BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Liceul Teoretic Vlad Țepeș

Sumar aprilie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii115.051,81 lei
Cheltuieli de personal1.552,00 lei
Alte cheltuieli17.294,00 lei
Total cheltuieli133.897,81 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
01.04.202440.351,38

COLTERM SA

Fact nr 7178 seria CLTC 2024 din 13/03/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7178 din 2024-03-13

02.04.2024535,50

SCIENCE TECHNOLOGY SRL

Fact nr 00003654 seria din 19/03/24 - achitat factura seria nr 00003654 din 2024-03-19

02.04.20242.020,01

PPC ENERGIE SA

Fact nr 05175128 seria 24EI din 22/03/24 - achitat factura seria 24EI nr 05175128 din 2024-03-22

02.04.20241.358,18

PPC ENERGIE SA

Fact nr 05178971 seria 24EI din 22/03/24 - achitat factura seria 24EI nr 05178971 din 2024-03-22

02.04.202414.837,75

AQUATIM SA

Fact nr 1014702766 seria TMA10 din 12/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014702766 din 2024-03-12

10.04.2024396,61

E ON ENERGIE ROMANIA SA

Fact nr 10330756503 seria din 08/04/24 - achitat factura seria nr 10330756503 din 2024-04-08

10.04.2024357,00

TOTAL PROTECT SRL

Fact nr 20245018 seria TPS din 05/04/24 - achitat factura seria TPS nr 20245018 din 2024-04-05

10.04.2024238,00

HERA SOFTWARE SRL

Fact nr 3233 seria TM din 01/04/24 - achitat factura seria TM nr 3233 din 2024-04-01

10.04.2024507,02

RCS & RDS SA

Fact nr 35159406 seria FDB24 din 08/04/24 - achitat factura seria FDB24 nr 35159406 din 2024-04-08

10.04.2024892,50

ADI COM SOFT SRL

Fact nr 421945 seria SB ACS din 04/04/24 - achitat factura seria SB ACS nr 421945 din 2024-04-04

10.04.2024282,03

S.C. TORA PRINT SRL

Fact nr 8334 seria TPHD din 21/03/24 - achitat factura seria TPHD nr 8334 din 2024-03-21

16.04.2024811,18

AQUATIM SA

Fact nr 1014729286 seria din 11/04/24 - achitat factura seria nr 1014729286 din 2024-04-11

16.04.2024478,73

AQUATIM SA

Fact nr 1014733622 seria din 12/04/24 - achitat factura seria nr 1014733622 din 2024-04-12

16.04.20241.210,12

AQUATIM SA

Fact nr 1020706573 seria din 12/04/24 - achitat factura seria nr 1020706573 din 2024-04-12

16.04.2024148,51

MENTAVILL SRL

Fact nr 20013640 seria din 10/04/24 - achitat factura seria nr 20013640 din 2024-04-10

16.04.2024700,00

DATAMAX LINE SRL

Fact nr 20240253 seria TM DTX din 03/04/24 - achitat factura seria TM DTX nr 20240253 din 2024-04-03

16.04.20242.023,00

DATAMAX LINE SRL

Fact nr 20240254 seria TM DTX din 03/04/24 - achitat factura seria TM DTX nr 20240254 din 2024-04-03

16.04.2024139,23

DATAMAX LINE SRL

Fact nr 20240270 seria TM DTX din 10/04/24 - achitat factura seria TM DTX nr 20240270 din 2024-04-10

16.04.20241.857,79

GRUP PETROS SRL

Fact nr 21299 seria PP din 08/04/24 - achitat factura seria PP nr 21299 din 2024-04-08

16.04.20243.047,94

GRUP PETROS SRL

Fact nr 21300 seria PP din 08/04/24 - achitat factura seria PP nr 21300 din 2024-04-08

18.04.20242.487,10

SCIENCE TECHNOLOGY SRL

Fact nr 00003665 seria din 02/04/24 - achitat factura seria nr 00003665 din 2024-04-02

18.04.2024591,75

CUMPANA SPRINGS SRL

Fact nr 0008787 seria FCS din 25/03/24 - achitat factura seria FCS nr 0008787 din 2024-03-25

18.04.2024390,92

GRUP PETROS SRL

Fact nr 21305 seria PP din 09/04/24 - achitat factura seria PP nr 21305 din 2024-04-09

18.04.2024160,42

GRUP PETROS SRL

Fact nr 21319 seria PP din 10/04/24 - achitat factura seria PP nr 21319 din 2024-04-10

18.04.20241.165,00

DRAPELE BOSCART SRL

Fact nr 24021 seria din 09/04/24 - achitat factura seria nr 24021 din 2024-04-09

18.04.20241.190,00

RENGOTOX SRL

Fact nr 3421 seria din 09/04/24 - achitat factura seria nr 3421 din 2024-04-09

23.04.202432.039,66

COLTERM SA

Fact nr 10853 seria din 12/04/24 - achitat factura seria nr 10853 din 2024-04-12

23.04.20243.913,83

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Fact nr 16172941 seria din 31/03/24 - achitat factura seria nr 16172941 din 2024-03-31

24.04.2024535,09

NANDRIPRIS &CO SRL

Fact nr 106074 seria din 23/04/24 - achitat factura seria nr 106074 din 2024-04-23

24.04.2024385,56

S.C. TORA PRINT SRL

Fact nr 8394 seria TPHD din 05/04/24 - achitat factura seria TPHD nr 8394 din 2024-04-05

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.04.20241.273,00

PLATA NAVETA PROFESORI DEC-FEB

24.04.2024279,00

PLATA NAVETA PROFESORI MARTIE

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
02.04.20245.216,00

PLATA INDEMNIZATIE INSTALARE

15.04.202412.078,00

PLATA CES MARTIE

Este utilă această pagină?