BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Sumar octombrie 2023

Cheltuieli cu bunuri și servicii83.729,81 lei
Cheltuieli de personal440,00 lei
Total cheltuieli84.169,81 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
19.10.2023440,01

SC NEURONIC TRADE SRL

Fact nr 7025577 seria din 02/10/23 - achitat factura seria nr 7025577 din 2023-10-02

19.10.2023580,62

SC RCS&RDS SA

Fact nr 70792398 seria FDB23 din 06/10/23 - achitat factura seria FDB23 nr 70792398 din 2023-10-06

20.10.202312.562,87

SC COLTERM SA

Fact nr 29005 seria din 11/09/23 - achitat factura seria nr 29005 din 2023-09-11

31.10.2023-1.885,75

SUME RECUPERATE

02.10.2023100,00

Fact nr 1461 seria DECONT din 29/09/23*** *** *** - achitat factura seria DECONT nr 1461 din 2023-09-29

19.10.202349.986,79

AVALF DFS

Fact nr 051 seria din 18/10/23 - achitat factura seria nr 051 din 2023-10-18

19.10.2023449,82

SC SMART DISTRIBUTION SRL

Fact nr 1279905 seria din 09/10/23 - achitat factura seria nr 1279905 din 2023-10-09

19.10.20235.000,00

SC SMART DISTRIBUTION SRL

Fact nr 1279906 seria din 09/10/23 - achitat factura seria nr 1279906 din 2023-10-09

19.10.20231.146,21

SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL

Fact nr 1354 seria LGF23 din 01/10/23 - achitat factura seria LGF23 nr 1354 din 2023-10-01

19.10.20231.209,19

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Fact nr 15455402 seria din 01/10/23 - achitat factura seria nr 15455402 din 2023-10-01

19.10.2023335,58

SC COMANDOR SRL

Fact nr 202307564 seria din 05/10/23 - achitat factura seria nr 202307564 din 2023-10-05

19.10.20231.190,00

SC DATAMAX LINE SRL

Fact nr 20230934 seria din 13/10/23 - achitat factura seria nr 20230934 din 2023-10-13

19.10.2023396,59

SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA

Fact nr 230107768920 seria TKRM din 01/10/23 - achitat factura seria TKRM nr 230107768920 din 2023-10-01

19.10.20236.088,00

SC ENEL ENERGIE SA

Fact nr 23EI15523478 seria din 01/10/23 - achitat factura seria nr 23EI15523478 din 2023-10-01

19.10.20232.500,00

SC EDU NOVA SRL

Fact nr 380 seria din 19/10/23 - achitat factura seria nr 380 din 2023-10-19

19.10.2023892,50

SC ADI COM SOFT SRL

Fact nr 400145 seria din 05/10/23 - achitat factura seria nr 400145 din 2023-10-05

19.10.2023450,00

S.C.AQUA ENJOY EVERYDAY SRL

Fact nr 4629 seria AQF din 01/10/23 - achitat factura seria AQF nr 4629 din 2023-10-01

19.10.2023101,63

SC NEURONIC TRADE SRL

Fact nr 7025574 seria din 02/10/23 - achitat factura seria nr 7025574 din 2023-10-02

19.10.2023265,00

SC NEURONIC TRADE SRL

Fact nr 7025575 seria din 02/10/23 - achitat factura seria nr 7025575 din 2023-10-02

19.10.2023120,00

SC NEURONIC TRADE SRL

Fact nr 7025576 seria din 02/10/23 - achitat factura seria nr 7025576 din 2023-10-02

30.10.20231.800,75

Fact nr 40023138 seria RSG din 27/10/23RENTROP & *** - achitat factura seria RSG nr 40023138 din 2023-10-27

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
02.10.202390,00

C/V 1048 1286, nr. IULIEdin data: 19.09.2023*** *** - achitat factura seria 1048 1286 nr IULIE din 2023-09-19

02.10.2023130,00

Fact nr IULIE seria NAVETA din 25/09/23*** *** *** - achitat factura seria NAVETA nr IULIE din 2023-09-25

24.10.202390,00

Fact nr Naveta septembrie seria 1592 din 02/10/23*** *** - achitat factura seria 1592 nr Naveta septembrie din 2023-10-02

24.10.2023130,00

Fact nr naveta septembrie seria din 24/10/23*** *** - achitat factura seria nr naveta septembrie din 2023-10-24

Este utilă această pagină?