Sumar aprilie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 115.051,81 lei |
Cheltuieli de personal | 1.552,00 lei |
Alte cheltuieli | 17.294,00 lei |
Total cheltuieli | 133.897,81 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
01.04.2024 | COLTERM SA Fact nr 7178 seria CLTC 2024 din 13/03/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7178 din 2024-03-13 | 40.351,38 |
COLTERM SA Fact nr 7178 seria CLTC 2024 din 13/03/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7178 din 2024-03-13 | ||
02.04.2024 | SCIENCE TECHNOLOGY SRL Fact nr 00003654 seria din 19/03/24 - achitat factura seria nr 00003654 din 2024-03-19 | 535,50 |
SCIENCE TECHNOLOGY SRL Fact nr 00003654 seria din 19/03/24 - achitat factura seria nr 00003654 din 2024-03-19 | ||
02.04.2024 | PPC ENERGIE SA Fact nr 05175128 seria 24EI din 22/03/24 - achitat factura seria 24EI nr 05175128 din 2024-03-22 | 2.020,01 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 05175128 seria 24EI din 22/03/24 - achitat factura seria 24EI nr 05175128 din 2024-03-22 | ||
02.04.2024 | PPC ENERGIE SA Fact nr 05178971 seria 24EI din 22/03/24 - achitat factura seria 24EI nr 05178971 din 2024-03-22 | 1.358,18 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 05178971 seria 24EI din 22/03/24 - achitat factura seria 24EI nr 05178971 din 2024-03-22 | ||
02.04.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014702766 seria TMA10 din 12/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014702766 din 2024-03-12 | 14.837,75 |
AQUATIM SA Fact nr 1014702766 seria TMA10 din 12/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014702766 din 2024-03-12 | ||
10.04.2024 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10330756503 seria din 08/04/24 - achitat factura seria nr 10330756503 din 2024-04-08 | 396,61 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10330756503 seria din 08/04/24 - achitat factura seria nr 10330756503 din 2024-04-08 | ||
10.04.2024 | TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20245018 seria TPS din 05/04/24 - achitat factura seria TPS nr 20245018 din 2024-04-05 | 357,00 |
TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20245018 seria TPS din 05/04/24 - achitat factura seria TPS nr 20245018 din 2024-04-05 | ||
10.04.2024 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 3233 seria TM din 01/04/24 - achitat factura seria TM nr 3233 din 2024-04-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 3233 seria TM din 01/04/24 - achitat factura seria TM nr 3233 din 2024-04-01 | ||
10.04.2024 | RCS & RDS SA Fact nr 35159406 seria FDB24 din 08/04/24 - achitat factura seria FDB24 nr 35159406 din 2024-04-08 | 507,02 |
RCS & RDS SA Fact nr 35159406 seria FDB24 din 08/04/24 - achitat factura seria FDB24 nr 35159406 din 2024-04-08 | ||
10.04.2024 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 421945 seria SB ACS din 04/04/24 - achitat factura seria SB ACS nr 421945 din 2024-04-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 421945 seria SB ACS din 04/04/24 - achitat factura seria SB ACS nr 421945 din 2024-04-04 | ||
10.04.2024 | S.C. TORA PRINT SRL Fact nr 8334 seria TPHD din 21/03/24 - achitat factura seria TPHD nr 8334 din 2024-03-21 | 282,03 |
S.C. TORA PRINT SRL Fact nr 8334 seria TPHD din 21/03/24 - achitat factura seria TPHD nr 8334 din 2024-03-21 | ||
16.04.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014729286 seria din 11/04/24 - achitat factura seria nr 1014729286 din 2024-04-11 | 811,18 |
AQUATIM SA Fact nr 1014729286 seria din 11/04/24 - achitat factura seria nr 1014729286 din 2024-04-11 | ||
16.04.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014733622 seria din 12/04/24 - achitat factura seria nr 1014733622 din 2024-04-12 | 478,73 |
AQUATIM SA Fact nr 1014733622 seria din 12/04/24 - achitat factura seria nr 1014733622 din 2024-04-12 | ||
16.04.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1020706573 seria din 12/04/24 - achitat factura seria nr 1020706573 din 2024-04-12 | 1.210,12 |
AQUATIM SA Fact nr 1020706573 seria din 12/04/24 - achitat factura seria nr 1020706573 din 2024-04-12 | ||
16.04.2024 | MENTAVILL SRL Fact nr 20013640 seria din 10/04/24 - achitat factura seria nr 20013640 din 2024-04-10 | 148,51 |
MENTAVILL SRL Fact nr 20013640 seria din 10/04/24 - achitat factura seria nr 20013640 din 2024-04-10 | ||
16.04.2024 | DATAMAX LINE SRL Fact nr 20240253 seria TM DTX din 03/04/24 - achitat factura seria TM DTX nr 20240253 din 2024-04-03 | 700,00 |
DATAMAX LINE SRL Fact nr 20240253 seria TM DTX din 03/04/24 - achitat factura seria TM DTX nr 20240253 din 2024-04-03 | ||
16.04.2024 | DATAMAX LINE SRL Fact nr 20240254 seria TM DTX din 03/04/24 - achitat factura seria TM DTX nr 20240254 din 2024-04-03 | 2.023,00 |
DATAMAX LINE SRL Fact nr 20240254 seria TM DTX din 03/04/24 - achitat factura seria TM DTX nr 20240254 din 2024-04-03 | ||
16.04.2024 | DATAMAX LINE SRL Fact nr 20240270 seria TM DTX din 10/04/24 - achitat factura seria TM DTX nr 20240270 din 2024-04-10 | 139,23 |
DATAMAX LINE SRL Fact nr 20240270 seria TM DTX din 10/04/24 - achitat factura seria TM DTX nr 20240270 din 2024-04-10 | ||
16.04.2024 | GRUP PETROS SRL Fact nr 21299 seria PP din 08/04/24 - achitat factura seria PP nr 21299 din 2024-04-08 | 1.857,79 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 21299 seria PP din 08/04/24 - achitat factura seria PP nr 21299 din 2024-04-08 | ||
16.04.2024 | GRUP PETROS SRL Fact nr 21300 seria PP din 08/04/24 - achitat factura seria PP nr 21300 din 2024-04-08 | 3.047,94 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 21300 seria PP din 08/04/24 - achitat factura seria PP nr 21300 din 2024-04-08 | ||
18.04.2024 | SCIENCE TECHNOLOGY SRL Fact nr 00003665 seria din 02/04/24 - achitat factura seria nr 00003665 din 2024-04-02 | 2.487,10 |
SCIENCE TECHNOLOGY SRL Fact nr 00003665 seria din 02/04/24 - achitat factura seria nr 00003665 din 2024-04-02 | ||
18.04.2024 | CUMPANA SPRINGS SRL Fact nr 0008787 seria FCS din 25/03/24 - achitat factura seria FCS nr 0008787 din 2024-03-25 | 591,75 |
CUMPANA SPRINGS SRL Fact nr 0008787 seria FCS din 25/03/24 - achitat factura seria FCS nr 0008787 din 2024-03-25 | ||
18.04.2024 | GRUP PETROS SRL Fact nr 21305 seria PP din 09/04/24 - achitat factura seria PP nr 21305 din 2024-04-09 | 390,92 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 21305 seria PP din 09/04/24 - achitat factura seria PP nr 21305 din 2024-04-09 | ||
18.04.2024 | GRUP PETROS SRL Fact nr 21319 seria PP din 10/04/24 - achitat factura seria PP nr 21319 din 2024-04-10 | 160,42 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 21319 seria PP din 10/04/24 - achitat factura seria PP nr 21319 din 2024-04-10 | ||
18.04.2024 | DRAPELE BOSCART SRL Fact nr 24021 seria din 09/04/24 - achitat factura seria nr 24021 din 2024-04-09 | 1.165,00 |
DRAPELE BOSCART SRL Fact nr 24021 seria din 09/04/24 - achitat factura seria nr 24021 din 2024-04-09 | ||
18.04.2024 | RENGOTOX SRL Fact nr 3421 seria din 09/04/24 - achitat factura seria nr 3421 din 2024-04-09 | 1.190,00 |
RENGOTOX SRL Fact nr 3421 seria din 09/04/24 - achitat factura seria nr 3421 din 2024-04-09 | ||
23.04.2024 | COLTERM SA Fact nr 10853 seria din 12/04/24 - achitat factura seria nr 10853 din 2024-04-12 | 32.039,66 |
COLTERM SA Fact nr 10853 seria din 12/04/24 - achitat factura seria nr 10853 din 2024-04-12 | ||
23.04.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16172941 seria din 31/03/24 - achitat factura seria nr 16172941 din 2024-03-31 | 3.913,83 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16172941 seria din 31/03/24 - achitat factura seria nr 16172941 din 2024-03-31 | ||
24.04.2024 | NANDRIPRIS &CO SRL Fact nr 106074 seria din 23/04/24 - achitat factura seria nr 106074 din 2024-04-23 | 535,09 |
NANDRIPRIS &CO SRL Fact nr 106074 seria din 23/04/24 - achitat factura seria nr 106074 din 2024-04-23 | ||
24.04.2024 | S.C. TORA PRINT SRL Fact nr 8394 seria TPHD din 05/04/24 - achitat factura seria TPHD nr 8394 din 2024-04-05 | 385,56 |
S.C. TORA PRINT SRL Fact nr 8394 seria TPHD din 05/04/24 - achitat factura seria TPHD nr 8394 din 2024-04-05 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
03.04.2024 | PLATA NAVETA PROFESORI DEC-FEB | 1.273,00 |
PLATA NAVETA PROFESORI DEC-FEB | ||
24.04.2024 | PLATA NAVETA PROFESORI MARTIE | 279,00 |
PLATA NAVETA PROFESORI MARTIE |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
02.04.2024 | PLATA INDEMNIZATIE INSTALARE | 5.216,00 |
PLATA INDEMNIZATIE INSTALARE | ||
15.04.2024 | PLATA CES MARTIE | 12.078,00 |
PLATA CES MARTIE |