Sumar august 2023
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 153.428,15 lei |
Total cheltuieli | 153.428,15 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
02.08.2023 | SC SLAVONA SRL Reparatii curenteAchitat factura seria 95 nr 95 din 2023-08-02 | 119.998,17 |
SC SLAVONA SRL Achitat factura seria 95 nr 95 din 2023-08-02 | ||
03.08.2023 | SC VARADY MOBEX SRL Achitat factura seria 4555 nr 4555 din 2023-08-03 | 7.735,00 |
SC VARADY MOBEX SRL Achitat factura seria 4555 nr 4555 din 2023-08-03 | ||
10.08.2023 | SC DELGAZ GRID SA Achitat factura seria 507208061 nr 507208061 din 2023-08-10 | 215,39 |
SC DELGAZ GRID SA Achitat factura seria 507208061 nr 507208061 din 2023-08-10 | ||
22.08.2023 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 394532 nr 394532 din 2023-08-22 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 394532 nr 394532 din 2023-08-22 | ||
22.08.2023 | SC COMANDOR Protectia munciiAchitat factura seria 305654 nr 305654 din 2023-08-22 | 1.705,27 |
SC COMANDOR Achitat factura seria 305654 nr 305654 din 2023-08-22 | ||
22.08.2023 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 3909 nr 3909 din 2023-08-22 | 2.880,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 3909 nr 3909 din 2023-08-22 | ||
22.08.2023 | SC SERVSTING SRL Achitat factura seria 6305 nr 6305 din 2023-08-22 | 2.495,32 |
SC SERVSTING SRL Achitat factura seria 6305 nr 6305 din 2023-08-22 | ||
22.08.2023 | SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria 7392926 nr 7392926 din 2023-08-22 | 1.077,69 |
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria 7392926 nr 7392926 din 2023-08-22 | ||
25.08.2023 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria 0226 nr 0226 din 2023-08-25 | 4.210,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria 0226 nr 0226 din 2023-08-25 | ||
25.08.2023 | SC RUFAY DEKOR SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria 003501 nr 003501 din 2023-08-25 | 12.218,81 |
SC RUFAY DEKOR SRL Achitat factura seria 003501 nr 003501 din 2023-08-25 |