BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22

Sumar decembrie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii47.390,08 lei
Total cheltuieli47.390,08 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
01.12.2024116,00

TR

01.12.20241.848,86

TRANSPORT SI MATERIALE

12.12.2024892,50

ADI COM SOFT SRL SIBIU

Achitat factura seria F nr 012 din 2024-12-12

12.12.20241.428,00

AQUA ART SRL GIROC

Achitat factura seria F nr 1212 din 2024-12-12

12.12.202440.000,00

COLTERM SA TIMISOARA

Achitat factura seria F nr 122220 din 2024-12-12

12.12.2024148,75

ICO SECURITY SERVICE

Achitat factura seria F nr 68742 din 2024-12-12

12.12.2024400,00

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI

Achitat factura seria F nr 20212 din 2024-12-12

12.12.20241.098,98

RETIM SA TIMISOARA

Achitat factura seria F nr 8941125 din 2024-12-12

12.12.2024721,14

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION

Achitat factura seria F nr 52101 din 2024-12-12

13.12.2024630,00

EON ASIST COMPLET SA

Fact nr 00797986301151 seria F din 01/12/24 - achitat factura seria F nr 00797986301151 din 2024-12-01

17.12.2024105,85

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI

Fact nr 105 seria f din 17/12/24 - achitat factura seria f nr 105 din 2024-12-17

Este utilă această pagină?