Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 9.758,26 lei | 
| Total cheltuieli | 9.758,26 lei | 
Cheltuieli cu bunuri și servicii
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 05.05.2022 | SC ENEL ENERGIE SA C/V 22EI nr 105462590din data 20 04 2022 energie electrica - achitat factura seria 22EI nr 105462590 din 2022-04-20 | 1.782,50 | 
| SC ENEL ENERGIE SA C/V 22EI nr 105462590din data 20 04 2022 energie electrica - achitat factura seria 22EI nr 105462590 din 2022-04-20 | ||
| 05.05.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V CAB nr 4350din data 01 05 2022 serv asist tehnic cab - achitat factura seria CAB nr 4350 din 2022-05-01 | 297,50 | 
| SC HERA SOFTWARE SRL C/V CAB nr 4350din data 01 05 2022 serv asist tehnic cab - achitat factura seria CAB nr 4350 din 2022-05-01 | ||
| 08.05.2022 | SC RCS&RDS SA Achitat factura seria fdb nr 37778219 din 2022-05-06 | 84,58 | 
| SC RCS&RDS SA Achitat factura seria fdb nr 37778219 din 2022-05-06 | ||
| 17.05.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria acs nr 341621 din 2022-05-10 | 595,00 | 
| SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria acs nr 341621 din 2022-05-10 | ||
| 20.05.2022 | SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria press nr 40739 din 2022-05-18 | 459,99 | 
| SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria press nr 40739 din 2022-05-18 | ||
| 22.05.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria tma10 nr 1014023967 din 2022-05-13 | 964,82 | 
| SC AQUATIM SA Achitat factura seria tma10 nr 1014023967 din 2022-05-13 | ||
| 22.05.2022 | SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria eon nr 10325920991 din 2022-05-07 | 1.893,31 | 
| SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria eon nr 10325920991 din 2022-05-07 | ||
| 22.05.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 13420368 din 2022-04-30 | 1.324,95 | 
| SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 13420368 din 2022-04-30 | ||
| 24.05.2022 | SC DACRIS IMPEX SRL Achitat factura seria onl nr 0041819 din 2022-04-12 | 1.997,61 | 
| SC DACRIS IMPEX SRL Achitat factura seria onl nr 0041819 din 2022-04-12 | ||
| 13.05.2022 | Pregătire profesională*** *** ***-insp grad - achitat factura seria OPTM nr 01 din 2022-05-12 | 358,00 | 
| *** *** ***-insp grad - achitat factura seria OPTM nr 01 din 2022-05-12 | ||
