BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive

Sumar ianuarie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii112.794,28 lei
Cheltuieli de personal51.494,00 lei
Total cheltuieli164.288,28 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
25.01.2024174,00

Integral Design Solutions

Facturile EBPE/1531 din 28 11 2023 EBPE/1530 din 28 11 2023 - achitat factura seria EBPE nr 1530 din 2023-11-28

25.01.2024369,00

Integral Design Solutions

Facturile EBPE/1531 din 28 11 2023 EBPE/1530 din 28 11 2023 - achitat factura seria EBPE nr 1531 din 2023-11-28

26.01.202489,25

reals company

Fact nr 0000001364 seria din 01/11/23 - achitat factura seria nr 0000001364 din 2023-11-01

26.01.202412.000,00

LOPE MI EXPERT

Fact nr 0692 seria din 02/01/24 - achitat factura seria nr 0692 din 2024-01-02

26.01.20241.428,00

S.C. LIFT ARG S.R.L.

Fact nr 108002 seria FARG din 21/11/23 - achitat factura seria FARG nr 108002 din 2023-11-21

26.01.20243.995,00

VOICA SORINA BIANCA - CABINET DE AVOCAT

Fact nr 135 seria din 01/11/23 - achitat factura seria nr 135 din 2023-11-01

26.01.202437.223,93

VALTELLINA EST EUROPA

Fact nr 140143 seria din 08/11/23 - achitat factura seria nr 140143 din 2023-11-08

26.01.20243.326,05

ELECTROTEHNO CONCEPT

Fact nr 1479 seria din 20/11/23 - achitat factura seria nr 1479 din 2023-11-20

26.01.20243.503,41

retim

Fact nr 15756823 seria din 30/11/23 - achitat factura seria nr 15756823 din 2023-11-30

26.01.202414.137,20

VMV SECURITY

Fact nr 3315 seria VMV din 01/12/23 - achitat factura seria VMV nr 3315 din 2023-12-01

26.01.202420.205,65

ELECTRICA FURNIZARE

Facturile9660143083 /9663080559 /9666828720 /9670611309 - achitat factura seria nr 9663080559 din 2023-11-13

26.01.202411.695,98

ELECTRICA FURNIZARE

Facturile9660143083 /9663080559 /9666828720 /9670611309 - achitat factura seria nr 9666828720 din 2023-12-18

26.01.2024184,96

ELECTRICA FURNIZARE

Facturile9660143083 /9663080559 /9666828720 /9670611309 - achitat factura seria nr 9670611309 din 2023-12-31

29.01.20244.461,85

ASIROM VIENNA INSURANCE

Fact nr 1846 seria din 03/01/24 - achitat factura seria nr 1846 din 2024-01-03

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
09.01.202432,00

70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANAContributia asiguratorie pentru munca

09.01.202494,00

70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANAImpozit retinut de la angajati

09.01.20249.436,00

70.2A.50Carduri (conturi personale)

09.01.202420.880,00

70.2A.50Carduri (conturi personale)

09.01.202412.281,00

70.2A.50Contributia asiguratilor la fondul de pensii

09.01.20243.968,00

70.2A.50Contributia asiguratior la fondul de sanatate

09.01.2024893,00

70.2A.50Contributia asiguratorie pentru munca

09.01.20242.560,00

70.2A.50Impozit retinut de la angajati

09.01.2024843,00

70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANACarduri (conturi personale)

09.01.2024362,00

70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANAContributia asiguratilor la fondul de pensii

09.01.2024145,00

70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANAContributia asiguratior la fondul de sanatate

Este utilă această pagină?