BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu

Sumar decembrie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii155.061,61 lei
Cheltuieli de personal1.830,00 lei
Alte cheltuieli25.680,00 lei
Total cheltuieli182.571,61 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
11.12.2024121.704,88

E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.

Achitat factura seria MS EON nr 10332498563 din 2024-12-09

18.12.2024110,08

ACM MIXT BUSINESS S.R.L.

Achitat factura seria ACMB nr 0999 din 2024-12-17

18.12.202415.612,68

ACM MIXT BUSINESS S.R.L.

Achitat factura seria ACMB nr 1000 din 2024-12-18

19.12.20248.643,29

ACM MIXT BUSINESS S.R.L.

Achitat factura seria ACMB nr 1001 din 2024-12-19

19.12.20244.662,52

FARMEC SA

Achitat factura seria FVT nr 104912418 din 2024-12-19

19.12.20243.036,19

GRUP PETROS SRL

Achitat factura seria PP nr 22798 din 2024-12-19

17.12.2024383,87

BGS MONITORIZARE SI INTERVENTIE SRL

Achitat factura seria MONI_ nr 1675599 din 2024-12-09

17.12.2024253,60

DELGAZ GRID SA

Achitat factura seria DEGR nr 0507403220 din 2024-12-10

17.12.2024654,50

LA FANTANA SRL

Achitat factura seria ELLFTBU. nr 16798056. din 2024-12-02

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
17.12.2024267,00

*** *** - achitat factura seria oct nov nr transp prof din 2024-12-16

17.12.2024124,00

*** *** *** - achitat factura seria nov nr transp prof din 2024-12-16

17.12.2024231,00

C/V oct nov, nr. transp profdin data: 16.12.2024 - *** *** *** - achitat factura seria oct nov nr transp prof din 2024-12-16

17.12.2024279,00

FURNEA *** - achitat factura seria oct nov nr transp prof din 2024-12-16

17.12.2024149,00

*** *** *** - achitat factura seria oct nov nr transp prof din 2024-12-16

17.12.2024231,00

*** *** - achitat factura seria oct nov nr transp prof din 2024-12-16

17.12.2024231,00

*** *** *** - achitat factura seria oct nov nr transp prof din 2024-12-16

17.12.2024231,00

*** *** - achitat factura seria oct nov nr transp prof din 2024-12-16

17.12.202487,00

*** *** *** - achitat factura seria oct nr transp prof din 2024-12-16

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
17.12.2024440,00

BATEAGABRIEL

17.12.2024352,00

BATEAGABRIEL

17.12.2024999,00

BATEAGABRIEL

17.12.2024418,00

BATEAGABRIEL

17.12.2024927,00

STIRSIMONA

17.12.2024418,00

STIRSIMONA

17.12.2024440,00

STIRSIMONA

17.12.2024352,00

STIRSIMONA

17.12.2024927,00

ARDELEANADRIAN ***

17.12.2024440,00

ARDELEANADRIAN ***

17.12.2024352,00

ARDELEANADRIAN ***

17.12.2024418,00

ARDELEANADRIAN ***

17.12.2024927,00

DUNEAADRIANA ***

17.12.2024352,00

DUNEAADRIANA ***

17.12.2024418,00

BOLOJANSILVIA

17.12.2024352,00

BOLOJANSILVIA

17.12.2024440,00

BOLOJANSILVIA

17.12.2024927,00

BOLOJANSILVIA

17.12.2024927,00

MURESANMADALINA

17.12.2024220,00

MURESANMADALINA

17.12.2024464,00

MURESANMADALINA

17.12.2024440,00

MURESANMADALINA

17.12.2024110,00

MURESANMADALINA

17.12.2024220,00

MURESANMADALINA

17.12.2024418,00

PETROVICSSONIA

17.12.2024440,00

PETROVICSSONIA

17.12.2024999,00

PETROVICSSONIA

17.12.2024352,00

PETROVICSSONIA

17.12.2024352,00

RAILEANUCATALINA

17.12.2024440,00

RAILEANUCATALINA

17.12.2024418,00

RAILEANUCATALINA

17.12.2024927,00

RAILEANUCATALINA

17.12.2024352,00

SCHIPFERELENA ***

17.12.2024440,00

SCHIPFERELENA ***

17.12.2024418,00

SCHIPFERELENA ***

17.12.2024927,00

SCHIPFERELENA ***

17.12.2024440,00

VUSCAMILKA ***

17.12.2024440,00

DUNEAADRIANA ***

17.12.2024418,00

DUNEAADRIANA ***

17.12.2024440,00

MAXIMGABRIELA ***

17.12.2024418,00

MAXIMGABRIELA ***

17.12.2024927,00

STANCARINA ***

17.12.2024352,00

VUSCAMILKA ***

17.12.2024352,00

MAXIMGABRIELA ***

17.12.2024927,00

MAXIMGABRIELA ***

17.12.2024440,00

STANCARINA ***

17.12.2024418,00

STANCARINA ***

17.12.2024927,00

VUSCAMILKA ***

17.12.2024418,00

VUSCAMILKA ***

Este utilă această pagină?