022 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directeDOB CUP 61 OBLIG TR 1 BCR | 51.000,00 |
DOB CUP 61 OBLIG TR 1 BCR |
Subvenții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
03.02.2022 | Asociatia SMT Timisoara Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 20220024 seria fsm din 13/01/22 - achitat factura seria fsm nr 20220024 din 2022-01-13 | 1.070.000,00 |
Asociatia SMT Timisoara Fact nr 20220024 seria fsm din 13/01/22 - achitat factura seria fsm nr 20220024 din 2022-01-13 | ||
07.02.2022 | COLTERM Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 45 seria din 04/02/22 - achitat factura seria nr 45 din 2022-02-04 | 10.000.000,00 |
COLTERM Fact nr 45 seria din 04/02/22 - achitat factura seria nr 45 din 2022-02-04 | ||
09.02.2022 | COLTERM Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 12 seria din 17/01/22 - achitat factura seria nr 12 din 2022-01-17 | 11.553.775,04 |
COLTERM Fact nr 12 seria din 17/01/22 - achitat factura seria nr 12 din 2022-01-17 | ||
09.02.2022 | COLTERM Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 13 seria din 17/01/22 - achitat factura seria nr 13 din 2022-01-17 | -11.467.770,58 |
COLTERM Fact nr 13 seria din 17/01/22 - achitat factura seria nr 13 din 2022-01-17 | ||
09.02.2022 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 262/10675 seria stpt din 25/01/22 - achitat factura seria stpt nr 262/10675 din 2022-01-25 | 262.372,11 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 262/10675 seria stpt din 25/01/22 - achitat factura seria stpt nr 262/10675 din 2022-01-25 | ||
09.02.2022 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 262/10676 seria stpt din 25/01/22 - achitat factura seria stpt nr 262/10676 din 2022-01-25 | 116.505,63 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 262/10676 seria stpt din 25/01/22 - achitat factura seria stpt nr 262/10676 din 2022-01-25 | ||
10.02.2022 | COLTERM Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 50 seria din 09/02/22 - achitat factura seria nr 50 din 2022-02-09 | 5.000.000,00 |
COLTERM Fact nr 50 seria din 09/02/22 - achitat factura seria nr 50 din 2022-02-09 | ||
14.02.2022 | Asociatia SMT Timisoara Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 20220067 seria fsm din 08/02/22 - achitat factura seria fsm nr 20220067 din 2022-02-08 | 1.675.656,14 |
Asociatia SMT Timisoara Fact nr 20220067 seria fsm din 08/02/22 - achitat factura seria fsm nr 20220067 din 2022-02-08 | ||
16.02.2022 | Asociatia SMT Timisoara Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 20220067 seria fsm din 08/02/22 - achitat factura seria fsm nr 20220067 din 2022-02-08 | 1.000.000,00 |
Asociatia SMT Timisoara Fact nr 20220067 seria fsm din 08/02/22 - achitat factura seria fsm nr 20220067 din 2022-02-08 | ||
16.02.2022 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 262/10687 seria stpt din 31/01/22 - achitat factura seria stpt nr 262/10687 din 2022-01-31 | 690,00 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 262/10687 seria stpt din 31/01/22 - achitat factura seria stpt nr 262/10687 din 2022-01-31 | ||
16.02.2022 | COLTERM Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 63 seria din 14/02/22 - achitat factura seria nr 63 din 2022-02-14 | -9.901.322,21 |
COLTERM Fact nr 63 seria din 14/02/22 - achitat factura seria nr 63 din 2022-02-14 | ||
16.02.2022 | COLTERM Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 64 seria din 14/02/22 - achitat factura seria nr 64 din 2022-02-14 | 11.101.322,21 |
COLTERM Fact nr 64 seria din 14/02/22 - achitat factura seria nr 64 din 2022-02-14 | ||
17.02.2022 | COLTERM Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 64 seria din 14/02/22 - achitat factura seria nr 64 din 2022-02-14 | 1.200.000,00 |
COLTERM Fact nr 64 seria din 14/02/22 - achitat factura seria nr 64 din 2022-02-14 | ||
18.02.2022 | COLTERM Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 64 seria din 14/02/22 - achitat factura seria nr 64 din 2022-02-14 | 8.581.363,21 |
COLTERM Fact nr 64 seria din 14/02/22 - achitat factura seria nr 64 din 2022-02-14 | ||
22.02.2022 | Asociatia SMT Timisoara Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 20220067 seria fsm din 08/02/22 - achitat factura seria fsm nr 20220067 din 2022-02-08 | 300.000,00 |
Asociatia SMT Timisoara Fact nr 20220067 seria fsm din 08/02/22 - achitat factura seria fsm nr 20220067 din 2022-02-08 | ||
22.02.2022 | Asociatia SMT Timisoara Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 20220067 seria fsm din 08/02/22 - achitat factura seria fsm nr 20220067 din 2022-02-08 | 500.000,00 |
Asociatia SMT Timisoara Fact nr 20220067 seria fsm din 08/02/22 - achitat factura seria fsm nr 20220067 din 2022-02-08 | ||
22.02.2022 | Asociatia SMT Timisoara Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 20220067 seria fsm din 08/02/22 - achitat factura seria fsm nr 20220067 din 2022-02-08 | 200.000,00 |
Asociatia SMT Timisoara Fact nr 20220067 seria fsm din 08/02/22 - achitat factura seria fsm nr 20220067 din 2022-02-08 | ||
25.02.2022 | Asociatia SMT Timisoara Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 20220086 seria fsm din 24/02/22 - achitat factura seria fsm nr 20220086 din 2022-02-24 | 2.000.000,00 |
Asociatia SMT Timisoara Fact nr 20220086 seria fsm din 24/02/22 - achitat factura seria fsm nr 20220086 din 2022-02-24 | ||
25.02.2022 | COLTERM Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 71 seria din 23/02/22 - achitat factura seria nr 71 din 2022-02-23 | 5.000.000,00 |
COLTERM Fact nr 71 seria din 23/02/22 - achitat factura seria nr 71 din 2022-02-23 |
Transferuri între unități ale administrației publice
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
10.02.2022 | Transferuri catre instituţii publiceOP 119/10.02.2022-TRANSFER PT. CH DE PERSONAL-TIMPARK | 373.690,00 |
OP 119/10.02.2022-TRANSFER PT. CH DE PERSONAL-TIMPARK | ||
10.02.2022 | Transferuri curente op 121/10.02.2022 transfer | 110.000,00 |
op 121/10.02.2022 transfer | ||
23.02.2022 | Transferuri catre instituţii publiceOP 266/23.02.2022-TRANSFER PT. CH materiale -TIMPARK | 13.498,91 |
OP 266/23.02.2022-TRANSFER PT. CH materiale -TIMPARK | ||
11.02.2022 | Transferuri catre instituţii publiceOP 147/11.02.2022-TRANSFER PT. CH. *** SI SERVICII -TIMPARK | 47.909,00 |
OP 147/11.02.2022-TRANSFER PT. CH. *** SI SERVICII -TIMPARK |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
01.02.2022 | DEPUS TAXA OCPI | -650,00 |
DEPUS TAXA OCPI | ||
01.02.2022 | RECUPERARE ANI PRECEDENTI | -73,47 |
RECUPERARE ANI PRECEDENTI | ||
03.02.2022 | diurna | 40,00 |
diurna | ||
03.02.2022 | Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturaleimpozit | 71.993,00 |
impozit | ||
03.02.2022 | Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturaleindemnizatii | 633.625,00 |
indemnizatii | ||
08.02.2022 | inc ch protocol | 700,00 |
inc ch protocol | ||
09.02.2022 | DEPUS TAXA OCPI | -50,00 |
DEPUS TAXA OCPI | ||
09.02.2022 | Despagubiri civilePLATA DESPGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 D 322 EX 2020 RATA 10 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA | 230.000,00 |
PLATA DESPGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 D 322 EX 2020 RATA 10 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA | ||
09.02.2022 | RATA 23 OBLIG TR.4 BCR | 420.000,00 |
RATA 23 OBLIG TR.4 BCR | ||
09.02.2022 | RATA 53 OBLIG TR 1 BCR | 420.000,00 |
RATA 53 OBLIG TR 1 BCR | ||
09.02.2022 | RATA 53 OBLIG TR.2 BCR | 420.000,00 |
RATA 53 OBLIG TR.2 BCR | ||
09.02.2022 | RATA 53 OBLIG TR.3 BCR | 420.000,00 |
RATA 53 OBLIG TR.3 BCR | ||
09.02.2022 | RATA 53 OBLIG TR.5 BCR | 420.000,00 |
RATA 53 OBLIG TR.5 BCR | ||
10.02.2022 | TRANSFER DE CAPITAL | 159.222,00 |
TRANSFER DE CAPITAL | ||
10.02.2022 | TRANSFER DE CAPITAL | 488.851,80 |
TRANSFER DE CAPITAL | ||
10.02.2022 | TRANSFER DE CAPITAL | 129.917,31 |
TRANSFER DE CAPITAL | ||
10.02.2022 | tx ocpi | 300,00 |
tx ocpi | ||
10.02.2022 | tx timbru | 1.500,00 |
tx timbru | ||
11.02.2022 | TRANSFER DE CAPITAL | 1.313.760,00 |
TRANSFER DE CAPITAL | ||
11.02.2022 | TRANSFER DE CAPITAL | 43.235,32 |
TRANSFER DE CAPITAL | ||
11.02.2022 | ch protocol | 791,25 |
ch protocol | ||
14.02.2022 | PLATA FACTURA EXTERNE EUROCITIES | 82.000,00 |
PLATA FACTURA EXTERNE EUROCITIES | ||
14.02.2022 | RECUP UTILITATI | 1.003,15 |
RECUP UTILITATI | ||
14.02.2022 | RECUPERARE ANI PRECEDENTI | -496,00 |
RECUPERARE ANI PRECEDENTI | ||
14.02.2022 | RECUPERARE ANI PRECEDENTI | -147,54 |
RECUPERARE ANI PRECEDENTI | ||
14.02.2022 | RECUPERARE ANI PRECEDENTI | -1.003,15 |
RECUPERARE ANI PRECEDENTI | ||
14.02.2022 | RECUPERARE UTILITATI | 147,54 |
RECUPERARE UTILITATI | ||
14.02.2022 | RECUPERARE UTILITATI | 496,00 |
RECUPERARE UTILITATI | ||
15.02.2022 | diurna depl int Buc-*** | 20,00 |
diurna depl int Buc-*** | ||
17.02.2022 | DEPUS TAXE OCPI | -75,00 |
DEPUS TAXE OCPI | ||
16.02.2022 | RECUP. -*** *** | -50,00 |
RECUP. -*** *** | ||
16.02.2022 | retinere *** | -1.117,00 |
retinere *** | ||
17.02.2022 | dif ch protocol | -12,19 |
dif ch protocol | ||
17.02.2022 | doc.licit. | -90,00 |
doc.licit. | ||
17.02.2022 | fact 19676/10.02.22Groupama ach eronat | 9.514,16 |
fact 19676/10.02.22Groupama ach eronat | ||
17.02.2022 | fact 19676/10.02.22Groupama ach eronat | -9.514,16 |
fact 19676/10.02.22Groupama ach eronat | ||
17.02.2022 | OP 214/17.02.2021 RECUP. -*** *** | 50,00 |
OP 214/17.02.2021 RECUP. -*** *** | ||
22.02.2022 | diurna interna | 160,00 |
diurna interna | ||
24.02.2022 | Despagubiri civilePLATA SUME CONFORM CONVENTIE 6072356637 28.06.2021 DOSAR 408 464 EX 2018 RATA 8 | 1.000.000,00 |
PLATA SUME CONFORM CONVENTIE 6072356637 28.06.2021 DOSAR 408 464 EX 2018 RATA 8 | ||
24.02.2022 | Despagubiri civilePLATA SUME CONFORM CONVENTIE 6072356637 28.06.2021 DOSAR 408 464 EX 2018 RATA 8 | 400.000,00 |
PLATA SUME CONFORM CONVENTIE 6072356637 28.06.2021 DOSAR 408 464 EX 2018 RATA 8 | ||
24.02.2022 | Despagubiri civilePLATA SUME CONFORM CONVENTIE 6072356637 28.06.2021 DOSAR 408 464 EX 2018 RATA 8 | 319.042,00 |
PLATA SUME CONFORM CONVENTIE 6072356637 28.06.2021 DOSAR 408 464 EX 2018 RATA 8 | ||
28.02.2022 | virare bcr com ms | 840,00 |
virare bcr com ms | ||
15.02.2022 | depl Buc-*** | 230,00 |
depl Buc-*** | ||
03.02.2022 | Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturalepoprire *** | 3.284,00 |
poprire *** | ||
03.02.2022 | Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturalepoprire *** | 452,00 |
poprire *** | ||
03.02.2022 | Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturalecass | 276.910,00 |
cass | ||
03.02.2022 | Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturalecass | 110.756,00 |
cass | ||
03.02.2022 | ch depl interna | 460,00 |
ch depl interna | ||
03.02.2022 | comision | 110,00 |
comision | ||
04.02.2022 | RECUPERARE ANI PRECEDENTI | -246,46 |
RECUPERARE ANI PRECEDENTI | ||
04.02.2022 | ind centre vaccin | 10.460,00 |
ind centre vaccin | ||
04.02.2022 | tx ocpi | 400,00 |
tx ocpi | ||
15.02.2022 | ch gosp | 150,00 |
ch gosp | ||
22.02.2022 | depl interne | 2.820,00 |
depl interne | ||
28.02.2022 | virare bcr com sal | 600,00 |
virare bcr com sal | ||
28.02.2022 | credite prescrise | -6.838,00 |
credite prescrise |