BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22

Sumar septembrie 2023

Cheltuieli cu bunuri și servicii16.562,76 lei
Total cheltuieli16.562,76 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
11.09.2023892,50

ADI COM SOFT SRL SIBIU

Achitat factura seria f nr 54 din 2023-09-11

11.09.20231.500,00

AQUATIM SA TIMISOARA

Achitat factura seria f nr 64654 din 2023-09-11

11.09.20231.500,00

ENEL ENERGIE SA BUCURESTI

Achitat factura seria f nr 54123 din 2023-09-11

11.09.2023148,75

ICO SECURITY SERVICE

Achitat factura seria f nr 9984 din 2023-09-11

11.09.2023217,13

IFMA SA

Achitat factura seria f nr 645145 din 2023-09-11

11.09.2023350,19

RETIM SA TIMISOARA

Achitat factura seria f nr 4785536 din 2023-09-11

11.09.2023904,40

SERVSTING SRL TIMISOARA

Achitat factura seria f nr 584162 din 2023-09-11

19.09.20233.498,14

SELGROS

Fact nr 54564 seria f din 11/09/23 - achitat factura seria f nr 54564 din 2023-09-11

19.09.20231.000,00

SELGROS

Fact nr 54564 seria f din 11/09/23 - achitat factura seria f nr 54564 din 2023-09-11

19.09.20233.000,00

SELGROS

Fact nr 54564 seria f din 11/09/23 - achitat factura seria f nr 54564 din 2023-09-11

19.09.20231.000,00

SELGROS

Fact nr 54564 seria f din 11/09/23 - achitat factura seria f nr 54564 din 2023-09-11

28.09.2023184,45

BILANCIA EXIM SRL

Achitat factura seria f nr 00281 din 2023-09-28

28.09.2023733,82

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION

Fact nr 25414 seria f din 28/09/23 - achitat factura seria f nr 25414 din 2023-09-28

28.09.2023131,46

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI

Achitat factura seria f nr 978421 din 2023-09-28

28.09.2023714,92

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION

Achitat factura seria f nr 090921 din 2023-09-28

01.09.2023787,00

cec

Este utilă această pagină?