BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Liceul Teologic Penticostal Logos

Sumar iunie 2025

Cheltuieli cu bunuri și servicii58.947,08 lei
Cheltuieli cu investiții152.915,00 lei
Cheltuieli de personal31.227,00 lei
Alte cheltuieli29.709,00 lei
Total cheltuieli272.798,08 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
16.06.2025999,60

SC ADI COM SOFT SRL

achitat factura seria SB ACS nr 473038 din 2025-06-03

16.06.2025119,00

SC ADI COM SOFT SRL

achitat factura seria SB ACS nr 473997 din 2025-06-03

16.06.20252.737,00

ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL

Achitat factura seria nr. 1696 nr 2025 din 2025-06-02

16.06.2025273,07

DIGI ROMANIA SA

Achitat factura seria FDB25 nr 49727476 din 2025-06-06

16.06.2025724,42

S.C.AQUA ENJOY PROFESIONAL REV SRL

Fact nr 3799 seria APF din 01/06/25 - achitat factura seria APF nr 3799 din 2025-06-01

16.06.20251.249,50

LG ADMIN & CONSULT SRL

Achitat factura seria LGF25 nr 0850 din 2025-06-05

16.06.20251.851,25

Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA)

Achitat factura seria nr 250302777938 din 2025-06-16

16.06.20252.013,71

Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA)

Achitat factura seria TKR nr 250303370996 din 2025-06-09

16.06.20253.672,05

RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM

Achitat factura seria nr 17946490 din 2025-05-31

16.06.20251.021,90

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria TMA10 nr 1015152773 din 2025-06-04

16.06.2025135,77

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria TMC10 nr 1020749742 din 2025-06-10

19.06.20252.380,01

EAGLE TEAM SECURITYSRL

Achitat factura seria ETS nr 20250051 din 2025-06-18

19.06.202511.477,76

SC CIP SECURITY TM SRL

Fact nr 24 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 24 din 2025-06-02

19.06.2025800,00

POWER ONE GROUP S.R.L.

Achitat factura seria PW nr 0345 din 2025-06-15

20.06.202518,50

VODAFONE ROMANIA S A

Achitat factura seria VDF nr 719210100 din 2025-06-17

16.06.2025999,60

SC ADI COM SOFT SRL

achitat factura seria SB ACS nr 473038 din 2025-06-03

16.06.2025119,00

SC ADI COM SOFT SRL

achitat factura seria SB ACS nr 473997 din 2025-06-03

16.06.20252.737,00

ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL

Achitat factura seria nr. 1696 nr 2025 din 2025-06-02

16.06.2025273,07

DIGI ROMANIA SA

Achitat factura seria FDB25 nr 49727476 din 2025-06-06

16.06.2025724,42

S.C.AQUA ENJOY PROFESIONAL REV SRL

Fact nr 3799 seria APF din 01/06/25 - achitat factura seria APF nr 3799 din 2025-06-01

16.06.20251.249,50

LG ADMIN & CONSULT SRL

Achitat factura seria LGF25 nr 0850 din 2025-06-05

16.06.20251.851,25

Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA)

Achitat factura seria nr 250302777938 din 2025-06-16

16.06.20252.013,71

Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA)

Achitat factura seria TKR nr 250303370996 din 2025-06-09

16.06.20253.672,05

RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM

Achitat factura seria nr 17946490 din 2025-05-31

16.06.20251.021,90

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria TMA10 nr 1015152773 din 2025-06-04

16.06.2025135,77

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria TMC10 nr 1020749742 din 2025-06-10

19.06.20252.380,01

EAGLE TEAM SECURITYSRL

Achitat factura seria ETS nr 20250051 din 2025-06-18

19.06.202511.477,76

SC CIP SECURITY TM SRL

Fact nr 24 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 24 din 2025-06-02

19.06.2025800,00

POWER ONE GROUP S.R.L.

Achitat factura seria PW nr 0345 din 2025-06-15

20.06.202518,50

VODAFONE ROMANIA S A

Achitat factura seria VDF nr 719210100 din 2025-06-17

Cheltuieli cu investiții

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
24.06.202512.852,00

achitat mijloc fix -server date

24.06.202539.984,00

achitat mijloc fix Laptop

24.06.202523.621,50

achitat mijloc fix-Imprimanta multifunctionala

24.06.202512.852,00

achitat mijloc fix -server date

24.06.202539.984,00

achitat mijloc fix Laptop

24.06.202523.621,50

achitat mijloc fix-Imprimanta multifunctionala

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
16.06.2025150,00

*** *** - achitat factura seria nr 2094 din 2025-06-10

12.06.202514.691,00

Carduri (conturi personale)

12.06.20253.852,00

Contributia asiguratilor la fondul de pensii

12.06.20251.525,00

Contributia asiguratilor la fondul de pensii

12.06.20253.409,00

Contributia asiguratior la fondul de sanatate

12.06.20253.713,00

Contributia asiguratorie pentru munca

12.06.20251.617,00

Impozit retinut de la angajati

16.06.2025150,00

*** *** *** - achitat factura seria nr 2006 din 2025-06-02

13.06.2025400,00

*** *** - achitat factura seria nr 1996 din 2025-06-02

16.06.2025150,00

*** *** *** - achitat factura seria nr 2036 din 2025-06-11

16.06.2025150,00

*** *** - achitat factura seria nr 2094 din 2025-06-10

16.06.2025130,00

*** *** *** - achitat factura seria nr 1984 din 2025-06-02

16.06.2025100,00

*** *** *** - achitat factura seria nr 2095 din 2025-06-10

16.06.2025130,00

*** *** *** - achitat factura seria nr 1984 din 2025-06-02

16.06.2025100,00

*** *** *** - achitat factura seria nr 2095 din 2025-06-10

18.06.2025130,00

*** *** - achitat factura seria nr 2143 din 2025-06-17

13.06.2025400,00

*** *** - achitat factura seria nr 1996 din 2025-06-02

16.06.2025150,00

*** *** *** - achitat factura seria nr 2036 din 2025-06-11

16.06.2025150,00

*** *** *** - achitat factura seria nr 2006 din 2025-06-02

18.06.2025130,00

*** *** - achitat factura seria nr 2143 din 2025-06-17

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
12.06.202514.319,00

Carduri (conturi personale)

12.06.20256.731,00

Contributia asiguratilor la fondul de pensii

12.06.20252.693,00

Contributia asiguratior la fondul de sanatate

12.06.20251.806,00

Impozit retinut de la angajati

12.06.2025200,00

Sindicat

16.06.2025660,00

*** FRENC

16.06.2025660,00

*** ***

16.06.2025660,00

*** *** ***

16.06.2025660,00

*** *** ***

16.06.2025660,00

*** ***

16.06.2025660,00

*** FRENC

Este utilă această pagină?