BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva

Sumar august 2023

Cheltuieli cu bunuri și servicii45.868,63 lei
Alte cheltuieli15.840,00 lei
Total cheltuieli61.708,63 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
08.08.2023295,00

Fact nr 26 seria din 04/08/23 - Liceul Teoretic *** Lenau - achitat factura seria nr 26 din 2023-08-04

11.08.20233.557,48

TAMINEA SYSTEMS SRL

Fact nr 23F288 seria TS din 20/07/23 - achitat factura seria TS nr 23F288 din 2023-07-20

02.08.2023254,66

LA FANTANA

Fact nr 15748806 seria ELLFTBU din 01/08/23 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15748806 din 2023-08-01

04.08.2023178,50

SCREAM SRL

Fact nr 4239 seria din 04/08/23 - achitat factura seria nr 4239 din 2023-08-04

07.08.20230,11

SC DAD SYSTEM SRL

Fact nr 00002199 seria din 12/07/23 - achitat factura seria nr 00002199.. din 2023-07-12

07.08.2023690,20

Adi-Com SOFT

Fact nr 394539 seria SB ACS din 04/08/23 - achitat factura seria SB ACS nr 394539 din 2023-08-04

08.08.20235.000,00

DINTRANS SRL

Fact nr 0610 seria TMDIN din 16/05/23 - achitat factura seria TMDIN nr 0610 din 2023-05-16

09.08.20231.819,82

RDS si RCS

Fact nr 58256987 seria FDB23 din 08/08/23 - achitat factura seria FDB23 nr 58256987 din 2023-08-08

11.08.202317.742,90

ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL

Fact nr 01082 seria din 01/08/23 - achitat factura seria nr 01082 din 2023-08-01

16.08.202327.398,00

ROKWOOD FLOORS SRL

Fact nr 71 seria din 16/08/23 - achitat factura seria nr 71 din 2023-08-16

17.08.20231.789,69

RETIM S. A.

Fact nr 15281851 seria din 31/07/23 - achitat factura seria nr 15281851 din 2023-07-31

17.08.2023499,29

COLTERM S. A.

Fact nr 25488 seria CLTC 2023 din 11/08/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 25488 din 2023-08-11

29.08.202358,79

E.ON Energie România S.A.

Fact nr 010428732239 seria MS EON din 09/08/23 - achitat factura seria MS EON nr 010428732239 din 2023-08-09

29.08.2023120,00

ALIAL SRL

Fact nr 54465 seria din 24/08/23 - achitat factura seria nr 54465 din 2023-08-24

29.08.202345,00

Banca Transilvania SA

Fact nr 6060015040 seria din 16/08/23 - achitat factura seria nr 6060015040 din 2023-08-16

29.08.2023-15.551,45

COLTERM S. A.

Storno plata Fact nr 22126 seria din 11/07/23 - achitat factura seria nr 22126 din 2023-07-11

30.08.20231.755,00

S.C. Top Sting S.R.L.

Fact nr 6292 seria TOP nr din 22/08/23 - achitat factura seria TOP nr. nr 6292 din 2023-08-22

30.08.2023215,64

S.C. Top Sting S.R.L.

Fact nr 6292 seria din 22/08/23 - achitat factura seria nr 6292. din 2023-08-22

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
29.08.202315.840,00

Achitat burse elevi iulie- august 2023

Este utilă această pagină?