BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Liceul Teoretic Dositei Obradovici

Sumar octombrie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii26.351,51 lei
Cheltuieli de personal1.482,00 lei
Alte cheltuieli21.200,00 lei
Total cheltuieli49.033,51 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
05.10.202215,23

DAD SYSTEM SRL

Fact nr 00001739 seria din 13/09/22/obradovici - achitat factura seria nr 00001739 din 2022-09-13

05.10.20221.318,52

RETIM SA

Fact nr 13890299 /OBRADOVICI - achitat factura seria nr 13890299 din 2022-08-31

05.10.2022410,53

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Fact nr 220309643410 seria TKR din 01/08/22/obradovici - achitat factura seria TKR nr 220309643410 din 2022-08-01

05.10.2022409,36

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Fact nr 220310939396 seria TKR din 01/09/22/obradovici - achitat factura seria TKR nr 220310939396 din 2022-09-01

05.10.2022638,99

datamaxline srl

Achitat factura seria nr 20211616 din 2022-10-05

19.10.2022428,00

SC AVALF DFS SRL

Fact nr 29 seria din 17/10/22/lic obradovici - achitat factura seria nr 29 din 2022-10-17

19.10.202210.798,57

SC AVALF DFS SRL

Fact nr 29 seria din 17/10/22/lic obradovici - achitat factura seria nr 29 din 2022-10-17

19.10.20227.118,29

SC AVALF DFS SRL

Fact nr 29 seria din 17/10/22/lic obradovici - achitat factura seria nr 29 din 2022-10-17

19.10.20220,92

SC AVALF DFS SRL

Fact nr 29 seria din 17/10/22/lic obradovici - achitat factura seria nr 29 din 2022-10-17

28.10.20221.644,58

PRINTING TIM SRL

Fact nr 22061 seria din 02/09/22/OBRADOVICI - achitat factura seria nr 22061 din 2022-09-02

30.10.20222.000,00

LUKoil Romania SRL

Fact nr 22SD00L14659 seria LKR din 30/09/22/ob - achitat factura seria LKR nr 22SD00L14659 din 2022-09-30

26.10.20221.318,52

RETIM SA

Fact nr 13791667 seria tm din 31/07/22/lic *** - achitat factura seria tm nr 13791667 din 2022-07-31

26.10.2022250,00

*** *** ***achitat factura seria nr fact itp din 2022-10-26

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
20.10.20221.170,00

*** ***achitat factura seria nr mai sept din 2022-10-20

20.10.2022312,00

*** *** ***achitat factura seria nr decont mai sept din 2022-10-20

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
30.10.202221.200,00

LIC ***achitat factura seria nr burse soc iul aug din 2022-10-30

Este utilă această pagină?