Sumar august 2023
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 11.580,99 lei |
Alte cheltuieli | 0,00 lei |
Total cheltuieli | 11.580,99 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
09.08.2023 | SC TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20236105 seria TPS nr din 05/08/23 - achitat factura seria TPS nr. nr 20236105 din 2023-08-05 | 346,29 |
SC TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20236105 seria TPS nr din 05/08/23 - achitat factura seria TPS nr. nr 20236105 din 2023-08-05 | ||
09.08.2023 | SC TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20236559 seria TPS nr din 05/08/23 - achitat factura seria TPS nr. nr 20236559 din 2023-08-05 | 154,70 |
SC TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20236559 seria TPS nr din 05/08/23 - achitat factura seria TPS nr. nr 20236559 din 2023-08-05 | ||
09.08.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2969 seria TM din 01/08/23 - achitat factura seria TM nr 2969 din 2023-08-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2969 seria TM din 01/08/23 - achitat factura seria TM nr 2969 din 2023-08-01 | ||
09.08.2023 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 394467 seria SB ACS din 04/08/23 - achitat factura seria SB ACS nr 394467 din 2023-08-04 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 394467 seria SB ACS din 04/08/23 - achitat factura seria SB ACS nr 394467 din 2023-08-04 | ||
09.08.2023 | SC RCS & RDS SA Fact nr 58328738 seria FDB23 din 08/08/23 - achitat factura seria FDB23 nr 58328738 din 2023-08-08 | 384,57 |
SC RCS & RDS SA Fact nr 58328738 seria FDB23 din 08/08/23 - achitat factura seria FDB23 nr 58328738 din 2023-08-08 | ||
11.08.2023 | Pregătire profesionalăplata metodisti | 478,00 |
plata metodisti | ||
11.08.2023 | Pregătire profesionalăplata metodisti | 4.264,00 |
plata metodisti | ||
16.08.2023 | SC AQUATIM SA Fact nr 1014482733 seria TMA10 din 07/08/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014482733 din 2023-08-07 | 507,99 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1014482733 seria TMA10 din 07/08/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014482733 din 2023-08-07 | ||
16.08.2023 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15295130 seria din 31/07/23 - achitat factura seria nr 15295130 din 2023-07-31 | 38,56 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15295130 seria din 31/07/23 - achitat factura seria nr 15295130 din 2023-07-31 | ||
16.08.2023 | DELGAZ GRID S.A. Fact nr 507211160 seria DEGR din 16/08/23 - achitat factura seria DEGR nr 507211160 din 2023-08-16 | 215,39 |
DELGAZ GRID S.A. Fact nr 507211160 seria DEGR din 16/08/23 - achitat factura seria DEGR nr 507211160 din 2023-08-16 | ||
30.08.2023 | SC E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010229454332 seria MS EON din 09/08/23 - achitat factura seria MS EON nr 010229454332 din 2023-08-09 | 198,12 |
SC E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010229454332 seria MS EON din 09/08/23 - achitat factura seria MS EON nr 010229454332 din 2023-08-09 | ||
31.08.2023 | SC R.D.A. TOP SRL Fact nr 0219 seria RDATOP din 31/08/23 - achitat factura seria RDATOP nr 0219 din 2023-08-31 | 1.150,00 |
SC R.D.A. TOP SRL Fact nr 0219 seria RDATOP din 31/08/23 - achitat factura seria RDATOP nr 0219 din 2023-08-31 | ||
31.08.2023 | SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 13819326 seria 23EI din 25/08/23 - achitat factura seria 23EI nr 13819326 din 2023-08-25 | 1.463,37 |
SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 13819326 seria 23EI din 25/08/23 - achitat factura seria 23EI nr 13819326 din 2023-08-25 | ||
31.08.2023 | SC BFP EXE SISTEME SRL Fact nr 1900 seria TMBFP din 21/08/23 - achitat factura seria TMBFP nr 1900 din 2023-08-21 | 1.249,50 |
SC BFP EXE SISTEME SRL Fact nr 1900 seria TMBFP din 21/08/23 - achitat factura seria TMBFP nr 1900 din 2023-08-21 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
18.08.2023 | restituire suma CES *** *** | -297,00 |
restituire suma CES *** *** | ||
18.08.2023 | restituire suma CES *** *** | 297,00 |
restituire suma CES *** *** |