BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Liceul Teoretic Vlad Țepeș

Sumar august 2023

Cheltuieli cu bunuri și servicii8.387,97 lei
Alte cheltuieli14.800,00 lei
Total cheltuieli23.187,97 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
17.08.2023214,10

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Fact nr 230307349497 seria din 01/08/23 - achitat factura seria nr 230307349497 din 2023-08-01

10.08.202342,00

PLATA IMPOZIT INSPECTII

10.08.2023374,00

PLATA INSPECTII PROF METODISTI

17.08.2023566,91

AQUATIM SA

Fact nr 1014481980 seria din 07/08/23 - achitat factura seria nr 1014481980 din 2023-08-07

17.08.2023146,28

AQUATIM SA

Fact nr 1014486301 seria din 08/08/23 - achitat factura seria nr 1014486301 din 2023-08-08

17.08.2023131,14

AQUATIM SA

Fact nr 1020680671 seria din 11/08/23 - achitat factura seria nr 1020680671 din 2023-08-11

17.08.2023194,87

E ON ENERGIE ROMANIA SA

Fact nr 10329088465 seria din 09/08/23 - achitat factura seria nr 10329088465 din 2023-08-09

17.08.2023357,00

TOTAL PROTECT SRL

Fact nr 20236106 seria TPS nr din 05/08/23 - achitat factura seria TPS nr. nr 20236106 din 2023-08-05

17.08.2023337,14

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA

Fact nr 230106505463 seria TKRM din 14/08/23 - achitat factura seria TKRM nr 230106505463 din 2023-08-14

17.08.2023238,00

HERA SOFTWARE SRL

Fact nr 2963 seria TM din 01/08/23 - achitat factura seria TM nr 2963 din 2023-08-01

17.08.2023892,50

ADI COM SOFT SRL

Fact nr 394490 seria SB ACS din 04/08/23 - achitat factura seria SB ACS nr 394490 din 2023-08-04

17.08.2023506,00

RCS & RDS SA

Fact nr 58305105 seria FDB23 din 08/08/23 - achitat factura seria FDB23 nr 58305105 din 2023-08-08

23.08.2023834,59

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Fact nr 15281952 seria din 31/07/23 - achitat factura seria nr 15281952 din 2023-07-31

23.08.20231.040,49

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Fact nr 15281953 seria din 31/07/23 - achitat factura seria nr 15281953 din 2023-07-31

28.08.20231.070,67

SCIENCE TECHNOLOGY SRL

Fact nr 00003503 seria din 18/08/23 - achitat factura seria nr 00003503 din 2023-08-18

28.08.20231.442,28

ACTONPRES GROUP SRL

Fact nr 151808 seria AOP nr din 18/08/23 - achitat factura seria AOP nr. nr 151808 din 2023-08-18

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
30.08.202314.800,00

PLATA BURSE SOCIALE IUL-AUG

Este utilă această pagină?