Sumar martie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 92.994,92 lei |
Total cheltuieli | 92.994,92 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
05.03.2024 | -14.260,61 | |
01.03.2024 | SC COLTERM SA Fact nr 313 seria CLTC 2024 din 12/01/24/gpp 23 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 313 din 2024-01-12 | 15.098,84 |
SC COLTERM SA Fact nr 313 seria CLTC 2024 din 12/01/24/gpp 23 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 313 din 2024-01-12 | ||
08.03.2024 | SC DIEGO CONCEPT VEST SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 25320 din 2024-03-08 | 2.413,71 |
SC DIEGO CONCEPT VEST SRL Achitat factura seria nr 25320 din 2024-03-08 | ||
09.03.2024 | SC COLTERM SA Fact nr 313 seria CLTC 2024 din 12/01/24/GPP 23 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 313 din 2024-01-12 | 14.260,61 |
SC COLTERM SA Fact nr 313 seria CLTC 2024 din 12/01/24/GPP 23 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 313 din 2024-01-12 | ||
09.03.2024 | SC EON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 10231054685 din 2024-03-09 | 109,80 |
SC EON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 10231054685 din 2024-03-09 | ||
14.03.2024 | SC MAXIGEL SRL Obiecte de inventarFact nr 2335474 seria din 14/11/23/gpp 23 - achitat factura seria nr 2335474 din 2023-11-14 | 2.419,67 |
SC MAXIGEL SRL Fact nr 2335474 seria din 14/11/23/gpp 23 - achitat factura seria nr 2335474 din 2023-11-14 | ||
14.03.2024 | SC MAXIGEL SRL Fact nr 2335474 seria din 14/11/23/gpp 23 - achitat factura seria nr 2335474 din 2023-11-14 | 387,77 |
SC MAXIGEL SRL Fact nr 2335474 seria din 14/11/23/gpp 23 - achitat factura seria nr 2335474 din 2023-11-14 | ||
14.03.2024 | SC COLTERM SA Fact nr 313 seria CLTC 2024 din 12/01/24/gpp 23 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 313 din 2024-01-12 | 448,64 |
SC COLTERM SA Fact nr 313 seria CLTC 2024 din 12/01/24/gpp 23 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 313 din 2024-01-12 | ||
14.03.2024 | SC VLAD DESIGN SRL Fact nr 549 seria din 03/11/23/gpp 23 - achitat factura seria nr 549 din 2023-11-03 | 14.500,00 |
SC VLAD DESIGN SRL Fact nr 549 seria din 03/11/23/gpp 23 - achitat factura seria nr 549 din 2023-11-03 | ||
14.03.2024 | SC ALTEX ROMANIA SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria atx nr 099787694 din 2024-03-11 | 2.449,90 |
SC ALTEX ROMANIA SRL Achitat factura seria atx nr 099787694 din 2024-03-11 | ||
14.03.2024 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 39105 din 2024-03-14 | 7.375,17 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 39105 din 2024-03-14 | ||
25.03.2024 | SC RETIM SRL C/V tm, nr. 16006380din data: 29.02.2024 - achitat factura seria tm nr 16006380 din 2024-02-29 | 8.088,05 |
SC RETIM SRL C/V tm, nr. 16006380din data: 29.02.2024 - achitat factura seria tm nr 16006380 din 2024-02-29 | ||
25.03.2024 | SC AQUATIM SRL Fact nr 1014696046 seria TMA10 din 08/03/24/gpp 23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014696046 din 2024-03-08 | 740,68 |
SC AQUATIM SRL Fact nr 1014696046 seria TMA10 din 08/03/24/gpp 23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014696046 din 2024-03-08 | ||
25.03.2024 | SC AQUATIM SRL Fact nr 1020701221 seria TMC10 din 13/03/24/gpp 23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020701221 din 2024-03-13 | 722,22 |
SC AQUATIM SRL Fact nr 1020701221 seria TMC10 din 13/03/24/gpp 23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020701221 din 2024-03-13 | ||
25.03.2024 | SC AQUATIM SRL Fact nr 1020703034 seria TMC10 din 13/03/24/gpp 23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020703034 din 2024-03-13 | 360,44 |
SC AQUATIM SRL Fact nr 1020703034 seria TMC10 din 13/03/24/gpp 23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020703034 din 2024-03-13 | ||
25.03.2024 | RCS RDS Fact nr 28752326 seria din 06/03/24/gpp 23 - achitat factura seria nr 28752326 din 2024-03-06 | 601,01 |
RCS RDS Fact nr 28752326 seria din 06/03/24/gpp 23 - achitat factura seria nr 28752326 din 2024-03-06 | ||
25.03.2024 | SC COLTERM SA Fact nr 3887 seria din 14/02/24/gpp 23 - achitat factura seria nr 3887 din 2024-02-14 | 33.000,00 |
SC COLTERM SA Fact nr 3887 seria din 14/02/24/gpp 23 - achitat factura seria nr 3887 din 2024-02-14 | ||
25.03.2024 | SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 45008185952 seria din 29/02/24/gpp 23 - achitat factura seria nr 45008185952 din 2024-02-29 | 653,63 |
SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 45008185952 seria din 29/02/24/gpp 23 - achitat factura seria nr 45008185952 din 2024-02-29 | ||
25.03.2024 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 48008159153 din 2024-03-25 | 3.625,39 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 48008159153 din 2024-03-25 |