Sumar decembrie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 89.150,88 lei |
Alte cheltuieli | 1.016,31 lei |
Total cheltuieli | 90.167,19 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
17.12.2024 | DATAMAX LINE SRL C/V TM DTX nr 20240965din data 28 11 2024 - achitat factura seria TM DTX nr 20240965 din 2024-11-28 | 543,03 |
DATAMAX LINE SRL C/V TM DTX nr 20240965din data 28 11 2024 - achitat factura seria TM DTX nr 20240965 din 2024-11-28 | ||
13.12.2024 | PPC ENERGIE S.A. C/V EI19740590 nr 24din data 26 11 2024 - achitat factura seria EI19740590 nr 24 din 2024-11-26 | 10.829,42 |
PPC ENERGIE S.A. C/V EI19740590 nr 24din data 26 11 2024 - achitat factura seria EI19740590 nr 24 din 2024-11-26 | ||
13.12.2024 | VELES-VESTA S.R.L. C/V F nr 4204din data 15 11 2024 - achitat factura seria F nr 4204 din 2024-11-15 | 721,14 |
VELES-VESTA S.R.L. C/V F nr 4204din data 15 11 2024 - achitat factura seria F nr 4204 din 2024-11-15 | ||
13.12.2024 | DATAMAX LINE SRL Obiecte de inventarC/V TM DTX nr 20240967din data 28 11 2024 - achitat factura seria TM DTX nr 20240967 din 2024-11-28 | 1.300,00 |
DATAMAX LINE SRL C/V TM DTX nr 20240967din data 28 11 2024 - achitat factura seria TM DTX nr 20240967 din 2024-11-28 | ||
13.12.2024 | PROTON SRL C/V nr 19228din data 28 11 2024 - achitat factura seria nr 19228 din 2024-11-28 | 9.091,61 |
PROTON SRL C/V nr 19228din data 28 11 2024 - achitat factura seria nr 19228 din 2024-11-28 | ||
16.12.2024 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL C/V 2024 E RON nr 2807din data 03 12 2024 - achitat factura seria 2024-E-RON nr 2807 din 2024-12-03 | 13.430,34 |
ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL C/V 2024 E RON nr 2807din data 03 12 2024 - achitat factura seria 2024-E-RON nr 2807 din 2024-12-03 | ||
16.12.2024 | Aqua Enjoy everyday SRL C/V AQF nr 6647din data 01 12 2024 - achitat factura seria AQF nr 6647 din 2024-12-01 | 642,60 |
Aqua Enjoy everyday SRL C/V AQF nr 6647din data 01 12 2024 - achitat factura seria AQF nr 6647 din 2024-12-01 | ||
16.12.2024 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 7243din data 04 12 2024 - achitat factura seria EDG. nr 7243 din 2024-12-04 | 2.380,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 7243din data 04 12 2024 - achitat factura seria EDG. nr 7243 din 2024-12-04 | ||
16.12.2024 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 7256din data 04 12 2024 - achitat factura seria EDG. nr 7256 din 2024-12-04 | 1.273,30 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 7256din data 04 12 2024 - achitat factura seria EDG. nr 7256 din 2024-12-04 | ||
16.12.2024 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 7286din data 11 12 2024 - achitat factura seria EDG. nr 7286 din 2024-12-11 | 7.616,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 7286din data 11 12 2024 - achitat factura seria EDG. nr 7286 din 2024-12-11 | ||
16.12.2024 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 450477din data 04 12 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 450477 din 2024-12-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 450477din data 04 12 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 450477 din 2024-12-04 | ||
16.12.2024 | TEMPLAR SRL Reparatii curenteC/V TEM nr 2331din data 27 11 2024 - achitat factura seria TEM nr 2331 din 2024-11-27 | 4.670,12 |
TEMPLAR SRL C/V TEM nr 2331din data 27 11 2024 - achitat factura seria TEM nr 2331 din 2024-11-27 | ||
16.12.2024 | Hera Software SRL C/V TM nr 3491din data 01 12 2024 - achitat factura seria TM nr 3491 din 2024-12-01 | 476,00 |
Hera Software SRL C/V TM nr 3491din data 01 12 2024 - achitat factura seria TM nr 3491 din 2024-12-01 | ||
16.12.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 17128449din data 30 11 2024 - achitat factura seria nr 17128449 din 2024-11-30 | 9.401,74 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 17128449din data 30 11 2024 - achitat factura seria nr 17128449 din 2024-11-30 | ||
17.12.2024 | Adaco Pro-Tim SRL C/V ADATMFD nr 502182din data 13 12 2024 - achitat factura seria ADATMFD nr 502182 din 2024-12-13 | 6.562,85 |
Adaco Pro-Tim SRL C/V ADATMFD nr 502182din data 13 12 2024 - achitat factura seria ADATMFD nr 502182 din 2024-12-13 | ||
17.12.2024 | Adaco Pro-Tim SRL C/V ADATMFD nr 502183din data 13 12 2024 - achitat factura seria ADATMFD nr 502183 din 2024-12-13 | 4.903,99 |
Adaco Pro-Tim SRL C/V ADATMFD nr 502183din data 13 12 2024 - achitat factura seria ADATMFD nr 502183 din 2024-12-13 | ||
17.12.2024 | CMA SECURITY TEAM SRL C/V CMA nr 16952din data 05 12 2024 - achitat factura seria CMA nr 16952 din 2024-12-05 | 666,40 |
CMA SECURITY TEAM SRL C/V CMA nr 16952din data 05 12 2024 - achitat factura seria CMA nr 16952 din 2024-12-05 | ||
17.12.2024 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 7255din data 04 12 2024 - achitat factura seria EDG. nr 7255 din 2024-12-04 | 952,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 7255din data 04 12 2024 - achitat factura seria EDG. nr 7255 din 2024-12-04 | ||
17.12.2024 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 7270din data 05 12 2024 - achitat factura seria EDG. nr 7270 din 2024-12-05 | 202,30 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 7270din data 05 12 2024 - achitat factura seria EDG. nr 7270 din 2024-12-05 | ||
17.12.2024 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 7271din data 05 12 2024 - achitat factura seria EDG. nr 7271 din 2024-12-05 | 124,95 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 7271din data 05 12 2024 - achitat factura seria EDG. nr 7271 din 2024-12-05 | ||
17.12.2024 | DIGI ROMANIA S.A. C/V FDB24 nr 87030942din data 06 12 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 87030942 din 2024-12-06 | 1.672,44 |
DIGI ROMANIA S.A. C/V FDB24 nr 87030942din data 06 12 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 87030942 din 2024-12-06 | ||
17.12.2024 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014974404din data 06 12 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014974404 din 2024-12-06 | 1.129,80 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014974404din data 06 12 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014974404 din 2024-12-06 | ||
17.12.2024 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014974438din data 06 12 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014974438 din 2024-12-06 | 5.120,99 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014974438din data 06 12 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014974438 din 2024-12-06 | ||
17.12.2024 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014979908din data 10 12 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014979908 din 2024-12-10 | 566,28 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014979908din data 10 12 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014979908 din 2024-12-10 | ||
17.12.2024 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014985759din data 12 12 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014985759 din 2024-12-12 | 156,43 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014985759din data 12 12 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014985759 din 2024-12-12 | ||
17.12.2024 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020731894din data 10 12 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020731894 din 2024-12-10 | 26,59 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020731894din data 10 12 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020731894 din 2024-12-10 | ||
17.12.2024 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020732137din data 10 12 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020732137 din 2024-12-10 | 39,89 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020732137din data 10 12 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020732137 din 2024-12-10 | ||
17.12.2024 | SHABERO SRL C/V TMYEL nr 27711din data 12 12 2024 - achitat factura seria TMYEL nr 27711 din 2024-12-12 | 2.360,75 |
SHABERO SRL C/V TMYEL nr 27711din data 12 12 2024 - achitat factura seria TMYEL nr 27711 din 2024-12-12 | ||
13.12.2024 | Medicamente si materiale sanitareC/V BSIE nr 922202143din data 26 11 2024 - ***. LOGISTICA S.A. - achitat factura seria BSIE nr 922202143 din 2024-11-26 | 1.397,42 |
C/V BSIE nr 922202143din data 26 11 2024 - ***. LOGISTICA S.A. - achitat factura seria BSIE nr 922202143 din 2024-11-26 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
18.12.2024 | Plata transport profesori 09,10,11. 2024 | 1.016,31 |
Plata transport profesori 09,10,11. 2024 |