Sumar martie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 238.451,35 lei |
Alte cheltuieli | 2.786,00 lei |
Total cheltuieli | 241.237,35 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
28.03.2024 | VELES-VESTA S.R.L. C/V F nr 3460din data 07 03 2024 - achitat factura seria F nr 3460 din 2024-03-07 | 576,08 |
VELES-VESTA S.R.L. C/V F nr 3460din data 07 03 2024 - achitat factura seria F nr 3460 din 2024-03-07 | ||
28.03.2024 | VELES-VESTA S.R.L. C/V F nr 3461din data 07 03 2024 - achitat factura seria F nr 3461 din 2024-03-07 | 1.428,60 |
VELES-VESTA S.R.L. C/V F nr 3461din data 07 03 2024 - achitat factura seria F nr 3461 din 2024-03-07 | ||
28.03.2024 | Insight Group SRL C/V INS nr GR56469din data 11 03 2024 - achitat factura seria INS nr GR56469 din 2024-03-11 | 2.856,00 |
Insight Group SRL C/V INS nr GR56469din data 11 03 2024 - achitat factura seria INS nr GR56469 din 2024-03-11 | ||
27.03.2024 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL C/V 2024 E RON nr 0586din data 18 03 2024 - achitat factura seria 2024-E-RON nr 0586 din 2024-03-18 | 13.430,34 |
ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL C/V 2024 E RON nr 0586din data 18 03 2024 - achitat factura seria 2024-E-RON nr 0586 din 2024-03-18 | ||
27.03.2024 | PPC ENERGIE S.A. C/V 24EI nr 03443434din data 27 02 2024 - achitat factura seria 24EI nr 03443434 din 2024-02-27 | 18.488,95 |
PPC ENERGIE S.A. C/V 24EI nr 03443434din data 27 02 2024 - achitat factura seria 24EI nr 03443434 din 2024-02-27 | ||
27.03.2024 | PPC ENERGIE S.A. C/V 24EI nr 05185305din data 22 03 2024 - achitat factura seria 24EI nr 05185305 din 2024-03-22 | 13.714,82 |
PPC ENERGIE S.A. C/V 24EI nr 05185305din data 22 03 2024 - achitat factura seria 24EI nr 05185305 din 2024-03-22 | ||
27.03.2024 | COLTERM SA C/V CLTC 2024 nr 3616din data 14 02 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3616 din 2024-02-14 | 41.598,15 |
COLTERM SA C/V CLTC 2024 nr 3616din data 14 02 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3616 din 2024-02-14 | ||
27.03.2024 | COLTERM SA C/V CLTC 2024 nr 3654din data 14 02 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3654 din 2024-02-14 | 46.218,52 |
COLTERM SA C/V CLTC 2024 nr 3654din data 14 02 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3654 din 2024-02-14 | ||
27.03.2024 | COLTERM SA C/V CLTC 2024 nr 7195din data 13 03 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7195 din 2024-03-13 | 62.228,00 |
COLTERM SA C/V CLTC 2024 nr 7195din data 13 03 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7195 din 2024-03-13 | ||
27.03.2024 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 5725din data 05 03 2024 - achitat factura seria EDG. nr 5725 din 2024-03-05 | 2.380,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 5725din data 05 03 2024 - achitat factura seria EDG. nr 5725 din 2024-03-05 | ||
27.03.2024 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 5734din data 05 03 2024 - achitat factura seria EDG. nr 5734 din 2024-03-05 | 952,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 5734din data 05 03 2024 - achitat factura seria EDG. nr 5734 din 2024-03-05 | ||
27.03.2024 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 5735din data 05 03 2024 - achitat factura seria EDG. nr 5735 din 2024-03-05 | 1.273,30 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 5735din data 05 03 2024 - achitat factura seria EDG. nr 5735 din 2024-03-05 | ||
27.03.2024 | RCS RDS S.A. C/V FDB24 nr 28697219din data 06 03 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 28697219 din 2024-03-06 | 1.177,08 |
RCS RDS S.A. C/V FDB24 nr 28697219din data 06 03 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 28697219 din 2024-03-06 | ||
27.03.2024 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 418452din data 07 03 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 418452 din 2024-03-07 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 418452din data 07 03 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 418452 din 2024-03-07 | ||
27.03.2024 | Hera Software SRL C/V TM nr 3206din data 01 03 2024 - achitat factura seria TM- nr 3206 din 2024-03-01 | 476,00 |
Hera Software SRL C/V TM nr 3206din data 01 03 2024 - achitat factura seria TM- nr 3206 din 2024-03-01 | ||
27.03.2024 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014706893din data 14 03 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014706893 din 2024-03-14 | 162,76 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014706893din data 14 03 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014706893 din 2024-03-14 | ||
27.03.2024 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020700667din data 12 03 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020700667 din 2024-03-12 | 53,19 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020700667din data 12 03 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020700667 din 2024-03-12 | ||
27.03.2024 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020702989din data 13 03 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020702989 din 2024-03-13 | 40,17 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020702989din data 13 03 2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020702989 din 2024-03-13 | ||
27.03.2024 | WATER EVERYDAY COMPACT SRL C/V WEF nr 798din data 01 03 2024 - achitat factura seria WEF nr 798 din 2024-03-01 | 540,00 |
WATER EVERYDAY COMPACT SRL C/V WEF nr 798din data 01 03 2024 - achitat factura seria WEF nr 798 din 2024-03-01 | ||
27.03.2024 | CMA SECURITY TEAM SRL C/V nr 14785din data 07 03 2024 - achitat factura seria nr 14785 din 2024-03-07 | 666,40 |
CMA SECURITY TEAM SRL C/V nr 14785din data 07 03 2024 - achitat factura seria nr 14785 din 2024-03-07 | ||
27.03.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 16006099din data 29 02 2024 - achitat factura seria nr 16006099 din 2024-02-29 | 14.079,40 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 16006099din data 29 02 2024 - achitat factura seria nr 16006099 din 2024-02-29 | ||
28.03.2024 | Pregătire profesionalăAchitat impozit inspectii | 308,00 |
Achitat impozit inspectii | ||
28.03.2024 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 5790din data 21 03 2024 - achitat factura seria EDG. nr 5790 din 2024-03-21 | 533,12 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 5790din data 21 03 2024 - achitat factura seria EDG. nr 5790 din 2024-03-21 | ||
28.03.2024 | Insight Group SRL C/V INS nr GR56470din data 11 03 2024 - achitat factura seria INS nr GR56470 din 2024-03-11 | 3.712,80 |
Insight Group SRL C/V INS nr GR56470din data 11 03 2024 - achitat factura seria INS nr GR56470 din 2024-03-11 | ||
28.03.2024 | DATAMAX LINE SRL C/V TM DTX nr 20240074din data 06 02 2024 - achitat factura seria TM DTX nr 20240074 din 2024-02-06 | 2.142,00 |
DATAMAX LINE SRL C/V TM DTX nr 20240074din data 06 02 2024 - achitat factura seria TM DTX nr 20240074 din 2024-02-06 | ||
28.03.2024 | SHABERO SRL C/V TMYEL nr 27557din data 11 03 2024 - achitat factura seria TMYEL nr 27557 din 2024-03-11 | 587,77 |
SHABERO SRL C/V TMYEL nr 27557din data 11 03 2024 - achitat factura seria TMYEL nr 27557 din 2024-03-11 | ||
28.03.2024 | TORA PRINT SRL C/V TPHD nr 8217din data 20 02 2024 - achitat factura seria TPHD nr 8217 din 2024-02-20 | 178,50 |
TORA PRINT SRL C/V TPHD nr 8217din data 20 02 2024 - achitat factura seria TPHD nr 8217 din 2024-02-20 | ||
28.03.2024 | Sani Lux SRL C/V f nr 95590din data 25 03 2024 - achitat factura seria f nr 95590 din 2024-03-25 | 5.955,78 |
Sani Lux SRL C/V f nr 95590din data 25 03 2024 - achitat factura seria f nr 95590 din 2024-03-25 | ||
28.03.2024 | PROTON SRL C/V nr 18637din data 13 03 2024 - achitat factura seria nr 18637 din 2024-03-13 | 840,00 |
PROTON SRL C/V nr 18637din data 13 03 2024 - achitat factura seria nr 18637 din 2024-03-13 | ||
28.03.2024 | PROTON SRL C/V nr 18651din data 21 03 2024 - achitat factura seria nr 18651 din 2024-03-21 | 961,12 |
PROTON SRL C/V nr 18651din data 21 03 2024 - achitat factura seria nr 18651 din 2024-03-21 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
28.03.2024 | Achitat inspectii | 2.786,00 |
Achitat inspectii |