Sumar aprilie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 63.655,72 lei |
Total cheltuieli | 63.655,72 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
01.04.2024 | AQUATIM Achitat factura seria TMA nr 691103 din 2024-03-11 | 406,85 |
AQUATIM Achitat factura seria TMA nr 691103 din 2024-03-11 | ||
01.04.2024 | COLTERM Achitat factura seria CLT nr 7242 din 2024-03-15 | 9.387,38 |
COLTERM Achitat factura seria CLT nr 7242 din 2024-03-15 | ||
01.04.2024 | COLTERM DIF LA F 7242 Fact nr 7234 13 03 24 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 7234 din 2024-03-20 | 6.528,08 |
COLTERM DIF LA F 7242 Fact nr 7234 13 03 24 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 7234 din 2024-03-20 | ||
01.04.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA DIF LA Fact nr 698479 01 03 24 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 698479 din 2024-03-11 | 140,62 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA DIF LA Fact nr 698479 01 03 24 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 698479 din 2024-03-11 | ||
01.04.2024 | AQUATIM Fact nr 1014691103 1020702134 13 03 24 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 1020702134 din 2024-03-20 | 506,05 |
AQUATIM Fact nr 1014691103 1020702134 13 03 24 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 1020702134 din 2024-03-20 | ||
18.04.2024 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA CHELTUIELI COMUNE - achitat factura seria AS nr 2 din 2024-04-16 | 281,82 |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA CHELTUIELI COMUNE - achitat factura seria AS nr 2 din 2024-04-16 | ||
18.04.2024 | SC ECOMED CLEAN SRL Fact nr 074 075 31 03 24 PREST SERVICII SPALATORIE - achitat factura seria EMC nr 074 075 din 2024-04-03 | 492,18 |
SC ECOMED CLEAN SRL Fact nr 074 075 31 03 24 PREST SERVICII SPALATORIE - achitat factura seria EMC nr 074 075 din 2024-04-03 | ||
18.04.2024 | COLTERM Fact nr 10772 12 04 24 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 10772 din 2024-04-16 | 13.669,58 |
COLTERM Fact nr 10772 12 04 24 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 10772 din 2024-04-16 | ||
18.04.2024 | SC DERATIM TIMIS SRL Fact nr 12512 DEZINSECTIE - achitat factura seria DRT nr 12512 din 2024-02-26 | 1.808,80 |
SC DERATIM TIMIS SRL Fact nr 12512 DEZINSECTIE - achitat factura seria DRT nr 12512 din 2024-02-26 | ||
18.04.2024 | OTI DISTRIBUTION SRL Obiecte de inventarFact nr 224442 29 03 24 OB INVENTAR - achitat factura seria OTI nr 224442 din 2024-04-03 | 1.041,87 |
OTI DISTRIBUTION SRL Fact nr 224442 29 03 24 OB INVENTAR - achitat factura seria OTI nr 224442 din 2024-04-03 | ||
18.04.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 240302478052 01 04 24 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 240302478052 din 2024-04-16 | 993,97 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 240302478052 01 04 24 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 240302478052 din 2024-04-16 | ||
18.04.2024 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 4114 17 01 24 MATERIALE - achitat factura seria TM nr 4114 din 2024-02-05 | 250,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 4114 17 01 24 MATERIALE - achitat factura seria TM nr 4114 din 2024-02-05 | ||
18.04.2024 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 4207 13 03 24 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 4207 din 2024-03-20 | 694,16 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 4207 13 03 24 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 4207 din 2024-03-20 | ||
18.04.2024 | ADI COM SOFT Fact nr 422027 04 04 2024 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 422027 din 2024-04-10 | 892,50 |
ADI COM SOFT Fact nr 422027 04 04 2024 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 422027 din 2024-04-10 | ||
18.04.2024 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Obiecte de inventarFact nr 4234 26 03 24 OB INVENTAR - achitat factura seria TM nr 4234 din 2024-04-10 | 1.312,75 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 4234 26 03 24 OB INVENTAR - achitat factura seria TM nr 4234 din 2024-04-10 | ||
18.04.2024 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Obiecte de inventarFact nr 484081002511 21 03 24 OB INVENTAR - achitat factura seria SLG nr 484081002511 din 2024-04-10 | 2.499,00 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Fact nr 484081002511 21 03 24 OB INVENTAR - achitat factura seria SLG nr 484081002511 din 2024-04-10 | ||
18.04.2024 | PPC ENERGIE SA Fact nr 51007874258 29 02 24 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 51007874258 din 2024-04-10 | 707,81 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 51007874258 29 02 24 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 51007874258 din 2024-04-10 | ||
18.04.2024 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA Fact nr 555 29 03 24 UTILITATI AQUATIM - achitat factura seria TM nr 555 din 2024-04-03 | 797,16 |
LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA Fact nr 555 29 03 24 UTILITATI AQUATIM - achitat factura seria TM nr 555 din 2024-04-03 | ||
18.04.2024 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA Fact nr 556 29 03 24 UTILITATI ENERGIE ELECTRICA TERMICA - achitat factura seria TM nr 556 din 2024-04-03 | 16.531,06 |
LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA Fact nr 556 29 03 24 UTILITATI ENERGIE ELECTRICA TERMICA - achitat factura seria TM nr 556 din 2024-04-03 | ||
18.04.2024 | RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL Fact nr 837548 11 03 24 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria RTC nr 837548 din 2024-03-20 | 2.999,95 |
RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL Fact nr 837548 11 03 24 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria RTC nr 837548 din 2024-03-20 | ||
18.04.2024 | SANI LUX Fact nr 95597 25 03 24 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria SANI nr 95597 din 2024-04-03 | 1.499,93 |
SANI LUX Fact nr 95597 25 03 24 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria SANI nr 95597 din 2024-04-03 | ||
18.04.2024 | SC AVB SECURITY SRL Fact nr 9570 9703 22 03 24 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 9703 din 2024-04-10 | 107,10 |
SC AVB SECURITY SRL Fact nr 9570 9703 22 03 24 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 9703 din 2024-04-10 | ||
18.04.2024 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria FV nr 9570 din 2024-02-26 | 107,10 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria FV nr 9570 din 2024-02-26 |