BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Liceul Teoretic Jean Louis Calderon

Sumar martie 2023

Cheltuieli cu bunuri și servicii14.043,01 lei
Alte cheltuieli73.595,18 lei
Total cheltuieli87.638,19 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
21.03.2023786,01

AQUATIM SA

Fact nr 1014319425 seria din 13/03/23 - achitat factura seria nr 1014319425 din 2023-03-13

21.03.20231.345,37

AQUATIM SA

Fact nr 1014319481 seria din 13/03/23 - achitat factura seria nr 1014319481 din 2023-03-13

21.03.2023743,75

COMANDOR SRL

Fact nr 2301679 seria din 03/03/23 - achitat factura seria nr 2301679 din 2023-03-03

21.03.2023667,59

COMANDOR SRL

Fact nr 2301800 seria din 06/03/23 - achitat factura seria nr 2301800 din 2023-03-06

21.03.202311,56

RCS&RDS SRL

Fact nr 27639069 seria FDB23 din 07/03/23 - achitat factura seria FDB23 nr 27639069 din 2023-03-07

21.03.2023892,50

ADI COM SOFT SRL

Fact nr 375369 seria SB ACS din 06/03/23 - achitat factura seria SB ACS nr 375369 din 2023-03-06

21.03.202399,16

PRECOTTI SRL

Fact nr 41785 seria PCF din 24/02/23 - achitat factura seria PCF nr 41785 din 2023-02-24

21.03.20231.084,99

ALIAL SRL

Fact nr 53162 seria din 27/02/23 - achitat factura seria nr 53162 din 2023-02-27

21.03.2023135,01

ALIAL SRL

Fact nr 53163 seria din 27/02/23 - achitat factura seria nr 53163 din 2023-02-27

21.03.2023670,01

ALIAL SRL

Fact nr 53204 seria din 02/03/23 - achitat factura seria nr 53204 din 2023-03-02

21.03.2023554,92

ALIAL SRL

Fact nr 53246 seria din 08/03/23 - achitat factura seria nr 53246 din 2023-03-08

21.03.2023244,96

ALIAL SRL

Fact nr 53247 seria din 08/03/23 - achitat factura seria nr 53247 din 2023-03-08

21.03.2023825,08

ALIAL SRL

Fact nr 53248 seria din 08/03/23 - achitat factura seria nr 53248 din 2023-03-08

21.03.2023238,00

Pro Air Clean Ecologic

Fact nr 5374 seria din 14/03/23 - achitat factura seria nr 5374 din 2023-03-14

29.03.20231.879,63

RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL

Fact nr 14643192 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 14643192 din 2023-02-28

30.03.20233.864,47

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 23EI04597315 seria din 28/03/23 - achitat factura seria nr 23EI04597315 din 2023-03-28

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
10.03.2023-1.115,00

RECUPERARE EXECUTARE SILITA C DOSAR *** SUME NECUVENITE ANI PRECEDENTI

20.03.202378,65

DECONT CHELTUIELI *** SPORTURILOR *** *** *** ***

27.03.20231.000,00

AVANS *** SPORTURILOR FOTBAL LIC TURNU ***

10.03.202367.735,00

RIDICAT BURSE IAN SI FEB 2023

15.03.2023-278,00

RESTITUIRE BURSA IAN SI FEB 2023

17.03.20233.410,00

RIDICAT CES IAN SI FEB 2023

17.03.20232.097,00

RIDICAT NAVETA CADRE IAN SI FEB 2023

20.03.2023667,53

DECONT CHELTUIELI TAXA ASISTENTA MED 200 LEI OLIMPIADA SPORTURILOR SI ORDIN DEPLASARE TARGU SECUIESC OLIM SPORTURILOR ILAS CARMEN VETURIA

Este utilă această pagină?