BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Liceul Tehnologic Transporturi Auto

Sumar mai 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii42.999,04 lei
Cheltuieli de personal138,00 lei
Alte cheltuieli60.272,00 lei
Total cheltuieli103.409,04 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
01.05.2022835,06

RETIM EC OLOGIC TIMIS

Achitat factura seria nr 13421039 din 2022-05-01

01.05.2022691,94

RETIM EC OLOGIC TIMIS

Achitat factura seria nr 13421040 din 2022-05-01

01.05.2022122,00

ROMTELECOM

Achitat factura seria nr 220305708345 din 2022-05-01

01.05.2022317,19

ROMTELECOM

Achitat factura seria nr 220305781197 din 2022-05-01

02.05.2022142,80

AXA TELECOM TIMIS

Achitat factura seria nr 10392 din 2022-05-02

01.05.2022297,50

SC HERA SOFTWARE SRL

Achitat factura seria nr 2425 din 2022-05-01

01.05.2022297,50

SC HERA SOFTWARE SRL

Achitat factura seria nr 4354 din 2022-05-01

01.05.2022544,63

TELEKOM ROMANIA MOBILE

Achitat factura seria nr 220103610861 din 2022-05-01

03.05.20221.990,00

SC NAR TEL SRL

Achitat factura seria nr 770 din 2022-05-03

03.05.202210.662,40

SC INVESTIGATII VIP SRL

Achitat factura seria nr 167 din 2022-05-03

04.05.20225.593,00

RENGOTOX SRL

Achitat factura seria nr 2951 din 2022-05-04

06.05.20221.228,87

RCS&RDS BUCURESTI

Achitat factura seria nr 37816313 din 2022-05-06

10.05.2022714,00

ADI-COM SOFT SIBIU

Achitat factura seria nr 341606 din 2022-05-10

12.05.2022605,67

AQUATIM TIMISOARA

Achitat factura seria nr 1014016636 din 2022-05-12

12.05.2022576,24

AQUATIM TIMISOARA

Achitat factura seria nr 1020627562 din 2022-05-12

16.05.2022282,63

AQUATIM TIMISOARA

Achitat factura seria nr 1014033319 din 2022-05-16

18.05.202212.796,00

ARACIP

Achitat factura seria nr 2473048 din 2022-05-18

19.05.2022633,62

E-ON GAZ

Achitat factura seria nr 10823920105 din 2022-05-19

30.05.20224.667,99

ENEL ENERGIE BUCURESTI

Achitat factura seria nr 22EI06650359 din 2022-05-30

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
17.05.2022114,00

*** ***achitat factura seria nr 06 din 2022-05-17

17.05.202224,00

ZELICSOVICS ****** - achitat factura seria nr 07 din 2022-05-17

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
25.05.20227.200,00

PLATA CARD BURSE MERIT, STUDIU, SOC IAN-APR.2022 BL

25.05.202253.072,00

RIDICAT NUMERE BURSE SOC. MERIT, STUDIU BL IAN

APR. 2022

Este utilă această pagină?