Sumar iunie 2025
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 132.810,84 lei |
Alte cheltuieli | 1.386,00 lei |
Total cheltuieli | 134.196,84 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
02.06.2025 | INCASAT UTILITATI | -1.467,65 |
INCASAT UTILITATI | ||
18.06.2025 | INCASAT UTILITATI | -759,92 |
INCASAT UTILITATI | ||
02.06.2025 | INCASAT UTILITATI | -43.242,82 |
INCASAT UTILITATI | ||
04.06.2025 | BLESS INSTAL SRL Achitat factura seria bli nr 698 din 2025-05-19 | 3.094,00 |
BLESS INSTAL SRL Achitat factura seria bli nr 698 din 2025-05-19 | ||
04.06.2025 | COLTERM SA C/V CLTC-2025, nr. 6871din data: 12.03.2025 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 6871 din 2025-03-12 | 7.500,00 |
COLTERM SA C/V CLTC-2025, nr. 6871din data: 12.03.2025 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 6871 din 2025-03-12 | ||
04.06.2025 | AVB SEURITY SRL C/V FV, nr. 11310din data: 21.05.2025 - achitat factura seria FV nr 11310 din 2025-05-21 | 476,00 |
AVB SEURITY SRL C/V FV, nr. 11310din data: 21.05.2025 - achitat factura seria FV nr 11310 din 2025-05-21 | ||
04.06.2025 | RR GENERAL MENTOR SRL Pregătire profesionalăC/V RRG, nr. 5261din data: 15.05.2025 - achitat factura seria RRG nr 5261 din 2025-05-15 | 170,00 |
RR GENERAL MENTOR SRL C/V RRG, nr. 5261din data: 15.05.2025 - achitat factura seria RRG nr 5261 din 2025-05-15 | ||
04.06.2025 | COLTERM SA Fact nr 10262 seria CLTC 2025 din 11/04/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 10262 din 2025-04-11 | 15.000,00 |
COLTERM SA Fact nr 10262 seria CLTC 2025 din 11/04/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 10262 din 2025-04-11 | ||
04.06.2025 | COLTERM SA Fact nr 6871 seria CLTC 2025 din 12/03/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 6871 din 2025-03-12 | 21.314,99 |
COLTERM SA Fact nr 6871 seria CLTC 2025 din 12/03/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 6871 din 2025-03-12 | ||
04.06.2025 | TOP STING SRL Achitat factura seria TOP nr. nr 10078 din 2025-05-26 | 1.428,00 |
TOP STING SRL Achitat factura seria TOP nr. nr 10078 din 2025-05-26 | ||
16.06.2025 | LG ADMIN CONSULT SRL Fact nr 0843 seria LGF25 din 05/06/25 - achitat factura seria LGF25 nr 0843 din 2025-06-05 | 2.499,00 |
LG ADMIN CONSULT SRL Fact nr 0843 seria LGF25 din 05/06/25 - achitat factura seria LGF25 nr 0843 din 2025-06-05 | ||
16.06.2025 | LG ADMIN CONSULT SRL Pregătire profesionalăFact nr 0844 seria LGF25 din 05/06/25 - achitat factura seria LGF25 nr 0844 din 2025-06-05 | 714,00 |
LG ADMIN CONSULT SRL Fact nr 0844 seria LGF25 din 05/06/25 - achitat factura seria LGF25 nr 0844 din 2025-06-05 | ||
16.06.2025 | TOP STING SRL Fact nr 10129 seria TOP nr din 04/06/25 - achitat factura seria TOP nr. nr 10129 din 2025-06-04 | 452,20 |
TOP STING SRL Fact nr 10129 seria TOP nr din 04/06/25 - achitat factura seria TOP nr. nr 10129 din 2025-06-04 | ||
16.06.2025 | AQUATIM SA Fact nr 1015158099 seria TMA10 din 05/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015158099 din 2025-06-05 | 939,43 |
AQUATIM SA Fact nr 1015158099 seria TMA10 din 05/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015158099 din 2025-06-05 | ||
16.06.2025 | AQUATIM SA Fact nr 1020750697 seria TMC10 din 11/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750697 din 2025-06-11 | 627,93 |
AQUATIM SA Fact nr 1020750697 seria TMC10 din 11/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750697 din 2025-06-11 | ||
16.06.2025 | AQUATIM SA Fact nr 1020750698 seria TMC10 din 11/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750698 din 2025-06-11 | 1.883,81 |
AQUATIM SA Fact nr 1020750698 seria TMC10 din 11/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750698 din 2025-06-11 | ||
16.06.2025 | AQUATIM SA Fact nr 1020750699 seria TMC10 din 11/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750699 din 2025-06-11 | 67,89 |
AQUATIM SA Fact nr 1020750699 seria TMC10 din 11/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750699 din 2025-06-11 | ||
16.06.2025 | AQUATIM SA Fact nr 1020750700 seria TMC10 din 11/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750700 din 2025-06-11 | 271,54 |
AQUATIM SA Fact nr 1020750700 seria TMC10 din 11/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750700 din 2025-06-11 | ||
16.06.2025 | AQUATIM SA Fact nr 1020750701 seria TMC10 din 11/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750701 din 2025-06-11 | 16,97 |
AQUATIM SA Fact nr 1020750701 seria TMC10 din 11/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750701 din 2025-06-11 | ||
16.06.2025 | COLTERM SA Fact nr 10262 seria CLTC 2025 din 11/04/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 10262 din 2025-04-11 | 80.000,00 |
COLTERM SA Fact nr 10262 seria CLTC 2025 din 11/04/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 10262 din 2025-04-11 | ||
16.06.2025 | BARRACUDA GUARD SECURITY SRL Fact nr 1224 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 1224 din 2025-06-02 | 12.977,28 |
BARRACUDA GUARD SECURITY SRL Fact nr 1224 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 1224 din 2025-06-02 | ||
16.06.2025 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL Fact nr 2018 seria din 10/06/25 - achitat factura seria nr 2018 din 2025-06-10 | 2.546,60 |
ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL Fact nr 2018 seria din 10/06/25 - achitat factura seria nr 2018 din 2025-06-10 | ||
16.06.2025 | ORANGE ROMANIA SA Fact nr 250303208131 seria TKR din 01/06/25 - achitat factura seria TKR nr 250303208131 din 2025-06-01 | 2.771,87 |
ORANGE ROMANIA SA Fact nr 250303208131 seria TKR din 01/06/25 - achitat factura seria TKR nr 250303208131 din 2025-06-01 | ||
16.06.2025 | COMANDOR SRL Fact nr 2504018 seria CMDF20 din 04/06/25 - achitat factura seria CMDF20 nr 2504018 din 2025-06-04 | 744,94 |
COMANDOR SRL Fact nr 2504018 seria CMDF20 din 04/06/25 - achitat factura seria CMDF20 nr 2504018 din 2025-06-04 | ||
16.06.2025 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 473072 seria SB ACS din 03/06/25 - achitat factura seria SB ACS nr 473072 din 2025-06-03 | 999,60 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 473072 seria SB ACS din 03/06/25 - achitat factura seria SB ACS nr 473072 din 2025-06-03 | ||
16.06.2025 | METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL Fact nr 5029000035008870 seria din 27/05/25 - achitat factura seria nr 5029000035008870 din 2025-05-27 | 947,39 |
METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL Fact nr 5029000035008870 seria din 27/05/25 - achitat factura seria nr 5029000035008870 din 2025-05-27 | ||
16.06.2025 | ELTE OFFICE SRL Fact nr 7500 seria ELTE din 11/06/25 - achitat factura seria ELTE nr 7500 din 2025-06-11 | 1.303,35 |
ELTE OFFICE SRL Fact nr 7500 seria ELTE din 11/06/25 - achitat factura seria ELTE nr 7500 din 2025-06-11 | ||
16.06.2025 | ELTE OFFICE SRL Fact nr 7512 seria ELTE din 12/06/25 - achitat factura seria ELTE nr 7512 din 2025-06-12 | 547,40 |
ELTE OFFICE SRL Fact nr 7512 seria ELTE din 12/06/25 - achitat factura seria ELTE nr 7512 din 2025-06-12 | ||
20.06.2025 | INCASAT UTILITATI | -1.442,56 |
INCASAT UTILITATI | ||
23.06.2025 | AVB SEURITY SRL Fact nr 11455 seria FV din 18/06/25 - achitat factura seria FV nr 11455 din 2025-06-18 | 476,00 |
AVB SEURITY SRL Fact nr 11455 seria FV din 18/06/25 - achitat factura seria FV nr 11455 din 2025-06-18 | ||
23.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 17946758 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17946758 din 2025-05-31 | 5.053,53 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 17946758 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17946758 din 2025-05-31 | ||
24.06.2025 | INCASAT UTILITATI | -150,00 |
INCASAT UTILITATI | ||
27.06.2025 | SANI LUX S.R.L. Obiecte de inventarFact nr 103353 seria f din 24/06/25 - achitat factura seria f nr 103353 din 2025-06-24 | 7.050,27 |
SANI LUX S.R.L. Fact nr 103353 seria f din 24/06/25 - achitat factura seria f nr 103353 din 2025-06-24 | ||
27.06.2025 | ELTE OFFICE SRL Fact nr 7538 seria ELTE din 23/06/25 - achitat factura seria ELTE nr 7538 din 2025-06-23 | 499,80 |
ELTE OFFICE SRL Fact nr 7538 seria ELTE din 23/06/25 - achitat factura seria ELTE nr 7538 din 2025-06-23 | ||
30.06.2025 | PPC ENERGIE SA Fact nr 25 seria EI14278339 din 26/06/25 - achitat factura seria EI14278339 nr 25 din 2025-06-26 | 7.500,00 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 25 seria EI14278339 din 26/06/25 - achitat factura seria EI14278339 nr 25 din 2025-06-26 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
16.06.2025 | CES MAI | 1.386,00 |
CES MAI |