Sumar august 2023
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 28.709,32 lei |
Total cheltuieli | 28.709,32 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
31.08.2023 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2023 nr 14899 din 2023-05-12 | 3.000,00 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2023 nr 14899 din 2023-05-12 | ||
31.08.2023 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0014 din 2023-06-30 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0014 din 2023-06-30 | ||
25.08.2023 | SC PRISCOLE SRL Achitat factura seria TMPRI nr 26625 din 2023-03-24 | 2.500,00 |
SC PRISCOLE SRL Achitat factura seria TMPRI nr 26625 din 2023-03-24 | ||
17.08.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010627599446 din 2023-07-29 | 59,58 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010627599446 din 2023-07-29 | ||
17.08.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 461029 din 2023-07-12 | 2.013,75 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 461029 din 2023-07-12 | ||
17.08.2023 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2023 nr 14899 din 2023-05-12 | 5.000,00 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2023 nr 14899 din 2023-05-12 | ||
17.08.2023 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 983089 din 2023-06-22 | 2.364,28 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 983089 din 2023-06-22 | ||
17.08.2023 | SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA Achitat factura seria AIR nr 44930 din 2023-08-17 | 238,00 |
SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA Achitat factura seria AIR nr 44930 din 2023-08-17 | ||
17.08.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15295151 din 2023-07-31 | 84,72 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15295151 din 2023-07-31 | ||
17.08.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15295152 din 2023-07-31 | 557,27 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15295152 din 2023-07-31 | ||
17.08.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15295153 din 2023-07-31 | 278,75 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15295153 din 2023-07-31 | ||
25.08.2023 | POLICLINICA DR CITU Protectia munciiAchitat factura seria POL nr. nr 2822 din 2023-04-02 | 1.605,00 |
POLICLINICA DR CITU Achitat factura seria POL nr. nr 2822 din 2023-04-02 | ||
25.08.2023 | POLICLINICA DR CITU Protectia munciiAchitat factura seria POL nr. nr 2890 din 2023-08-16 | 1.605,00 |
POLICLINICA DR CITU Achitat factura seria POL nr. nr 2890 din 2023-08-16 | ||
25.08.2023 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 389711 din 2023-07-06 | 892,50 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 389711 din 2023-07-06 | ||
25.08.2023 | SC LEXIMOB C&T SRL Achitat factura seria LEXILL nr. nr 0014 din 2023-02-21 | 1.000,00 |
SC LEXIMOB C&T SRL Achitat factura seria LEXILL nr. nr 0014 din 2023-02-21 | ||
25.08.2023 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 230307400378 din 2023-08-01 | 1.203,13 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 230307400378 din 2023-08-01 | ||
25.08.2023 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 230106111682 din 2023-08-01 | 556,92 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 230106111682 din 2023-08-01 | ||
31.08.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010229454126 din 2023-08-09 | 77,82 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010229454126 din 2023-08-09 | ||
31.08.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010229537474 din 2023-08-23 | 232,42 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010229537474 din 2023-08-23 | ||
31.08.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 678253 din 2023-08-10 | 1.031,41 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 678253 din 2023-08-10 | ||
31.08.2023 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0017 din 2023-07-28 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0017 din 2023-07-28 | ||
31.08.2023 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 087687 din 2023-07-25 | 1.552,77 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 087687 din 2023-07-25 |