Sumar mai 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 42.999,04 lei |
Cheltuieli de personal | 138,00 lei |
Alte cheltuieli | 60.272,00 lei |
Total cheltuieli | 103.409,04 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
01.05.2022 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 13421039 din 2022-05-01 | 835,06 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 13421039 din 2022-05-01 | ||
01.05.2022 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 13421040 din 2022-05-01 | 691,94 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 13421040 din 2022-05-01 | ||
01.05.2022 | ROMTELECOM Achitat factura seria nr 220305708345 din 2022-05-01 | 122,00 |
ROMTELECOM Achitat factura seria nr 220305708345 din 2022-05-01 | ||
01.05.2022 | ROMTELECOM Achitat factura seria nr 220305781197 din 2022-05-01 | 317,19 |
ROMTELECOM Achitat factura seria nr 220305781197 din 2022-05-01 | ||
02.05.2022 | AXA TELECOM TIMIS Achitat factura seria nr 10392 din 2022-05-02 | 142,80 |
AXA TELECOM TIMIS Achitat factura seria nr 10392 din 2022-05-02 | ||
01.05.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2425 din 2022-05-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2425 din 2022-05-01 | ||
01.05.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 4354 din 2022-05-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 4354 din 2022-05-01 | ||
01.05.2022 | TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 220103610861 din 2022-05-01 | 544,63 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 220103610861 din 2022-05-01 | ||
03.05.2022 | SC NAR TEL SRL Achitat factura seria nr 770 din 2022-05-03 | 1.990,00 |
SC NAR TEL SRL Achitat factura seria nr 770 din 2022-05-03 | ||
03.05.2022 | SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 167 din 2022-05-03 | 10.662,40 |
SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 167 din 2022-05-03 | ||
04.05.2022 | RENGOTOX SRL Achitat factura seria nr 2951 din 2022-05-04 | 5.593,00 |
RENGOTOX SRL Achitat factura seria nr 2951 din 2022-05-04 | ||
06.05.2022 | RCS&RDS BUCURESTI Achitat factura seria nr 37816313 din 2022-05-06 | 1.228,87 |
RCS&RDS BUCURESTI Achitat factura seria nr 37816313 din 2022-05-06 | ||
10.05.2022 | ADI-COM SOFT SIBIU Achitat factura seria nr 341606 din 2022-05-10 | 714,00 |
ADI-COM SOFT SIBIU Achitat factura seria nr 341606 din 2022-05-10 | ||
12.05.2022 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014016636 din 2022-05-12 | 605,67 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014016636 din 2022-05-12 | ||
12.05.2022 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1020627562 din 2022-05-12 | 576,24 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1020627562 din 2022-05-12 | ||
16.05.2022 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014033319 din 2022-05-16 | 282,63 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014033319 din 2022-05-16 | ||
18.05.2022 | ARACIP Achitat factura seria nr 2473048 din 2022-05-18 | 12.796,00 |
ARACIP Achitat factura seria nr 2473048 din 2022-05-18 | ||
19.05.2022 | E-ON GAZ Achitat factura seria nr 10823920105 din 2022-05-19 | 633,62 |
E-ON GAZ Achitat factura seria nr 10823920105 din 2022-05-19 | ||
30.05.2022 | ENEL ENERGIE BUCURESTI Achitat factura seria nr 22EI06650359 din 2022-05-30 | 4.667,99 |
ENEL ENERGIE BUCURESTI Achitat factura seria nr 22EI06650359 din 2022-05-30 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
17.05.2022 | *** ***achitat factura seria nr 06 din 2022-05-17 | 114,00 |
*** ***achitat factura seria nr 06 din 2022-05-17 | ||
17.05.2022 | ZELICSOVICS ****** - achitat factura seria nr 07 din 2022-05-17 | 24,00 |
ZELICSOVICS ****** - achitat factura seria nr 07 din 2022-05-17 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
25.05.2022 | Burse PLATA CARD BURSE MERIT, STUDIU, SOC IAN-APR.2022 BL | 7.200,00 |
PLATA CARD BURSE MERIT, STUDIU, SOC IAN-APR.2022 BL | ||
25.05.2022 | RIDICAT NUMERE BURSE SOC. MERIT, STUDIU BL IAN APR. 2022 | 53.072,00 |
RIDICAT NUMERE BURSE SOC. MERIT, STUDIU BL IAN APR. 2022 |