BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul

Sumar octombrie 2023

Cheltuieli cu bunuri și servicii32.029,80 lei
Alte cheltuieli-198,00 lei
Total cheltuieli31.831,80 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
02.10.2023749,70

C.N.C.I.R. SA

Fact nr 00012937 seria 3TM 01 din 29/09/23 - achitat factura seria 3TM.01 nr 00012937 din 2023-09-29

02.10.20231.619,94

SC IMPRIMERIA MIRTON SRL

Fact nr 26710 seria TM IM 23 din 29/09/23 - achitat factura seria TM IM 23 nr 26710 din 2023-09-29

02.10.2023297,50

SC TOP STING GRUP SRL

Fact nr 3657 seria TOG nr din 27/09/23 - achitat factura seria TOG nr. nr 3657 din 2023-09-27

06.10.20232.126,96

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Fact nr 15485216 seria TM din 01/10/23 - achitat factura seria TM nr 15485216 din 2023-10-01

06.10.2023346,29

SC TOTAL PROTECT SRL

Fact nr 20238343 seria TPS nr din 05/10/23 - achitat factura seria TPS nr. nr 20238343 din 2023-10-05

06.10.2023154,70

SC TOTAL PROTECT SRL

Fact nr 20238801 seria TPS nr din 05/10/23 - achitat factura seria TPS nr. nr 20238801 din 2023-10-05

06.10.2023892,50

SC ADI COM SOFT SRL

Fact nr 400059 seria SB ACS din 05/10/23 - achitat factura seria SB ACS nr 400059 din 2023-10-05

10.10.2023238,00

SC HERA SOFTWARE SRL

Fact nr 3037 seria TM din 01/10/23 - achitat factura seria TM nr 3037 din 2023-10-01

10.10.2023833,00

SC TOP STING GRUP SRL

Fact nr 3680 seria TOG nr din 09/10/23 - achitat factura seria TOG nr. nr 3680 din 2023-10-09

10.10.2023386,19

SC RCS & RDS SA

Fact nr 70791336 seria FDB23 din 06/10/23 - achitat factura seria FDB23 nr 70791336 din 2023-10-06

13.10.20231.777,72

SC AQUATIM SA

Fact nr 1014544310 seria tma10 din 11/10/23 - achitat factura seria tma10 nr 1014544310 din 2023-10-11

19.10.2023100,00

LBW - EDITURI SPECIALIZATE SRL

Fact nr 107726 seria 72 lbw din 26/09/23 - achitat factura seria 72 lbw nr 107726 din 2023-09-26

19.10.20232.126,96

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Fact nr 15485216 seria din 30/09/23 - achitat factura seria nr 15485216 din 2023-09-30

19.10.20235.010,00

SC CRIGOMED SRL

Fact nr 202301 seria TMT din 18/10/23 - achitat factura seria TMT nr 202301 din 2023-10-18

24.10.2023550,00

Asociatia Centrul National de Training "EDUEXPERT"

Fact nr 005698 seria CNT din 20/10/23 - achitat factura seria CNT nr 005698 din 2023-10-20

24.10.2023297,50

SC TOP STING GRUP SRL

Fact nr 3721 seria TOG nr din 17/10/23 - achitat factura seria TOG nr. nr 3721 din 2023-10-17

24.10.2023827,05

SC TOP STING SRL

Fact nr 6541 seria TOP nr din 19/10/23 - achitat factura seria TOP nr. nr 6541 din 2023-10-19

26.10.20238.746,50

SC B N BUSINESS SRL

Fact nr 7715242 seria din 25/10/23 - achitat factura seria nr 7715242 din 2023-10-25

27.10.20233.301,06

SC LDS EUROPE SRL

Fact nr 15229 seria LDS din 27/10/23 - achitat factura seria LDS nr 15229 din 2023-10-27

31.10.20231.550,00

SC R.D.A. TOP SRL

Fact nr 0287 seria RDATOP din 30/10/23 - achitat factura seria RDATOP nr 0287 din 2023-10-30

31.10.202398,23

DELGAZ GRID S.A.

Fact nr 507242130 seria DEGR din 31/10/23 - achitat factura seria DEGR nr 507242130 din 2023-10-31

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
23.10.2023-198,00

Restituire suma CES ***

Este utilă această pagină?